Ley 5/1993, de 29 de Octubre, de Reasignacion de Recursos, racionalizacion del Gasto publico, y de Modificacion y Reajuste del Presupuesto de 1993.

SecciónComunidad Autónoma
EmisorPresidencia
Rango de LeyLey
S
upl
e
m
e
nto n
ú
m
.
3 d
e
l
«B
.O
.R
.M
núm
.
254 de 3
-
11
-
93 Pá
g
ina
3
I
. Comunidad Autónom a
1
. Disposiciones generalé
s
Presidenci
a
137
4
5
L
ey 5/
1993,
d
e 29
d
e
o
c
tub
re,
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e reasignación
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o
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y
de modificación
y
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s
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el pre
s
upue
s
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de 1993
.
LA PRESIDF
;NTA
D
E LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA
R
EG
I
ÓN DE
M
URCI
A
Sea notorio a todos
l
os ciudadanos de la Región de
Murcia, que la Asamblea Regio
n
a
l
ha aprobado la Ley
5/1993, de 29 de octubre, de reasignación de recursos,
rac
i
ona
l
ización del gasto público, y de modificación y
reajuste del presupuesto de 1993
.
Por consiguiente, al amparo del artículo 30
. Dos, del
Estatuto de Autonomía, en nombre del Rey, promulgo y or-
deno la public ación de la siguiente Ley
:
EXPOSICIÓN DE MOTIVO
S
La asignación eficaz de los recursos públicos y su óp-
tima uti
l
ización co
n
stituye principio esencial del Estádo De-
mocrático y Social de•Derec
h
o y u
n
firme compromiso del
proyecto político de
l
a act
u
al Administración
. Todo presu-
puesto, con independencia de su mayor o menor acierto en
las estimaciones de ingresos y en las previsiones de gasto,
está sujeto a]os avatares de la evolución de la vida econó-
mica y de las dema
n
das y necesidades sociales que diaria-
mente se
p
resenta
n
a
nt
e e
l
Gobierno de
l
a Región
. -
En el Presupuesto de la Comunidad Autónoma para el
ejercicio 1993, han concurrido cuatro factores que han inci-
dido, con espc~cial gravedad, en su ejecución
.
En primer lugar, el cierre del ejercicio presupuestario
anterior, con déficit
; en segundo, la existencia de una serie
de compromisos de gastos dotados en el Presupuesto de
1992 y no realizados, que han debido financiarse con cargo
a los créditos, del presente ejercicio
; en tercer lugar, la falta
de cumplimiento de las previsiones de ingresos, lo que pro-
bablemente generará una insuficiencia, en torno a los 4
.000
millones de pesetas, y, por último, el aumento en los capítulos
de gastos financieros y variación de pasivos financieros del es-
tado de gastos respecto de las previsiones iniciales
.
En relación con el primer factor enunciado, la necesi-
dad de financiar con cargo al presupuesto vigente el déficit
consolidado que arroja la liquidación del ejercicio anteriór y
que asciende a 1
:762
.563
.768 pesetas ha obligado a atender
con cargo a créditos de 1993 determinadas actuaciones fi-
nanciadas con ingresos finalistas de 1992
.
En p
ri
mer térnvno, a que la contabilización de lasope-
raciones
de endeudamiemo se realice en el momento en que
se
concierten
.
Como dicho momento, por razones de opor-
tunidad
financiera,
puede perfectamente no coincidir con el
año presupuestario (e incluso quedar separado dél m
i
smo
por espacio de varios años), para evitar grandes distorsiones
en las liquidaciones de presupuestos,
sería
preciso limitar en
el tiempo, la autorizaci
ón que la Asamblea otorga al Conse
-
jo de Gobierno para concertar las operaciones de
endeuda
m
iento que
financian,
junto al resto de ingresos, el
correspondiente presupue
s
to de gastos, extremo que podrá
abordarse en la Ley
de
P
re
supuestos para 1994
.
No obstan
-
te
,
en relación a la
s
operaciones pendientes de formalizar
durante este
ejercicio,
correspondientes al mismo y al Plán
de Er
.deudamiento de 1992, parece
.
conven
i
ente que queden
perfectamente terminada
s
y ejecutadas
en
1993, año en el
que se va a proceder a absorber el déficit de 1992
.
En segundo término, que las ampliaciones de créditos
para gastos, si implican un aumento global de dicho Estado,
exigirán un incremento paralelo en el Estado de Ingresos
.
Para evitar cualquier desequilibrio presupuestario, en la Ley
se introduce la nueva figura de las bajas por anulación
.
Podría discutirse si, agotando las facultades y habilita-
ciones que la Ley de Hacienda Regional le concede, estaría
habilitado el Ejecutivo para realizar las movilizaciones de
crédito y nuevas dotaciones que la situación requiere
. Pero
no se trata de esto, sino de traer a la Cámara la situación
existente con un programa coherente de ajuste, y
reasignación de créditos para que, tras su examen y delibe-
ración, lo apruebe, modificando así el Presupuesto en la
medida precisa para que sirva de instrumento financiero a
las actuaciones que el Gobierno va a realizar
:
Pero esta Ley no es
s
ólo una ley de reajuste presupues
-
tario y financiero, sino que contiene tambi
é
n impo
rt
antes
medidas para posibilitar la reasignación de los recursos hu
- -
manos de la Adminis
tr
aci
ó
n
Regional
.
La reestructuración de la Administración Regional ha
supuesto un cambio importante en la organización de las
Consejerías, exigiendo una redistribución rápida y racional
tanto de los recursos humanos como materiales de las mis-
mas
.
Con la adopción de
:
las medidas en
materia
de perso-
nal, que se concretan en
la modificación
de determinados
artículos de la Ley Regional 3/1986, de 19 de marzo, se
pretende conseguir una mayor flexibi
li
zación en la gestión
de
tales
recursos,
evitando ri
gideces en la movilidad y per-
mitiendo una utilizaci
ó
n
óptima
de los med
i
os disponibles
sin que suponga aumento alguno del
gasto
.
A su vez, el estancamiento económico está originando
unos ingresos inferiores a los•inicialmente previstos, funda-
mentalmente en los capítulos I(Ir
ipuestos Directos), II(Im-
puestos indirectos) y III (Tasas y otros ingresos), lo que
contribuye a aumentar el desfase presupuestario
.
Junto con lo anterior, la aceptación de los criterios del
Tribunal de Cuentas plasmados en la Resolución sobre
aprobación de la Cuenta General de la Comunidad Autóno-
ma de 1989, implica un cambio sustancial en materia de
contabilidad de ingresos- y gastos, obligando a adoptar me-
didas en un dóble sentido
:
Finalmente, contiene la Ley algunos inst
ru
mentos nor
-
mativos que habilitan al Ejecutivo
,
concretamente al Conse
-
jo de Gobie
rn
o, para mejorar el grado de eficacia inte
rn
a en
la
utilización
de los
-
medios mate
ri
ales y se
rv
ic
'
ios qué las
Adminis
tr
aciones Púb
li
ca
s
u
ti
liz
an
.
con profusión en la épo-
ca actual
.
En definitiva, efectuado el reajuste
desde
la cuádruple
p
e
rspect
i
va que se ha señalado
,
el Ejecu
ti
vo Regi
onal que
-
dará hab
i
litadó y con el adecuado respaldo parlamenta
ri
o
para iniciar, desde una base firme,
actuaciones
de est
í
múlo
y fomento de la actividad económica reg
i
onal, asumiendo
Página 4 Suplemento núm
. 3 del «B
.O
.R
.M
.» núm
. 2S4 de 3-
1
1-9
3
por sí mismo y desde una solidez financiera, los proyectos
de inversión cuya más inmediata ejecución se considere
prioritaria, en función de su cápacidad generadora de em-
pleo a nivel regional
.
servicio debidamente motivadas, a los funcionarios que
ocupen puestos de trabajo que no aparezcan contenidos en
los Decretas'de Estructura Orgánica a otros de la misma na-
turaleza, riivel, y complemento específico, dentro de la mis-
ma localidad
.
Artículo
1
Se mod fica la Disposición Adicional 1a3 de la vigente Ley
de Presupuesf os, que quedará redaefada en el siguiente sentido
:
«La mi noración de los créditos del Capítulo I de todos
los pro,grainas de gastos cuyo importe asciende a
380
.332
.559 pesetas y que se especifican en el Anexo
1
se
destinarán a redotar los créditos para el pago de cüotas so-
ciales, sustituciones y gratificaciones del personal sanitario
.
Los saldos resultantes se destinarán a redotar los créditos de
furtcionamieato (Capítulos II y IV) de los programas sanita-
rios y de ser icios sociales de directa atención al ciudadano
.
La
s
r
e
d
o
taciones antes aludidas que afecten a lo
s
cré
-
dito
s
de los
Organismos
Autónomos se instrumentarán me
-
diante
tr
ans
f
;
;
rencias desde el Capítulo
IV
del Programa de
la Dirección y Servicios Generalesde
la
Consejería
a que
e
s
tán a
d
sc
ri
t
, >
s
»
:
Se autcriza al Consejo de Gobierno para financiar la
ampliación ce los créditos así calificados en el punto 1 del
Anexo II de la Ley 5/1992, de 22 de diciembre, de Presu-
puestos Generales de la Comúnidad Autónoma de la Re-
gión de Mur
;ia para 1993, mediante bajas en los Capítulos
II al IX del Estado de Gastos del Presupuesto vigente
.
A los e ectos previstos en el párrafo anterior, baja por
anulación es la modificación del PresupuestQ de Gastos que
supone una disminución total o parcial en el crédito asigna-
do a una pan ida presupuestaria
. Artículo
3
Se añac
e un nuevo párrafo al apartado 1 del artículo
10 de la Ley 3/92, de 30 de julio, de Patrimonio de la Re-
gión de Murcia, del siguiente tenor literal
:
«El Consejo de Gobierno podrá acordar la centraliza-
ción, en la CJnsejeria de Hacienda y Administración Públi-
ca, de la gestión económico=financiera de los procesos de
gasto deriv,idos de los servicios y suministros de los
inmuebles oc upados por los organismos y entidades depen-
dientes de la Administración Regional»
.
Ar
t
íc
ul
o4
Quedan
modificados
y adicionados, en el sen
ti
do que a
con
ti
nuación se indica, los artículos siguientes de la Ley
3/1986, de 19 de marzo, de la Función Púb
li
ca de la Regi
ó
n de
Murcia
. 1
. Artíc
,.
ilo 51, bis
:
« 1
. La 1
:onsejeria de Hacienda y Administración Pú-
blica, a propuesta de la Consejería o Consejerías afectadas y
por necesidades excepcionales del servicio debidamente
justificadas, podrá adscribir, con carácter definitivo, a los
funcionarios que ocupén puestos no singularizados a otros
de la misma naturaleza, nivel y complemento específico,
dentro de la misma localidad
.
,
2
.
No obstante lo dispue
s
to en el apa
rt
ado anterior, el
Secretario G
e
neral d
e
cada Consejeria a el Director del Or
-
gañismo Autónomo corresp
o
ndiente podrán redistribuir
,
con carácter
definitivo
y p
o
r nece
s
idades excepci
o
nales
del
3
. Reglamentariamente
y previa ñegóciaci
ó
n con las
Organizacio
n
es Sindicales
,
se
desarrollarán
los procedi
-
mientos para la
.re
distribución de
efectivos
contemplados en
los apa
rt
ados ante
ri
ores
»
.
2
. Artículo 52 (se modifica la redacción de los apartados 2 y 3)
:
«2
.
Por necesidades del se
rv
icio debidamente motiva
-
das y hasta tanto se provean con carácter de
fi
nitivo, podrá
ordenarse el traslado forzoso provisional a puestos de traba-
jo vacantes, en caso de urgente e inaplazable necesidad y
siempre que el funcionario reúna las cond
i
ciones exigidas
en la relación de puestos de trabajo
.,
El traslado será acordado por el Secretario General de
la respectiva Consejería o Director del Organismó Autóno-
mo, salvo que aquél implique cambio de Consejería u Orga-
nismo, en cuyo caso corresponderá al Consejeró dé Hacien-
da y Administración Pública
.
Cuando el traslado conlleve cambio de localidad se
destinará, preferentemente, al funcionario de menor anti-
güedad de servicio y menores cargas familiares
.
Mientras desempeñen provisionalmente
. el nuevo pues-
to de trabájo, estos funcionarios tendrán derecho a las retri-
buciones complementarias p'ropias del mismo
. Si éstas fue-
ran inferiores a las del puesto de origen, seguirán percibien-
do las correspondientes a dicho puesto
.
Asimismo
,
se reservará al funcionario trasladado su
puesto d
e
origen
,
cuyo nivel es el que seguirá
computando
a
efectos de consolidación de grád
a
3
. En situaciones excepcionales debidamente motiva-
das, el Secretario General de cada Consejeria o Director del
Organismo Autónomo podrá ordenar a los funcionarios el
desempeño provisional de funciones distintas de las especí-
ficas del puesto de trabajo al que se hallan adscritos, siem-
pre que aquéllas sean funciories atribuidas al Cuerpo, Esca-
la, Especialidad u Opción de pertenencia
. En el supuesto de que el desempeño de funciones l
o
sea en el ámbito de una Consejería u Organismo Autónomo
distinto al de pertenencia, corresponderá al Consejero de-
Hacienda y Administración Pública su autorización, previo
informe de la Consejería u Organismo Autónomo a que per-
tenezca el funcionario
.
Cuando el de
s
empeño provisional de funciones
conlle-
ve
cambio de localidad se
destinará, preferentemente,
al
funcionario de menor antigüedad de se
rv
icio y menóres car-
gas familiares
»
.
3
.
A
rt
í
c
ulo 58 (
s
e adiciona un nuevo apa
rt
ado 2)
:
«
A lo
s
furiciona
ri
o
s
en
s
e
rv
icio activo de la Adminis-
tración Pública Region
a
l que pasen a
prestar
serv
icio
s
en
la
Administración
Institucional de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia no comprendida en el ámb
i
to de
apl
i
cación del a
rt
ículo 2
.
2 de la presente Ley, se les declara
-
rá én la situáción prevista en el párrafo
anterior,
con el dere-
cho a ocupar en el momento del reingresouna
plaza de su
Cuerpo
a Escala
,
del mismo nivel y
retribuciones
.
Este de
-
recho
s
e
.
mantendrá durante
dos
años y se podr
á
prorrogar
anualmente
» .
`
Su
pl
e
m
e
nt
o
núm
. 3
d
e
l
«B
.O
.R
.M
núm
. 25
4 d
e 3-
11
-93
P
ág
in
a
5
-p
rim
e
ra
D
I
SPOSICIONES
A
DICIONALES
que será de aplicación asimismo, al personal laboral afecta-
do por la Disposición Adicional Decimotercera de la Ley
11/1990, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de l,a Región de Murcia para 1991
.
El Consejo de Gobierno, en el plazo de un mes a partir
de la entrada en vigor de la presente Ley, aprobará una úni-
ca Oterta de Enipleo Público comprensiva de las plazas va-
cantes de los ejercicios 1991, 1992 y 1993, cuya cobertura
se considere imprescindible para el funcionamiento de los
servicios
.
Segund
a
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 47 de la
Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, la Con-
sejería de Hacienda y Administración Pública podrá esta-
blecer determinados proced'imientos de racionalización ad-
ministrativa que consistirán en la convocatoria de pruebas
específicas de integración en una Especialidad u Opción
dentro del misnio Cuerpo, o de Cuerpo o Escala dentro del
mismo Grupo, en las que podrán participar voluntariamente
los colectivos de funcionarios que así se determine y cuen-
ten con la titula,-ión académica requerida
.
En el supi+esto de que las citadas pruebas no se reali-
cen con cargó a vacantes existentes, los aspirantes que las
hayan superado permanecerán en sus puestos de trabajo
hasta tanto se adscriban al correspondiente Cuerpo, Escala,
Especialidad u Opción, previo informe de la Cqnsejeria de
Hacienda y Adininistración Pública, quedando habilitados
durante este periodo, para la provisión de los puestos ads-
critos al Cuerpo, Escala, Especialidad u Opción a través de
los procedimientos de provisión reglamentariamente esta-
blecidos
.
T
er
ce
r
á
1
.
El pers
o
nal
.
laboral fijo que preste
s
ervicios en pue
s-
tos de
trabajo que
se clasifiquen para su de
s
empeño p
o
r per-
sonal funcionario perteneciente a los distintos Grupos
,
Cuerpos y Escalas de la Administración Pública Regional,
podrá integrars
e
en éstos y en las especialidade
s
u opciones
de los mismos
.
2
.
Al
personal laboral que se encuentre en situación
distinta de la d
e,
activo y los puestos de trabajo correspon-
dientes a su cai
.egoría profesional resulten afectados por el
cambio de clasificación
. como consecuencia del proceso de
integración, le resultará de aplicación lo dispuesto en el
apartado anterior de esta Disposición
.
3
. Dicha integración se realizará mediante la participa-
ción del personal citado en los apartados 1 y 2 de esta Dis-
posición, en las pruebas específicas que a tal efecto se con-
voqúen, en las que se tendrá en cuenta los servicios efecti-
vos prestados en la Administración y las pruebas superadas
para el acceso a la Condición de personal laboral fijo, en
base a los criterios contenidos en el Decreto 102/1991, de 7
de noviembre, por el que se regulan las caracteristicas de las
pruebas específicas para la integración furicionariaI del per-
sonal laboral al servicio de la Administración Pública de la
Región de Mur„ia
.
4
. No obstante, el peísonal que voluntariamente no
participe en los procesos de integración o no los supere, po-
drán permanecer, en su caso, en el puesto de trabajo que
desempeñe o que tenga reservado, conservando los dere-
chos que se deriven de su condición de personal laboral fijo
al servicio de
la
Administración Pública Regional
.
5
.
El pers
o
nal laboral que
supere
las pruebas e
s
pecífi
-
cas de integración continuará en el desempeño del puesto
de
tr
abajo que tuviera
atribuido,
en su caso, con
c
arácter de-
finitivo en su c
o
ndición de personal laboral fijo, con respeto
de los d
e
recho
s
que se deriven en materia de
consolidación
de plus de
destino
a efectos de reconocimiento del grado, lo
Cuart
a
Se autoriza al Consejo de Gobierno a realizar a lo lar-
go del ejercicio económico de 1993, las operaciones de cré-
dito a medio y largo plazo autorizadas por la Ley de Presu-
puestos para 1992, no concertadas dicho año e incluidas en
el Plan de endeudamiento para ese ejercicio convenidocon
la Administración Central, y que ascienden a 1
.254
.317
.406
pesetas, que incrementarán la cifra prevista en
el
artículo
16
.1 de la Ley 5/1
9
92, de Presupuestos para 1993, de la Co-
munidad Autónoma de la Región de Murcia
. Se considera-
rán incluidas en dicha cifra máxima de endeudamiento para
1993, todas las operaciones a medio y largo plazo ya con-
certadas en la fecha de entrada en vigor de esta norma
.
Quint
a
El déficit que arroja la liquidación consolidada del pre-
.
supuesto de 1992 y que asciende a 1
.76
2
.563
.768 pesetas
será absorbido en el presente ejercicio de 1993, con bajas
por anulación de créditos d
e
l presupuesto corriente por im-
porte de 508
.246
.362 pesetm y con el mayor importe en ca-
pítulo IX de Ingresos, resultado de lo establecido en la Dis-
posición Adicional Cuarta
.
Como consecuencia de lo anteri or, a efectos de la li-
quidación del presupuesto de 1993 y sólo con el fin de res-
tablecer el equilibrio contable entre ambos ejercicios, se
procederá a efectuar las correspondientes anotaciones en los
estados de ingresos y gastos que alteren la previsión defini-
tiva
.
Sexta
Los resultados de los reajustes presupuestarios realiza-
dos en cumplimiento de los Acuerdos del Consejo de Go-
bierno de los días
: 5 de marzo por importe de 413
.234
.000
pesetas, 7 de
.julio de 1993, por el que se autoriza la finan-
ciación de gastos de 1992 por importe de 1
.853.865
.314 pe-
setas con minoración de créditos de 1993,
-
16 de julio de
1993, por el que se acordaban retenciones de crédito por un
importe de 3,603
.828
.000 pesetas para financiación del dé-
ficit de 1992, y transferencia de crédito por importe de
50
.617
.136 pesetas para subvenciones concedidas a partidos
Eolíticos como consecuencia de las' elecciones a la Asam-
lea Regional en 1991 y 29 de septiembre por importe de
3
.908
.52
0
.756 pesetas se entienden incorporados a los esta-
dos de gastos del Presupuesto de 1993, que quedan modifi-
cados en el sentido que se indica_en el Anexo II a la presen-
te Ley
.
Séptim
a
El
Con
se
jo de G
o
biern
o
dará cuenta en el p
ri
mer t
ri-
mes
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e de 1994, del re
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ultado de la
s
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stablecidas
en la pre
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.
DI
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Ley
entrará en vi
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la Region de Murcia"
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de la
s
Disposieio
-
nes Adicionale
s
Cuarta
,
Quinta y Sexta
, se extenderá tan
s
ólo al pre
s
ente ejercicio
presupuestario
.
Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los qu
e
sea
de aplicaci
ó
n e
s
ta Ley
,
que la cumplan y a
-
los T
ri
bunales y
Autoridades
que correspo
n
dan que la hagan
cumplir
.
Murcia
,
29 de octub
re
de
1993
.-La
Presidenta
,
Ma-
ría Antonia Martínez García
.
gi
na
6
Suplemento
núm
.
3 del
«
B
.
O
.
R
.
M
núm
.
254 de 3
-
11-9
3
A N E X 0
1
.
AGENCIA PARA EL MEDIO AMBIENTE Y LA NATURALEZ
A
PTO SC S
V
PRGM CPT MINORACIONES
--- ---- ---- ---- --- -- -------------------
A 14 21 442A 120 346,79
3
442B 120 2,180,810
130 1,050,638
442C 120 4,961,52
3
130 2,251,610
442D 120 13,94
-
0,912
130 1,956,22
4
**** **** **** --------------------
26,688,5
.
1 0
IMPRENTA REGIONA
L
PTO SC SV PRGM CPT MINORACIONE
S
I 19 22 126B 120 6,489,121
130 67,977
**** **** **** --------------------
6,557,09
8
SERVICIO DE SALU
D
PTO SC SV PRGM CPT MINORACIONES
--- ---- ---- ---- --- -------------------
K 18 23 412A 120 4,137,85
2
130 800,941
412B 120 6,243,801
130 576,91
8
412C 120 8,120,411
412D 120 468,803
130 251,09
3
412G 120 2,545,124
130 81,941
**** **** ****
7
-------------------
23,226,884
S
upl
e
mento núm
.
3 del
«
B
.
O
.
R
.
M
núm
.
254 de 3
-
11
-
93 Pá
g
ina
7
PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD AUTONOM
A
PTO SC SV PRGM CPT MINORACIONES
--- ---- ---- ---- --- --
------
------------
0 11 1 112A 120 18,365,70
1
130 945,190
1128 120 1,041,371
2 126A 120 6,927,840
3 126E 120 3,438,48
3
**** **** **** -=------------------
30,718,58
5
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENT
E
PTO SC SV PRGM CPT MINORACIONE
S
O 12 2 441A 130 3,700
441B 120 19,297
130 3,67
7
512D 120 112,066
130 1,608
3 223A 120 1,620,87
5
**** **** **** ----------------
-
----
1,76
1
,223
' a
CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLIC
A
PTO SC SV PRGM CPT MINORACIONE
S
O 13 1 611A 120
29,886,605
130 3,791,551
2 612B 120 3,328,743
3 613A 120 3,137,11
3
130 2,807
4 612C 120 7,911,692
5 126F 130 372,72
3
612E 120 3,816,185
130 3,727
10 126D 120 689,604
g
ina
8
Suplemento núm
.
3 del
«
B
.
O
.
R
.
M
núm
.
254 de 3-11
-
93
PTO SC SV PRGM
.
CPT MINORACIONE
S
O 13 10 126D 130 4,216,95
2
11 121B 120 6,165,27
8
12 124A 120 3,234,41
8
130 1,029,27
3
13 611B 120 8,660,45
6
14 612D 120 9,215,57
7
631A 120 3,404,22
4
**** **** ****
-------------------
-
88,866,92
8
CONSEJERIA DE POLITICA TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICA
S
PTO SC SV PRGMCPT MINORACIONES
--- --- ---- ---- --- -------------------
14 1
5
11A 120 6,547,552
130 42,255
5
11B 120 1,378,71
9
130
2,648
2 432A 120 1,396,898
432B 120
31,258
432D 120 46,217
551A 120 515,61
7
130 126,836
3 513C 120 4,843,901
130 13,783,66
6
513D 120 179,322
4 431A 120 697,00
5 431B 130 7,97
5
431C 120 32,523
130 12,455
5 513A 120 7,657,05
9
130 19,818
513B 120 93,439
514A 120 3,349,953
-
13
0
2,500
**** **** ****
--------------------
40,767,616
S
upi
e
mento núm
.
3 del
«
B
.
O
.
R
.
M
núm
.
254 de 3
-
11
-
93 Página
9
CONSEJERIA DE CULTURA Y EDUCACIO
N
PTO SC SV PRGM CPT MINORACIONES
--- -----------------
O 15 1 451A 120 9,612,397
130 2,065,400
24
52
A
120 1,401,90
6
130 6,515
455A 120 421,166
130 2,151,06
6
455B 120 31,231
458A 120 4,403
;533
130 1,030,59
9
3 323A 120 3,723,094
457A 120 6,426,477
130 79,38
4
4 421A 120 22,836
130 SZ1,5
.08
421B 120 88,099
422B 130 9,910,99
4
**** **** **~* ---------------------
42,196,20
5
CONSEJERIA DE FO
ME
NTO Y TRABAJ
O
PTO SC SV PRGM CPT MINORACIONE
S
O 16 2 542C 120 871,902
722A 120 1,987,323
130 488,68
2
741A 120 1,645,438
3 622A 120 2,038,999
7248 120 437,28
6
4 551C 120 1,682,493
612A 120 1,358,45
1 5 322A 120 4,062,56
2
724A 120 4,556,074
6 751A 120 4,816,211
130 25,15
2
**** **** **** --------------------
23,970,573
P
ág
in
a
10
Suplemento
núm
.
3 d
e
l
«
B
.
O
.
R
.
M
núm
.
254 de 3
-
11
-
93
CONSEJERIA DE AGRICULTURA
,
GANADERIA Y PESCA
PTO SC SV PRGM CPT MINORACIO
NE
S
--- ---- ---- --- --------------
O 17 1 711A 120 7,429,099
130 230,302
2 542A 120 3,284,86
3
130 758,720
712A 120 7,123,457
130 86,31
0
3 712B 130 25,421
712F 120 912,258
130 3,318,41
2
4 54213 130 455,915
712E 120 7,158,727
5 531A 120 5,268,37
9
130 125,399
531B 120 3,697,422
130 3,87
6
**** **** **** ~---------=---------
39,878,56
0
CONSEJERIA DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES
PTO -SC SV PRGM CPT MINORACIONE
S
-- ---- --- --------------------
O 18 1 411A 120 4,173,512
130 845,92
1
412J 120 2,544,781
422A 120 102,069
4 412K 120 91,137
5 313A 120 2,721,40
3
31
4
D 120 2,557,696
6 412E 130
4
20
,
68
4
4
1
2F 120 2,447,82
7
130 11,255
4121 120 101,570
413B 130 517,145
413C 130 3,299
443A 120 2,826,66
8
7 32313 120 2,187,959
**** **** **** --------------------
21,552,926
S
upl
e
mento núm
.
3 del
a
B
,
O
.
R
.
M
núm
.
254 de
3-11-93 P
ág
ina 1
1
I
NSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALE
S
PTO SC SV PRGM CPT MINORACIONES
-- --------------
S 20 20 311B 120 4,977,021
130 16,660
313B 120 2,197,94
9
130 3,138,015
313C 120 2,964,595
313D 120 5,721,18
7
130 913,472
313F 120 8,628,035
130 391,14
8 313G 120 1,155,39
0
130 2,245,435
313H 120 57,521
130 1,152
;61
3
314C 120 588,410
**** **** **** ------------ -------
3
4
,1
4
7,45
1
TOTAL DE MINORACIONES
380,332,559
ANEXO I
I
PRESUPUESTO
DE
G
ASTOS 199
3
DISTRIBUCION ECQNOMICA POR PR
OGRAMA
S
SECCION
:
1
SERVICIO
:
1
PROGRAMA
:
1 1 I
A
ART/
(
'ON/SUB DENOMfNA
CIO
N
IU
Il
12
l2ci I
121
150
151
1
6
16
0
20
21
22
2 3
400
460
480
481
482
48
3
62
63
ALTOS CARGO
S
PE
R
SONAL EVENTUAL DE GABINE
FUNC
I
ONAR
I
O
S
T
R
IENIOS
FUNCIONARIOS
INTERINOS POR S
PRODUCT
I
V
I
DAD
GRATIFICACIONES
EUOTAS
,
PRESTACIONES Y
GTOS
CUOTAS SOCIALES
CRL-D(T
O
INI
C
I
A
L
6
.760
.00
0
T
E
S 40
.
17 0
. 00
0
12
0
.3
5
0
.00
0
3
.~
7
30
.00
0
IIST
I
TUCiON 2 0
90
.
00
0
1
0
.
0
00
.
000
3
.000
.00
0
SOC A CARGO EMPLE 3
.
000
.
00
0
42
.300
.00
0
TOTAL C'APl7Tl
I
_O
: 231
.400
.00
0
ARRENDAM
I
ENTOS 11
.
600
.
000
REPARAC
IO
NES
;
MANTENIMIErtTO Y CONSERVACI
O
N 14
.500
.0
00
MATERIAL
,
SUM
I
NISTROS Y OTROS 204
.
870
.
000
INDEMNIZAC
I
ONES POR RAZON DEL SERVICIO
110
.000
.00
0
T
UT
.4L C'
.AP
l
T7-
1
L
_
n
3d0
9
?0
.00
0
A LA
UNIVERSIDAD
DE
.
MURCIA
.
7
.
000
,
000
A CORPORACIbNES
LOCALES
6
.
000
.
000
A GRUPOS PARLAMENTARIOS
.1
3
7
.
100
.
000
BECAS AL P
E
RSONAL 1
.
200
.
000
SUBVENCIONES
PARTICULARES
E INSTI SIN FINES LUC
12
.900
.000
A
PARTIDOS
POL
I
TICOS
0
T
0
7
;
41
_ C
AY
1711
L0
: 16
3
.
3
00
.000
INVERSIONES NUEVAS ASOC
.
FUNCOPERATIVO SERVIC i
6
.
000
.
000
I
NVERSIONES DE REPOSICION ASOC
.
FUNC
.
OPER
.
SERV 2
.
000
.
00
0
TOTAL CAP
I
TU
I
.O
: 38
.000
.000
ASAMBLEA
REGIONAL
ASAMBLEA
REGIONA
L
MODIFICACIONES
CREDITO CREDITO
ALTAS
BAJAS
DEFINITIVO
RETENCION MAX1M
0
0 0 6
.760
.000 6
.760 .000
0 0 40
.170
.000 40
.170
.00
0
• 0 0 120
.350
.000 120
.350 .000
0 0 3
.730
.000 3
.730 .000
0 0 2
.090
.000 2
.090 .000
0 0
1
0
.000
.000 10
.000 .000
0 0 3
.000
.000 3
.000,000
0 0 3
.000
.000 3
.O
00
.Q00
0 0 42
.300
.000 42
.300 .000
00
231
.400
.000 231
.400
.00
0
0
0
c
0 204
.870 .000
b
0
0 11
.600
.000
11
.600
.000
0 14, 500
.000
14
.500,000
204
.870 .000
0
110
.000 .000
110
.000
.000
0 340
.970.000
340
.970.000
0 7
.000
.00
0
0
6
.000
.000
0 137
.100 .000
0 1
.200
.000
0 12
.000 .000
0 50
.617 .136
0 213
.9/7
.I3
6
50
.617
. 136
50
.617
.13
6
0
0
0
U
0
7
.000
.00
0 6
.000 .000
213
.917
.136
0
0
0
137
,
100
.00
0 1
.
200
.
00
0
12
.
000
.
000
50
.
617
.
13
6
0
3
6
.
000
.
000 36
.
OQ0
,00
0
0 2
.
000
.
000
.
2
.
000
.
000
0 38
.
000
.
000 38
.000
.000
m
3
`
by
O
77
DISTRIBUCION ECONOMICA PORPROGRAMA
S
SECCION
: 1 ASAMBLEA REGIONAL
SERVICIO
:
1
PROGRAMA
: 1 1 I A ASAMBLEA REGIONA
L CREDITO MODIFICACIONES CREDITO CREDIT
O
ART/CON/SUB DENOMINACION INICIAL ALTAS bAJAS DEFINITIVO RETENCION MAXIMO
9300 ANTICIPOS Al PERSONAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL
. $
.000
.000 0 0 8
.000
.000 8
.000
.000
TOTAL C
.41'17UL0
:
8
.000
.000
0 0 8
.000
.000 800000
0
T
O
T
AL
PROGR
A
M
A
: 781
.G70
.000 50
.617
.13G 0 832
.287
.
1
3G 832
.287,1
;
G
ART/('ON/SIIB DENOMINACION
DISTRIBÚCION ECONOMICA POR PROGRAMAS
SECCION
: 1 ASAMBLEA'REGIONAL
SERVICIO
:
1
PROGRAMA
: I 1 1 A ASAMBLEA REGIONAI
,
CREDITO MODIFICACIONES CREDITO CREUITC)
INI(
.IAL ALTAS BAJAS DEFINITIVO RETENCION MAXIMO
TOTAL
SF
.CC
IO
d
V
t 781
.670
.000 50
.6
1
7
:
1
36
(1
83
2
.287
.
13
6' 832
.
287
.1
26
.
I
=
~
e
D
W
..
~
DISTRIBUCION ECONOMICA POR PROGRAMA
S
SECCION
:
2
SERVICIO
:
5
PROGRAMA
: 011A
CREDITO
INICIA
L
ART/CON/SUB
DENOMINACIO
N
3000
301
3100
3101
311
3300
3301
3302
331
332
342
349
DEUDA
PUBLICA
2700 M
.
GTOS
.
DE EMISION
,
MODIFICACION Y CAÑCELACION
B C
.
L
.
E
OTRAS
I
NSTITUCIONES DE CREDITO
GTOS
.DE
FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELAC
B
E
.I.
CREDI1
'
.~
YONNAiS
OTRAS
INSTITUCIONES DE CREDITO EXTRANJERAS
GTOS
.
DE
FORMALIZACION,MODIFICACION Y CANCELA
DIFERENCIAS DE CAMBI
O
INTERESES DE DEM
O
RA
OTROS GASTOS FINANCIEROS
190
.600 .000
1
.00
0
.
19 0
.000
.00
0
.6
3
0
.000 .000
20
.
000
,
000
948
.550
.000
.135
.000 .000
697
.446
.00
0
7
.400
.000
1
.000
1
.
000
1
.00
0
901
0
DEUDA PUBLICA 2700 M 257
.880
.00
0
91 10 B
.C
.L E
. 1
.7
1
8
.870
.00
0
913
0
OTRAS INSTITUCIONES DE CREDITO 470
.610
.00
0
9310
B E i 263
.640
.00
0
TOTAL CAYI7TIL0
: 2
:711
.
000
.00
0
TOTAL PROGRAMA
: 10
.530.0 00.0 00
DEUDA PIIBLIC
A
AM
O
RTIZ Y GASTOS FINAN
.
DE DEUDA PUB
.
MODIFICACIONES CREDITO
CREDIT
O
ALTAS BAJAS DEFINITIVO RETENCION MAXIM
Ó
0
0
0
0
0
O
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 190
.6
00
.000
0 1
.000
0 2
.190 .000 .000
0 2
.630
.
000
:
0
00
0 20
.000 .000
U 948
.550
.000
0 1
.135 .000 .000
0 697
.446 .000
0 7
.400 .000
0 1
.000
o
1
.000
0 1
.000
07
.819.000.000
0
257
.880 .000
0 1
.718 .870 .000
0 470
.610 .000
0 263
.640,000
0
2
.711
.000.000
0 10
.530 .000 .000
190
.600000
1 OQ
U
2 190
.
000
.
000
2
.
630
.000
.0
00
20
.00000
0
94
8
.
550
.
0
ü
0
1
135
.000 UQ
Q
697
.446 .000
7
.{G00
.040
1
.000
1
.o4o
1
.00
0
7
0
00
. 000
257
.880
.
0
0
1
.718
.870
.OQ
0
470
.610
.
00
0
263
.640 .000
2
.711
.000
.000
111
.530
.
00 0
.000
~
~
~
~
sL
e~
~
ART/CON/SUB DENOMINACIO
N
AR"rK'ON/SU
B DENOMINACI
O
N
1610
PENSIONESAFUNC
;
IONARIOS
1 G l I PENSIONES A FAMILIARE
S
A
R
'
I
'/
C
'
ON
/
SUB U
E
NOMI
NA
CION
D
IS"fft1BUCION
ECONOMICA
POR PROGRAMA
S
SECCION
: 2
SERVICIO
:
5
PROGRAMA 01 1 A
CREDITO
[NICIA
L
TOTAL SECC
I
ON
: 10
.530 .000
.000
DEUDA PUBLIC
A
AMORTIZ
.
Y GASTOS FINAN
.
DE DEUDA PUB
.
MODIFICACIONES CREDITO
CREDITO
ALTAS BAJAS DEFINITIVO
RETENCION
MAXIM
O
0 0
10
.530
.000 .000
10
.530
.
000
.
09
0
DISTRIBUCION
ECONOMICA
POR PROGRAMA
S
SECCION
: 3
SERVICIO
:
3
PROGRAMA
: 314A
CREDITO
INICIA
L
26
.506 .000
13
.494
.000
TOTAL CAPI7ZIL0
: 40
.000
.00
0
TOTAL
PR
OGRAMA
: 40
.000.000
CLASES PASIVAS
CLASES PASIVA
S
MODIFICACIONES
ALTAS BAJA
S
0
0
0
0
CREDITO CRED ITO
DEFINITIVO RETENCION MAXIM
O
0
26
.
506
.
000
0 13
.
494
.
000
0 40
.
000
.000
0
40
.000 .000
2
G
.50G
.0
(!0
13
.494 .090
40
.
000
.
00
0
40
.000
.00
0
DISTRIBUCION ECONOMICA POR PROGRAMA
S
SECCION
: '3
SERVICIO
:
3
PROGRAMA
: 314A
CREDITO
INICIA
L
TOTAI
.
SECCION
:
4
0 .0 00
.
000
CLASES PASIVAS
CLASES PASIVA
S
MODIFICACIONES
ALTAS BAJAS
0
CREDITO CREDITO
DEFINITIVO RETENCION MAXIM
O
040
.000
.000 40
.000 .090
=
7
0
~
0
r
k
DISTRIBUCION ECONOMICA POR PROGRAMAS
SECCION
: 11
VICEPRESIDENCIA DE LA
COMUNIDA
D
SERVICIO
:1
PROGRAMA
:
1 12A PRESIDENTE DE LA CCAA Y DEL CONSEJO GOB
.
AR
1
7CON/SUB
DENOMINACIO
N
lU
ll
12
1201
1206
121
1
3
1301
131
151
160
ALTOS CARGO
S
PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES
FUNCIONARIO
S
TRIENIOS
FONDO
CUMPLIMIENTO SENTENCIAS PERSONAI_ FUNCI
FUNCIONARIOS
INTERINOS POR SUSTITUCION
LABORALE
S
ANTIGUEDAD
LABORAL EVENTUAL
GRATIFICACIONES
CUOTAS
SOCIALES
TOTAL
CAl'17
7
1I
.
0
CREDITO MODIFICACIONES CREDITO CREDITO
INICIAL
ALTAS BAJAS DEFINI,TIVO fZETENC[ON MAXIM
O
19
.
256
.
000
21
.
099
.
000
182
.286
.00
0
11
.875 .000
0
0
14
.095 .000
772
.
000
2
.
590
.
000
14
.
919
.
000
60
.
860
.
00
0
327
.
752
.
000
3
.868 .944
0
30
.
015
.
370
773
.344
42
.
59
1
1
.860
.341
0
0
0
O
7
.
9G0
.
39
.
0
44
.
520
.9,90
U
16
4
.
39
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
164
.399
23
.
124
.
944
20
.
934
.
60
1
212
.
301
.
370
12
.648 .344
42
.
59
1
1
.
860
.
341
14
.
095
.
000
772
.
00
0
2
.
590
.
000
,
14
.
919
.
000
68
.
820
.
39
0
372
.108
.58
1
20 ARRENDAMIENTOS 400
.
000 69
0
.
0
00 0
1
.
090
.
000
21 REPARACIONES
,
MANTENIM
I
ENTO Y CONSERVACION
8
.550 .000
560
.
202
427,500
8
.
682
.
70
2
22
MP
.
?ER!A
.
L,S
U
M
I
NI$TRQS Y OTROS
77
.420
.000 26
.283
.611
0 103
.
703
.6
11
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 7
.
225
.000 2
.
525
.
60009
.
750
.60
0
TOTAL CAY
I
7UL0
: 93
.5
9
5
.000 30
.059
.413 427
.
5
00
123
.226
.91
3
400
401
402
403
440
441
460
480
481
A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS
A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA
'
A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN LA REGION
Al
CONSEJO RTVE PARA FINES LEY 4/8
4
A RTVMU
R
A ONDA REGIONA
L
PARA ACTIVIDADES DE CORPORACIONES LOCALES
PARA ACTIVIDADES ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO
A GRADUADOS PARA AMPLIACION DE ESTUDIOS
0
2
.000
.00
0
3
0
.
000
.
000
5
.
000
.
000
75
.
000
.
00
0
204
.000 .000
10
.
000
.
000
8
.
000
:
000
11
.000
.
000
6
.176.057
0
0
U
0
U
0
U
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
.
176
.
057
2
.000
.00
0
30
.000 .000
5
.
000
.
000
75
.
000
.
000
204
.000 .000
10
.
000
.
000
8
.
000
.
000
11
.
000
.
000
2
.
000
.
000
10
.
000
.
00
0
11
.
000
.
000
23
.
124
.
9
44
20
.934
.60
1
212
.
301
.
370
12
.648
.344
42
.
59
1
1
.860
.341
14
.
095
.
000
772
.00
0
2
.590
.000
14
.919 .000
68
.820
.39
0
3 72
. 108
.58
1
1
.090 .000
8
.682,70
2
103
.703
.611
-
9
.750
.600
123
.226
.91
3
6
.
176
.
057
0
20
.000 .000
5
.
000
.
000
75
.
000
.
000
20
4
.
000
.000
10
.
000
.
000
8
.
000
.
00
0
1
0
DISTRIBUCION ECONOMICA POR PROGRAMA
S
SECCION
: 11
VICEPRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD
SERVICIO
:
1
PROGRAMA
:
I 12A PRESIDENTE DE LA CCAA Y DEL CONSEJO GOB
.
AR1/CON/SUB
DENOMINACIO
N
482 PARA PROMOCION
DE
LA CULTURA IBEROAMERICANA
483 A CASAS REGION
. Y
COMUNID
.ASENTADAS
FUERA REGI
484 A LA FUNDACION RUIZ FUNE
S
485 Al INSTITUTO DE LA COMUNICACIO
N
486 PARA FOMENTO DE ACTIVIDADES TAURINAS
487 A LA REAL ACADEMIA
DE
MEDICINA Y CIRUGI
A
4
88 A LA REAL ACADEMIA DE LEGISLACION Y JURISPRUDEN
489 A OTRAS FUNDACIONES QUE SE CREE
N
490
COOPERACION
PARA LA SOLIDARIDAD Y EL PROGRESO
T07A1_ CAPl7ZI!_O
:
CREDITO
INICIA
L
2
.000
.000
23
.000
.000
15
.000 .000
12
.000 .000
5
.000
.000
1
.000 .000
1
.000 .000
1
.000
.000
5
.000
.00
0
410
. 000 . 000
MODIFICACIONES
ALTAS BAJA
S
U
0
0
0
0
U
0
0
0
6 176
.05
7
60 INVERSIONES
NUEVAS DESTINADAS AL USO GENERAL 26
.000
.
000
0
6
2 INVERSIONES NUEVAS ASOC
.
FUNC
.
OPERATIVO SERVIC
40
.000
.
0
00
Q
64
GAST
O
S DE INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL
19
.500
.000
60
.
000
.
00
0
TOT
A
I_ CAPI7ZÍL0
: 85
.500
.000 60
.000
.00
0
700 A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN LA REGION
740 A RTVMUR
TOTAL CAPITULO
:
TOTAL PROGRAMA
:
20
.
000
.
000 0
1
.400
.000
0
21
.400
.000 0
938
.
247
.
000 14
0
.
75 6
.
450
0
0
0
3
.500 .000
0
.
0
0
0
0
3
.500
.00
0
0
0
0
0
0
0
0
4
.
0
91
.
8
99
CREDITO
DEFINITIVO RETENCION
2
.000
.00
0
23
.
000
.
000 6
.00
0
.0
00
15
.000
.00
0
8
.
500
.
000
4
.500
.000
5
.
000
.
000 2
.
750
.
000
1
.
000
.
00
0
1
.
000
.
000
1
.
000
.
000 500
.
000
5
.
000
.
000
5
.000
.00
0
412
.
676
.
057 4
1
.
750
.
000
26
.
000
.
000
40
.
000
.
000
79
.
500
.
00
0
145
.
500
.
00
0
20
.
000
.
000
1
.
400
.
00
0
21
.
400
.
000
1
.074
.911
.
551
CRED [TU
MAXIM
O
2
.00O 0(10
17
.000 .000
I i
.UOU lIUU
4
.OOO
.U(10
2
.250 .000
1
:0OO
.OQO
1
.000
.00
0
500
.000
0
370
.926 03
7
23
.
000
.
000 3
000000
13 000
.
000 27
.
0
00
.00
0
79
.500 .000
36
.
000
.
000 1
09
.
500
.
OQ O
10
.
000
.
000 10
.
000
.00
0
1
.
400
.
000
0
11
.400
.000
10
.000.000
59
.150
.
00
0
985
.761 .551
~
3
ó
3
~
7y
~
a
~
b
J
DISTRIBUCION ECONOMICA POR PROGRAMA
S
ART/CON/SUB DENOMINACIO
N
11
PERSONAL
EVENTUAL
DE GABINETES
12
FUNCIONARIO
S
(201 TRIENIO
S
151
GRATIFICACIONES
160 CUOTAS SOCIALES
SE
CC
ION
: 11
SERVICIO
:
1
PROGR
.
AMA
:
112B
CREDITO
[N[CIA
L
TOTAL C'AP17U1
.0
.
22 MATERIAL
,
SUMINIS
T
R05 Y OTRO
S
23
INDEMN
I
ZACIONES POR RAZON DEL SERVICI
O
TOTAL ('AI'177ILO
:
TOTAL PROGRAMA
:
23
.580,000
8
.617
.00
0
146
.000
500
.
000
9
.
551
.
00
0
42 394
.
000
1
.
360
.
000
1
.
020
.
000
2
.380
.000
4
4
.774.000
~
.
.,
0
0
VICEPRESIDENCIA DE LA
COMUNIDAD
GABINETE DEL PRESIDENT
E
MODIFICACIONES CREDITO CREDITO
ALTAS
BAJAS
DEFINITIVO RETENCION MAXIM
O
0
0
0
0
0
0
0
0
D
0
0 23,580
.000
0 8
.617 .000
0 146
.000
0
500
.000
0 9
.551
.000
0 42
.394
.00
0
758
.000 602
.000
412
.250 607
.750
1
.170
.250 1
.209
.75
0
1
.17
0
.
250 43
.60
3
.750
23
.
580
.
000
8
.
617
.
00
0
146
.
000
500
.000
9
.
551
.
00
0
42
.
394
.
0
00
602
.000
607
.
75
0
1
.
209
.750
43
.603 .7$0
~
~
0
~
C
3
C!1
A
eo
w
AR (
'/C'
ON
ISU
B D
E
N
OMI
NAC
IO
N
.
SECCION
: 11
SERVICIO
:
1
PROGRAMA
:
1 12C
.
CREDITO
1NICIA
L
}0
ALTOS
CARGO
S
l 1 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE
S
12 FUNCIONARIO
S
1201 TRIENIO
S
12
06
FONDO
CUMPLIMIENTO
SENTENCIAS PERSONAL FUNC
I
160
CUOTAS
SOCIALES
7
0
7A1
_
(
,
A
,
f'/7U1
,
U
.
21 REPARACtONES,MANl
"
ENlMIENTO Y CONSERVACIO
N
22 MATERIAL,SUMINISTROS Y
OTRO
S
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICI
O
TOTA1. C
Af
'17Z
I
1
_
.O
.
40
0 A EMPRESAS
PUBLICAS
Y OTROS ENTES PUBLICO
S
7O
7A/
_
(
'
AI't7U1
.
0
:
6
4 GASTOS DE INVERSIONES DE CARACTER INMATERIA
L
7
U
7A1
. C
A
P
I77
IL,0
:
TOTAL
PROGRAMA
:
5
.
691 .0
00
0
41
.
591
.
000
1,297
.000
0
11
.915
.000
60
.494.000
750
.
00
0
24
.
575
.
000
3
.
525
.
000
28
.
850
.
00
0
8
.
000
.
000
,
4
.
000
.
000
49
.000.000
49
.
000
.
000
146
.344.000
VICEPRESIDENCIA DE LA COMUNIDA
D
OFICINA DEL PORTAVOZ DEL CONSEJO GOBIER
.
MUDIFICACIO
'
NES CREDITO CREDITO
ALTAS BAJAS
DEFINITIVO
RETENCION MAXIM
O
0
164
.
39
9
0
0
4
2
.
59
1
0
206
.990
0
0
0
0
0
0
21
.
500
.
000
21
.500.000
21
.706
.990
3 868
.944
0
30
.
015
.
370
773
.
344
42
.
59
1
7960,390
42
.660
.639
597
.70
2
15
.
403 361
2
.
701
.
850
18
.
702 91
.
3
6
.116 .057
6
.176.057
50
.000 .000
50
.000
.000
117
.539
.609
i
.
x2z
:
U
S
G
164
.
39
9
1 I
.
575
.
630
523
.
656
0
3
.954 .610
18,040
.351
152
.
29
8
9 171
.
639
823
.
150
10
.
147
.
08
7
1
.823 .943
1
.823.943
20
.
500
.
000
20
.500
.00
0
50
.511
.381
1
.822
.056
164
.39
9
11
.575 .630
523
.
656
0
3
.
954
.
610
18
.
040
.
351
152
.
29
8
9
.
171
.
639
823
.
150
10
.
147
.
08
7
1
.
823
.
943
1
.823
.943
20
.
500
.
000
zo
:soo
.oa
o
50
.511
.3
;
1
C
S!
Á
~D
W
DISTRIBUCION
ECONOMICA
POR PROGRAIvIAS
'
N
-
O
DISTRIBUCION ECONOMICA POR PROGRAMA
S
A
.
RT/('ON/SUB DENOMINACION
SECCíON
: 11
SERVICIO
:
1
PROGRAMA
:
126E
CR
E
DITO
INICIA
L
lU ALTOS CARGOS
5
.
691
.000
12 FUNCIONARIOS 40
.114
.000
1201 TRIENIOS 2
.228 .000
131
1
.0,BORAL EVENTUAL
2
.553 .000
151 GRATIFICACIONES
750
.000
1
60
CUOTAS SOCIALES 11
.385
.
00
0
T01AL CAPl7Zl/_O
:
6
2
.72
1
.000
20
ARRENDAMIENTOS
5
.500 .000
21
REPARACIONES,MANTENIMIENTO
Y CONSERVACION 25
0
.
0
00
22 MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS 7
.370.000
23
INDEMNIZACIONES
POR RAZON DEL SERVICIO 1
.915
.00
0
TOTAL CA
P
17T11
.0
: 15
.035
.000
480
BECAS
DE FORMACION EN TEMAS DE LA C
.E .E
. 3
.000
.000
481 A
L
CONSEJO MURCIANO DEL MOVIMIENTO EUROPEO 3
.000
.000
490 CUOTAS DE ORGANISMOS
INSTITUCIONALES
3
.000
.00
0
-TOTAL
CAPITULO
:
9
.000
.000
64
GASTOS
DE INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL 4
.000
.000
TOTAL
CAYITZILO
: 4
.000
.00
0
TOTAL PROGRAMA
: 90
.75 6
.000
VICEPR
E
SIDENCIA DE LA COMUNIDA
D
ST
e, DE
ASUNT
. RELACIONADOS
EN LA C
,
E
:
E
.
MODIFICACIONES
CREDITO CREDf
'
I
'
O
ALTAS
BAJAS
DEFINITIVO RETENCION MAXIM
O
O 3
.
86
8
.
944 1
.
822
.
05
6
0 30
.
466
.
174
9
.647
.826
0
1
.
652
.
031 575
.
969
02
.
285
.
0
1
4 267
.
986
0 595
.830
154
.
1
70
08
.
782
.
535 2
.
602
.
465
0 47
.650
.528 15
.070
.472
04
.
109
.
782
1
.390 .218
0
135
.
554
114
.446
0 4
.
012
.
973 3
.
357
.
027
0
893
.
607 1
.
021
.
393
0 9
.151
.916
5
.
883
.
084
0
3
.
00
0
.
000 0
0
3
.
000
.
000 0
0 •
3
.
000
.
00
0
0
0 9
.000
.000
0
0 3
.680 .110
319
.
890
0 3
.
680
.
! t0
319
.890
0 69
.
482
.
554 21
.2
73
.
446
1
.822 .056
9
.647
.82
6
575
,
969
267
.
9$6
154,17
0
2
.
602 465
15
.070.472
1
.
390
.
21 8
114
.446
3
:
357
.
027
1
:
021 343
5
.883
.08
4
0
0
0
0
319
.890
319
.890
21
.271446
~
~
e~
D7
Ó
70
~
D
ISTRIB
U
CIO
N
ECONOMICA POR PROGRAMA
S
AIZ T'/C'ON/SUB DENOMINACION
SECCION
: 11
SERVICIO
:
2
PROG
RA
MA
:
126A
CREDITO
INIC[A
L
IU
ALTOS CARGO
S
12 FUNCIONARIO
S
1201
TRIENIO
S
121 FUNCIONARIOS INTERINOS POR SUSTITUCION
151
GRATIFICACIONE
S
160
CUOTAS SOCIALES
70T,a1
.
C
,ar
17
7
30
21 REPARACIONES
,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIO
N
2
2
MATERIAI
,
SUMINISTROS Y OTRO
S 2269
OTRO
S
23 fNDEMNIZACIÓNES POR RAZON
d
EL SERVICI
O
TO7AL CAPlT(ILO
:
TOTAL
PROGRAMA
:
5
.688,000
44
.096,00
0
1
.
574
.
000
0
1
.
407
.
00
0
10
.
874
.
000
(')3 639, nnn
100
:
00
0
4
.
320
:
000
85
.000
635
.00
0
5
.
140
.
000
68
.779
.000
VICEPRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD
ASISTENCIA JURIDICA DE LA C
.
C
.
A
.
A
,
MODIFICACIONES
CREDITO CREDITO
ALTAS
BAJAS
DEFINITIVO
RETENCION
MAXIM
O
0
0
0
178
.864
0
0
178
.864
U
0
450
.326
0
450
.326
6
29
.
1
90
0
0
0
0
0
0
n
5
.000
220
.250
0
31
.750
257
.000
257
.000
5
.688
.000
44
.096
.00
0
1
.574
.000
178,864
1
.
407
.
00
0
10 874
.
000
63
.817.864
95
.
00
0
40
99
.
750
535
.
326
603
.25
0
5
.333
.32
6
69
.151
.190
5
.6,88
.000
44
.096
.00
0
I
.
574
,
OQ0
178
.844
1
.
407
.
OQ
0
10
.874 .000
03
.817,864
95
.
00
0
4
.
099
.
750
535
.
3
26
603
.
23
0
5
.333.326
69
.151
.190
~
~
f
D
~
W
..
~
C•
~
~
~
t
-+
0
n1c~rR~`irfnr~l
E
C'n
N
n~~IC
.A P~?R PRII~R
.AMA
C
A
R
T7C
ON
/
SI
I
B
DENOMINACIO
N
1
0 ALTOS CARGOS
12 FUNCIONARIOS
1201 TRIENIO
S
I 3 1 LABORAL
:
EVENTUAI
1
51 GRATIFICACIONES
160
CUOTAS SOCIALES
SECCION
: 11
SERVICIO
:
3
PROGRAMA
:
126E
CREDITO
INICIA
L
T07AL CAPITUL
O
2
0
21
22
2
3
480
481
49
0
64
ARRENDAMIENTOS
REPARACIONES,MANTENIMIENTO
Y CO
.
NSERVACION
MATERiAL
,
SUMINISTROS Y OTROS
INDEMNIZACIONES
POR RAZON DEL SERVIC
I
O
7
'
OTA
1.
CAI
'
17
ZI
1
0
:•
BECAS DE FORMAC
I
ON EN TEMAS
DE LA
.
C E
E
AL CONSEJO MURCIANO DEL MOVIMIENTO EUROPEO
CUOTAS DE ORGANISMOS INSTITUCIONALE
S
TOTAL CAP
IT
ULO
:
GASTOS
DE
INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL
TOT
AL
C
API
TULO
:
TOTAL PROGRAMA
:
,
I Ñ
VICEPRESIDENCIA
DE LA COMUNIDA
D
ST
a
.
DE ASUN
T
.
RELACIONADOS
E
N LA C
.
E
.
E
.
MODIFICACIONES
CREDITO CREDITO
ALTAS BAJAS
DEFINITIVO RETENCION
MAXIM
O
U
3
.
868
.
9
44
0 30
.466 .174
0
1
.
652
.
031
0
2 285
.
014
0 59
5
.
8
30
0 8 782,535
0
4
7
.6
.
50
.
528
0
3 834
.
782
0 123
.
054
0 3
.644 .473
0
797
.
857
0 8
.400
.166
0
3
:
000
.
000
0
3
.000 .000
0
3
.000 .000
0
9
.000.000
0
1
6
.79
5
.
5
67
0 16
.795
.567
0
81
.846 .261
0 3
.
868
.
944
0
30
.466
.174
0 1
.
652
.
031
0 2
.
285
.
014
0 595
.
830
0 8
.
782
.
535
0 47
.
650
.
528
0 3
.
834
.
782
0 123
.
05
4
1
.
150
.
000 2
.
494
.
473
0 797
.
857
1
.
150
.
000 7
.
250
.
16
6
0 3
.
000
.
000
0
3
.
000
.
000
0 3
.
000
.
000
0
9
.000.000
0 16
.
795
.
567
016
.795
.56
7
1
.150
.
0
00 80
.
6
9
6
.2
6
1
3
.
868
.9
44
30
.4
66
:
17 4
1
.652
.031
2
.285
.014
595
.
83 0
8
.782
535
47
.
650
.
528
3
.
834 7
$2
123 054
2
.
494
,
473
797
.85
7
7
.250
.166
3
.
000
.
000
3
.000 .000
3
.
UOO
.
OQO
9
.000
.000
16
.
795
.
Sfj7
16
.795
.51
7
80
.696 .261
~
~
.
3
3
=
Cy '
Ó
~
ev
AR i/C'ON/SUB DENOMINACION
SECCION
: 11
SERVICIO
.
3
PROGRAMA
: 126E
CREDITO
INICIA
L
TOTAL
S
ECCION
:
1
.
288
.900
.
000
VICEPRESIDENCIA DE LA COMUNIDA
D
STs
. DE ASUNT
. RELACIONADOS EN LA C
.F,
.E
.
MODIFICACIONES CREDITO CREDIT
O
ALTAS BAJAS DEFINITIVO RETENCION MAXIMO
244
.938
.891 19
3
.691 .3
12 1
.3
4
0
.
1
47
.579 89
.150 .000
1
.250 .997
.5
79
DISTRIBUCION ECONOM
ICA POR PROGRAMA
S
nRT
/C
ONiSUa
DENOMINACION
DISTIZIBUCION ECONOMICA POR PROGRAMA
S
lU ALTOS CARGO
S
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINET
ES
12 FUNCIONARIO
S
160 CUOTAS SOCIALES
SECCION
:
12
SERVICIO
:
1
PROGRAMA
:
442E
CREDITO
INICIA
L
7
'
07
A
LC
AI'1
17/
/
.
O
22
23
41 0
71 0
MATERIAL,SUMINISTROS
Y OTROS
INDEMNIZACIONES POR RAZON
DEL
SERVICI
O
70TAI, CAI'I7
17
LO
.
A LA AGENCIA REGIONAL PARA EL MEDIO
AMBIENTE
TOTAI_ CAPITULO
:
A LA AGENCIA
REGIONAL
PARA EL MEDIO AMBIENTE
TOTAL
CAPI7TJL0
:
TOTAL PROGRAMA
:
CONSEJERIA QEL MEDIO AMBIENT
E
DIRECCION
Y SERVICIOS GENERALES
MODIFICACIONES CREDITO CREDIT
O
ALTAS BAJAS DEFINITIVO
RETENCION
MAXIM
O
0 8
.848.269
0 1
.211 .244
U 5
.161
.469
U 4
.566
.294
0 19
.787.276
0 1650
.000
0 2
.550 .000
0 S
.2U11
.000
0 247
.813
.332
0 247
.81 3
.332
0 236
.666.000
0 236
.666.000
0
$09
.406 .608
0
8
.848 .269
0 1
.
211
.
24
4
0
5
.
161
.
469
0 4
.
566
.
294
0
19
.787.276
02
.
650
.
000
0 2
.
550
.
000
05
.200.000
0 247
.
813
.
332
0 247
.
813
.
332
0 236
.
666
.
000
0 236
.666.000
0
50
9
.4
66
.
6
08
8 848
.269
1
.211 244
5 161
.469
4,566,29
4
19
.787
.276
2
.650 .000
2
550
.000
5
.200 00
0
247
.813
.332
247
.813332
236
.666
:000
236
.666
.00
0
509
.466 .608
~
3
~
3
C/
1
~
N
l+
AR'T/t'ON/SUEi DENOMINACION
DISTRIBUCION ECONOMICA POR PROGRAMA
S
SECCION
:
12
SERVICIO
:
2
PROGRAMA
:
441A
CREDITO
(1
11 C I
;
A
L
12 FUNCIONARIO
S
1201 TRIENIO
S
13
LABORALE
S
1301 ANTIGUEDA
D
151
GRATIFICACIONE
S
160
CUOTAS SOCIALES
TOTAL
(
'
A1'177
I
1
_O
.
23
IND
EMN
I
ZACI
O
NES POR RAZON DEL SERVICI
O
T07
;
4L (
'
.
A
P
I7Z
I
I
.0
.
60
INVERSIONES NUEVAS DESTINADAS AL USO GENERA
L
T
OTAL (
'
A
1
17Z11
.
0
:
7G0 PARA ACTUACIONES DE SANEAMIENTO
.
T
0
7AL C
'
AP/7UI U
:
TOT
'
AL PROGRAMA
:
CONSEJERIA DEL
ME
DIO AMBIENT
E
SANEAMIENTO Y DEPURACION DE
POBLACIONES
MODIFICACIONES CREDITO CREDIT
O
ALTAS BAJAS DEFWITIVO RETENCION MAXIM
O
0 25
.454 .685
0
1
.045 .229
02
.428 .645
051
.
990
0
564
.727
0 8
.
311
.
73
4
0 37
.
857
.
010
0 5
4
.
220
0 54
.
220
0 1
.
591
.
460
.
209
0 1
.
591
. 4
60
.
209
0 20
.
000
.000
0 20
.
000
.
000
0 1
.
6
49
.371
.
4
39
0 25
.
45
4
.
685 25
.
45-1
.6
85
0
1 04
5
.
229 1
.04
5
.
229
0 2
.4
28
.
6
4
5 2
.
428
.
6
45
0
51
.990
51
.
99
0
0 564
.
727 564
.
7
2
7
0 8
311
.734
8
.
311
.
73
4
0 37
.
8
.
57
.
010
37
.857
.010
0 5
4
.
220
' 54
.
22
0
054
.220 54
.220
0
1
591
.
46
0
209 240
.
000
.
000 1
.
351
.
460
.
209
0
1
.
59
1
.
460
.
209 240
.
000
.
000 1
.
351
.
460
.
209
0 20
.
000
.
000 20
.
000
,
00
.
0 0
020
.
000
.
000 20
.000
.000
0
0 1
.64
9
.371
.439 2
60
.000
.000 1
.389 .371
.
4
39
e~
~
C
o
b
~
~
r
DISTRIBUCION
ECONOMICA
POR P
R
OGRAM
A
S
ART/CON/SUB DENOMINACION
SECCION
:
12
SERVICIO
:
2
PROGRAMA
: 441B
CREDITO
INICfA
L
12 FUNCIONARIO
S
1201
TRIENIO
S
13 LABORALE
S
151 GRATIFICACIONE
S
160
CUOTAS SOCIALES
T0
7
'
AL
C,
4PI7
7-I
!
_
O
.
23
INDEMNIZACIONES
P
O
R RAZON DEl SERVICI
O
7 O7A
L
(
'
AI'ITUl
.
n
.
6
0 INVERS
I
ONES NUEVAS
DESTINADAS
AL USO GENERA
L
7
0
7A
L C,
QP/7Z
1
L0
:
761
PARA ACTUACIONES DE ABASTECIMIENTO
.
7
0 TA
1
. C
A
P
1
7U
L
0
:
TUTAL
,
PROGRAMA
:
CUNSEfERIA DE1
. MEDIO AMBIENTE
~
~
3
~
m
3
L2
.
~
eo
w
.
.~
.
.
~
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
MUDIFICAC[OhfES CREDITO CREDIT'
O
ALTAS BAJAS
DEFINITIVO
RETENCION MAXIM
O
U 5
.288,196
013 4
.0
71
0
1
.
157
.
190
0
306
.000
0 2
.
006
.
437
08
.8
9/
.
894
0
52
.
675
0
52
.
675
0145
.562
859
0 14
5
.
5
62
.85
9
0 20
.
900
.
068
0 20
.
900
.
068
0 175
.407.496
U 5
.288.196
0
134
.071
0 1
.
157
.
190
0 306
.
000
0 2
.
006
.
437
0 8
.
891
.
894
0 52
.
675
0 52
.
6
7
5
0
145,562
.859
0
145
.562
.859
0 20
.
900
.
068
0 20
.
900
.
068
0 175
.407 .496
S
.28
;t
.I
»
134,07
1
1
.157 .190
106
.000
2
.006
.437
8 89/
8
4
4
52
675
S2!75
27
.
000
.
000
118
.562 .859
27
.
000
.
000 ! 1
8
. 562
.85
9
2
.
700
.
000
18
.200
.068
2
.700.000
18
.
2
00
. 068
29
.
700
.
000
145
.707
.416
b
a
o
DISTRIB
UCION ECON
OMICA
PO
R YRUGRAMA
S
ART/CON/SUB
D
E
NOMINACION
.
SECCION
:
12
SERVICIO
:
2
PROGRAMA
:
512A
CRLD[TO
INICIA
L
lU ALTOS CARGO
S
1
2 FUNCIONAR
I
O
S
12
0
1 TRIENIO
S
151 GRATIFICACIONE
S
l6
0
CUOTAS SOCIALES
T
O7A1
.
(
'
AP17T
1L0
.
22 MATERIAL
,
SUMINISTROS Y OTRO
S
2
3 INDEMNIZACIONES
POR RAZON DEL SERVICI
O
TOTAL C
AP17Z
1
I
_
O
:
6
4
GASTOS DE INVERSIONES DE
CARACTER
INMATERIA
L
TOTAL CAPI7
7I
L
.
0
:
TOTAL PROGRAMA
:
CONSEJERIA DEL MEDIO
AMBIENTE
PLANIFICACION
DE
RECURSO
S
MODIFICACIONES
CREDITO CREUITO
AL
T
AS BAJAS
DEFINITIVO
RETENCION MAXIM
O
3
.418
.13
5
U
24
.880
.09
2
0
974
.
61
5
0 48
.
02
4
0
5
.
625
.
13
1
0 3
4
.
945
.
99
7
l
)
2
.
563
.
25
2
0
419
.
33
7
0 2
.982
.58
9
0 30
.
000
.
00
0
03
0
.
000
.
00
0
067
.928
.586
U
1418
.135
0 24
.880
.092
0 974
.
615
0
48
.
024
0
5
.625
.131
0 34
.
945
.
997
0 2
.
563
.
252
0 419
.
33
7
0 2
.
982
.
589
0
30
.000
.000 20
.000000
0 30
.
000
.0
00 2
0
.000.000
0 67
.928
.586 20
.
U00
,
000
1
.4
IK
135
24
.880
.09
2
974
.6
15
48
.
024
5 625
.
13
1
34 945 997
2 563 252
419 33
7
2 982 589
IU 0
00,0
00
10000
.00
0
47
.928 .586
0
~
~
,
.
C/1
e
o
AR
I
'i
(
'O
N
/
S
Ú
E
i DENOMINACIO
N
12
1201
1
3
1301
151
16 0
23
60
762
D
I
STRIBUCION
ECONOMICA
POR PROGRAMA
S
FUNCIONARIOS
TRIENIOS
LABORALES
ANTIGUEDAD
GRATIFICACIONES
CUOTAS
SOCIALES
SECCION
:
12
SERVICI
O
:
2
PROGRAMA
:
512D
C RE D I
'
T
'
0
INIGAL
CONSEJERIA DEL
MEDIO AMBIENTE
ACONDICIONAMIENT
'
O DE CAUCE
S
MODIFICACIONES CREDITO
CREDITU
ALTAS BAJAS
DEFINITIVO RETENCION
MAXIM
O
0 2 85
9
.
782 2
.8
59
.
782
0 235
.
37
6
235
.
376
0
1831
.970
2
.
831
.
970
0 179
.
970 179
.
970
0 201
.
394 201
.
394
0 1 966
.472
1
.
966
.
472
0
8
.
2
74
.
9
64 8
.
27
4
.
964
0 1
0
0
.
105 100
.
1
05
0 ! 00
.
l OS
100
.105
0 175 514
.
189 50
.
000
.
000 125
.
514
,
189
0 / 75
.514
.189
50
.
000
.
000
125
.514
.189
0 1
.
8
04
.
21 0
1
.
800
.
000 4
.
2
1
0
0 / 804
.
2/0 1
.
800
.
000 4
.
21
0
0 185
.69
3
.
46
8 51
.80
0
.000 133
.893
.46
8
TU
7
A
I
. CAP
l
7TI
L
0
:
INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICI
O
7
Y
77
'
A1
.
(
'A
f'l7T
JL
O
.
INVERSIONES NUEVAS DESTINADAS AL USO GENERAL
.
7
'0
1
'
AL
.
(
'
AP17 Z/1
:
0
:
PARA ACTUACIONES DE ENCAUZAMIENTO
.
7
'0
7AL (
.'
.
APII T
I
L
.
O
:
TO
'
I
'
AI
_ .
PROGRAMA
:
02
.
859
.
782
0' 235
.376
0
2
.
831
.
970
0
'
179
.
970
0
201
.394
0 1
.
966
.
472
0 8
.274.964
0
100
.
105
0
100
.105
0 175
.
514
.
189
0
1
75
.
514
.
189
0 1
.804 .210
0
1
.804.210
0185
.693
.468
CI
)
~
~
c
c
3
a
~o
3
Im
J
DISTRIBUCION ECONOMICA
P
OR PROGRAMAS
N
c
o
A
R
T/
.
CON
/
S
U
B DENOMINACIO
N
(0
ALTOS CARGOS
12 FUNCIONARIOS
1201 TRIENIO
S
13 LABORALES
I J 1 GRATIFICACIONES
1
60
CUOTAS SOCIALES
SECCION
:
12
SERVICIO
:
3
PROGRAMÁ
: 223A
CREDCi
'
O
INICIA
L
7'07A1
. C'Al'1721L
0
20 ARRENDAMIENTO
S
21 REPARACIONES,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
22 MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS
.
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICI
O
TO7AL CAPITULO
.
461 A
CONSORCIO REGIONAL EXTINCION INCENDIO
S
-1
81 CRUZ ROJA POR
PLANES
EJECUCION CONJUNTA
•1
89
A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR
O
707A1
. CAP17U1_O
:
60 INVERSIONES NUEVAS
DESTINADAS
AL USO GENERAL
61 INVERSIONES DE REPOSICION DESTINADAS USO GENR
62 INVERSIONES NUEVAS
ASOC
.FUNC
.OPERATIVO SERVIC
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARACTER INMATERIA
L
707A1
. CAP/TULn
:
70U
CONVENIO
DIRECCION GRAL
. GUARDIA CIVI
L
7
6
0 PARA INFRAESTRUCTURA CONSORCIO EXT
.INCENDIOS
707
;4L C'AP/7Tll O
:
C
ONSEJ
E
RIA DEL MEDIO
AMBIENTE
SERV
.
REG
.
EXTC
.
INCEN
.
PROT
.
CIV COORD
.
P
.
L
,
O
C
MODIFICACIONES
CREDITO CRED[T
'
O
`
ALTAS
BAJAS
DEFINITIVO RF
.
TENCION MA
.
XIM
O
0 3
.
872
.
108
0
2
1
.
491
.
902
0
1
.985 .822
0 2
.
951
.
000
0 961
.
728
0 6
.
658
.
897
0 37
.921,457
0 4
361
.
244
0
1
.225 .104
0 11
.
989
:
616
0 2
.
291
.
896
0 19
.
867
.
860
0
50
.000 .000
0 15
.
000
.
000
0 5
.
000
.
000
0 70
.
000
.
000
0 60
.
164
.
996
04
.000 .000
0 39
.
572
.4
98
0
189
.284 .604
0
293
.022.098
0
25
.
000
.0
00
0 150
.
000
.
000
0 175
.
000
.
000
U 3
.
872
.
108
021
.491 .902
0
1
.985 .822
0 2
.
951
.
000
0 961
,
728
0 6
.
658
.
897
0 37
.'
92/
.
457
04
.361
.244
0
1
.225 .104
0 11
.
989
.
616
0 2
.
291
.
896
0
19
.867.860
0 50
.
000
.
000
0 15
.
000
.
000
0 5
.
000
.
000
0
70
.000
.000
0 60
.
164
.
996
0 4
.
000
.
000
0 39
.
572
.4
98
0 189
.
284
.
604
0293
.022
.'098
0 25
.
000
.
000
0
150
.000 .000
0 175
.
000
.
000
3
.
872
:
108
21
.
491
.
90
2
1
.985 .812
2
.95 1
.000
961
.
72
8
6658,897
37
.
921
.
457
4 361
.
244
1
.
225
.
10 4
11
.989
.6í6
2
.
291
.
896
19
.
867
.
860
50
.
000
.
000
15
.
000
.
00
0
5,000,000
0
5
.0
00
.
0
00 6
5
.
000
.
000
10
.164 .000
50
.
000
.
996
4
.000 .000
0
20
.
372
.
000
19
.200 .498
7
.
182
.000
182
.
102
.
604
41
.718
.000
251
.
304
.
098
25
.
000
.
000
9
.000
.000 141
.000 .000
9
.000
.000 166
.000
.000
3
=
O
~
f
D
~
.+
ART/
(
'
ON
/S
UB DENOMINACIO
N
,
ARTiCUN/SUB DENOMINACION
UISTRIBUCION ECONOMICA POR PROGRAMAS
2Z
SECCiON
:
12 CONSEJERIA DEL MEDIO A
rv
IBIENTE
SE
:
RVIC[O
:
3
PROGRAMA
:
223A SERV
.
REG
.
EXTC
.
INCEN
.
PROT
.
CIV
.
COORD
.
P
.
LOC
CREDITO MODIFICACIONES CREDITO
CREDITO
INICI
A
L ALTAS BAJAS
DEFINITIVO
RETENCIUN MAXIM
O
TOTAL
PROCRAMA
: l) 595
.811
.-1
1
5 11 595
.811
.
4
15 55
.7
1
8
.000
54
0
.093
.
44
5
DISTRIBUCION ECONOMICA PORPROGR
AM
AS
SECCION
: 12 CONSEJERIA DEL
. MEDIO AMBIENTE
SERVICIO
:
3
PROGR
.AMA
: 223A SERV REG EXTC INCEN
.PROT'
.CIV
.COORD
.P
.LOC
CREDITO MODIFICACIONES CREDITO CREDIT
O INICIAL ALTAS BAJAS DEFINITIVO RETENCION MAXIM
O
T
O
1
AL
SECC
IO
N
: 0 3
.1
83
.679
.012 11
3
.1
83
.679
.1
11
2
. 417
.
2
18
.0011 2
.766 .461 .012
~
c
~
=
ó
~!
o
3
A
DIS
TRIBUCION
ECONOM
I
CA POR PROGRAMA
S
A
k
T7
c
:'
ON/
S
U
B D
E
N
O
MIN
A
CIO
N
SECCION
: 13
SERVICIO
:
1
PROGRA
.
MA
: 611
A
CRFDI
"
T
'
O
IMCIAL
CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIQN PUB
L
IC
A
DIRECCION Y SERVICIOS GENERALE
S MODIFICACIONES CREDITO CREDIT
O
ALTAS BAJAS DEFINI
T
IVO RETENCION MAXIM
O
l
0
ll
12
1201
121
1
3
(
3U
1
1
31
151
160
T
0
7
1
!
_ ('AP177J
L
0
17
.578 .000
11
.947 .800
15
.235
.000 10
.781
.11
6
224
.1 10
.000 125
.133
.619
9,523
.000 8
.498
.576
336
.000 873
.87
0
1
.790
.000 13
.471 .167
306
.
000
781
.291
I 724
:0U0
0
10
.277
.000 3
:827 .405
60
.767
.000 39
.913
.45
0
.341
.64G
.000 215
.228
.29
4
20
ARRENDAMIENTOS 1
.00
0
.
000 2
.
015
.
552
21 REPARACIONES
,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
4
.700
.000 6
.
7
88
.947
22 MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS 1 10
.
331
.
00
0 29
.
810
.
604
2
3 I
NDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO
7
.500
.000 1
.
575
.
U
Ú
o
T07AL
(
',
41
'/
7UL0
. 123
.531
.000 40
.
1
90
.I0
3
430,
A
L
A IMPRENTA REGIONA
L
4
40 A LA EMPRESA
PUBLICA
REGIONAL DE RECAUDACION S
189 A OTRAS ENTIDADES SIN FINES DE LUCR
O
707AL
C
API7T1L0
:
62
6-3
ALTOS CARGO
S
PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES
FUNCIONAR
I
O
S
TRIENIOS
FUNC
I
ONARIOS INTERINOS POR SUSTITUC
I
ON
I
.
ABORALE
S
ANTIGUEDAD
LABORAL EVENTUAL
GRATIFICACIONES
CUOTAS
SOCIALE
S
INVERSIONES
NUEVAS
ASOC
.
FUNC
.
OPERATIVO SERVIC
GASTOS DE INVERSIONES DE CARACTER INMATERIA
L
7
0
7A!
CA
Y
1
7
1I
1
.
0
:
0
50
.
000
.
000
0
50
.000.000
18
.
900
.
000
40
.
000
.
000
58
.
900
.
00
0
700
A
REPSOL PETROLEO
, S
.A
. 573
.000.000
30
.
349
.
5
00
0
2
.500 .000
32
.849,500
11
.
906
.
356
15
.
939
.
935
27
.846
.29
1
0
3
.
1 1
9
.
621 26
.
4
06
.
17
9
0
26
.016
.11
6
6
4
.
552
,
925 284
.
G90
.
69
4
4
.
766
.
652 13
.
254
.
92
4
0 1
.
209
.
870
015
.2
61
:
167
0 1
.087 .291
0 1
.724
.000
0 1
4
.
104
.
4
0
5
18
.
897
.3
3G 81
.
783
.
11
4
9
1
.
33G
.
534 465,53
7
.
76
0
0 3
.
015
.
552
0 11
.4
88
.
94
7
5
.350
.000
13 4
.
791
.
604
3
.500 .000
5
.
575
.
000
8
.
850
.
000
154
.
87
1
.
10
3
0
30
.349 .500
0
50
.000 .000
0
2
.500 .000
0 82
.
849
.
500
0
15
.000,000
15
.000
.000
573
.
000
.
000
30
.
806
.
356
40
.
939
.
935
71
.
746
.
29
1
0
26
.406 .179
26
.
016
.
1 1
6
284
.
690
.
69
4
13
.254 .924
1
.209 .870
15
.
261
.
16 7
1
.
087
.
291
1
.
724
.
000
14
.
1
04
.
405
81
.
783
.
11
4
465
.537
.76
0
3
.0
15
.
552
11
.
488
.
94
7
3
.
000
.
000 131
.
791
.
604
1,000
.000
4
.
575
.
000
4
.000
.000 150
.871
.10
3
3U
.
3d
9
.
5
00
45
.
000
.
000
5
.00
0
.
000
2
.
500
.
000
0
47
.
500
.
000 35
.3
49
.50
0
15
.000
.000 15
.806 .356
15
.
000
.
000 25
.
939
.
935
3
0
.
000
.
000 41
.
746
.
29
1
6
DISTRIBUCION ECONOMICA POR PROGRAMA
S
SECCION
:
1
3
c~n~~rr•rn
.,
PROGRAMA
:
61 1
A
CR
E
DtT
O
ART'!('ON/SUB DENOMINACION INICIA
L
701
A EMPRESA NACIONAL BAZAN
,
S A
350
.000.000
7
0
2 A CAMPSA 2
0
.
000
.0
00
73 0
A
LA IMPRENTA
REGIONAL 0
74
0
AL INFO
.
2
.
52 6
.000
.0
00
77
0 I
NCENTIVOS A GENERAL ELECTRIC PLASTIC ESPANA S
.I
50
.
00
0
.
00
0
TU7AL CAPITULO
: 3
.619.000
.000
TUTAL PROGRAMA
:
4
.
1
93
.
077
.
0
0
0
CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUB
L
,IC
A
DIRECCION Y SERVICIOS
GENERALE
S
MODIFICACIONES CRED(TO CRED[T
O
ALTAS BAJAS DEFINIT[VO RETENCION MAXIM
O
0 3
5
0 000
.000 0 0
0 20
.000
.000 0 0
12
.5U(I
.UUOU
1
2
.
500
.
00
0 12
.
50
0
.
00
0 0 1
.
473
.
50
0
.000 1
.0
52
.500
.0
0
0 1
.032
.
500
.
00
0
0
150
.000 .000
0 0
12
.500.000
2
. 566 . 500
. 000
1
.065
.000
.000 1
.065
.000
.000
328
.
6
1
4
.188 2
.
6
81
.686
.53-1 1
.840 .004
.654 81
.500
.000 1
.758 .504
.65
4
DISTRIBUCION ECONOMICA POR PROGRAMA
S
SECCION
:
13 CONSEJER{A DE HACIENDA Y ADMINISTRACION
PUBLIC
A
SERVICIO
:
1
PROGRAMA
:
6 1
I B PROGRAMACION
E[NFORMATIC
A
AR
i
'/
CüN
/
S
U
B
DENOMINACION
12
FUNCIONARIOS
1201
TR
I
ENIO
S
I
60
CUOTAS
SOCIALE
S
21
22
23
7'
0
7A1_ CAl'17Z11
.
0
REPARACIONES,MA
N
TENIMIENTO Y CONSERVACION
MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS
INDEMNI
Z
ACIONES POR RAZON DEL SERVICI
O
T07A1
. CAf'17Z1I
.
O
62 INVERSIONES NUEVAS ASOC FUNC
.
OPERÁTIVO
SERVIC
64
GASTOS DE INVERSIONES DE CARAC
T
ER I
N
MATERIA
L
7
'Q
TAI
. C
API7T
I
L0
:
TOTAL PROGRAMA
:
CRED[TO
INICIA
L
107
.107 .000
4
.
33
'
1
.
OU0
26
.
557
.
000
137
.
995
.
00
0
34
.
050
.
000
20
.572
.00
0
1
.000
.000
55
.622.000
50
.000
.000
80
.000
.00
0
130
.000.000
323
.617 .000
MODIFICACIO
N
ES
ALTAS
BAJA
S
081
.351
.099
0
3
.119 .674
ú 19,445
.095
0 103
.915
.8
68
0
30
.751 .926
0 14
.
299
:
124
0 950
.
000
Q 46
.001
.050
0 47
.
72
0
.
892
Q •
77
.
070
.
500
0
124
.791
.392
0
. 274
.708
.3 19
CREDITO CREDITO
DEFINITIVO RETENCION MAXIM
O
25
.755
.901
25
755
.
90
l
1
.211
.326 1
.211
326
7
.111
.905-
7
. i i i
.v
0-
5
34
.079
.132 34
. 079
.13
2
3
.
298
.
074
6
.
272
.
87
6
50
.000
9
. 620
.950
2
.279
. 1
U8
2
.
929
.
500
5
.208.608
48
.908 .690
3
.
298
0
74
6 2
72 87
6
SO O
U
O
9
.
G
20
95
0
2
.
274
108
2 929
.500
5
.208.608
48
.
908
.
G70
~
~
O
~
C/1
T07A1_ ('AP17ZlL0
;
7
60
PARA DA
J
OS INCLEMENCIAS CLIMATOLOGICA
S
770 POR UA
J
OS PRODUCIDOS POR
INCLEMENCIAS CLIMAT
O
7
80
PARA DA
J
OS
INCLEMENCIAS
CLIMATOLOGICA
S
TD'I'A!
. CA1
7
7711
.
0
TOTAL PROGRAMA
:
AR
.'T7CON/SUB DENOMINACIO
N
460
P
A
RA OA
J
OS INCLEMENCIAS CLIMATOLOGICA
S
4
70
. POR
DA
J
US PRODUCIDOS POR INCLEMENCIAS CUMATO
480
PARA QA
J
OS INCLEMENCIAS
CLIMATOLOGIbAS
CR
E
DITO
INICIAL
1,000
.
0
1
.
000
2
.000
MODIFICACIONES
ALTAS BAJA
S
0
50
.000
.00
0
0
50
.000
.00
0
1
.000 7
.819 .599
0 126
.000,00
0
1
.000 0
2
.000 133
.819.599
4
.U0
0
1
83
.
819
.
599
.
CREDITO CREDIT
0
DEFINITIVO RETENCION MAXIM
O
0
1
.000 1 00
0
0
50
.
000
.000
50
.000
.00
0
0 - 1
.000
1
1
.00
0
0 50
.002
.000 50
.002
.00
0
0 7
.820
.599 7
.820
.59
9
0 126
.000
. 000
126,000
.00
0
0 1
.000
1
.00
0
0 133
.821
.599
. 133 821
.59
9
0 183
.823
.599 183
.823
.59
9
DISTRIBUCION
ECONOMICA
POR PROGRAMA
S
ART/('ON/
S
U
B
DENOMINACION
(0
ALTOS CARGO
S
12 FUNCIONARIOS
1201 TRIENIO
S
I S l
GRATIFICACIONES
l GO CUOTAS SOCIALES
DISTRIBUCION ECQNOMICA POR PROGRAMA
S
SECCION
:
13 CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMIN[S
"
I
'
RACIUN PUBLICA
SERVICIO
:
1
PROGRAMA
:
633A IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFIC
i~
DA
S
7
'
OTAL
. C
AP17UL0
: 86
.110
.00
0
SECCION
:
1
'
3
SERVICIO
:
2
PROGRAMA
:
612B
CftED1T
O
'
1N1C[A
L
5
.688 .000
61
.
381
.
000
1
.
727
,
00
0
686
.
000
16
.
628
.
000
21 REPARACIONES,MAN'TENIMIENTO Y CONSERVACION 900
.
00
0
22 ,
. MATERIAL,SUMINIS7ROS Y OTRC7S 15
.833
.00
0
23 INDEMNIZACIONES POR RAZ_ON
DEL
SERVICIO 3
.
700
.00
0
7'O
TA
1
. CAPIITJLO
: 20
.433
.00
0
'I'OTAL FROGRAMA
: 10
6.54
3
.000
CONSEJERIA
DE
HACIENDA Y ADMINISTRACION PLIB
í-
ICA
PROGRAMACION Y PRESUPLTESTACIO
N
MOD[F[CACIONES CREDITO
CREDIT
O
ALTAS
BAJAS DEFINITIVO
RETENCION MAXIM
O
0
(1 5
.
688
.000
5
.6
88
.00
0
U 1
.000
.000 ,
60
.
381
.
000
60
.
381
.0
00
472
.000
0 2
.
199
.
000 2
.
199
.00
0
0 0 686
.
000 686
.00
0
0 0 16
.
628
.
000 16
.
628
.0
0 0
472
.000 i
000
.000
85
.582
.000 85
.582
.00
0
0
0 900
.
000 7
45
.
0
00 1,55
.0
0
0
0
0 15
.
833
.00
0 5
.
41 6
.
650 10
.
416
.
35
0
0
0 3
.
700
.
000 2
.
185
.090 1
.515
.00
0
0 0 20
.
433
.
000 8
.
346
.
65012
.
086
.3
.
5
.
0
4
72
.
0
00 1
.00
0
.
000106
.015
.000 8
.346
.65
0
9
7
.
668
:35
0
~
~
~
~
~
C7
O
C!
1
~
.+
DISTRIBUCION ECONOMICA
POR PROGRAMA
S
SECCION
:
13 CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMIN[STRA
.
CfON PUB
V
IC
A
SERV(CIO
:
2
PROGRAMA
:
612D GESTION DEL TESORO PUBLICO REGIONA
L
nR T/('ON/SUB
DENOMINACION
12 FUNCIONARIOS
120I TRIENIO
S
151
GRATIFICACIONES
160
CUOTAS SOCIALES
T07
:41_ CAPI "!2/LO
CREDITO
INICIA
L
x f
889
.000
4
.095,000
68600
0
19
.
7620UU
106
.432
.00
0
20 ARRENDAMIENTOS 9
,
500
.
000
21
REPARACIONES,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
2
.
300
.
000
22 MAT ERIAL
,
SUMINISTROS Y OTROS
90
.026000
23
INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO
500
.00
0
7
'
07ALCAI'17Z
I
1_
O
:
1
0232
6
.000
855
DE SOCIEDADES
DE COMUN
I
DADES AUTONOMAS
100
.000.000
T
07AL
C
A
11
7
U
L0
:
1
00
. 000
. 00
0
TOTAL PROGRAMA
:
308
.
758
.
000
MODIFICACIONES
ALTAS
BAJA
S
U
60
.
713
.
5
64
0 2
.
818
.
391
0
93
.
189
0 14
.331
.120
0 77
.
956
.
264
CRED[TO
DEFINITIVO RETENCION
21
.175
.43
6
1
.276 .609
592
.811
5
.430
.88
0
28
.475
.73
6
0 7
.
360
.
532 2
.
139
.
468
0 2
.
230
.
875 69
.
125
0 68
.
947
.
653 21
.
078
.
347
0 0 500
.
000
0 78
.
539
.
060 23
.
786
.
940
0 100
.000
.000
0
0
100
.000
.000
0
0 2
56
.4
95
.
324 32
.2
6
2
.
676
CREDITO
MAXIM
O
2
t
.
175
.-
11G
1
.276,609
592
.
81
1
5
.
430
.
880
28 475
. 7
3
6
2
.139
.468
69
.12
5
21
.078 .347
500
.000
23
.
786
.
940
0
0
52
.262
.67
6
UISI
'
R1f3UCtUN ECONOMICA POR PROGRAMA
S
SECCION 13 CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUB
L
ICA
SERVICIO
:
2
PROCiRAMA
: 6
31 A POLITICA FINANCIER
A
AR
T
7
C
'O
N
/
S
UB
D
E
NOMINACIO
N
12
FUNCIONARIOS
1201
TRIENIO
S
15
1
GRATIFICACIONES
160
CUOTAS SOCIALES
1'O7A1 CAP1721L
O
22 MATERIAL,SUMINISTROS Y OTRO
S
23 FNDEMNIZACIONES POR RA~ON DEL SERVICI
O
TOTAL CAPI77ILU
:
TOTAL
PR
OGRAMA
:
CR
.L-
DlT
'
O
INI
C
IA
L
21
.526 .000
673
.
000
660
.
00
0
5
.
773
.
000
28
. 6
32
.
00
0
2
.910
.000
300
.00
0
3
.210
.000
31
.
842
.
000
ti10D[F
'
1('AC'[ONES
ALTAS BAJA
S
(1
16,613
.781
0
560
.1
.18
0 660
.
000
04
.372
.145
0 22
.
206
.
04
4
0 2
.610
.000
0 0
0 2
.610,000
0 24
.
816
.
044
c
RE
.
n
I
To
DEFINITIVO RETENCION
4
912
.
21 9
112,882
0
1
.400
.855
6
.425
.95
6
300,OOU
300
.000
600
.000
7
.
025
.
956
CREDIT
O
MAXIM
O
4
.912
.21
9
it2
.x$2
0
1
.400
.855
6
.425
.95
6
300
.000
300
.000
600
.000
7
.
025
.
956
en
DISTRIBUCION
ECONOMICA
POR PROGRAMA
S
ARI/CON/SUB
DENOMINACION
SECCION
:
13
SERVICIO
:
3
PROGRAMA
:
613A
CREDITO
lN1ClA
L
10 ALTOS CARGO
S
12
FUNCIONARIO
S
1201 TRIENIO
S
1206 FONDO CUMPUMIENTO SENTENCIAS PERSONAL FUNC
I
1
3
LABORALE
S
1301 ANTIGUEDA
D
131 LABORAL EVENTUA
L
151
GRAT
I
FICACIONE
S
16
0
CUOTAS S
O
CIALES
TOTAL C
API7T
J
L
0
.
21 REPARACIONES,MANTENIMIENTO Y CONSERVACIO
N
22 MATERIAL,SUMINISTROS Y OTRO
S
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICI
O
TOTAL
CAPITULO
:
TOTAL PROGRAMA
:
5
.688 .000
204
.778
.00
0
13 .514
.000
0
4
.763,00
0
406
.000
0
1
.81
1
00
0
38
.476 .000
269
. 436 . 000
700
.00
0
78
.676
.000
11
.300
.000
90
. 676
. 000
360
.112 .000
CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBjL1C
A
GESTION E INSPECCION DE TRIBUTOS
MODIFICACIOI
ES CREDITO CREDIi
'
O
ALTAS BAJAS DEFINITIVO RETENCION ítiIA
.
XIM
O
0
0
0
4
.784 .890
0
0
I4900 000
0
0
19
. 684 . 890
0
0
0
0
1
9
.G84
.890
0 5
.
688
.
000
1
.
900
.
000 202
.
878
.
00
0
0 13
.
514
.
000
0 4
.
784
.
890
0 4
.
763
.
000
0 406
.
000
0 14
.
900
.
000
0 1
.
811
.
000
0 38
.
476
.
00
0
1
.
900
.
000 287
.
220
.
890
35
.
000 665
.
000
0 78
.
676
.
000
0
11
.300,00
0
35
.
000 90
.
641
.
000
1
.935
.000 377
.861
.890
12
.
933
.
8
00
565
.00
0
13
.498.800
13
.498
.800
5,688
.000
"
lU2 878
.
OU
0
13
.514
.000
4
.
784
.
890
4
763,00
0
406
.000
14
.900,000
1 81 I
00
0
38476
00
0
287,220
.890
665
.
OQ
0
65
.
742
.
200
10
735
.000
77
.142.200
364
.3
6
3
.090
~
~
3
DISTRIBUCION ECONOMICA POR PROGRAMA
S
A
RT
%
(
'
ON
/
SUB D
E
NOMI
N
A
C
I
O
N
SECCION
:
13
SERVICIO
:
4
PROGRAMA
:
612C
CREDITO
fNIC1A
L
IU ALTOS CARGOS 5
.
688
.00
0
12 FUNC
I
ONARIOS 1
46
.
3
77
.
000
120
1 TRIENIOS 8
.
622
.
000
151
GRATIFICACIONES
3
.
337
.
000
160
CUOTAS
SOCIALES
29
.65
8
.00
0
21
22
23
+
T
O
7A1
.
(
'
.
API T
Z1
L0
: 193
.682.000
REPARACIONES
,
MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION
2
.
200
.
000
MATERIAL,SUMI
N
1STROS Y OTROS 28
.
352
.
000
INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL
SERVICIO
2
.
500
.
00
0
7
'0
TAL (
'
A
11
771
1
.0
: 33
.0
52
.00
0
T
OTAL PROGRAMA
:
22
6
.
734
.
0
0
0
~
A
~
~
~
~
0
a
~
G
y
O
3
e
~
CONSEJERIA DF, HACIENDA Y ADMINISTRACION PUB
U
CA
CONTROL
INTERNO
Y CONTABILIDAD PUBLIC
A
MODIFICACIONES CREDITO CREDITO
ALTAS BAJAS
DEFINITIVO
RETENCION MAXIM
O
U
0
0
0
0
0
0
0
1
.
000
.
00
0
1
.000.000
1
.000
.000
0 5
.688 .000
3
.000 .000
143
.
377
.
00
0
0 8
.
622
.
000
0 3
.
337
.
000
0 29
.
658
.
00
0
3
.000
.000 190
.682
.000
02
,
2U
0
.
U
0
U
1
.000000
27
.
352
.
00
0
125000
3
.
375
.
000
1
.125
.000
32
.
927
.
000
4
.1
25
.0
0
0 223
.609
.
000
5
.688 .000
143
.377
.00
0
8
.
622
.0
00
3
.337
.000
29
.658
.00
0
190
.
682
.
000
2
.
IIU
.UQU 9
0
.
(1
u
U
1
.
417
.
600 25
.
934
.
400
3
.
375
.00
0
3
.
527
.
600 2
9
.
399
.
4
19
0
3
.527
.
6
00 220
.081
.
4
90
AR 1
'/
C
'
ON
/
SUB DENOMINACIO
N
13 LABORALES
1301
ANTI
(~
UEDAD
131 LABORAL
EVENTUA
L
15,1
GRATIFICACIONES
160
CUOTAS SOCIALES
DISTRIBUCION ECONOMICA POR PROGRAMA
S
SECCION
: 1
.3
CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUI3
V
ICA
SERVICIO
5
PROGRAMA- I26F VIGILANCIA, SEG
. Y CONTROL ACCESO
S
CREDITO
MODIFICACIONES
CREDITO CREDITO
INICIAL ALTAS
BAJAS DEFINITIVO RETENCION MAXIM
O
T07
;41
. CAP/TTlI C)
.
22 MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS
TOTAL
('APITTII
.
.O
:
6
2 INVERSIONES NUEVAS
ASOC
FUNC
.OPERATIVO SERVI
C
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARACTER INMATERIA
L
7'07
;41
. CAP17UL0
:
TOTAL PROGRAMA
:
O 58
.
1 13
.
646
0 2
.613.427
0
258
.
318
U 17
.
963
.
952
0
25
.
585
.
104
0 /04
.
534
.
447
07
.425.200
0
7
.425.200
0
29,000
.000
Q 11
.
258
.
603
0 40
.258
.603
0 152
.218.250
0 58
.
113
.
646 58
.
113
.6
46
0 2
.
613
.
427 2
.
613
.4
27
0 258
.
318 258
.
318
0 17
.
963
.
952 17
.
963
.
952
0 25
.
585
.10
4 25
.
585
.
104
0 104
.
534
.
447
104
.534.447
0 7
.
425
.
200 1
.
000
.
000 6
.
42
5
.
29
0
07
.425.200
1
nnn nnn ?
s
425
.200
0 29
.
0
00
.000
10
.
000
.
00
0 19
.
000
.
00
0
0 11
.
258
.
603 8
.
000
.
000 3
.
258
.
60
3
0 40
.
258
.
603 18
.0
00
.
000 22
.
258
.6
03
0 152
.218
.250 19
.000
.000 133
.218
.250
i
a
I'I á
.
N
A
I
a
~
W
.
ART/CON/SUB
DENOMINACION
DÍSTRIBUCION ECON
OMICA POR PROGRAMA
S
SECCION
:
13 CONSEJERIA DE
HACIENDA
Y ADMINISTRACION PUB
(L
ICA
SERVICIO
:
5
PROGRAMA
:
612E GESTION DEL PATRIMONI
O
CREDITO
MODIFICACIONES
CREDITO CREDITO
INICIAL ALTAS
BAJAS DEFINITIVO
RETENCION MAXIM
O
IU ALTOS CARGOS
5
.689
.000 ()
U 5
.6
2{
8
.00
(1
5,688
.000
I2 FUNCIONARIOS 71
.
070
.
000 0 U 71
.
070
.
00
0 71
.
07
0
.000
1
2
0
l
'
TRIENIOS 2
.
953
.
000
002
.953
.000 2
.953,000
13
LABORALES
1
.
790
.
000 0 0
1
.
790
.
0
00 1
.
790
.0
00
151
GRATIFICACIONES 6
60
.
000
0 0
660
.
000
660
.000
160
CUOTAS SOCIALES 20
.
40
5
,
000
0 0 20405
.000 2040500
0 2
1
22
2 3
60
62
T
U"
T
'
AI
c'A17
1
7J
1
,O
: 102
.566.000
. 0 0 102
.566
.00
0102
.5
6
6
.000
REPARACIONES
,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
22
.500
.000 0 6741
.000
15
.
75
9
.
000
1
25
.
000 15
:
634
.000
MATERIAL,SUMINISTR
.
OS Y OTROS 14
.
69
2
.
000
'
0 0 1
4
.6
92
.000
3
.
234
.
600
11
.457 .400
IND
E
MNIZACIONES POR RAZON DEL
SERVICIO
3
.000
.
000 0
150
.000 2
.850.000
2
.
850
.0
Q
0
7C)TA1 (
'
A
P
17
T1
1O
:
40
1
92
.
000 0 6
.
891
.
000 33
.
30
1
.
000 3
.
359
.
600 29
.
941
.
4
00
INVERSIONES NUEVAS DESTINADAS AL USO GENERAL 365
.
000
.
000 0 0
36
5
.000
:000 36
5
.000
.090
INVERSIONES NUEVAS AS
O
C
.
FUNC
.
OPERATIVO SERVIC 200
.
000
.
000 6
.
741
.
000 0 206
_
741
.
000 206
.
741
.
000
TOTAL
C
'
API7
7/
1
_0
: 565
.
000.0
00 6
.7
41
.
000 0 571
.
74
1
.
000 571
.
741
.00
0
TÓTAL
PROGRAMA
:
707
.
758
.
000 6
.
7
4
1
.00
0
6
.
89
1 .
000 7
07
.6
08
.00
0 3
.
359
.6
00 704
.
248
.
400
~
~
A
~
ó
~
~
e
o
J
1
DISTRIBUCION ECONOMICA POR PROGRAMA
S
SECCION
: 13 CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBUCA
SERVICIU
:
6
PROGRAMA
: 542C INVESTIGACION Y D
. TECNOLOGIC
O
CREDITO MODIFICACIONES CRED
.ITO CREDIT
O AR iiCON/SUB DENUMINACION INICIAL ALTAS BA1AS DEFINITIVO RETENCION MAXIM
O 12 FUNCIONARIOS 25
.448
.000 0 17
.919
.814 7
.528
.186 7
.528
.I8
6
1201 TRIENIOS
1
.252
.000 0 975
.641 276
.359 276
.359
I 51 GRA rIFICACtONES 204
.000 0 204
.0Ó0 0 0
160 CUOTAS SOCIALES 6
.703
.000 0 4
.462
.579 2
.240
.421 2
.240
.42
1
7'07A1_ CAP17711
.0
: 33
.607
.000 0 23
.562
.034 /0
.044.966
. 10
.044
.966
21 REPARACIÚNES,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION I 000,000 0 662
.315 337
.685 337
.6
$
5
22 MATERIAI„SUMINISTROS Y OTROS 7
.055
.000 0 5
.521
.166 1
.533
.834 1
.533.834
23 INDEMNI7ACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 839
.000 0 550
.795 28$,205 288
.20
5
• • 7'07AI
CAPITULO
: 8
. 89
4
, 000
0
6
.734 .276
2
.1
.5
9
. 724 7
159
.724
60
ÍNV
[
l
KS
1
VÍVEJ
NUEVAS
UES Í
Í
NFIUNJ
AL USO GENERAL 115
.900
.000 0 114
.194 .983
1
.70
5
.017
1 7
05
.017
T
07
:4LCAPI7
7
11_
0
:
1
15
.900
.000 0 174
.194.983
1
.705
.017
1
.705
.0/
7
770 AYUDAS A LAS PYMES PARA IMPLANTACION PROG
. CAL 16
.600
.000 0 16
.600
.000 0 • Ó
7'O1 AL CAP11711_O
: 16
.600
.000 0 16
.600
.000 0 p
TOTAL PROGRAMA
: _ 175
.001
.000 0
1
61
.
091
.293
1
3
.909
.707 13
.909J07
tIICUN/SUB DENOMINACION
DISTRIBUCIO
N
ECONOMICA POR PROGRAMA
S
SECCION
: 1
3
CONSEJERJA
DE HACIENDA Y A17MINISTR
.
ACION PUBLICA
SERVICIO
:
6
PROGRAMA
:
722A PLANIFICAC
.
Y ORDENA
C
.
INDC
I
STRIAL Y
.
ENE
R
CRE
?
D(TO MODIFICACIONES
. CREDITO
CREDIT
O
INICIAL
ALTAS BA1AS DEFINITIVO RETENCION MAXIM
O
li 3KU f)Ui) U 7 7
A
t2 Q52 3 G
1
7
O
-lR 3(37
O
a 8
10
ALTOS CARGOS
. . . .
~
FUNCioNAR
i
ós
15 9
.
501
.000 0
1
13
.
2
65
.
852
46
.
23
5
.
148
46
.235 .148
TRIENIOS 7
.
028
.
000 0 4
.
783
.
872 2 2
44
.
128 2
.
244
.
12 8
120
1
~
Z
~~~~
FONDO
CUMPLIMIENTO SENTENCIAS PER50NAL FUNCI 0 121
.
185
121
.185
0
U
1
2
~ FUNCIONARIOS INTERINOS POR SUST
,I
TUCION 338
.
000 0
3
38
.
000
0 0
13 LABORALES 4
.
763 000 0 3
.
594
.
647 1 168
.
3
.
53
1
.
1
68
.3
5
3
1301
AN7IGUEDAD 2
44
.
000 0 167
.
~3~14 76
.
556
76
.5
56
151
GRATIFIGACIONES 2
.
120
.
000 0
1
.
7
99
.
822
3
2
0
.
178
32
0
.17
8
CUOTAS SOCIALES 34
,
340
.
000 0 22
.
776
.
966 11 56
5
034 11
.
563
.
034
1
~'~} 1
'A
01 77
I
I O 219 714 000 121 185 / S4 589
8
40
6
5 24
5
345
K
5 2
453
4 5
20
2
1
22
2 3
-7
70
1CTA_
ARRENDAMIENTOS 700
.
0
7
00
.
00
0 1
.
332
.
200 67
.
800 67
.800
REPARACIONES
,
MANTENIM
I
ENTO Y CONSFRVACION
1
.550.000
0 303
.
473 i
246
.5
2
7 1
.
2
46
.
5
27
MATERIAL,SUMINISTROS Y
OTROS
1
3
.9
05
.
000 0 7
.
227
.
99
66
.
577
.004 6577,004
INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL
SERVICIO
11
.
959
.
000 0 8
.
504
.
455 3
.
45
4345
3
.
454
.
54
5
7'07AL C'AP17U
1
,0
: 28
.014
.000 700
.000 17
.368
.
1
24 11
.3
4
5
.876 11
.345,876
PLAN
REGIONAI DE ELECTRIFICACIQN
RURAL
72
.
000
.
000
1
5
.000
.000 87
.
000
.
000
-
0
'
p
TOTAL
C
'
API7TIL0
:
.
72
.
000
.
000 /
5
.0
00
.
000 87
.
000
.
000 0
,
0
TOTAL PROGRAMA
: 319
.
728
.0
00 15
.
821
.185 258
.
957
.
964
76
.
591
.
221 7
6
.
591
.
221
3
~
Á
!
I
Ó
DISTRiB UCION ECONOMICA POR
PRO
GRAMA
S
SECCIDN
:
13 CONSEJERIA
DE
HACIENDA Y ADMINISTRACIUN PUB
L
ICA
SE
RVICIO
:
6
PROGRAMA
: 72
2B INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS
_
CREDITO
MODIFICACIONES (M
EDITO
CREDITO
ART/CON/SUB DENOMINACION INICIAL
ALTAS
BAJAS
DEFINITIVO RETENCION MA
.
XIM
O
12 FUNCIONARIOS I
00
.
72
6
.000
U
69 971042
30
.
753
,
958
30,753,958
12
0
1
TRIENIOS
2
.
352
.
000 0
1 6
61
.
335 690
.
665 690
.6
65
121 FUNCIONARIOS INTERINOS POR SUSTITUCION 1
02
.
000 0 102
.
0
00
0 0
1
3 LABORALES
10
.
328
.
000 0 7
.
358
.
20
42
.
969
.
796 2
.
969
.
796
13 0
1 ANTIGUEDAD 2
85
:
000 2
.
000 185
.
077 101
.
923
1
01
.
923
131 t
.
ABORAL EVENTUA
L
3
4
6
.
000 0
3
46
.
000 0 O
151 GRATIFICACIONES
1
.
020
.
0
00
0 966
.
8
64 53
.
136
.
53
I 36
1
60
CUOTAS SOCIALES 30
.
578
.
000 0 18
.
988
.
909
11
.589
.091 11
.589
.09
1
TO
I
'
A
L
C
'
AP
1
7
77
L0
:
145
.
737
:
000 2
.
0
0
0
99580
.431
46
.
158
.
569 4
6158
.56
9
21 REPARACIONES,MANTENIMIEN70 Y CONSERVACION 5
.
550
.
000 0 4
.
027
.
659 1
.
522
.
341 1
.
522
.
341
22 MATERIAL
,
su
MiN
is7
R
OS
Y
or
R
OS 16
.
415
.
000
0
1
0
.
523
.
860 5
.
891
.
140 5
.
891
.
1
40
23 ,
^
:
n`
r
.^
^
.
,z
A
c
i
c
^
:
.
s PcR
R
qZc
r
; c
E
t SERVICIO 1
.071
.000
0
4
32
.
250 638
.
750 638
.
75
0
TOTAL C
API7T
l
L
O
:
23
.
036
.
000 0 14
.
983
.
769 8
.
052
.
231 8
.
052
.
231
6
2
INVERSIONES NUEVAS ASOC
.
FUNC
.
OPERATIVO SERVIC 20
.
000
.
000
0
20 000 000 0
707Ar
. c'
AYI7T
l
L
O
:
20
.0
00
.
000 0
20
.000
.000 0 0
TOTAL PROGRAMA
:
188
.
773
.0
00 2
.0
00 13
4
.
564
,
200 54
.
210
.
$0
0
Sd
.
21o
.
8U
Ó
~
Co
eo
W
rr
DISTRIBUCION ECONUMICA POR PROGRAMA
S
A
ltT
/
(
:'O
N
/
SUB DENOMINACIO
N
12 FUNCIONARIOS
1201 TRIENIO
S
151
GRATIFIC
AC
IQN
ES
160
CUOTAS SOCIALE
S
21
22
J
.
3
770
SECCION
:
13
SERVICIO
:
6
PROGRAMA
:
74 I A
CREDITO
INICIA
L
7
0
7A1_ CAY17111_O
.
REPARACIONES,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
MATERIAL,SUMINISTROS Y OTRO
S
INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICI
O
TOTAL CAP17ZlL0
:
SUBV PARA PROIECCION Y SEGURIDAD MINER
A
7 OTAL CAPI7UL 0
:
TOTAL PROGRAMA
:
38
.649
.000
2
.
056
.
00
0
M-W
D
6
.655 .000
48
.198
.00
0
250
.
000
4
.565 .000
3
.
236
.
000
8
.051
.000
10
.000,000
10
.000
.00
0
66
.249 .000
CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIUN PUBLICA
ORDENACION Y
FOMENTO
DE LA MINERI
A
MODIFICACIONES
CREDITO CREDITO
ALTAS
BAJAS DEFINITIVO RETENCION MAXIM
O
0 27
.640
.
243
11
.0
08
.
757
0 1
.
533
.
059 522
.
941
A
76
2
.6
8
8 7-
5
.
3+2
0 4
.
069
.
842 2
.
585
.
158
034
.005
.832 14
.192.168
0 250
.
000 0
0 3
.
761
.
255 803
.
745
0
2
.
257
.
595 978
.
405
0 6
.
268
.
850
1
.
782
.1
50
010
.
000
.
000 0
0 10
.
000
:
000 0
0 50
.274
.682 15
.974
.318
11
.008 .757
522
.941
-75
.3t
2
2
.585,158
14
.192168
0
803 745
9
7
g
.aos
1
. 787
ts
o
0
" 0
15 .97 4
.
3
18
s
a
.
+
ART/CON/SUB
DENOMINACION
SECC[ON
:
13
SERVICIO
:
7
PROGRAMA
:
622A
CREDITO
INICIA
L
10 ALTOS
CARGO
S
12 FUNCIONARIO
S
1201
TRIENIO
S
120
6
FONDO CUMPLIMIENTO SEN tENCIAS PERSONAL FUNC
I
151 GRATIFICACIONE
S
16 0
CUOTAS SOCIALES
T0
7
A
1
. C
APITZ
I
l
.
.D
:
21 REPARACIONES,MANTENIMIENTO
Y CONSERVACIO
N
22 MATERIAL
,
SUMINISTROS Y OTRO
S
23
I
NDEMN
I
ZAC
I
ONES POR RAZON DEL
SERVICI O
7
Y
)7AL
,
C
'
A/
'
17
711,O
:
60
INVERSIONES NUEVAS DESTINADAS
AL USO GENERAL
'
64
GASTOS DE INVERSIONES DE CARACTER INMATERIA
L
7
'
07A
L
(
'
Af'ITZ
I
I
,
O
:
761 A AYUNTAM
I
ENTOS EQUIP
.
COMERCIALES CARACTER
S
770 A EMPRESAS PARA DESARROLLO DEL
.
SECTO
R
78
0
SUBV
.
PROMOCION COMERCIAL
,
FERIAS Y CURSOS FO
R
T
07AL CAPITUI
_
O
:
TO
T
AL PROGRAMA
:
DISTRIBUCION ECONOMICA PUR
.
PROGRAMA
S
5
.688
.000
36
.188
.00
0
1
.407 .000
0
557
.
000
1
0
.
702
.
000
5
-
1
.
542
. 00
0
200
.
00
0
2
.
766
.
000
3
.
5
0
0
.0
00
6
.466
.000
6
.
0
00
.
000
37
.
000
.
000
43
.
000
.
000
10
.
000
.
000
4
.
000
.
00
0
26
.
000
.
000
40
.000.000
144
.008
.000
CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUB
U
C
A
PROMOCION DEL COMERCI
O
MODIFICACIONES CREDITO CREDITO
ALTAS BAJAS DEFINITIVO RETENCION MAXIM
O
0 3
8
72 108
0 26,001
.263
0
1
.0
1
4
.
505
2
.
1
84
.
2
33
2
.
18
4
.
233
0 557000
0 7
.783
.11
0
7
.
.184
. 233 -
t
! 4I2
.719
0
2
00 000
02
.
125 8
3
2
0 2
.875008
0 5
.200
.840
0
6000
.000
0 31
.
545 147
0 3
7
.
545
.
14
7
0 10
.00
0
.
00
0
9
.000
.00d 13
.000 .000
0
11
.450 .000
9
.000
.000 34
.•150
.000
11
.
18
4
.
233
1
18
.60
8
.
2
06
1
.
815
.
892
10
.186
.73
7
392
.
495
0
0
2
.
918
.
890
15
.
314
.
014
0
640
.
168
624
.992
1
.265
.16
0
0
5
.
454
.
853
5
.454
.85
3
0
0
14
.550
.
000
14
.550
.00
0
36
.584
.027
1
.815 .892
10 .186
.73
7
392
.495
0
0
2
.918 .890
15
.314.014
0
640
.168
624
.992
1
.265
.16
0
0
5
.454 .853
5
.454.853
U
0
14
.550
.000
14
.550
.00
0
36
.584
.0
2
7,
~
~
~
=
Cv
3
fD
r
~
DISTRIBUCION ECONOMICA POR PROGRAM
A
S
AR1/('ON/SUB DENOMINACION
SECClON
:
13
SERVICIO
:
7
PROGfZAMA
:
724B
CRF
.DITO
INIC[A
L
12 FUNCIONARI
O
S
1201 TRIENIO
S
15
1
GRATIFICACIONE
S
1
6
0 CUOTAS SOCIALES
TOTAL CAP
I
7UL
0
21 REPARACIONES
,
MANTEN
I
MIENTO Y
CONSERVACIO
N
22 MATERIAL
,
SUMIN
I
S
F
R
O
S Y OTRO
S
23 INDEMNIZAC
I
ONES
POR RAZON
DEL SERV
I
CI
O
TOTAL C
A
P
1
77l1
.
0
60
INVERSIONES N
U
EVAS D
E
STINADAS AL USO GENERA
L
64
GASTOS DE INVERS
I
ONES DE CARACTER INMATERIA
L
TO
7
AL CAPITZI
l
_O
.
77 0
A EMPRESAS PRIVADAS FOMENTO SECTOR
ARTESAN
O
T07A1
. C
AP17T
l
l
_O
.
TOTAL
PROGRAMA
:
18
.179 .000
681
.000
390
.00
0
3
.789 .000
23
.
039
.
000
1
.
755
00
0
17,046000
1
.930 .000
20,731,000
I U
.
500 0(10
46
.
500
.
000
57
.000.000
10,000
.000
10
.000.000
1
io :77
o
.
ooo
CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTR
.
ACION P
U
B
L
IC
A
ART
'
ESANIA
MODIFICACIONE
S
ALTAS BAJA
S
U
U
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
I
2
.
797
9
GK
507
.676
259,69
8
2
.
522
.
751
16
.088.093
1
.
341
.
20
3
11637
.243
1,530
.000
16
.508.446
10
.
432
.
920
45
.
032
.
885
55
.465.805
10
.
000
.
000
10
.000,00
0
98
.062 .344
CREDITO CREDITO
DEFINITIVORETENCION MAXIM
O
5
.381
.032
173
.
32
4
130
.
30
2
1
.266 .249
6
.950
.907
413
.7
9 7
3
.
408
.7
57
400
.
00
0
4
.
222
.
55
4
67
.
08
0
1
.
467
.
1 15
1
.534
.19
5
0
0
12
.707 .656
> iRl 03
2 173 32
4
130 3U7
.
1 266 249
G 9
.50
. 90
7
413 797
3,408 757
400
.00
0
4
.)
zz 554
67
.0
$0
1 467 (15
1 5
.3 d
. ! 9S
0
0
12
.707 .656
~
~
~
ro
DI
STRIBUCION ECONOMICA POR PROGRAMA
S
AR17('ON/SUB DENOMINACIO
N
12 FUNCIONARIOS
1201
TRIENIO
S
1
5
1
GRATIFICACIONES
160 CUOTAS SOCIALES
SECC[O
Ñ
: 13
SERVICIO
:
8
PROGRAMA
: 551C
CREDITO
INICIA
L
T
0
7
AL
(
'
A
1
'I7U1
_
0
20
ARRENDAMIENTO
S
21 R
EPARACIONES,MAN"fENiMIENTO Y
CONSERVACIO
N
2
2 MATERIAL
,
SUMINISTROS Y
OTRO
S
2
1
INOEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICI
O
TO7A!
_ C
AP
1
7Z
l
l
.
0
:
60
INVER510NES NUEVAS DESTINADAS AL USO GENERA
L
6
4
GASTOS
DE
INVERSIONES DE CARACTER INMATERIA
L
TOTAL C
APITULO
:
TOTAL
PROGRAMA
:
44
.084
.000
902
.
000
393
:
00
0
11
.541
.000
56
.
920
.
000
2
.
00
0
10
.
542
.
000
19
.180 .000
1
.102
.00
0
30
.826.000
10
.
200
.
000
50
.
000
.
000
60
.
200
.
000
147
.946
.000
CONSEJ
E
RIA D
E HACIENDA
Y ADMINISTRACION PUB
J-
I
C
A
OF
.
REG
.
ESTADISTICA Y DOCUMENTACIO
N
MODIFICACIONES
CREDITO CREDITO
ALTAS BAJAS DEFINITIVO RETENCION MAXIM
O
.
0 31
.
57
0
.
446 12
.
513
.
554
U
.
607
.
551 294
.
449
0 393
.
000 0
0 7
.
985
.
723 3
.
555
.
277
0
40
.556
.720 16
.363.280
0 2
.
000 0
0 10
.
174
.
294 367
.
706
0 18
.
400
.
283 779
.
717
0 852
.
000 250
.0
00
0 19
.
428
.
57
7 1
.397
.423
0 9
.
752
.
105 447
.
895
0
50
.000 .000
0
0 59
.
752
.
I
05 447
.
895
0 129
. 737
.402
18
.208
.598
12
.
513
.
55
4
,
294
.
4d
9
0
3
.
555
.
277
16
.363
.28
0
0
367
.
7Q6
779
.
717
250
.00
0
1
.
39?
.
42
3
447
.
895
0
447
.
895
18
.208 .598
i
~
~
3
eo
~
2
Co
3
eD
+
DISTRIBUCION ECONOMICA POR PROGRAMA
S
ART/CON/SUB
DENOMINACIO
N
lU
12
1201
151
160
SECCION
:
13
SERVICIO
:
8
PROGRAMA
: 6
12A
CREDITO
INICIA
L
T
0
7AL CAP11 UL
O
20 ARRENDAMIENTOS
21
REPARACIONES,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
22 MATERIAL,SUMINIS7 ROS Y OTRO
S
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICI
O
7'07A1_ CAPI7TJL0
:
TOTAL PROGRAMA
:
5
.688 .000
66
.519
.00
0
1
.544 .000
488
.
000
18
.
314
.
000
9
2
.
553
.
00
0
2
.
000
2
.602 .000
13
.320 .000
1
.
301
.
00
0
17
.
225
.
000
109
.778
.000
CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUB
L
IC
A
ECONOMIA
Y PLANIFICACIO
N
MODIFICACIONES CREDITO
CREDITO
ALTAS
BAJAS DEFINITIVO
RETENCION MAXIM
O
0
0
0
0
U
0
U
0
0
0
(
1
5
.688 .000
50
.
210
.
11
9
1
.
078
.
429
144
.
507
13
.
860
.
612
70
.
981
.
66
7
2
.
000
2
.
298
.
8
7
0
10
.
787
.
12
9
951
.
000
14
.
038
.
999
85
.020
.666
0
16
.
308
.
88
1
465
.
571
343
.493
4
.453
.38
8
21
.571 .333
0
303
.13
0
2
.
532
.
871
350
.000
3
.
186
.
00/
24
.757 .334
0
16
.
308
.8
8
1
465
.571
343
.4
93
4
.
453 38
8
21
.
57/
.J
33
U
303
.13
0
2
.
532 871
350 o
u
0
3
.
186
. 0
0!
24
.757
.34
4
.d
Ó
C
CL
~
a
N
~
ALTOS CARGOS
FUNCIONARIOS
TRIENIO
S
GRATIFICACIONES
CUOTAS SOCIALE
S
a
ART7('ON/SUB
DENOMINACION
DISTRIB
U
CION ECONOMICA POR PROGRAMA
S
SECCION
:
13
SERVICIO
:
9
PROGRAMA
:
322A
WL
ED1T0
INICIA
L
10 ALTOS CARGOS
12 FUNCIONARIOS
1201 TRIENIO
S
12
06
FONDOCUMPLIMIENTO
SENTENCIAS PERSONAL FUNCI
I S l GRAT
I
FICACIONE
S
160
CUOTAS
SOCIALES
T07AL ( AA'1TUL
0
2
0
ARRENDAMIENTO
S
21 REPARACIONES
,
MANTENIMIENTO Y CUNSERVACION
22 MATERIAL,SUMIN
I
STROS Y OTRO
S
23
I
NDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICI
O
7
'0
7
:
4
L C'A
l
'
I
TU
!
_
O
_
4
61 JOVENES P
.
ESPECIF
I
C
.
1
8
1 A
FAMILIAS
E
I
NSTITUCIONES S
I
N FINES DE LUCRO
7'07A/_(
'
Al
'
I
TULO
62
I
NVERS
I
ONES NUEVAS ASOC
.
FUNC
.
OPERATIVO S
E
RVI
C
1
'07A
1
_
(
"
API7T
J
L0
:
7(0
761
770
771
772
773
774
FORMACION P
.
L
.
D
.
FORMACION DESARROLLO JOVENES
FORMACION PYME
S
FORMACION P
.
L
.
D
.
AYUDAS CONTRAT
.
P
.
L
.
D
.
FORMACION JOVENES INSERCION LABORAL
AYUDAS CONTRAT
.
JOVEN
CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIUN PUBLIC
A
FOMENTO DE EMPL
E
O
MODIFICACIONES
CREUI
"
f0 CREDITO
ALTAS BAJAS
DEFINITIVO R
ETENCION MAXIM
O
5
.
688
.
000
0
3
.
872
.
108
52
.
936
.
000 0 38
.
649
.
05
0
1
.660 .000
16
.
0
00
1
.
078
.
913
0 7
6
.4
8
3 7
6
.
483
727
.
0
00 0 6
85
.
19
0
15
.221
.000 0
I 1
.
265
.
158
76
.232
.000 92
.483
. 55
.626
.90
2
200
.00
0
0
200
.
00 0
3
.
000
.
000 0 2
.
746
.
573
19
.
147
.
000 0
]
7
.
487
.
358
1
,
400
.
000
0 1
.
031
.
37
6
23
.
747
.
000 0
21
.
4
65
.
307
20
.
000
,
000
0
20
.0
00
.
000
50
.
000
.
000 0 30
.
93
7
.
425
70
.0
0
0
.0
0
0
0
50
.937
.
42
.
5
0
1
.
000
.
000 1
.
000
.
00
0
0 1
.
000
.
00
0
1
.
000
.
000
8
.
210
.
000 100
.
000
.
000 98
.
210
.
00
0
25
.
520
.
000 0 25
.
520
.
000
21
.
034
.
000
021
.
034
.
000
27
.
444
.
000
0
27
.44
4
.00
0
63
.
114
.
000 0 63
.
114
.0
00
59
.
910
.
000 0 59
.
910
.000
1
0
7
.
628
.
000
0
107
.6
28
.00
0
1
.
81 5
.
892
14
.286
.95
0
597
.
087
0
41 81 0
3
.9
55
.
8
42
20,697
.581
0
253
.
427
1
.
659
.
642
368
.
62
4
2
.281
.693
0
19
.062 .575
19
.062
.
.57
5
0
D
10
0
00
.
00
0
0
0
0
0
O
0
1
.8
15
.8
92
14
.286
.95
0
5
97
.0
87
0
41
.81
0
3
.
955
.
842
20
.
6
97
.5$!
0
25
3
.4Z7
1
.6
59
.
6
42
368
.62
4
2
.281 .693
0
19
.062
.5
7
5
I 9
.062
.5 75
0
0
10
.000
.00
0
0
U
0
0
0
0
~
~
~
~
~
w
~
70
~
DISTRIBUCION ECON
OM
ICA
PO
R PROGRAMA
S
SECCION
:
13 CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUB
í-
IC
:
A
SERVICIO
:
9
PROGRAMA
:
322A FOMENTO DE EMPLE
O
ART/CON/SUB
D
E
NOMINACIO
N
78
0
FORMACION PYMES
781
FORMACION P
.
L
D
.
782 FORMACION JOVENE
S
783 INICIATIVAS COMUNITARIAS
.
RECURSOS HUMANOS
7
'OT
A
L C
A
P
1779
L
0
:
TOTAL PROGRAMA
:
CREDITO
INICIA
L
84
.135 .000
110
.560 .000
2
43
.
567
.00
0
46
. :
878
.
UOU
798
.
000
.
000
967
.979
.000
MODIFICACIONES
ALTAS BAJA
S
0 84
.135
.000
(l 110
.560 .000
0 243
.567 .000
0 46
.878
.00
0
100
.000
.000
888
. 000
. 000
101
.
092
. 4
83
1
.017 .029
.634
CREDITO
DEFINITIVO
RETENCION
0
O
l)
U
10
.
000
.
00
0
52
.
041
.
849
CREDITO
MAXIMO
Ú
0
U
0
10
.000 .000
52
.041
.84
9
DIS'1'R1BUC1
0
N
ECONOMICA
POR PROGRAMA
S
SECCION
:
13 CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION Pl1
X
ICA
SERVICIO
:
9
PROGRAMA
: 724A DESARROLI,O COOPERATIVO Y
COMUNITARI
O
ARTiC'ON/SUB DENOMINACION
12 FUNCIONARIOS
1201 TRIENIO
S
13 LABORALES
1301 ANTIGUEDAD
151 GRATIFICACIONES
160 CUC) f AS SOCIALE
S
22
23
707A!
_
CAP
1
7U1
_
O
MA TERIAL,SUMINISTROS Y OTROS
INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SE
R
VICI
O
TOTAL CAP1771LO
CRf
i
DITO
INICIA
L
31,566
.000
551
.000
2
.339
.00
0
163
.
000
488
.000
8
.852
.00
0
43
959
.00
0
9,000000
800 00
0
9 800
.
000
470 A COOP
. Y SS .AA
.LL 40
.000,000
4$0 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 40
.000
.00
0
TOTAL CA1'17U
1_
0
: 80
. f100
. 000
77
0
FOMENTO EMPLEO COOP
. 175
.561
.000
780 INICIATIVAS COMUNITARIAS RECURSOS HUMANOS I3
.71
0
.00
0
TOTAL CAPI7ULQ
: 189
.271.000
TOTAL PROGRAMA
: 323
.030
.00 0
MODIFICACIONES
ALTAS
BAJA
S
0
24
.111
.062
36
.00
0 370
.
935
0 1
.
623
.
080
0 115
:
385
0 488
.
000
0 6
.
598
.
99
5
36
.000 33
.307
.45
7
0
0
0
36
.000
0 8
.
890
.
000
0 701
.
940
0 9
.
591
.
940
0 28
.
655
.
000
0
4
0
.
000
.
000
0 68
.
655
.
00
0
157
.043 .883
13
.710
.00
0
170
.753
.883
282
.
308
.
280
CREDITO
DEFINITIVO RETENCION
7
.454
.93
8
216
.065
715
.
920
47
.
61 5
0
2
.
253
.
005
10
.687
.54
3
110
.
000
98
.
060
208
.06
0
11
.
345
.
000
0
11
.345,00
0
18
.517 .117
0
18
.517
.117
40
.
757
.
720
CREDITO
MAXIM
O
7
.4
i
.1
.9
38
216
.065
715 92
0
47
.
615
.
0
2
.253
.00
5
10
.687
.54
3
110,000
98 04
0
208
.06
0
11
.345 .000
0
11
.345
.00
0
18
.
517
.
117
0
18
.
5/7
.
/l7
40
.
757
.
720
3
iW
Cd
O
~
N
Á
~
o
J
0
0
DISTRIBUCION
ECONOMICA PO
R P
ROGRAMA
S
A
Ri
/CO
N
/
S
U
B DENOMINACIO
N
12
1201
1
3
1301
131
1
5
1
160
SECCION
:
13
SERVICIO
:1
0
PROGRAMA
:
126D
CRL
'
DITO
INICIA
L
7'OTAI
. C'AI'17
7
I1
. .
U
20 ARRENDAMIENTO
S
21
REPARACIONES,MANTENIMIENTO
Y CONSERVACIO
N
22 MATERIAL,SUMINISTROS Y OTRO
S
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICI
O
T07AL CAPI7T/LO
:
6
2 INVERSIONES NUEVAS ASOC FUNC
.OPERATIVO SERVI
C
TOTAL
CAI'I7ZlL0
:
TOT'AL PROGRAMA
:
CONSEJERIA DE
HACIENDA
Y ADMINISTRACION PUB
L
IC
A
PARQUE MUVIL
.
REGIONA
L
MODIFtCAC[UPlF
.
S CREDITO
CREDITO
ALTAS BAJAS DEFINITIVO RETENCION MAXIM
O
0 11
.
944
.
134
0 1
.
242
.
048
U 6
1
.
664
.
560
0 3
.
960
.
657
0 466
.
793
0 19
.
930
.
623
0
26,407
.903
0 125
.
616
.
718
0 89
7
.
656
0 12
.
523
.
440
0 10
.
652
.
718
0
3
.131
.250
027
.205
.064
0 20
.
000
.
000
0 20
.
000
.
000
0 172
.821
.782
0
11
.944 .134
0 1
.
242
.
048
U 61
.
664
.
560
0 3
.
960
.
657
0
466
.
793
019
.930 .623
0 26
.
407
.
903
0 125
.
61
6
.
718
0 897
.
656
0 12
.
523
.
440
0 10
.
652
.
718
0 3
.
131
.
250
0 27
.205
.064
0 20
.
000
.
000
0 20
.
000
.
000
0172
.821 .782
2
.000
.00
0
2
.000 .000
5
.000 .000
5
.000
.00
0
7
.000
.
000
11
.
94
4
.
134
1
.242
.04
8
61
.664 .560
3
.960 .657
466
.
79
3
19
.
930
.
623
26
.
407
.
903
125
.616
.71
8
897,656
10
.
523
.
440
10
.
652
.
718
3
.131
.25
0
2S
.
205
.
OG
4
15
.000 .000
15
.000
.00
0
165
.821
.78
2
FUNCIONARIOS
TRIENIOS
LABORALES
ANTIGUEDAD
LABORAL EVENTUAL
GRATIFJCACIONES
CUOTAS SOCIALES
~
f
D
3
A
~
7 -
~
N~
e
D
DISTRIBUCION ECONOMICA POR PROGRAMA
S
Al2
T7('ON/
S
UB DENOMINACION
SECCION 13
SERVICIO 1
1
PROGRAMA
: 121 B
CREDITO
INICIA
L
10
ALTOS CARGO
S
12 FUNCIONARIO
S
1201 TRIENIO
S
121 FUNCIONARIOS INTERINOS POR SUSTITUCIO
N
131 LABORALEVENTUA
L
1
51 GRATIFICACIONE
S
100
CUOTAS SOCIALES
70
7
:
4L
C
AI'!
'
TT
/
I
.O
:
21
REPARACIONES,MANTENIMIENTO Y CONSERVACIO
N
22 MATERIAL,SUMINISTROS Y OTRO
S
23
INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICI
O
T
OT
AL
C
AYITT
ILO
:
6
2 INVERSIONES NUEVAS ASOC
.
FUNC
.
OPERATIVO SERVI
C
TOTAL
C'API7
7
IL0
:
TOTAL PROGRAMA
:
-CONSETER[A DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLIC
A
ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA
MODIFICACIONES CRE
D
ITO CREDIT
O
ALTAS BAJAS DEFINITIVO RETENCION MAXIM
O
0
3
.872 .108
0 113
.
828
.
435
0 5
.
892
.
077
0
756
.186
0 264
.
000
1
0 4
.
063
.
619
0 29
.
821
.
492
0
1
58
.
497
.
9
1
7
0 934
.
762
0 8
.
381
.
868
0 1
.
050
.
000
0
10
.366
.630
0 1
.
983
.
000
0
1
.983.000
U 170
.847 .547
0 3
.
872
.
108
0 113
.
828
.
435
0 5
.
892
.
077
0 756
.
186
0 264
.
000
0 4
.
063
.
619
0 29
.
821 492
0
1
58
.
497
.
9
1
7
0 934
.
762
0 8
.
381
.
868
0
1
.
050
.
000
0 /0
.
366
.
630
0 1
.
983
.
000
0
1
.983
.000
o
170
.847 .547
1
.000
.000
1
.000
.000
1
.
875
.
5
32
1
.875
.53
2
2
.
875
.
532
3
.872 .108
113
82
8
.
435
5
.
892
.
077
756
.
18
6
264
.0
00
4
.
063
.
61
9
29
.
821
.
492
158
.497
.91
7
934
.
762
7
.
381
.
868
1
.
050
.
000
9
.366
.63
0
107
.
468
107
.
468
'
1G7
.
972
.
O15
~
3
~
fD
~l
,
Ó
3
CJI
f
D
w
a
~
.
ra
0
~
D[S
'
I
'
RIBUCION ECONOMICA POR
PROGRAMA
S
A
Rl
/('
ON
/
SUB DENOMINACIO
N
I
G
22
2
330
480
48
1
492
493
6 4
8200
SECCION
:
13
SERVICIO
: 1
1
PROGRAMA
: 121C
CREDITO
[NICIA
L
CUOTAS
,
PRESTAC
I
ONES Y GTOS SOC A CARGO EMPLE
7'
U7A!
_ ('
A
11
1
711_0
.
MATERIAL
.SUMINISTROS
Y OTRO
S
PARA TODOS LOS GASTOS DE OPOSICIONES, CONCUR
T
OTA
.
L
C
A/'l7Z
I
L
0
AYUDAS PARA ESTUDIO DEL PERSONAL
ORGANOS DE REPRESENTACION DEL
PERSONAL
AYUDAS PROTESICAS Y DDONTOLOGICAS
OTROS PROGRAMAS DE ACCION SOCiAf
.
777A/
(
'API7
7
IL0
:
GASTOS DE INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL
7'01'AL CAPITULD
:
ANTICIPOS SIN INTERÉS AL PERSONAL DE LA CARM
.
T07AL CAPI7TIL0
:
TOTAL PROGRAMA
:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-0
0
0
0
CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUB
L
ICA
ACCION SOCIAL, SELECCION Y FORMAC
. PERS
.
MODIFICACIONES
CREDITO CREDITO
ALTAS BA1AS
DEFINITIVO
RETENCION MAX?M
O
20
.427
.959
20
.
427
.
95
9
1
.
121
.
172
916
.
830
2
.038.002
17
.
981
.
538
3
.
000
.
00
0
334
.
587
248
.
000
21
.564.125
12
.
730
.
815
12
.730
.81
5
8
.
765
.
972
8
.765.972
65
.526 .873
l)
0
U
0
0
0
0
U
0
0
U
0
0
0
0
20
.427 .959
20
.
427
.
95
9
1
.121
.172
916
,
830
2
.
038
.
002
17
.
981
.
538
3
.
000
.
00
0
334
.
587
248
.
000
21
.564.125
12
.
730
.
815
12
.
730
.
815
8
.
765
.
972
8
.765
.972
65
.526 .873
5
.000
.00
0
S
. 000
.°000
8
.124 .468
8
.124
.46
8
13
.
124
.
468
2
0
.4
27
.9
59
20
. 4
27
.
95
9
1
.
121
.
172
916
.
830
2
.038.002
12
.
981
.
538
3
.000
.00
0
334
.
587
248
.000
16
.
564
.
!
25
4
.
606
.
347
4
.
606
.
347
8
.
765
.
972
8
.765.972
52
.402
.4
95
CC
~
DIS
"
TRIBUCION ECONOMICA POR PROGRAMA
S
SECCION
:
13 CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINIST
'
ftACION
PUBLIC
A
SERVICIO
:
1
2
PROGRAMA
:
124A ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA MUNI
C
ARIi('UN/5UB
DENOMINACIO
N
iu
12
1201
1
2
1
1
3
151
IG(t
ALTUSCARGOS
FUNCIONAR
I
OS
TR
I
ENIO
S
F
U
NCIONAR
IO
S IN
T
ERINOS POR SUSTITUC
I
ON
LABORALE
S
GRATIF
I
CACIONES
C
UOTAS SOCIALES
7
'07
;
91
_ C
AI'177IL
0
2
1 REPARACIONES
,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
)
2 MATERIAL
;
SUMIN
I
STROS Y OTRO
S
22
66
REUN
I
ONES Y CONFERENCIA
S
23 I
NDEMN
I
ZACIONES POR RAZON DEL SERVICI
O
7'0
7
AL C
AP17T
1L
0
-IG I A MANCOMUNIDAD VEGA MEDIA DEL SEGURA
46
2 A FEDERACION REGIONAL DE MUNICIPIOS
46
3 A MANCOMUNIDAD BAJO GUADALENTI
N
46
4 FONDO
DE COOPERACION MUNIC
"
IPA
L
466
A FEDERACION REGIONAL MUNICIPIOS-CONV
.
SICAL
T0
7
;
4/
.
C
'
AI
1
I7
71
I
.
0
60
64
IN
V
ERSIONES NUEVAS DESTINADAS Al USO GENERAI
.
GASTOS DE INVERS
I
ONES DE CARACTER INMATERIA
L
7'0
7
A
1
CAPITULO
CREDITO
MODIFICACIONES
INICIAL ALTAS BAJA
S
0
0
~
U
0
0
0
0
3
.872 .108
53
.662
.85
4
4
:164
.465
25
.200
1
.666
.243
1
.355
.12
0
15
.961
.300
80
. 707
.29
0
0
0
0
0
0
306
.
885
5
.
078
.
473
2
.
644
.
276
1
.
576
.
880
9
.606
.51
4
015
.000,000
0 24
.
271
.
000
0 15
.
000
.
000
0 500
.
000
.
000
0 3
.
5
00
.0
0
0
0 55
7
.7
7
1
.
00
0
09
.
655
.
0
04
0 10
.
212
.
127
0
1
9
.
867
.1
3
1
76
0
CAJA DE COOPERACION 0 86
.193
.699
761
FONDO,DE COOPERAC
I
ON MUNICIPAL
0
500
.000.000
CREDITO CREDITO
DEFINITIVO RETENCION
MAXIM
O
0
3
.
872
.
1
0
8 3
.
872
.
1
0 8
0 53
.662,854 53
.662
.85
4
04
.
164
.
4
65
4
.
1
64
.
46
5
0
25
,
200
25,20
0
0 1
.666
.243
1
.66
6
.
24
3
0
1
.
355
.
120 1
.3
55
.
12 0
0 15
.
96
1
.
3
00 15
.961,30
0
0
8
0
.
70
7
.
2
90 80
.707
.
2
9
0
0 306
.
885 306
.
885
0 5
.
078
.
473 5
.
078
.
473
0 2
.
644
.
276 2
.6
44
.
276
0 1
.
576
.
880 1
.
5
76
.
88
0
0
9
.606
.514 9
.606.514
0 15
.0
0
0
.
0
00 7
500
.
00
07
.
5
00
.
000
0 24
.
271
.
000
15000
.000
9 27I
.
000
0 15
.
000
.
000 15
.
00
0
.
000 0
0 500
.
000
.
000
10 0
.000
.
0
00 400
.
000
.
000
0 3
.
500
.
000 3
.
500
.
000
0
55
7
.
77
1
.
000
13
7
500
.000 4
20
.
27
1
.00
0
0 9
.
655
.00
46
.
9
00
.000
2
.
755
,00
4
0
1
0
.
212
.
127 10
.
212
.
127
0 19
.867,131 6
.900
.000
12
.
9
6
7
.
13
1
0 86
.193
.699 86
.193
.699
0 500
.
000
.
000 50
0
.0
00
.0
00
~
O
b
~
DISTRIB
U
CION ECONOMICA POR PROGRAMA
S
SECCION
:
13 CONSEJERIA DE
HACIENDA
Y ADMíNISTRACION PUB
L
ICA
SERVICIO
:
1
2
PROGRAMA
:
124A ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA ML
T
NI
C
CREDITO MODIFICACIONES CREDITO CREDITO
,nR 1if'ON/SUB DENOMINACION INICIAL ALTAS BAJAS
DEFINITIVO
RETENCION MAXIM
O
77
0
CONVENIO TELEFONICA-PROG
.OPERATIVO REGIONAL
0
50
A
00
.
0
00 U
50
.000
.000 50
.000,000
771 CONVENIO TELEFONICA-PROG,OPERATIVO LOCAI
. 0
320
.000
.000 0
320
.000
.000 320
.0
00
.
000
7
0T
AL C'AI'17T11_O
: 0 956
.193
.
6
99 0 956
.19
3
.
6
99 956
.
1
93
.
699
TOTAL PROGRAMA
: 0 1
.624
.145
.634
0
1
.624 .145
.634 144
.400
.000 1
.479
.745
.63 4
DISTRIBUCION ECONOMICA
POR
PROGRAMA
S
SECCION
:
13 CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRAC[ON
PUBLIC
A
SERVICIO
: 1
2
PROGRAMA
: 443B PLAN DF
. COOP
. LOCAI
. AR
1
/t'ON/SUB
DENOMINACIO
N
60
INVERSIONES NUEVAS DESTINADAS Al
: USO GENERA
L
60
INVERSIONES NUEVAS
DESTINADAS Al
USO GENERA
L
TOTAL CAPITUI_U
:
TOTAL PROGRAMA
:
CREDITO MODIFICACIONES CREDITO CREDITO
INICIAL
ALTAS BAJAS DEFINITIVO RETENCION MAXIM
O
0 2
.4 18
.340
.040 0 2
.418 .340 .046
0 3
.264 .760
.000 I500
.000
.000 1
.764 .760 .000
0 5
.683.100
.046 1
.500
.000
.000 4
.183
.100
.046
0
5
.6
83
.100
.046 1
.500 .000
.000
4
.
183
.
100
.
046
2
.4 18
.340 .046
116
.000
.000 1
.648
.760 .000
116
.000
.000 4
.067
.100
.04
6
11
6
.00
0
.
000
4
.067
.
100
.
04 6
w
~
=
a
~
w
A
R"f/CON/SUB DENOMINACION
DISTRIBUCION ECONOMICA POR PROGRAMA
S
SECCION 13
SERVICIO
:
1
3
PRO(iRAMA
:
6 1
I B
CRF
.DITO
INICIA
L
IU ALTOS CARGO
S
12 FUNCIONARIO
S
1201 TRIENIO
S
1
6
0 CUOTAS SOCIALES
T07
A
L C'A
11
7
711
.O
:
21 REPARACIONES,MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIO
N
22 MATERIAL,SUMINISTROS Y OTRO
S
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON
D
EL SERVICI
O
TOTAI_ ('Al'I7TILO
.
62
INVERSIONES
NUEVAS ASOCFUNC
.OPERATIVO SERVI
C
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARACTER INMATERIA
L
• TOTAL CAYIITILO
:
TOTAL PROGRAMA
:
CONSF
.JERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUB4
.ICA
~
~
~
~o
c
3
n
~
~
D
a
PROGRAMACION E 1NFORMATIC
A
MODIFICACIO
N
ES CREDITO CREDITO
ALTAS BAJAS DEFINITIVO
RETENCION
MAXIM
O
0 2
.
982
.
578
0 77
.
751
.
099
0
3,119
.674
0 19
.
445
.
095
0 103
.
298
.
44
6
0 30
.
751
.
926
0 14
.
299
.
124
0
550
.000
0 45
.
601
.
050
0 47
.
720
.
892
0 210
.
170
.50
0
D 257
.
891
.
392
0 40
6
.790
:888
0 2
.
982
.
578
0 77
.
751
.
099
0 3
.
1 19 674
0
19
.445 .095
0 103
.
298
.
44
6
0 30
.
751
926
0 1
4
.
299
.
124
0550
.000
0 45
.
60/
050
0
47
.
720
.
892
0 210
.
17 0
.
500
0 257
.
891
.
392
0
400
90
.888
2
.9
82
.
578
77
.
751
.
09
9
3
.
1 19
.
67
4
19
.445 .095
103
.298
.44
6
30
.
751
.
926
2
.
381
.
100
11
.918 .024
550
.00
0
2
.381
.100
43
.
2/9
.
950
47
.
720
.
892
6
.
000
.
000 204
.
170
.50
0
6
.
000
.
000 251
.
891
.
392
8
.381
.100 398
.409
.788
Di
STRIBUCION ECONOMICA POR PROGRAMA
S
AR'T7C'ON/SUB DENOMINACIO
N
12
1201
151
160
SECCION
:
13
SERVICIO
:
1
4
PROGRAMA
:
612D
CREDITO
INICIA
L
T07
A1
_ C
Al
'
l7
Z/
l
.
O
ZO
ARRENDAMIENTO
S
21 REPARACIONES
,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIO
N
)2 MATER
I
AL
.,
SUMINISTROS Y OTROS
T07
;9
i
_ C
AY1
7
Z
i
L
0
.
85 5
DE SOCIEDADES DE COMUNIDADES AUTONOMAS
T07A1
. C
A
P
/
7Z11_O
:
TOTAL
PROGRAMA
:
CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PItBI
.IC
A
GESTION DEL TESORO PUBLICO REGIONAL
MODIFICACIONES CREDITO
CREDIT
O
ALTAS BAJAS DEFINITIVO RETENCION MAXIM
U
0
58,813
.564
0 2
.818
.391
0 93
.189
0 14,331
.120
076
.056.264
U
7
.360
.532
U 2
.230
.875
0 68
.947
.653
0 %8
.S39
.OG0
0 100
.000 .000
0 100
.000.000
0 254
.595
.324
0
58,813
.564
02
.818
.391
0 93
.
189
0 14
.
331
.
120
0 76
.056.264
0
7
.
360
.
532
0 2
.
230
.
875
0 68
.
947
.
653
0
78
.539.060
0 100
.000.000
0100
.000.000
0 25
4
.595
.32
4
2
.475
.000
115
.00
0
27
.911,300
30
.SOI
.
.iOU
46
.000 .000
46
. 000
. 00
0
76
.501
.300
58
813
.564
2
.
818
.
39
1
93
.
189
1
4
.
331
.
120
70
O
.
SFi
.
2G
4
4
.
885 532
2
115
.875
41
.
03b
353
48
.037
.760
54
.000 .000
54
.000.000
178
.09a
.O
Z
4
FUNCIONARIOS
TRIENIOS
GRATIFICACIONES
CUOTAS SOC
I
ALES
~
3
NI
w
Q
ic
T•
R1B!
!
CIO
N
G
r
=
ON
OR^
.!C
.A
POR
PROGR
.
U
^,A
S
AR
77C'O
N
/SU
B
DENOMINACIO
N
12 FUNCIONARIOS
1201 TRIENIO
S
151
GRATIFICACIONES
160 CUOTAS SOCIALES
SECCION
:
13
SERVICIO
:
1
4
PROGRAMA
:
63 l A
CR
E
DITO
INICIA
L
7707AL GA/'l7TJLO
:
22
MA
T
ERIAL
,
SUMINISTROS Y OTRO
S
TOTAL CAf'17ZILO
:
TOTAL
,
PROGRAMA
:
TOTA
L
SECC
IO
N
: 8
.8t 1
.7117
.U00 9
.223
.329
.966 7
.087
.311,883 10
.9-47
.725
.083 499
.035
.050 10
.448 .690
.03
3
O
0
U
0
0
U
0
0
DISTRIBUCION ECONOMICA POR PROGRAMA
S
A
R
r/C
ON
/
SUB
DENOMINACION
;,
~
~
7C
3
v
i
f
.n
f_
l
CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRAGION PUBLIC
A
POLITICA FINANCIER
A
MODIFICACIONES
CREDITO CREDITO
ALTAS BAJAS DEFINITIVO RETENCION MAXIM
O
16,613
.781
560
.118
660
.00
0
4
.
372
.
145
22
.
206
.
044
2
.610 .000
2
.610
.000
24
.816 .044
0
v
0
0
0
0
0
0
16
.613
.781
560
.1
1
8
660
.00
0
4
.372
.1
4
5
22
.206.044
2
.610 .000
2
.610.000
24
.
81
6
.
0
44
1 s2U
.6oo
1
.520
.00
0
1
.
520
.
000
b
.
6
i3
.
7
xi
560
.118
660
.00
0
4
.372.145
22
. 206
. 044
1
.090.000
1
.090
.000
23
.
296
.
044
SECCION
: 13 CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA
SERVICIO
: 1
4
PROGRAMA
: 631 A POLITICA FINANCIER
A
CREDITO
MODIFIC
AC
I
ONE
S
CRE
DITO
CRE
DITO
INI
C
I
AL AL
TAS B
A
J
AS
DEFINITIVO RETENC
I
O
N
MAX
I
M
O
DISTRIBUCION ECONOMICA POR PROGRAMA
S
SECCION
.
14 C
.
DE POLITICA TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICA
SERVICIO
:
1
PROGRAMA 51 I A ADMINISTRACION GENERA
L
AR'1/C
U
N/SU
B
DENOMINACIO
N
II
12
1201
121
1
3
1301
131
151
16
0
20
21
22
23
T07
A
L C'A
I
'
17
i
IL
l
)
410
ALTOS CARGO
S
PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES
FUNCIONARIO
S
TRIENIOS
FUNCIONAR
I
OS
I
NTERINOS POR
SUSTITUCION
LABORALE
S
ANTIGUEDAD
LABORAL EVENTUAL
GRATIFICACIONES
CUOTAS
SOCIALE
S
ARRENDAMIENTOS
REPARACIONES,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
MATERIAL,SU
M
INISTROS Y OTROS
INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICI
O
7'O7AL CA1I771L_O
A LA AGENCIA REGIONAL PARA EL MEDIO A
M
BIENTE
TOTAL CAPI7Z1L0
CREDITO MODIFICACIONES CREDITO CREDITO
INICIAL ALTAS BAJAS
DEFINITIVO
RET
'
ENCION
MAXIM
O
17
.578 000
7
.
758
.00
0
161
.188
.000
10
.115,000
1
.607
.00
0
34,224
.000
2
.485
.000
4
.263 .000
3
.
060
00
0
61,692
.000
303
.970
.000
0
0
0
0
1
.4
71
.
635
0
0
0
0
0
1
.471
.635
U
0
0
0
1
.500
.000
0
0
0
0
0
1
.500.000
17,578
.000
7
.758
.00
0
161
.188 .000
10
.1 15
.000
1
.578
.63
5
34
.224
.000
2
.485
.000
4
.263
.000
3
.060
.00
0
61
.692 .000
303
.941 .635
17
.578 .000
7
.
758
.00
0
161
.188 .000
10
.
115
.
000
1
.
578
.63
5
34
.224 .000
2
.485 .000
4
.
263
.
00
0
3
.
060
.
00
0
6
1
.
692
.000
303
.941
.63
5
6
.000 000
"
L
0
.
103
000
140
.416
.00
0
4
.
842
.
000
171
.366.000
743
.
440
.000
74
.3
.440.000
0 3
00
.0
00 5
.
700
.
000
0
3
.
1
90
.0
50
_
16
.
917
.
95
0
1
.
50
0
.000 7
.
020
.
800 134
.
895
.
200
0 242
.
100 4
.
599
.
900
1
.
500
.
000 10
.
752
.
950
162
.113
.05
0
0 247
.
813
.
332
4
95
.
626
.
668
0
2
47
.
813
.
332
4
95
.
G26
.
6G
8
5
.700
.000
16
.
917
.
95
0
134
.895 .200
4
.
599
.
90
0
162
.113
.0
.5
0
495
.626 .668
495
.626
.66
8
7
l
U
A LA A
G
EN
C
IA REGIONAL PARA EL MEDIO AMB
I
ENTE
70y
.
998
000 0 236
.666
.000 4
73
.
332
.000 473
.332
.000
760
ACTUAC
.
QUE COM
P
LEMENTEN PROGRAMA DE CONSE 3
.
000
.
000
0
0 3
.
000
.
000 0 3
.
000
.
00
0
780
ACTUAC
I .
Q
U
E C
O
MP
L
EMENTEN PROGRAMA DE LA CO 2
.00
0
.
000
0 0
2
.000
.
000 2
6
0
.
000 1
.
740
.
00
0
T07AL CAY17TIL0
: 714
.998
.000 0 23G
.G66
.000 478
.332
.000 2G0
.000 478
.072.000
TOTAL
PROGRAMA
:
1.
933
.
774
.
000 2
.
971.
G35 49G
.7
32.
282 1
.4
40
.
013.
353 2
60
.
000 1
.
439
.
753
.
353
a
~
=
O
`
.
~
a ~o
A
R7/('ON/SUB DENOMINACION
SECCIUN
:
14
SERVICIO
:
1
PROGRA
.
MA
:
51 1 B
CREDITO
INICIA
L
12 FUNCIONAR
IO
S
1201
TRIENIO
S
121
FUNCIONARIOS
INTER
I
NOS POR SUST
I
TUC
I
O
N
13 LABORALE
S
1301 ANTIGUEDA
D
151
GRATIFICACIONE
S
lGU CUOTAS SOCIALES
T07A1_ ("'APITULO
.
21
REPARACIONES,MANTENIMIENTO
Y CONSERVACIO
N
22 MATERIAL
,
SUM
I
NISTROS Y OTRO
S
2
3 I
NDEMNIZACIONES POR RAZON DEL
.
SERVICI
O
7'07AL C'
AP/T
CI
I
.
O
:
6
2 INVERSIONES NUEVAS ASOC
.
FUNC OPERATIVO SERVI
C
64
GASTOS DE INVERSIONES DE
CARAC TER
INMATERIA
L
TOTAL C
APlTT
I
I D
:
7
'
U
T
AL PROGRAMA
:
7
1
.237 .000
2
.630
.00
0
0
3
.576 .000
163
.000
612
.00
0
18
.532 .000
96
. 750
. 000
13
.693
.000
18,605
.00
0
897
.000
33
.195
.000
22
.000
.00
0
3
.000 .000
25
. 000
. 000
154
.945
.000
C
.
DE
POLITICA TERRITORIAL
Y OBRAS PUBLIC
A
PROGRAMACION Y ESTUDIO
S
MODIFICACIONES CREDITO CREDITO
ALTAS BAJAS
DEFINITIVO
RETENCION MAXIM
O
0
0
355
.026
0
0
0
0
355
.026
0
0
0
0
2
.357
.811
0
2
.357
.81
1
2
.
712
.8
37
U
0
0
0
0
U
0
v
0
930
.250
44
.85
0
975
.
100
0
0
0
975
.100
71
.237
.000
2
.630
.00
0
355
.
02
6
3
.
576
.
000
163
.
000
612
.
000
18
.
532
.
000
97
.
105
.
026
13
.
693
.
000
17
.
674
.
75
0
852
.
150
3
2
.
219
.
90
0
24
.357
.81
1
3
.
000
.
000
27
.
357
.
811
156
.682
.737
3
.
415
.
402
960
.
000
4
.
375
.
402
4
.375
.
4
02
71
.237
.000
2
.630
.00
0
355
.026
3
.576
.000
163
.000
612
.00
0
18
.532 .000
97
.105.026
13
.693
.O
Q
0
17
.674
.75
0
852
.150
32
.2! 9.900
20
.942
.40
9
2440
.000
22
. 982. 409
15
2
.
3
07
.
33 5
3
~
~
3
e~
Zn
w
DISTRIBUCION ECONOMICA POR PROGRAMAS
v
~
DISTRIBUCION
ECONOMICA POR PROGRAMA
S
A
_
Rf/CON/SUB
DENOMINACION
SECCION
:
14
SERVICIO
:
2
PROGRAMA
:
432A
CREDITO
WICIA
L
IU ALTOS CARGOS
12 FUNCIONARIO
S
1201 TRIENIO
S
121 FUNCIONARIOS INTERINOS POR SUSTITUCIO
N
151
GRATIFICACIONES
I
60 CU07AS SOCIALE
S
22
2 3
6 4
7C
6
U
TOTAL CAP17Zi
1
.U
.
MA fERIAL,SUMINISTROS Y OTRO
S
INDEMNIZACIONES
POR RAZON DEL SERVICI
O
TOTAL C
API7UL0
.
GASTOS DE INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL
T
O
T
A/
_ C'
A
P
I7
'U
I
.O
.
INTERVENCION EN AREAS URBANAS
.
7
'0
7AL
C'
A
P
I7
7J
1
_0
:
TOTAL PROGRAMA
:
5
.688 .000
68
.601
.00
0
3
.783
.000
0
510
00
0
19
.366 .000
97
.948.000
1
.480000
1
.255
.000
2 735
.000
20
.000 .000
20
. 0
0
0
.
000
40
.000 .000
40
.000
.000
160
.683
.000
C
.
DE POLITICA TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICA
PLANEAMIENTO Y DISCIPLINA
URBANISTIC
A
MODIFICACIONES CREDITO CREDITO
ALTAS
BAJAS
DEFINITIVO RETENCInN MAXIM
O
0
0
0
2
.310 .039
0
0
2
.310.039
0
0
0
0
l
o
70
.000.000
70
. 000. 000
72
.
31
0
.0
39
0 5
.
688
.
000
U 68
.6
01
. .
000
0 3
.
783
.
000
0 2
.
310
.
039
0 510
.
000
019
.366 .000
0
100
.258
.03
9
74
.
000 1
.
406
.
000
62
.
750 1
.
192
.
250
1
36
.
750 2
.
598
.
250
0
20
.000 .000
0 20
.
000
.
000
0
110,000
.000
0 11
o
. ooo
.
0
0
0
13
6
.750 232
.85
6
.289
l3
.
! 57
.
964
13
.157964
47
.
869
.
000
-
J7
.
869
.
00
0
61
.026
.964
5
.
688
.
000
68
.
601
.
00
0
3
.783
.000
2
.
310
.
039
510
.
00
0
19
.
366
.
000
100
.258.039
1
.406.000
1
.192 .250
2
.598
.250
6
.842.036
6
.842
.036
62
.131
.000
62
.131
.000
171
.829
.3
j
5
a
~
3
eo
C
~
A
Ó
~
v
i
rD
W
r
.+
r . ~
.,
Aft
1/
(C)N
/
SUB DENOMINACION
DISTRIBUCION ECONOMICA POR PROGRAMA
S
SECCION
:
14
SERVICIO
:
2
PROGRAMA
:
432B
CREDITO
INICIA
L
12 FUNCIONARIOS
1201 TRIENIO
S
121 FUNCIONARIOS INTERINOS POR SUSTITUCION
151 GRATIFICACIONE
S
160
CUOTAS SOCIALES
7
07
A1
_ C
AI'17
U
LU
.
22 MATERIAI
,
SUMINISTROS Y OTRO
S
23 INDEMNIZACIONES POR
RAZON
DEL SERVIC
I
O
T
U
7'
A
L ('
A1
'
/
771LO
.
64
GASTOS DE INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL
.
T0
7
;
91
. C
AI'I7Z
l
L
0
:
TOTAL
.,
PROGRAMA
:
20
.453 .000
597
.00
0
0
204
.
0
00
5
.397
.00
0
26
.651
.000
2
.
424 000
239,00
0
2
.663.000
20
.000 .000
20
. 0
00
.
000
49
.
314
.
000
C
.
DE POLITICA TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICA
PLANEAMIENTO ESPECIA
L
MODIFICACIONES
CREDITO CREDITO
ALTAS
BAJAS DEFINITIVO RETENCION
MAXIM
O
U
0
157
.566
0
0
157
.566
0
0
0
0
0
157
.566
O 20
.453
.000
0 597
:
OOU
0 157
:
566
0 204
.
000
0 5
.
397
.
000
026
.808
.56
6
121
.
200 2
.
302
.
800
11
.
950 227
.
050
133
.150
2
529
.
850
2
.357
.811
17
642
.189
2
.357
.811 17,642
.189
2
.490
.961
46
.980
.605
17
.
642
.
189
17
.642
.18
9
17
.642
.189
20
.453
.000
597
.000
157
.
566
204
.
00
0
5
.
397
.
000
2G
.
808
.
566
2
.302
.80
0
227
.
050
2
.
529
.
850
0
0
29
.338
.416
~
C
y
~
CJ
1
.
~ I
m
,, .
a
ro
DISTRIBUCION ECONOM
I
CA POR PROGRAMA
S
ART/CON/SUB DENOMINACION
SECCION
: 14
SERVICIO
:
2
PROGRAMA
: 432D
CREDITO
INICIA
L
12 FUNCIONARIOS
1201
TRIENIO
S
1
2
1
FUNCIONARIOS
.
INTERINOS POR SUSTITUCION
151
GRATIFICACIONE
S
1
60 CUOTAS SOC
I
ALES
TOT
.
91
_
(
'
AP
1
771 1
_
O
22
MATERIAL, SUMINISTROS
Y OTRO
S
23
INDEMNIZACIONESPOR RAZON
DEL SERVICI
O
TOTAL
C A1
'
/7T
1
1
.0
:
'
60 INVERSIONES
NUEVAS
DESTINADAS AL USO GENERA
L
61 INVERSIONES DE REPOSICION DESTINADAS USO GEN
R
62
INVERSIONES
NUEVAS ASOC FUNCOPERATIVO SERVI
C
6
2 INVERSI
O
NES NUEVAS ASOC FUNC
.
OPERATIVO SERV
I
TOTAL C
API7UL0
:
700 A LA UNIVERSIDAD-CAMPU
S
76
4
INFRAESTRUCTURA DE LA MANGA
7
0
7A1
_ C'
AI'17
'
U/
_
D
:
TOTAL PROCRAMA
:
22
.507
.000
1
.
076
.
00
0
0
4
08
.
000
5
.
771
.
00
0
29
.762.000
1
.
311
.
000
239
.00
0
1
.550
.000
89
.
000
.
00
0
55
.
000
.
000
15
.000
.00
0
0
159
.000.000
120
.
000
.
000
70
.
000
.
00
0
190
.000.000
380
.312 .000
C
.
DE
POLITICA TERRITORIAL
Y OBRAS PUBLIC
A
INFRAESTRUCTURA URBANISTIC
A
MODIFICACIONES CREDITO CREDITO
ALTAS BAJAS DEFINITIVO RETENCION MAXIM
O
()
0
160
.495
'0
0
l60
.495
0
0
16
.294 .147
0
5
.00000
0
20
.000
.000
41
.294.147
0
0
0
41
.454 .642
0 22
.
507
.
000
0 1
.
076
.
000
0
160
.
495
0 408
.000
0 5
.
771
.
000
0 29
.
92
2
.
495
65 550 1
.
245
.
450
11950 227
.
05
0
77
.500 1
.472
.50
0
20
.0
00 000 85
.
294
.
147 63
.
175
.
372
55
.000 .000
0
0 20
.
000
.
000 18
.
000
.
000
0 20
.
000
.
000
75
.000
.000 125
.294.147
81
.175
.
372
0 120
.
000
.
000
120
.000 .000
0 70
.
000
.
000 29
.
710
.
145
0190
.000
.000 149
.710
.14
5
75
.
077
.500 34
6
.
689
.142 230
.885
.517
22
507
.000
1
.076
.00
0
160
.
495
408
.000
5
.
771
.
00
0
29
.
97
.
2
.
49S
1
245
450
227
.
05
0
l
.
472
. .
5
00
22
.
1 18
.
775
0
2 OOO
.
OQ
O
20
.000 .000
44
.118
.77
5
0
40
.289 .855
40
.289.855
115
.803 .625
~
3
~
O
3
v
~
0
DISTRIBUCION
ECONOMICA
POR PROGRAMA
S
AR
"
i
/
(
'
QN
/
SUB DENOMINACION
SECCION
:
14
SERVICIO
:
2
PROGRA
.
MA
: '
SSIA
CRLDITO
INICIA
L
12 FUNCIONARIO
S
1201 TRIENIO
S
121
FUNCIONARIOS
INTERINOS POR SUSTITUCIO
N
1
3 LABORALE
S
1301 ANTIGUEDA
D
151
GRATIFICACIONE
S
160
CUOTAS SOCIALES
7
0
7A1_ CAP1171!_O
:
21 REPARACIONES,MAN iENIMIENTO Y CONSERVACIO
N
22 MATERIAL,SUMINISTR05 Y OTRO
S
23
INDEMNIZACIONES
POR RAZON DEL SERVICI
O
TOTAL CAPITULO
:
6
0
INVERSIONES NUEVAS DESTINADAS AL USO GENERA
L
TOTAL
CAPI7ZI!_O
:
7U0 CONVE COLABOR
.INSTI
. TECNO-GEOMINERO DE ESP
A
TOTAL CAPITULO
:
TOTAL PROGRAMA
:
31
.242,000
1
.319
.1)O U
0
1
.790
.0
00
41
.000
123
.00
0
8
.380000
42
.
895
. 000
5
.342 .000
8
.924 00
0
448
.000
l4
.7/4
.000
108
.814 .000
108
.814
.00
0
18
.000 .000
18
. 000
. 000
184
.423 .000
G UE POLITICA TERRITORIAL Y OBRAS PUBLIC
A
CARTOGRAFIA
MODIFICACIONE
S
ALTAS
BAJA
S
U
U
153
.092
0
0
0
0
153
.092
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
3
.09
2
C RED ITO CRED I TO
DEFINITIVO RETENCIUN MAXIM
O
0
31
.
242
.0
00
0 1
.319 .000
0 153
.
092
0 1
.
790
.
000
0 41
.
000
0
123,000
0 8
.
380
.
000
0 43
.
048
.
09
2
267
.
100 5
.
074
.
900
446
.
200
'
8
.
477
.
800
22
.
400 425
.
60
0
735
.700 13
.978.300
0 108
.
814
.
000
0
1
08
.
814
.
000
0 18
.
000
.000
0
18
.
000
.
00
0
735
.700 183
.840
.392
29
.143
.472
29
.1
43
.
47 2
3
.000 .000
3
.000.000
32
.
143
.
472
3
I.
2
12
.
1)UO
1
.319,00
0
153
.
092
1
.
790
.
000
41
.000
123
.
00
0
8
.
380 000
43 048
.
092
, 5
.
074
.
900
8
.
477
.
80
0
425
.
600
13
.
978
.
300
79
.
670
.
528
79
.
670
.
528
15
.
000
.
000
15
.000
.000
151
.696
.920
C
A
~
C
~
f
D
ó
~
N
C
I~
i
r
UISTRIBUCION ECONOMICA POR PROGRAMA
S
SECCION
:
14 C
.
DE POL
.
I
T
[CA TERRITORIAL Y OBRAS PUBLIC
A
SERVICIO
:
3
PROGRAMA
:
513C CONSERV
.
Y EXPLOT
.
DE LA RED VIARI
A
AR1/CON/SUB DENOMINACIO
N
10
12
1201
1206
121
1
3
1301
131
151
160
ALTOS CARGOS
FUNCIONARIOS
TRIENIO
S
FONDO CUMPLIMIENTO
SENTENCIAS PERSONAL FUNCI
FUNCIONARIOS INTER
I
NOS POR SUSTITUCION
LABORALE
S
ANTIGUEDAD
LABORAL EVENTUAL
GRA
T
IFICACIONES
CUOTAS SOCIALES
7O
7A
L
(
'
API7
7IL0
CREDITO MUDIFICACIO
N
ES CREDITO CREDITO
INICIAL ALTAS BAJAS DEFINITIVO RETENCION MAXIM
O
5
.688
.0
.00
167
.
157
.
00
0
13
.
144
.
000
0
0
'
298
.
448
.
000
30
.
912
.
000
0
13
.
812
.
000
146
.
802
.
000
675
.963
.000
0
0
0
1
.
4
85
.625
118
.860
0
0
1
.985
.160
0
0
3
.589
.64
5
21 REPARACIONES
,
MANTEN
I
M
I
ENTO Y CONSERVACION 20
.
774
.
000
22 MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS 37
.
533
.
000
23 INDEMNIZACIONES POR RP
?
ZON DEL SERVICIO 54
.
284
.
00
0
T
0
7
:
41
_
.
(
'
AP
1
771
I
.O
: 112
.591
.000
0
0
0
0
U
0
0
a
0
0
0
0
0
0
0
1
.0
38
.
700
1
.
876
.
650
2
.
714
.
200
5
.629
.550
5
.688 .000
167
.
157
.
000
13
.
144
.
000
1
.
485
.
625
118
.86
0
298
.
448
.
000
30
.
912
.
000
1
.
985
.
16 0
13
.
812
.
000
146
.
802
.
000
679
.
552
.
645
19
.735 .300
35
.656 .350
51
.569
.80
0
106
.961
.450
5
.
688
.
00
0
167
.157
.00
0
13
.
144
.
000
1
.
485
.
625
118
.86
0
298
.448,000
30
.
912
.
000
1
.9
85
.
14
0
13
,
812
.
0
00
I46
.
802
.
000
679
.552
.64
5
1
.
500
.
000
18
.
235
.
300
2
.
500
.
000 33
.
156
.
350
10
.
000
.
000 41
.
569
.
800
14
.
000
.
000 92
.
961
.
45
0
60
INVERSIONES NUEVAS OESTINADAS AL USO GENERAL 45
.
000
.
000 0 0 45
.
000
.
000 31
.
988
44
.968
.012
6
1 INVERSIONES
DE
REPOSICION DESTINADAS USO GENR 1
.
155
.
000
.
000
0
0 1
.
155
.
000
.
000 132
:
701
.
514
1
.022 .298.486
61 INVERSIONES DE REPOSICION DES fINADAS USO GENE 0
188,125
.000 0
188
.
125
.
000 188
.
125
.
000
61
INVERSIONES DE REPOSICION
DESTINADAS
USO GENE 0 1
9
.86
6
.499 0
19
.
866
.
499 19
.
866
.4
9
9
707A1
.
CAI'17Z/l
_
O
:
1
.
200
.000.000
207
:
99
1
.
499 0
1
.
407
.
991
.
499
1
32
.
733
.
502 1
.
275
.
257
.
997
TOTAL
PROGRAMA
: 1
.988
.
554
.
000 211
.581
.14
45.629
.
550 2
.194.505
.
594 14
6
.733
.502 2
.047
.
772
.
092
ART
/C
ON
/
SUB DENOMINA
C
IO
N
12
1201
151
If
0
2
3
60
62
64
DISTRIBUCION
ECONOMICA
POR PROGRAMA
S
SECCION
: 14
SERVICIO
:
3
PROGRAMA
: 513D
C
R
E
DI
TO
[NICIA
L
FUNCIONARIOS 18
.74
5
.000
TRIENIOS 1
.540.000
GRATIFICACIONES 714
.000
CUOTAS SOCIALES 4
.398
.00
0
TOTAL CAPI77J1
.0
:
25
.397
.000
INDEMNIZACIONES
POR RAZON DEL SERVICIO 1
.269.000
TOTAI
. CAPITULO
:
1
.269
.00
0
INVERSIONES
NUEVAS DESTINADAS AL USO GENERAL 5
.020 .827 .000
INVERSIONES
NUEVAS ASOCFUNC
.OPERATIVO SERVIC O
GASTOS DE
INVERSIONES
DE CARACTER INMATERIAL
0
TOTAL CA/'17TJL0
: 5
.020.827.000
TOTAL PROGRAMA
: , 5
.047
.493
.000
C
.DE POLITICA
TERRITORIAL Y OBRAS PUBLIC
A
PLANIF[C Y MEJORAS DE LA RED VIARIA
MODIFICACIONES CREDITO CREDIT
O
ALTAS BAJAS DEFINITIVO RETENCION MAXIM
O
U 0- 18
.
745
.000 18
74
5
000
U 0 1
.
540
.0
00 1
.540 000
0
0 71
4
.
000 714 0
00
0 0 4
.
398
.
000 4
.3
98
000
0 0 25
.
397
.
000 25
.
39
7 0
00
0 63
.
450 1
.
205
.
SS
0 1
20S 550
0 63
.
450
1
.
20S
:
SS0
1
.
205
550
0 240
.
491
.
499 4
.
780
.
335
.
501 512
.
736
.
680 4
,
267 598 82
1
7,700,000
0 7
.
700
.
000 3
.
100
.0
00 4
.
600 000
4
.
800
.00
0 0 4
.
800
.
000
4
.800000
1
2
.
S
0
0
.
000240
.
49
1
.
499 4
.
792
.
83S
.
S0
1
515
.
836
.
680 4
.
276
.
998
.
82
1
12
.S
00
.
000
240
.554
.949 4
.819.438
.051 515
.83
6
.680 4
.303 .601
.371
~
~
~
f
D
m
DIS
"
I
'
RIBUCION ECONOMICA POR PROGRAMA
S
AR
T
/C'
ON
/
SUB D
E
NOMINACION
SECCION
: 14
SERVICIO
:
4
PROGRAMA
: 431A
CRI
:DITO
INICIAL
C
.
DE
POLITICA TERRITORIAL
Y OBRAS PUBLIC
A
PROMOCION Y REE
-
iABIL[TACION DE VIVIENDAS
MODIFICACIONES CREDITO CREDIT
O
ALTAS BAJAS DEFINITIVO RETENCION MAXIM
O
1
0 ALTOS CARGOS 5
.
688
.
000 0
12 FUNCIONARIOS 69
.
212
.
00
0 0
12
0
1 TRIENIOS 3
.
274
.0
00
0
121 FUNC
I
ONARIOS INTER
I
NOS POR SUSTITUCION
0 4
84
.
40
9
1
5
1
GRATIFICACIONES
1
.
020
.
00
0 0
160
CUOTAS SOCIALES 18
.
615
.0
00
0
7'07A1
. C'41'171JL0
: 97
.809
.000 484
.40
9
22 MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS 4
.
355
.
000
0
23
I
NDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 1
.0
17
.
000
0
707
;41
.
C"
.9
1
'!
T
7
II
.O ~ 5
.372
. 000
0
781 PARA ADQUISION VPO
.
FINANCIADAS M O P
.
T 1
.
000 249
.
999
.
00
0
78
2 PARA ADQUISION VPO
.
FINANCIADAS CAR M
1
.162
.700.000
0
7-
07AL
:
{
'
API7
71
L0
:
1
.
162
.7
0
1
.
000 24
9
999
.
000
TOTAL PROGRAMA
:
1
.
26
5
.
882
.
000 250
.483 .409
U 5
.6
88
.000
5
.
688
.00
0
0 69
.
212
.
000 69
.
212
.000
0 3
.274
.000 3
.274 .000
0 484
.
409 48
4
.
409
0
1
.020 .000
1
.
020
.
0
00
0 18
.
615 .0
00 18
.
615
.
0
00
098
.2
93
.
409 98
.
293
.
40
9
1
.
167
.
750 3
.
187
.
250 3
.
187
.
23
0
50
.
850 966
.
150 966
.13
0
1
.218
.600 4
.153
.400 4
.1 s?
. ao
o
0 250
.
00
0
.000
209
.
378
.
239 40
.
621
.
761
0
1
.
162
.
700
.
00
0
167
.2
61
.
582 995
.
438
.
418
0
1 412
.700.000
376
.
639
.
82
11
.
036
.
060
:
17
9
1
.218
.0
00 1
.515
.146
.809 376
.639
.821 1
.138
.
506
.988
~
Á
~
~
~
~
3
C
II
ART/
(
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B DEN
O
M
WAC
I
O
N
DISTRIBUCION ECONOMICA PUR PROGRAMA
S
S
E
I
:
I
,
IúN
: 14
SERVICIO
:
4
PROGRAMA
: 431B
CREDITO
INICIA
L
12 FUNCIONARIO
S
1201 TRIENIO
S
1
3 LABO
R
ALE
S
1301 ANTIGUEDA
D
151 GRATIFICACIONE
S
IGI) CUÓTAS SOCIALES
TC)TA!_ C'Al'1771L
O
21 REPARACIONES,MANTENIMIENfiO Y CONSERVACIO
N
22 MATERIAL,SUMINISTROS Y OTRO
S
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICI
O
TOTAL CAI'17UL0
.
460 OFICINAS GESTORAS DE REHABILITACION
.
7'07Al
. C'Al'177J1_
O
60 INVERSIONES NUEVAS DESTINADAS AL USO GENER
A
L
61 INVERSIONES DE REPOSICION DESTINADAS USO GE
NR
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARACTER INMATERIA
L
T07A1
. CAP17UL0
.
762 PARA ACTUACIONES PATRI
M
O
N
IO ARQUIT
E
CTONICO
.
780 PAR
A
REHABILITACION VIVIEN
D
A FI
N
A
N
CIAD
A
S MOPT
,
783 PARA
R
EHABILIT
A
CIO
N
VIVIE
N
DAS
F
INA
N
CI
AD
AS CARM
.
784 PARA REHABILITACION VIVIENDAS AFECTADAS ALUMI
N
TOTAL CAP/TULO
.
8
22 PRESTAMOS VIVIENDA RURAL
.
77J Í AJ
.
C
'
AI'I Í
U
l O
C
.uL rÚL
.
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GR TT(1R i A T
v nR
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P
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A
ACTUACIONES EN PATRIMONIÓ ARQUITECTONICU
MOUfFICAClOI,1ES CREDITO CREDIT
O
ALTAS
BAJAS
DEFINITIVO
RETENCION MAXIMC
)
u
49
.414
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2
.176
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1
.
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.
000 0
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.
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0
306
.
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U
14
.103
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0
66
.899
.000 0
318
.000
U
13
.
692
.
000
0
896
.
000 U
1
4
.
906
.
000 0
16
.
000
.
00
00
16
.000
.000 0
27
.
788
.00
00
3
9
.
212
.0
00 3
0
.0000
00
36
.
179
.0
00 5
.
70
000 0
103
.179
.000 35
.700000
1
02
.
000
.
000 82
.
000 000
1
.
000 49
.
999 0
00
119
.
000
.
000 0
388
.
000
.
000 0
609
.
001
.
000
131
.99900
0
2
.
000 0
2
.000 0
0
48
.414
.000 48 •114
.00(1
0 2
.17
6
.
000
2
.17
6
.
00
0 1
.818
.
000
1
.819
.000
0 82
.000 82 000
0306
.000
306
.
00
0
0 14
.103
.000 14
.103
.000
0 66
.899
.000 16
.899 00
0
15
.9
0
0 302
.100 30210
0
5
.084
.600 8
.607
.400 8
.607
.
4
00
44
.800 851
.200 85120
0
5
.145
.300 9
.760.700
9
760
.700
5
.700,000
10
.300
.000 Ir' 10
.30
0
.000
5
.700.000
10
.300.000
10
.300
. 00
0
0 27
.788
.000 6
.440
.500 21
.347
.
50
0
0 6
9
.212
.000 7
.085
.087 62
.126 .913
0 41
.879
.000 41879
.U0(1
0 138
.879
. 000 13
.525
.587 / 25
.
.353 -t l 3
0 184
.000
.000 2
.569
.1
4
8 181
.430 .852
0 50
.000
.000 28
.087
.187 21
.912
.81
3
50
.000
.000 69
.000
.000 69
.000
.000 0
0 388
.000 .000
388
.000
.000
0
.50
.000
.000 69
1
.000
.000 487
.656
.335 203
.343
.66
5
0 2
.000 2
.000
0 2
.000 2
.000
~
~
~
w
AR
'
T
i
(
'
ON
/
SUB
DENOMINACION
D[STRIBUCION ECONOMICA POR PROGRAMA
S
SECCION
:
14
C
.DE
POLITICA,TERRITORIAL Y OBRAS PU
B
LICA
SERVICIO
: 4 É
¿
4318 ,
v
Ci'ü,yCiOivES
EN
PATRIMONIO r~Kl1Ü1T
E
t
.1
UNICU
CREDITO MODIFICACIONES CREDITO ('REDITO
INICIAL
ALTAS
BAJAS
DEFINITIVO
RETENC'ION MAXIM
O
TOTAL PROGRAMA
: 8119
.987
.
000
167
.
6
99
.
00
0 60
.845
.300 91
6
.8-10
.700 501
.181
.922
415
.
658
.77
8
DISTRIBI
JCION ECONOMICA POR P
R
OGRANIA
S
SECCION
:
14 C
.
DE POLITICA
TERRITORIAL
Y OBRAS PUBLICA
SERVICIO
:
4
PROGRAMA
:
431C PROMOCION PUBLICA DE VIVIENDA
S
A
R
r/
(
,
ON
/
S
U
B D
E
NOMIN
A
CION
12 FUNC
I
ONARIOS
12
0
1 TRIENIO
S
12
06
FONDO CUMPL
I
MIENTO SENTENCIAS
PERSONAL FUNCI
13
LABORALE
S
1301 ANTIGUEDAD
151
GRATIFICACIONE
S
160 CUO
T
AS SOCIALES
TO7AL (
'
AI'IÍT
.
!!
_
U
CREDITO
INICIA L
-t
3
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0
.
0
u
0
2
.336.000
0
1
.818 .000
41
.
000
255
.
00
0
12,370
.000
60
.270
.000
MODIFICACIONES
ALTAS BAJAS
u
0
590
.403
0
0
0
ll
590
.403
CREDITO CREDIT
O
DEFINITIVO RETENCION
MAXIM
O
o 43
.450
.000 43
.450
.00
0
0 2
.
33
6
.19
O
02
.
33
6
.00
0
0
590
.4
03 590
.4
0 3
0 1
.
818
.00
0 1
.
818
.0
00
041
.000 ' 41
.00
0
0
255 000 255
.
00
0
0
12 370000
12
.
37
0
.00
0
0
W860
.4
03 60
.
860
.
4
03
21 REPARACIONES
, MANTENIMIENTO
Y
CONSERVACION 0
3
.
540
.
000 0 3
540
000 3
.
540
.00
0
22 MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS 20
.
451
.
000 1
.
810
.
000
1
.022
.550
21
.
238 450 21
.
238
.
45
0
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL
SERVICIO
837
.
000 0 41
.
850 795 15
0 795,15
0
7
'
01A1
.
C
'
AP/
7711
_
0
. 21
.288.000
5
.
350
.
000
1
.06
4
.
400
25
.
5
73
.6
0
0 25
.
5
73
.6
00
161
ARRENDATARIOS PARQUE MUNICIPAL
. 5
.000.000
T07
:
4
L
(
'
A
1177
11_
O
:
5
.
000
.
000
60
6
1
7G0
INVERSIONES NUEVAS DESTINADAS AL USO GENERAL 1
.
410
.
000
.
00
0
INVERSIONES DE REPOSICION DESTINADAS USO GENR 100
.
000
.
00
0
70T
'
Al
. C
API7UL
Gl
: 1
.51
0
.
000
.
00
0
PARA REPARACION PARQUE MUNICIPAL DE VIVIENDAS
.
16
.
000
.
000
707A1
.
(
'
A/
17
711
.
0
:
1
6
.
000
.
00
0
TOTAL PROGRAMA
:
1.
612
.
558
.
000
0 0
5
.000 .000
5
.
000
.
000
0
0 0 5
.V
00
.
000 5
.
000
.
000 0
0 54
.
000
.
000 1
.
356
.
000
.
000 298
.
318
.
748
1
.057
.681 .252
0 16
.
000
.
000 84
.
000
.
000 22
.
945
.
113 61
.
054
,
887
070
.
000
.
000 /
.
d40
.
000
.
000 321
.
263
.
861 1
. 118
.736
.13
9
8
.
000
.
000 0
24
.000
.000
24
.
0
00
.000
0
8
.
000
.
000 0 24
.
000
.
00
0 24
.
000
.
00Ó 0
13
.940
.
4
03 71
.
064
.400 1
.555 .434
.
0
03 350
.2
6
3
.8
6
1 1
.205.170.142
~
DISTRIBUCION
ECONOMICA
POR P
ROGRAMA
S
ART/CON/SUB DENOMINACION
e
1
0
1
2
12
0
1
1206
1
3
1301
151
160
SECCION
:
14
SERVICIO
:
5
PROGRAMA
:
513A
CREDITO
[NIC[AL
.
ALTOS CARGOS
FUNCIONARIOS
TRIENIO
S
FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS PERSONA
L
FUNCI
LABORALE
S
ANTIGUEDAD
GRAI I
F
ICAC
I
ONES
CUOlAS
SOCIALES
TO
TA
L
(
'
AP17UL
0
2
2 MATERIAL
,
SUMINISTROS Y OTRO
S
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICI
O
TOTAL C
A
P
I
TULO
:
TOTAL
PROGRAMA
:
5
.688 .000
85
.099
.00
0
7
.206 .000
0
5
.796
.00
0
406
.000
1
.530 0(
0
17
.769
.00
0
123
.494.000
3
.362 .000
2
.160 .000
5
.522,000
129
.
016
.
00
0
C
.
DE POLITICA TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICA
3
~
Cc
~
GESTION E
IN
S
PESC
.
DE T2A
.
NSP
.
TERRES
T
RES
MODIFICACIONES CREDITO (
'
Rf
:
DIT
'
O
ALTAS
BAJAS DEFINITIVO RETENCION MAXIM
O
0
0
0
864
.475
0
0
0
0
864 475
0
0
0
86
4
.
475
0 5
.
688
.
000
0 85
.
099
.
000
0 7
.
206
.
000
0 864
.4
75
.
0 5
.
796
.
000
0 406
.
000
0 1
.
530
.
000
0 17
.
769
.
000
0
1
24
.
358
.
47
5
168
.
100 3
.
193
.
900
108
.
000 2
.
052
.
000
276
.
100 5
.
245
.
900
276
.100 129
.604
.375
5 688000
85099
.00
0
7206
.000
864 4
7
5
5 796
.00
0
406,000
l 530 000
17
.76900
0
124 3
SR
,
4
75
3 193
.900
2
.052 .000
5
.245
.900
129
.
GOd
,
375
J
~
DISTRIBUCION ECUNOMICA POR PROGRAMA
S
A
RI
/
(
O
N
/SUCi D
EN
OMINACION
SECCION
:
14
SERVICIO
:
5
PROGRAMA
: 51313
CRf
:
.
D1T
'
O
INICIA
L
12 FUNCIONARIOS
1201 rRiErvio
s
1206 FONDO CU
M
PLIMIENTO SENTENCIAS PERSONAL FUNC
I
151
. GRATIFICACIONE
S
I0 CUOTAS SOCIALES
7'07Al
. ('AI'I77lL
O
2
2 'MATERIAL,SUMINISTROS
Y OTRO
S
2 i INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICI
O
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7
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4
L
C
'
A
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T
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.
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400 SUBVENCION SERVICIOS FERROVIARIO
S
lU T A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA
. TRANSPORTE COL
E
CTI
T
07AI ('A
17
77
Il 0
60 INVERSIONES NUEVAS DESTINADAS AL USO GENERAL
61 INVERSIONES DE REPOSICION DESTINADAS USO GE
N
E
7*O7Al
. ('AI'17T/I
.O
700 MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA FERROVIARI
A
760 ESTACIONES DE MERCANCIAS
.
771) REESTRUCTURACION Y
M
EJO
RA
D
E
SERVIC
I
O
S
.
707
;4L CAP17TI!_O
.
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1
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.
8
.
138
.
00 0
44
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.
00
0
2 3
58
.
0
00
594
.00
0
2
. 9
52
. 000
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15
.000 .000
ss
. onn
000
32 9
.
5
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.
000
0
329
.500.000
73
.
241
.000
21
,
000
.
000
18
.759
.00
0
113
.000
.000
545
.295
.
000
C
DE POLITICA TERRITORIAL Y OBRAS
PUBLIC
A
PLANIFICAC[ON Y ORDENACION DEL TRANSP
.
MODIFICACIO
N
ES CREDITO
CREDIT
O
ALTAS
' BAJAS
DEFINITIVO
RETENCION MAXIM
O
U
U
57
.464
0
0
57
.464
0
0
0
0
0
n
0
11
.000 .000
11
.000
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0
0
0
0
11
.0
57
.46
4
U
34
.554 .000
0 1
.743
.000
0 57
.
46
4
0 408
.
000
0 8
.
138
.
000
0 44
.900
.46
4
117
.
90
0 2
.
240
.
10 0
29
.
7
00 56
4
.
300
147
.600 2
.804
.40
0
0
40
.000 .000
15
.000 .000
0
15
.00
0
.000 40
.0
00
.000
11
.
000
.
000 318
.
500
.
00
0
0
11
.000
.000
11
.
000
.
000 329
.
500
.
000
0
73
.241
.000
0
21
.000 .000
0 18
.
759
.
000
0 113
.
000
.
00
0
26
.147
.
6
00 530
.204
.
8
64
34
.
55
4
.000
1
.
743
.
00
0
57
.
464
4
08
.
000
8
.
138
.
00
0
44
.
900
.
464
2
.240
.100
5
64
.
30
0
2
.80
4
.
40
0
34
.000
.000 6
.000
.0
00
0
3
4
.
000
.
0
0
0
F
. ooo . oao
27
.
362
.
16
9
291
.
137
.
8
3
1
11
:
000
.
000
0
3
8
.
362
.
1
692
9
1
.1
37
.
83
1
5
46 73
.
240
.
454
21
.000
.000
13
.
359
.
00
0 5
.
400
.
000
13
.
359
.546 99
.6
40
.
49
4
85
.721
.
7
15 444
.483
.149
~
3
O
~
~
.+
Ak
.
T/
C
ON/SUB DENOMINACION
DISTRIBUCION ECONOMICA POR
PROGRAMA
S
SECCION
:
14
SERVICIO
:
5
PROGRAMA
:
514A
CR
E
DITO
INICIA
L
12
FUNCIONARIO
S
1201
TRIENIO
S
1
3
LAB
O
RA
L
ES
`
1301 ANTIGUEDA
D
I51 GRATIFICACIONE
S
160
CUOTAS SOCIALES
TU7A
1
. ('
A1
'
ITT
I
LO
:
2
1
REPARACIONES
,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIO
N
2
2 MATERIAL
,
SUMINISTROS Y
OTRO
S
23
INDEMNIZACIONES POR RAZON
DEL
SERVICI
O
T0
7AL ( AP/
'
I
Tl
L
O
:
60
INVERSIONES NUEVAS DESTINADAS
Al
USO GENERA
L
61
INVERSIONES DE REPOSICION DESTINADAS USO GEN
E
TOTAL C
A
P
I
TU
L
O
:
TOTAL PROGRAMA
:
29
.952,000
2
.598 .000
18
.941
.00
0
1
.298 .000
2
.530 .000
1
5
.010 .000
70
. 329
. 00
0
422
.000
21
.177 .000
1
.657,00
0
23
. 256
. 000
180
.700 .000
0
180
. 700
. 000
274
.
285
.
000
f
D
~
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O
~
Á
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W
. a
C
.
DE POLITICA TERRI TORIAL Y OBRAS PUBLICA
PUERTO
S MODIFICACIONES CREUIT
'
O CREDIT
O
ALTAS BAJAS DEFINITIVO
RETENCION
MAXIM
O
0
0
0
0
0
U
0
0
0
0
0
0
11
.
000
.
000
11
.000
.000
11
.000 .000
(1 29 952
.000
U 2
.598 .000
0 18
.941
.000
U 1
.298 .000
0 2
.530 .000
0 15
.010 .000
0 70
.329
.00
0
21
.100 400900
1
.058
.850 20
.118
.150
82
.850 1
.574
.15
0
1
.162
.800 22
.093
.200
11
.000
.000 169
.700 .000
0 1 I
.000
.00
0
11
.000.000
/80
. 700
. 000
12
.
162
.
800 273
.
12
2
.
200
29
.952,000
2
.
598
.
000
18
.
94
1
.
00
0
1
.
298
.
000
2
.
530
.
000
15
.010 .000
70
.
329
.
000
400
.
9Q0
20
.118
.150
1
.574
.15
0
22
.
093
.
200
51
.
206
.
042 118
,
493
.
958
2
.
542
.
913 8
.
457
.
08
7
53
.748
.955
126
.
95 /
.
04S
53
.748
.955
219
.373
.2
45
J
DISTRI
BUC
ION
ECONOM
ICA POR PROGRAMA
S
ART
/C'
(
.
)N
/
SUB
DENOMINACION
SECCION
:
14
SERVICIO
:
6
PROGRAMA
:
44
.
1 A
CREDITO
INICIA
L
12 FUNCIONARIOS
38 3
95
.00
0
12 0
1 TRIEN
I
OS • 17I
5
.00
0
13 LABORALES
3
.8
32
.00
0
1301
ANTIGUEDAD 82
.
00
0
1
51 GRATIFICACIONES 76
5
.
00
0
160
CUOTAS SOCIALES
11
.936
.00
0
7
'OT'
A1
, CAPITULO
: 56
.7
2
5 00
0
2
3
INDEMNIZAC
I
ONES POR
RAZON
DEL
SERVICIO
1 196
.
000
7
'0
7
;
91
_ C'
A!
'
1T
U
L
0
:
!
. l 9
6
. 00
0
bO iNv
ERStONES
NUEVAS DESTINADAS
AL USO GENERAL
1,857 000
.
00
0
7
0
7
:
91
_
CAI
'
ITZ
1
1
_0
: 1 857
.000
.00
0
7
60
PARA ACTUACIONES DE SANEAMIENTO
.
20
.
000
.
000
7
'
OT
`
AL
C
APITZ
I
LO
:
20
.
000
.0
0
0
TOTAL
PROGRAMA
:
1
.
93 4
.
921
.
0
0
0
C
.
DE POLITICA TER
.
RITORIAL Y OBRAS
PUBLIC
A
SANEAMIENTO Y DEPURACION DE POBLACIONES
MODIFICACIONES
CREDITO CREDIT
O
ALTAS
BAJAS
DEFINITIVO
RETENCION
MAXIM
O
0 25
.
45
4
.6
85 12
.
940
.
3
1
5
0 1
.
045
.
229 6
69
.
771
0 2
.
428
.
645 1
.
403
.
355
0 51
.
990 30
.
010
0 564
.
727 200
.
273
0 8
.
311
.
73
4 3
.624 .266
0 37
.8
57
.01
0 /8
.
867
.
990
0 114
.
020
1
.081
.980
0
114,020 1
.081
.980
0
1
.
59
1
.
460
.
20
9 265
.
539
.
79
1
0
/
.
59
1
.
460
.2
09 265
.
539
.
79
1
0 20
.
000
.
000 0
0 20
.
000
.
000 0
0
1
.
6
49
.431
.239 285
.489
.761
12
.
940
.
315
669
.
77
1
1
.4
03
.
355
3
0
.0
10
200
.
27
3
3
.
624
.
266
18
.
867
.
990
1
.081
.980
1
.081
.98
0
2
65
.5
3
9
.7
91
265
.
53
9
. 79
!
0
0
285
.489
.761
=
Ca
Ó
CII
W
~
.
.+
D(S
TRIB
UCION ECONOMICA POR PROGRAMA
S
SECCION
14
SERVICIO
6
PROGRAMA 44113
CREDITO
[NICIA
L
AR T
/
C
'
ON/SUB
DENOMINACIO
N
12 FUNCIONARIO
S
1201 TRIENIO
S
13 LABORALE
S
151
GRATIFICACIONE
S
16
0 CUOTAS SOCIALES
T
0
7
;41
. (AI'!7T ILO
.
23 INDÉMNIZACIONES POR RAZON
DEL
SERVICI
O
7O7:4L C'APIIZIIO
.
60 !NVERSIONES NUEVAS DESTINADAS
Al
USO GENERA
L
T
0
7AL ( "A I'17T ILO
.
761
PARA ACTUACIONES DE ABASTECIMIENT
O
7'07AL CAPI7711 D
:
TOTAL PROGRAMA
:
8
.448 .000
215
.
00
0
1
.818 .000
306
.000
2
.
935
.
000
13
.722.000
388
.000
388
.00
0
240
.
000
.
000
240
.
000
.
000
20
.
000
.000
20
.
000
.
000
274
.
110
.
000
C
.
DE
POLITICA TERRITORIAL
Y OBRAS PUBLICA
~
a
3
~
Á
Ó
7~7
3
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
MODIFICACIONES CREDITO
CREDIT
O
ALTAS
BAJAS
DEFINITIVO RETENC(ON MAXIM
O
O
5
.288 .196
0 134
.071
0 1
.
157
.
190
0 306
.
000
0 2
.006 .437
o 8
.891
.894
0
72
.075
0
72
.07
.5
0
145
.562
.859
0
145
.562
.85
9
4
.
800
.
000 20
.
900
.
068
4
.
800
.
000 20
.
900
.
068
4
.800
.000 175
.426 .896
3
.159
.8o
4 80
.929
660
.81
0
0
928
.563
4
: 830
.10
6
315
.925
315
.925
94
.437
.141
94
. 437
.14
1
3
.
8
99
.932
3
.899
.932
103
.4
83
.
104
3
.159 .804
80
.
92
9
660
.
8
1
0
0
928
.
56
3
4
.830.106
315
.
925
315
.
925
94
.
437
.
1
4
1
94
.437
.141
3
.
899
.
932
3
.899.932
103
.483
.104
~
DISTRIBUCION ECONOMICA PUR PROGRAMA
S
ART/CON/SUB
DENOMINACIO
N
I U ALTOS CARGOS
12 FUNCIONARIOS
1201 TRIENIO
S
I S l GRATIFICACIONES
IGO CUOTAS SOCIALES
SECCtON
:
14
SERVICIO
:
6
PROGRAMA
:
512A
CREDITO
INICIA
L
70T'AL CAPITTlLO
:
22 MATERIAL,SUMINISTROS Y OTRO
S
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICI
O
TOTAL CAPITTJI_O
:
G4 GASTOS DE
INVERSIONES
DF CARACTER INMATERIA
L
TOTAL
CAPI7
7
IL0
:
TOTAL PROGRAMA
:
5
.688
.000
37
.155
.00
0
(
.
737
.
U00
153
.000
8
.031
.00
0
52
.
764
.
00
0
3
.a39
.ooa
1
.345 .000
4
.784 .000
30
.
000
.
000
30
.
000
.
00
0
87
.548 .000
C
.
DE POLI
`F
[CA TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICA
PLANIFICACION
DE RECURSO
S
MODIFICACIONES
CREDITO
CREDITO
ALTAS BAJAS DEFINITIVO RETENCION MAXIM
O
0 3
.4
18
135
0
24
.880 .092
0 97
4
.
615
0
48
.024
0 5
.
625
.
131
0
34
.945
.997
0 2J35
.
20
"
l
0 486
.
587
0 3
.
22/
.
789
0 30
.000 .000
Ó 30
.
000
.
00
0
• 0
68
.I
67
.78
6
2
.
269
.
865
12
.274
.90
8
762
.
385
104
.
976
2
.
405
.
86
9
17
.
8/8
.
003
703
.
798
858
.
41
3
1
.562.211
0
0
( 9
.
380
,
214
2
.269 .865
12
.274
.90
8
762
.
385
104
.
976
2
.
405
.
$6
9
17
.818
.003
703
.798
858 4 (
3
1
.562
.211
0
0
19
.380 .214
e
3
c
~
a
=
7J
~
d
r
o
~
DISTRIBUCION ECUNOMICA POR PROGR
.
AMA
S
AR f/('
UN/SUB DENOMINACION
SECCION
:
14
SER
V
I
CIO
-
6
PROGRAMA
:
512D
cREDrro
[NICIA
L
I2 FUNCIONARIO
S
12() I TRIENIO
S
13 LABORALE
S
130
1 ANTIGUEDA
D
151
GRATIFICAC
I
ONE
S
IGO CUOTAS SOCIALES
7 0TA! C'A
1-
I7T
J
1
_O
:
)3 INDEMNIZACIONES POR
RAZON
DEL SERVICI
O
TOTAL
CAPI7
UL
U
:
6
(j INVERSIONES NUEVAS DESTINADAS AL USO GENERA
L
TOTAL C
AP/7
71
L
0
:
7(r2 PARA ACTUACIONES DF ENCAUZAMIENTO
.
T
UTAI
, C
API7
7J
LU
:
TOTAL PROGRAMA
:
4
.
323
.
1)OU
368
.00
0
4
.
433
.
000
285
.000
470
.00
0
2
.930
.000
12809000
448
.000
448
.00
0
251
.000.000
25 / 000 000
10
.000.000
10
.000
.000
274
.257.000
C
.
DE POLITICA TERRITUfZIAL Y OBRAS PUBLIC
A
ACONDICIONAMIENTO
DE CAUCE
S
MODIFICACIONES
CREDITO CREDITO
ALTAS
BAJAS
DEFINITIVO
RETENCION'
MAXIM
O
u 2
.859 .782
0
235
.
376
0 2
.
831
.
970
0 179
.
970
0 201
.
394
0
1
.
966
.
472
08
.274
.964
0 122
.
505
0122
.505
1) 175
.514
.189
0
1
7
5
.5
14
.
189
0 6
.604
.210
0
6
.604.210
0 190
.515
.8
68
1
.463 .218
132
.
62
4
1
.
601
.
030
105
.030
268
.
606
963
.
52
8
4
.534.036
325
.
495
325
.49
5
75
.
485
.
811
75
.485
.811
3
.395
.790
3
.395.790
83
.
741
.132
1
.4
G3 218
132
.62
4
1
.601 .030
105030
268
.
606
963
.
52
8
4
.534
.036
325
.
49
5
jzs
. 4
g
s
75
.
485
.
811
75
.485
.81
1
3 395
.
790
3
.
395
.
790
83
.
741
.13
2
D[STRIBUCION ECONOMICA POR
PROGRAMA
S
ARTi('ON/SUB DENOMINACION
SECCION
:` 14
SERVICIO
:
6
PROGRAMA
:
512D
CREDITO
INICIA
L
TOTAL
SECCION
: 1
7
.
1
07
.
357
.00
0
C
.DE POLITICA TERRJTORIAI, Y OBRAS Pl1BL1CA
ACONDICIONAMIENTO DE CAUCE
S
MOD[FICACIONES CREDITU CREDITO
A
LTAS BAJAS DEFINIT
I
VO RETENCION MAXIMO
803
.6 85
.
7
06 3
.077.589
.
3
8
1 1
4
.
833
.4
53
.
32
5 2
.
376
.460
.000
1
2
.456
.99
3
.
32
5
~
Cv
Á
DISTRIBUCION ECONOMICA PO
.P ,
PROGRAMA
S
SECCION
: 15 CONSEJERIA
DE CULTURA Y EDUCACION
SERV[CIO
:
1
PROGRAMA
: 451A DIRECCION
Y SERVICIOS GENERALE
S
ART7(
.'ON/SUI3
DENOMINACIO
N
I
U
II
12
1
20
1
1206
1
2
1
1
3
1301
131
(51
160
ALTOS CARGO
S
PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES
FUNCIONARIO
S
TRIENIOS
FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS
PERSONAL
FUNCI
FUNCIONARIOS
INTERINOS
POR
SUSTITUCION
LABORALE
S
ANTIGUEDAD
SALARIOS
GRATIFICACIONES
CUOTAS
SOCIALES
7'
07
;
91
.
CA
1
17UL
0
20 ARRENDAMIENTO
S
21 RE
P
ARAC
IO
NES
,
M
A
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E
NIM
I
EN
T
O
Y C
ONSER
V
A
CIO
N
22
MA
TE
R
I
A
L,SU
M
I
N
IST
R
OS Y OT
RO
S
23 INDEMNIZACIONES POR RAZO
N
DEL SERVICI
O
TOTAL CAPI7UL
0
60
INVERSIONES
NUEVAS DESTINADAS AL USO GENERAL
TOTAL
CAP17UL
0
TOTAL PROGRAMA
CREDITO MODIFICACIOPfES CREDITO CREDITO
INICIAL ALTAS
BAJAS
DEFINITIVO
RETENCION MAXIM
O
.
17
.
578
.000
5
.
862
.
000
131
.692 .000
6
.846 .000
0
0
4
.964
.000
609
.000
0
494
.000
40
.802
.000
208
. 847
. 00
0
6
.499 .000
3
.230
.00
0
24
.
329
.
000
2
.
097
,
000
36
.155.000
54
.000
.000
54
.000.000
299
.002 .000
U 0 17
.
578
:000
0 0 5
.
862
.
000
U 0
13
1
.
G92
.
000
U 0
6
.846
.00
0
1
.016206
0 1
.
076
.
206
939
99
3 0 939
,
983
0 0
4
.
964
.
000
U 0 609
.
000
161
76
0
0 161
.
760
0 0 494
.
000
0 0 40
.
802
.
00
0
2 177,949
0
211
.024.949
0 750
.
000 5
.
749
.
000
0 2
.
158
.000 1
.072
.
000
0 0 24
.
329
.
000
1
.000 000
0 3
.
097
.
000
1
.
000
.
000 2
.
908
.
000 34
.
247
.
000
0
0
3
.177
.949
0 54,000
.000
0 54
.000
.00
0
2
.908
.
0
00 299
.271
.949
16
.058
.000
16
.058
.00
0
16
.058 .000
17
.578.000
5
.
862
00
0
131
.
692 000
6
.846 .000
1
.07620
6
939 983
4
.964 .000
609,000
161
.
7G0
494
.00
0
40
.802
.000
211
.024
.94
9
5
.749 .000
1
.07200
0
24
.329 .000
3
.097 .000
34
.247
.000
37
.942 .000
37
.942
.000
283
.213
.949
J
c
3
~
Ó
~
N
I
~
w
A
I
t
]
/(
O
N/SU
B D
EN
OMI
NAC
IO
N
l0 ALTOS CARGOS
12 FUNCIONARIOS
1201 TRIENIO
S
13 _ LABORALES
13 0
1 ANTIGUEDAD
1
31 LABORALEVENTUA
L
151
GRAT
I
FICACIONES
160 CUOTAS SOCIALE
S
20
21
22
2 3
460
461
48
0
60
6
1
760
DISTRIBUCION ECONOMICA
POR
PROGRAMA
S
SECCION
.1
5
sERViclo
: 2
PR
O
GRAMA
: 45
2A
CREDITO
[NICIA
L
Tc
_)
7A
1
(
'
A
P
17
1
.1
1
0
ARRENDAMIENTOS
REPARACIONES
,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
MATERIAL
,
SUM
I
NISTROS Y OTROS
INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERV
I
CI
O
7
'0
7A1
.
(
'A
I'l7
17LO
.
PARA INFRAESTR
.
B
I
BLIOTECARIA Y CENTROS LEC
r
UR
PARA ARCHIVOS MUNICIPALE
S
BECAS Y SUBVENCIONES
.
7
'
07
Ab
C
'
AP17UL0
.
INVERSIONES NUEVAS DESTINADAS Al
.
USO GENERAI
.
INVERSIONES DE REPOSICION DESTINADAS USO GEN
R
TOTAL
C
'A
I
'
17T
J
1
.
0
:
PARA ADQUISI
.
CONSTRUC
.
Y ACONDICIO
.
CC
.
CULTURA
7'0
7A1
. .
C
'
A/'17
1
1! O
:
TOTAL PROGRAMA
:
5
.
688
.
000
100
.
560
.
00
0
6
.
780
.
000
10
.
559
.
000
772
.
000
363
.000
433
.
000
31
.
005
.
000
156
.160.000
2
.212 .000
2
.
724
.
Ó00
15
.
312
.
000
2
.
944
.
00
0
23
.
192
.
000
22
.
0
00
.
000
5
.
000
.
000
8
.
000
.
000
35
.
000
.
000
17
.
500
.
000
2
.
500
.
00
0
20
.
000
.
000
2
0
0
.
000
.
000
200
.
000
.
000
434
.352
.000
CONSEJERIA DE CULTURA Y EDUCACION
3
~
o•
~
~
cn
w
BIBLIOTECAS Y ARCHIVO
S
MODIFICACIONES CREDITO CREDITO
ALTAS BAJAS
DEFINITIVO
RETENCION MAXIM
O
0
0
U
0
0
481,488
0
U
481
.488
1
.000
.000
0
1
.500 .000
0
2
.500
.00
0
0
0
p
0
1
.900
.000
0
1
.900
.00
0
0
D
4
.881
.488
05
.688 .000
0 100
.
560 000
0 6
.
780
,
000
0 10
.
559
.
000
0
772
.
00
0
3
63 0
00
481
.
488
U 433
.
000
0
31
.005
.00
0
363
.000 156
.278
.488
0 3
.
212
.
000
U 2
.
724
.
000
0
16,812
.000
02
.
944
.
000
025
.
692
.0
0
0
I
6
.6
50
.000
5
.
350
.000
0
5
.
000
.
000
0 8
.
000
.
00
0
16
.650
.000 18
.350
.000
0 19
.
400
.
000
1
.
900
.
000 600
.
000
1
.
900
.
000 20
.
000
.
00
0
0 200
.
000
.
000
0 200
.
000
.
000
18
.913
.000 4
20
.320
.
488
5
.688
.000
100
.560
.00
0
6
.
780
,0
00
10
.
559
.000
772
.0
00
481
.
488
433
.0
0 0
31
.
OOS
.
UQ
O
1
56
.
278
. 4
88
3
.
212
.
000
2
.
724
.
00
0
16
.
812
.
00
0
2
.
944
.0
00
25
.692
.00
0
5
.
350
.0
00
5
.000 .000
1
60
.
0
00
.7
.840 .000
160
.000 18
.190
.00
0
9
.134
.000 10
.266
.000
600
.
000 0
9
.
7
3
4
.
000
1
0
.
266
.
00
0
80
.
006
.
806
119
.993 .194
80
.
006
.806
119
.993.194
.
89
.900
.
80
6
330
.419
.
6
82
~
ART/CON/SUB DENOMINACIO
N
12
1201
1
3
1301
131
151
16
0
20
21
22
2 3
440
460
470
48
0
60
64
855
DISTRIBUCION
E
CUNOMI
CA P
OR PROGRAMA
S
SECCION
:
15
SERVICIO
:
2
PROGRAMA
:
45
5
A
CREDITO
INICIAL
CONSEJERIA DE CULTURA Y EDUCACIO
N
PROMOCION Y COOPERACION CULTURAL
MODIFICACIONES
CREDITO CREDIT
O
ALTAS
BAJAS DEFINITIVO RETENCION MAXIM
O
FUNCIONARIOS 9
9
.
371
.0
00 0
TRIENIOS
8
.4
23
.
000
0
LABORALES
7
.
81 1
.
000
U
ANTIGUEDAD 560
.
000 0
LABORAL EVENTUAL 302
.000 3
66
.
75
3
GRA
T
IF
IC
AC
I
ONE
S 6
98
.
000 0
CUOTAS SOCIALES 31
.
60I
.0
00
U
T07
A/
_
CAPI77
/
1
.0
: 148,766
.000
3
66
. 753
ARRENDAMIENTOS
I
.
172
.0
00
0
REPARACIONES
,
MANTEN
I
MIENTO Y CONSERVACION 1
.
453
.
000
0
MATERIAL
,
SUMIN157ROS Y OTROS
9
.376
.000 800
.000
INDEMNIZACIONES
POR RAZON DEL SERVICIO 2
.
803
.0
00
0
T
O
TA
I
_ CAPI7
Z
1L0
: 14
.804
.000 800
.000
MURCIA CULTURAL S
.
A
.
118
.
000
.
000
0
PARA DESARROLLO Y PROMOCION CULTURAL
.
12
.
000
.
000 0
PARA DESARROLLO Y PROMOCION CULTURAL 18
.
00
0
.000 0
PARA PROMOCION CULTURAL 30
.
000
.
000 0
7
O
7
:
4l
. CA
YI
7Z/
I
,O
: 178
. 000
. 000 0
INVERSIONES NUEVAS DESTINADAS AL USO GENERAL 21
.
000
.
000 0
GASTOS DE INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL 242
:
000
.
000
1
.000
.00
0
TOT
A
L C
API7T
/
L
0
:
26
3
.
000
. 000
1,000
.000
DE SOCIEDADES DE COMUNIDADES AUTONOMAS
0
1
05
.
00
0
.
0
00
TO
7AL
CAPITULO
: 0 105
.000
.00
0
TOTAL PROGRAMA
:
60
4
.
570
.
000 107
.166
.
753
0 99
.371 .000
0 8
.423 .000
07
.811
.000
0 560
.
00
0
302
.
000 366
.
753
0 698
.
000
0 31
.
601
.
00
0
302
.000 148
.830
.753
400
.
000 772
.00
0
0 1
.
453
.
000
010
.176
.00
0
582
.
000 2
.
221
.
000
982
.000
14
.
622
.
000
U 118
.
000
.
090
012
.000 .000
0 18
.
000
.
000
0 30
.000 .000
0178
.000.000
0 21
.
000
.
000
0 243
.
000
.
000
0 264
.
000
.
000
0 105
.
000
.
000
0
105
.000
.00
0
1
.
284
.
000 710
.452
.
753
99
.
371
.
U(IU
1423
.000
7
.811
.00
0
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0
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.
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.
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772 00
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1
.453 .000
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000 9
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.000
1
.000
.000 1
.221 .000
1
.462
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.16000
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12
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.
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.000
47
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.54
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105
.
000 000
105
.000.000
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3
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N
12
1201
131
151
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21
22
23
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6-
1
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ENIOS
LABORAL EVENTUAL
GRATIFICACIONES
CUOTAS SOCIALES
DISTRIBUCION ECONOMICA POR PROGRAMA
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SECC[ON
-
15
SERV[CIO
:
2
PROGRAMA
:
455B
CREDITO
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.
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707AL CAP/7
7
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:
ARRENDAMIENTOS
REPARACIONES,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
MATERIAL
,
SUMINISTROS Y OTROS
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I
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11
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:
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:
11
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193,000
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0
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.243 .000
15
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.000
1
.00
0
194,000
4
.156 .000
339
.00
0
4
.690.000
15,000
.000
5
.000
.00
0
20
. 000
. 000
40
.235
.000
CONSEJERIA DE CULTURA Y
EDUCACIO
N
PROMOCION DEL LIBRO Y PUBLIC
.
CULTURAL
.
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MODIFICACIONES
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'
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ALTAS BAJAS
DEFINITIVO
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11
.157 .000
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0
0
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.
000
3
.
243
.
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0
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.000
183
.
000
194
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0
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339
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.000
1
.107 .000
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194
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00
0
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.156 .000
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21
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760
780
78
1
FUNCIONARIOS
TRIENIOS
LABORALES
ANTIGUEDAD
LABORAL EVENTUAL
GRATIFICACIONES
CUOTAS SOCIALES
SECCION
:
15
SERVICIO
:
2
PROGRAMA
:
458A
CREDITO
INICIA
L
7,0
1AL C'APl7ilL
0
ARRENDAMIENTOS
REPARACIONES
,
MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION
MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS
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:
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246
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CONSEJERIA DE CULTURA Y EDUCACION
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0
0
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S
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0 109
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0 5
.445 000
0 6
.350000
0 569000
0 982 630
0 494000
0 30 531000
0 153
.911 630
0 738 000
0 4
.
1
50 000
0 14,333 000
0 2
.049 .000
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1
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0 6
.000
.00
0
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461
480
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1
60
6 4
760
780
DISTRIBUCION
ECONOMICA
POR PROGRAMA
S
SECCION
:'
15 CONSEJERIA DE CULTURA Y EDUCACIO
N
ALTOS CARGOS
FUNCIONARIOS
TRIENIO
S
LABORALES
ANTIGUEDAD
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L
GRATIFICACIONES
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SOCIALES
SERVICIO
:
3
PROGRAMA
:
323
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CREDITO
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L
7
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L
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ARRENDAMIENTOS
REPARACIONES
,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
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,
SUMINISTROS Y OTROS
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ONES POR RAZON DEL SERVICI
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PARA
ACTIVIDADES
JUVENILES Y PROM . ASOCIACIONE
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.
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.
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.
Y ASOCIACI
.
JUVENILES
.
Al- CONSEJO
DE LA JUVENTUD
.
7
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CAI
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J
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,
INVERSIONES NUEVAS DESTINADAS
AL USO GENERAL
GASTOS DE INVERSIONES DE CARACTER INMATERIA
L
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I
L0
.
PARA
ADQUISICION, CONSERV
.
Y MEJORA INST
.
JUVENIL
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.
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3
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.
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.
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JUVENTUD
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.
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.
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.
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1
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.
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.
00
0
7
.
100
.
000 22
.
900
.00
0
10
.000 .000
0
DISTRIBUCION ECONOMICA POR PROGRAMA
S
SECCION
- 15 CONSEJERIA
DE CULTURA Y EDUCACION
SERVICIO
: 3
y
2
PRnGRarvtA-
1
2
1
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0
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: 489
.
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.000 38
4
.
12
7
.
59
9
AR
1
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DENOMINACION
IZ
FUNCIONARIOS
1201 TRIENIO
S
13 LABORALES
1301 ANTIGUEDA
D
! 3 l LA60RAL EVENTUAL
151
GRATIFICACIONES
IGO CUOTAS SOCIALES
DISTRIBUCION ECONOMICA POR PROGRAMA
S
SECCION
: 15
CONSEJERIA
DE C
ULTURA Y EDUCACION
SERVICIO
:
3
PROGRAMA
:
457A DEPORTE
S
CREDITO
MODIFICACIONES CREDITO CREDITQ
INICIAL A
LTAS
BAJAS
DEFINITIVO
RETENCION
MAXIMO
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0 0 81
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0 () 0
2
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2
.
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0 0 10
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.
000 10
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1
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1.
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.
000
2,408
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1.
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.
583
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.
583 3
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.
000
0 0 4
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.
000
4
77
.00
0
23
.
468
.
000 0 0 23
.
468
.
000 23
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7'0
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1
/
.
583 123
.
0
1
1
.
58
3
20
ARRENDAMIENTOS 516
.
000
0
21 REPARACIONES
,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
1.
743
.
000
1
.500.000
22 MATERIAL
,
SUMINISTROS Y OTROS 12
.
348
.0
00
5
.000.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 1
.
387
.
000
1
.000
.00
0
TOTAL CAP17Z/LO
: 15
.994
.000 7
.500.000
461 PARA DEPORTE ESCOLAR
.
41
.
000
.
000 0
462
PARA
PROMOCION DE
ESCUELAS
UEPORIIVAS 25
.
000
.
000
0
4
6
3 PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS
.
15
.
000
.
000
0
4
8
0 PARA SUBVENCIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS
.
57
.
000
.
000
0
481 PARA
FEDERACIONES
DEPORTIVAS 57
.
000
.
000 1
0
.
00
0
.000
4
82 A
PARTICULARES
20
.
000
.
000
0
TOTAL CAPI77/L0
: 215
.000
.000
1
0
.000
.00
0
60
64
76u
I
NV
E
RS
I
ONES N
U
EVAS D
E
ST
I
NADAS
Al US
O G
E
NERAL
GA
STOS
DE
I
NV
E
RS
I
ONES DE CARACT
E
R
I
NMATER
I
A
L
TOTAI
. CAP/TUL
O
PARA INSTALACIONES
DEPORTIVAS
.
1 U7'AL C'A1'17
7
.1LO
0
0
0
0
0
0
I
L
5
00
.
0
0
0
7
.500 .000
10
.000 .000
0
0
2
9
. 000
.
000
516
.000
3
.
243
.
000
17
.
348
.
000
2
.
387
.
00
0
23
.
494
.
00
0
41
.000
.000
13
.
500
.
000
7
.
500
.
00
0
47
.
000
.
000
67
.000
.000
20
.
000
.
00
0
196
.
000
.
000
1
.000
.000
13
.500.000
5
.000.000
1
0
.9
25
.000
3
.50
0
.00
0
19
.
950
.
000
53
.875
. 000
516
.000
3
.243 .000
17
.34
8
.
00
0
2
.3
87
.
00
0
23
.
494
.
00
0
40
.
000
.
000
0
2
.500 .000
36
.
075
.
000
63
.
500
.
00
0
50
.
000
142
.125
.00
0
330
.000
.000 90
.000A00 0
420
.00
0
.
000 18
.
00
0
.000 402
.000
.00
0
70
.000
.000 0 0 70
.000
.000
4
.952
.000 65
.048
.00
0
4
00
.000
.000 90
.000
.000 0 490
.000
.0
00
22
.
952
.000 467
.048
.00
0
4
93
.000
.000 0 90
.000
.000 403
.000
.
00
0 53
.
1
03
.
4
4
8349
.
8
96
.
53 2
493
.000
.000 0 90
.000000 403 000
.000 53J0
.3
.448 349
.896.551
0
l
a
3
Ctl
~
AR Ti(
'
ON/SUB DENOMINACIO
N
Ak'17('ON/SUB DENOMINACION
lo ALTOS C
AR
GO
S
1
2 FU
N
CION
A
RIOS
1201 TRIENIOS
13 LABORAL
ES
1301 ANTIGUE
DA
D
13
1
I
AB
O
R
ALEV
E
NTUAL
151 GR
A
TIFICACIONES
160 CUOTAS SOCIALES
DISTRIBUCION ECONOMICA POR PROGRAMA
S
SECCION
:
15 CONSEJERIA DE CULTURA Y EDUCACION
SERVICIO
:
3
PROGRAMA
:
457A
DEPORTE
S
CREDITO
MODIFICACIONES
CREDITO CRFUIT
n
INICIAL ALTAS BAJAS
DEFINITIVO
RETENCION MAXIMO
TOTAL PROGRAMA
: 1
.2 45
.973
.
0
00
108
.532 .583
119
.000
.000
1
.235
.505
.583 129
.930A
4
8 1
.105 .575
.
13
5
D1S
'
TRlBUCION
ECONOMICA
POR PROGRAMA
S
SECCION
: 15
CONSEJERIA DE CULTURA Y EDUCACIO
N
SERVICIO
:
4
PROGRAMA
:
421 A EDUCACIO
N
T07A1
. ('4P
1
7
7Y
.
U
:
59
.728
.000 948
.788
060
.676.788
60
.676
. 78
8
CREDITO MODIFICACIONES CREDITO
CREDITO
INICIAL ALTAS BAJAS
DEFINITIVO
RETENC[ON MAXIM
O
5
.6
88
.000 0
0
5
.6
88
.00
0
5
.6
88
.000
33
.
854
.
000 0 0 33
.
85
4
.0
00 33
.
85 4
.000
1
.
627
.
000 0 0
1
.6
27
.
00
0 1
.
627
.
000
4
.
992 .0
00 0 0
4
992
,
000
4
.
992
.00
0
325
.
000
0 0
325
.00
0 325
.
Ó00
0 948
.
788 0 948
.
78
8 948
.
788
912
.
000 0 0 912
.0
00 912
.0
0 0
12
:
330
.
000 0 0 12 330
.0
00 12
.
33
0
.
000
20 ARREN
D
AMIENTOS 194
.
000 0 0 19
4
.
000 194
.00
0
21 REPARACIONES
,
MANTENIMlENTO Y CONSERVACION ~
3
89
.00
0 700
.
000 0 1 089
.
000 1
.
089
.
000
22 MA7ERIAL
,
SUr
v`I
NISTROS Y OTR
O
S
9
.315.000
0 7
0
0
.
00
0 8
.
615
.
000 2
.
000
.
000 6
.
615
.00
0
2
3
I
NDEMNIZACIONESPOR RAZON DEL SERV
I
CIO 1
.
362
.
000
0 0
1 3
62
.
000 300
.000
1
.
062
.
000
1
0
1A1
.
('
A
1'
/7
7J
L0
:
11
.
260
.000
700
.000 700
.000 11
.260.000
2
.
3
00
.000
8
96
0
.0
0
0
460 PLAN DE ADULTOS Y ALF
A
BETIZ
A
CIO
N
. 60
.00
0
.
000 1
40
.
375
.000
480 PARA EL
P
L
AN D
E
A
DULTOS Y
A
L
FABE
TIZ
A
CIO
N
,
45
.
000
.
000 14
.
000
.00
0
O
4
81 ACTIVIDADES EDUCATIVAS 5
.000
.00
0
70TAL C'AY117IL0
:
110
.000.000
(54
.375
.00
0
60
INVERSIONES NUEVAS DESTINADAS AL USO
GENERAL 5
:
00
0
.
0
00
0
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL 15
.
00
0
:000
O
TOTAL CAPITULO 20
.000
.000
0
TOTAL PROGRAMA
: 200
.988.000
1
56
.023.788
3,000
.000 197 3
75
.000
0 59000
.000
0 5
000
.
00
0
3
.000
.000 261
.
3
75
.040
0 5 000
.000
0
.
15
.
0
00
.0
00
0 20
.000
.00
0
3
.7
0
0
.
0
00
353
.
311
.
788
197
.375 .000
59
.
000
.
00
0
1
.
020
.
000 3
.
9$
0
.000
1
.
020
.
000 260
.
355
.
00
0
4
.
272
,
00
0 728
.
000
700
.
000 14
.
300
.
00
0
4
.972
.000 15
.028
.000
8
.
292
.
000 345
.
019
.
788
~
ts
.
e~
R
y
O
3
~
eao
w
e
w
00
rr
r~
.
ar
c
DISTRIB
U
CION ECONOMICA POR PROGRAMA
S
SECCION
: 15
SERVICIO
:
4
PROGRAMA
:
421 B
CREDITO
INICIA
L
ART/CON/SUB DENOMINACIO
N
12
1
10
1
1
3
1301
131
151
16 0
21
22
2
:
3
400
481
482
483
60
64
FUNCIONARIOS
TRIENIO
S LABORALES
ANTIGUEDAD
LABORAL EVENTUAL
GRATIFICACIONES
CUOTAS SOCIALES
.
7 07AL C'API7T ILO
:
REPARACIONES
,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
MATERIAL
,
SUMINISTROS Y OTRO
S
INDEMNIZACIONES
POR RAZON
DEL SERVICI
O
7
0
7Al
_
C
'
AI'l7
7
/L
O
:
AL CENTRO
ASOCIADO
DE LA
UNED DE CARTAGENA
.
PARA INVESTIG
.
AMPLIAC
.
Y PERFECCIONA
.
DE ESTUDI
PARA COLABORACION E INVESTIGACION UNIVERSITARI
r
1 LA
.
ACADEMIA ALFONSO X EL SABIO
.
TOTAL C
APITULO
:
INVERSIONES NUEVAS DESTINADAS
AL USO GENERAL
GASTOS
DE INVERSIONES
DE CARACTER INMATERIA
L
7
:0
7A
L C
API7
1IL0
:
TOTAL PROGRAMA
:
G
.4
SU
,
.ODU
582
.00
0
1
6
.
389
.
000
1
.622 .000
566
.000
548
.
0
00
8
.206
.000
3
4
.
393
.
0
00
662
.
000
7
.
632
.
0
0
0
437
.
000
8
.731
.000
27
.
000
.
000
26
.
000
.
00
0
3
.
000
.
000
10
.000 .000
66
.
000
.
000
5
.000 .000
55
.
000
.
000
60
.000
.000
169
.124
.000
CONSEJERIA DE CUL'I'URA Y EDUCACIO
N
UNIVERSIDAD
E 1NVESTIGACIO
N
MODIFICACIONES CREDITO CREDITO
ALTAS
BAJAS
DEFINITIVO RETENCION MAXIM
O
U
U
0
0
424
.860
o
.
0
424
.860
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
424
:
8
60
O
U
0
0
566
.000
0
0
566,000
0
4 187
.00
0
0
4
.187.000
Q
0
0
3,000 .000
3 000
. 000
0
0
0
7
.
753
.
000
6
.
480
.
000
582
.
000
16
.
389
.
000
1
.
622
.
000
424
.
860
548
.00
0
8
.
206
.
000
34
.251
.860
662
.00
0
3
.
445
.
000
437
.
000
4
.544
.00
0
27
.
000
.000
26
.
000
.
000
3
.
000
.
000
7
.
000
.
00
0
63
.000
.000
5
.000 .000
55
.
000
.
000
.
60
.
000
.
000
161
.795
.860
6
.480
.000
582
.00
0
1
6 389000
1
.622 .000
424
.860
548
.00
0
8
.206,000
34
.251,860
662
.0
(
1
0
700
.
00
0 2
.
745
.
000
437
.000
700
.
000 • 3
.
8
44
.00
0
27
.000 .000
3
.
662
.
00
0 22
.
3
1
8
.
04
0
3
.000 .000
7
.000
.00
0
3
.
662
.
0
00 59
.
338
.
000
2
.
829
.
908 2
,
170
.
092
8
.
202
.
488 46
.
797
.
51 2
11
.
032
.
396 48
.
967
.
6Q4
15
.394
.39G
. '
146
.401
.4
64
~
~
3
~o
~
C7
3
Á
~
DISTRIBUCION ECONOMICA POR PROGRAMA
S
SECCION
: 15
CONS
E
1ERlA DE CULTURA Y
EDUCACION
SERVICIO
:
4
PROGRAMA
:
422
1
3
ESCUELAS
INFANTILE
S
ART
/C
ON
/
S
U
B
DENOMINACIO
N
12
1201
1206
121
1
3
1301
131
151
160
FUNCIONARIO
S TRIENIO
S
FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS PERSONAL FUNCI
FUNCIONARIOS
INTERINOS POR SUSTITUCION
LABORALE
S
ANTIGUEDA
D
LABORAL
EVENTUAL
GRATIFICACIONES
CUOTAS SOCIALE
S
20 ARRENDAMIENTO
S
2
1 REPARACIONES
,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
22 MATERIAL
,
SUMINISTROS Y OTRO
S
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICI
O
TOTAL CAPITUL
O
460
480
48
1
60
64
PARA GUARDERIAS LABORALES
.
A GUARDERIAS LABORALES
.
A PATRONATOS GUARDERIAS
.
TOTAL CAPITUL
O
TOTAL CAPITUL
O
INVERSIONES NUEVAS DESTINADAS AL USO GENE
R
AL
GASTOS DE INVERSIONES DE CARACTER IN
MA
TERIA
L
7'O1',9L CAY1771L0
CRf
:D[TO
MODIFICACIONES
CREDITO CREDITO
INICIAL ALTAS BAJÁS DEFINITIVO
RETENCION
MAXIM
O
293
.474 .000
17
.
94
(
.
OOU
0
0
257
.
189
.
0
00
15
.528 .000
5
.
436
.
000
294
.
000
172
.
21 4
.
000
762
.
081
.
000
977
.
00
0
5
.747 .000
73
.
054
.
000
2,844
.00
0
82
.
622
.
00
0
146
.000 .000
42
.
000
.
000
176
.
000
.
000
.
364
.
000
.
00
0
130
.000
.000
10
.000
.00
0
140
.000.000
l)
U
3
.
226
.
694
6
.
374
.
745
0
0
10
.
329
.
078
0
0
19
.930
.51
7
0
977
.
00
0
0
0
977
.
00
0
10
.000 .000
0
0
10
.000.000
"0
U
0
3
.399
.127
3
.399.127
34
.306
.644
0
293
.4
74
.000
0 17
.946 .000
0
3
.226,694
0 6
.
374
.
745
0 257
.
189
.
000
0 15
.528
.
000
4
.
593
.
128 11
.
171
.
950
0 294
.
000
0
172
.
214
.
000
4
.593
.128
777
.
418
.
389
977
.
000 0
0
,
6
.
724
.
00
0
300
.
000
72
.754 .000
0 2
.
844
.
000
1
.
277
.
000 82
.
322
.
000
0 156
.
000
.
000
0 42
.
000
.
000
5
.000 .000
171
.
000
.
000
5
.
000
.
000
369
.
000
.
00
0
0 130
.000 .000
0 10
.000 .000
0 140
. 000 . 000
0 15
.399 .127
0 15
.399
.12
7
1
0
: 870
.
12 8
1
.
38
4
.
13
9
.5
1
6
29
3
.4
74
.0
(
9
)
17
.946 .000
3
.
226
.
694
6
.
374
.
74
5
257
.189 .000
15
.528 .000
11
.
171
.
95
0
.294000
172
.2 14
.000
777 418
.
38
9
U
6
.724
.00
0
2A
00
.000
70
.
754
.00
0
1
.000 .000
1
.
844
.000
3
.000
.000 79
:
j2
2
.
00
0
35
.5
18
.000
120
.
482
.00
0
12
.
000
.
000 30
.
000
.000
18
.
00
0
.000
153
.
000
.
000
65,518
.000
303
.
482
.
000
63
.
814
.
635 66
.
185
.
36
5
6
.
666
.
864 3
.
333
.
136
70
.
481
.
499 69
.
518
.
50
1
8
.000
.000 7
.399
.127
8
.000
.000 7
.399
.127
146
.999 .499
1
.
237
.
140
.
0
1
7
760 PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL
.
12
.
000
.
00
0
T07A1
.
CAPI7T
I
L0
: 1
2
.
000
.
00
0
TOTAL PROGRAMA
: 1
.
360
.
703
.
000
00
AR'I i('
ON
/
S
U
B
DENOMINACIO
N
10
12
1201
1
3
1301
131
151
160
ALTOS CARGOS
FUNCIONARIOS
TRIENIO
S
LABORALES
ANTIGUEDAD
LABORAL EVENTUA
L
GRATIFICACIONES
CUOTAS SOCIALE
S
20
21
22
2 3
460
470
480
60
61
6 4
760
761
DISTRIBUCION ECUNOMICA P
OR
PROGRAMA
S
SECCION
:
1
5
SERVICIO
:
5
' PROGRAMA
: 751
A
CREDIT
O
INICIA
L
1
(
)7
A
/
(
'
AP17 1I
l
,
O
.
ARRENDAMIENTOS
REPARACIONES,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
MATERIAL,SUMINISTROS Y OTRO
S INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICI
O
7'OTAL
. C'AYI7TJ10
PARA PROMOCION TURISTICA Y RED
ESTACIONALIDAD
PARA PROMOCION Y MEJORA DE LA OFERTA TURISTIC
PARA PROMOCIONES DE INTERES TURISTIC
O
TOTAL CAPI7TIL0
INVERSIONES NUEVAS DESTINADAS AL USO GENERAL
ESCUELA REGIONAL DE HOSTELERI
A
GASTOS DE INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL
7'O
7
AL
. CAPITULO
.
PARA INFRAESTRUCTURA Y PROMOCION TURISTICA
.
PARA ALOJAM
.TURISTIC
.ESPECIALES EN ZONAS INTERI
5
.688 .000
80
.
179
.
00
0
3
.
961
.
000
2
.
108
.000
259
.
000
126
.
00
0
1
.
690
.
000
18
.
426
.
000
112
.937
.00
0
4
.
540
.
000
542
.
000
5
.
299
.
000
5
.
921
.
00
0
16
.
302
.
000
28
.000
.
000
5
.
000
.
000
12
.000 .000
45
.
000
.
000
55
.000
.00
0
0
230
; 000
.
000
285
.
000
.
000
110,000 .00
0
0
CONSEJERIA DE CULTURA Y EDUCACION
~
ro
~
PROMOCION, FOMENT'O Y ORDENAC
. DEL TURISM
MODIFICACIONES CREDITO CREDIT
O
ALTAS
BAJAS DEFINITIVO
RETENCION MAXIM
O
0
3
.418 .140
052
.
808
.
I5
4
0 2
.513 .957
0 1
.
363
.
325
0 163
.
775
0 126
.
000
0
1
.201
.507
0 13
.
215
.
984
0
74
.810.842
0 3
.
802
.
55 0
400
.
000 574 882
3
.605
.000
5
.
816
.
130
0 3
.
958
.
74
4
4
.005
.000 14
.152.306
0 28
.0
00
.
000
0 5
.
000
.
000
06
.700 .000
039
.
700
.
000
053
.921
.05
1
15
.000 .000
14
.096 .452
n
0 185
.
622
.
629
15
.000
.000
253
.
640
.
13
2
0
110
.000 .000
20
.000
.000
2
0
.
000
.
000
2
.269 .860
27
.
3 70
.
84
6
1
.447 .043
744
,
675
95
.
22
5
0
488
.
493
5
.710
.01
6
38
.126
.158
737
.
45
0
367
.11
8
3
.0
87
.
8
70
1
.
962
.
256
6
.154
.69
4
0
0
5
.
300
.
000
5
.
300
.
000
1
.078
.94
9
903
.
548
44
.
377
.
371
46
.
359
.
868
0
0
2
.269 .860
27
.
370
.
84
6
1
.
447
.
043
744
.
675
95
.
22 5
0
4
88
.
493
5
.
710
.0
1
6
38
.
126
.
158
737
.450
367
.11
8
3
.087
.870
1
.962
.256
6
.154
.69
4
0
0
5
.
300
.00
0
5
.300.000
1
.
078
.
94
9
903
.
548
44
.377
.371
46
.359
.86
8
0
0
w
~
w
DISTRIB
UCION ECONOMICA POR PROGRAMA
S
SECl
,
I
U1V
:
IJ C
O
iVSEJE
R
IH DE CliLi Ú
T\-
l
i
Y
E17
U
C
Ñ
CiDiv
SERVICIO
:
5
PROGRAMA
: 751A PROMOCION, FOMEÑTO Y O
R
DENAC
. DEL TURIS
M
ART/CON/SUB
DENOMINACIO
N
77
0
PARA PROMO Y MEJORA DE LA OFERTA TURISTICA
.
771 PARA ALOJAM TURISTIC
.ESPECIALES EN ZONAS INTERI
78
0
PARA PROMOCION TURISTIC
A
781 A TURISMO INTERIOR
TO1AL CAPI7ZIL0
:
T
OTAL PROGRAMA
:
CREDITO
INICIA
L
10
.0
00
.00
0
0
24
.000,000
32
.000
.00
0
176
.000 .000
635
.
239
.
000
MODIFICACIONES
ALTAS BAJA
S
0 0
12
.0
0
0
.
0
00 12
.000 .000
O
19
.000 .000
0 32
.
000
.
00
0
32
.
000
.
000
193
.000
.000
51
.005
.000 575
.303
.280
CREDITO CREDI
'
TO
DEFINITIVO RETENCION MAXIM
O
W
.oou .ooo
10
.
000
.
000
00
5
.
0
00
.
000 S
.
UbO I)U
U
U 0
15
.000,000 15
.000000
110
.940
.720 110
.940
.
72 0
DISTRIBUC
;
IüN ECONOMICA POR PROGRAMA
S
SECCION
:
15 CONSEJERIA DE CULTURA Y
EDUCACION
SERVICIO
:
5
PRUGR
.
AMA
:
751 A
PROMOCION,
FOMENTO Y ORDENAC
.
DEL
TURIS
M
A
.
R
'
(
'
/
C
ON/SUB
DENOMINACION
CREDITO MODIFICACIOI
,
IES CREDITO CREDITO
INICIAL
ALTAS BAJAS DEFINITIVO RETENCIUN MAXIM
O
TOTAL SECCION
: 6
.000
.105.000
4
6
9
.506
.
204
74
8.12
4
.4
08 5
.721
.
186
.
7
96 64
1.
24
7
.
0
00
5
.
079.9
39
.
79
6
DISTRIBUCION ECONOMICA POR PROGRAMA
S
SECCION
:
16 CONSEJERIA DE
FOMENTO
Y TRABAJO
SERVICIO
:
1
PROGRAMA
: 7
.21A
DIRECCION Y SERVIC
I
OS GENERALE
S
A
R i
/
(
'
U
N/S
(
I
B
DENOMINACION
CR
E
DITO MODIFICACIONES CREDITO CREDITO
INICIAL ALTAS BAJAS DEFINITIVO RETENCION MAXIMO
~
~
f
D
O
C~
.
t
o
00
vi
~
D1STRIBUCION ECO
NOMICA
POR PROGRAMA
S
ARTiCON/SUB DENOMINACION
SECC(ON
:
16
SERVICIO
:
1
PROGRAMA
: 721A
CREDITO
INICIA
L
12 FUNCIONARIO
S
1201 TRIENIO
S
121 FUNCIONARIOS INTERINOS POR SUSTITUCIO
N
160
CUOTAS SOCIALES
TOTA!_ CAPI7TJ1_
0
22 MATERIAL,SUMINISTROS Y OTRO
S
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICI
O
7
0
7AI_ C'API7ZIl
.
0
70
0
A REPSOL PETROLEO
,
S
.
A
.
701 A EMPRESA NACIONAL BAZAN
,
S
.
A
702 A CAMPS
A
740 AL INF
O
77
0
INCENTIVOS A GENERAL ELECTRIC PLASTIC ESPANA
S
TOTAL CAPITUL
O
TOTAL PROGRAMA
CONSEJERIA DE FOMENTO Y TRABAJ
O
D1RE
.
GCION Y
SERVICIOS
GENERALES
MODIFICACfONES
CREDITO CREDIT
O
ALTAS BAJAS DEFINITIVO RETENCION MAXIM
O
U 59
.970 347
0
4
.766
.652
0
280624
0
17
.961
.450
0
8
7
.
9
79 073
05
350000
0 3
.500.000
0
8850000
0
573,000000
0 350
.
000
000
0
210
.000 .000
0 1
.
473
.50
U
.
000
0
150
.000000
0 2
.
566
.500
.
00
0
0 2
.6
58
.
329
.
1173
0 59
.
970
.
347 59
.9
7
0
.
3
4 7
0 4
.
766
.
652 4
.
76
6 6
3 2
280
.
624 0
0
0 17
.
961
.
450 17
.
961
.4
3
0
280
.624
82
.
698
.
449 82
.69844
9
0 5
.
350
.
000 5 350
000
0 3
.50
0
.
00
0 3500000
0 8
.850
.000 8
.850.000
0 573
.
000
.
00
0
5
7
3
.
000
.000 0
0 350
.
000
.
000
35
0
.
000
.
00
00
0 20
.000
.
000 20
.000 .000
0
0 1
.
473
.
500
.
000 200
.
000
.
00
0 1
.
273
.500 000
0 150
.
000
.
000 150
.000
.000
0
0 2
.
566
.
500
.
000 1
.
293
.
000
.
000 1
.
273
.500
.0
0
280
.624 2
.65
8
.048
.4
4
9 1
.293
.00
0
.
000
1
.365
.048
.4
4
9
C
E
ó
~
L~
.
r
.
+
DI
ST
RIBUCivN Ei
,
OivúivliCA POR
'
PRUGR
A
uti1
A
S
AR7/C'ON/SLlB DENOMINACION
SECCION
:
16
SERVICIO
:
2
PROGRAMA
:
542C
CREDITO
INICIA
L
12 FUNCIONARIO
S
1201
TRIENIOS
121 FUNCIONARIOS INTERINOS POR SUSTITUCION
131
LABORAL EVENTUA
L
151
GRATIFICACIONES
I
6
(1 CUOTAS SOCIALE
S 2
1
22
2
3
60
GU
77l)
770
7U7AI
,
(
'
AP17T
/
1
.
0
:
aEPARACiONES
,
MANTENiMIEN
T
O Y CONSERVACION
MATERIAL
,
SUMINISTROS Y OTRO
S
I
NDEMN
I
ZACIONES POR RAZON DEL SERVICI
O
7
'0
7A1
.
l
'
AP
1
7T
IL
0
:
INVERSIONES NUEVAS DESTINADAS AL USO GENERAL ~
INVERSIONES
NUEVAS DESTINADAS AL USO GENERA
L
T
O
7
AI CAP
1
77
11
.
0
:
AYUDAS A LAS PYMES PARA IMPLANTACION PROG
.
CAL
AYUDAS PYMES IMPLANTACION PROGRAMA CALIDAD
,
7
'
07AL
C
APIITILO
:
TOTAL
,
PROGRAMA
:
CONSEJERIA DE
FOMENTO
Y TRABAJO
INVESTIGACIOÑ Y D
.
TECNOLOGIC
O
MODIFICACIONES CREDITO
CRED(TO
ALTAS
BAJAS DEFINITIVO
RETENCION MAXIM
O
0 17
.
919
.
814
0
975
.641
0
40
.740
0 29
.
100
0 204
.
000
0 4
.4
62
.
579
0
23
.631
.874
0 612
.
3
.
15
0 5
.
521
.
16G
0
550
.795
0 G
.
68
4
:
27
6
0 38
.
32
4
.
056
0
114
.194,983
0 I
52
.
.
51
9
.
039
0 16
.
600
.
000
06
.000 .000
0
22
.600
.000
0 205
.4
35
.189
0 17
.
919
.
814 17
,
919 .8
1
4
.
0 975
.
641 975
.
64
1
40
.
740 0 0
29
.
100 0 0
0 2
04
.
000 20
4
.0
00
U 4
.4
62
.
579 4
.
462
.
57
9
69
.840
23
.
562
.
034
23
.562.034
0 612
.
315 612
.
315
0 5
.
521
.
1G6 552
.
750
4
.
9G8
.
416
U 550
.
795 41
.
950 508
.
845
06
.
G84
.
27G 594
:
700 6
.
089
.
576
0 38
.
324
.
056 38
,
324
.
00Ó
5
6
0 114
.194
.983 7
4
.
670
.
000
39
.
524
.
9
1
3
0 152
.
519
.
039 112
.
994
.
000 39
.525
.0
39
0 16
.
600
.
000 16
.600
.0130
0
6
.
000
.
0
9
06
.000 .000
0 2
.
2
.
600
.
000 22
.
600
.0
4
0
69
.
8
4
0 205
.3G5
.349
113
.588.700
91
.776
.1
4
9
~
~
~
3
=
3
N1
cs
.
:
r
s
o
00
J
DISTRIBUCION
ECONOMICA
POR PROGRAMA
S
A
kT
/
(
'
O
N/SU
B
DENOMINACION
SECCION
:
16
SERVICIO
:
2
PROGRAMA
:
722A
CREDITO
INICIA
L
I U ALTOS
CARGOS
12 FUNCIONARIOS
120
1 TRIENIO
S
1206
FONDO CUMPL
I
MIENTO SENTENCIAS
PERSONALFUNCI
121 FUNC
I
ONARIOS INTER
I
NOS POR SUST
I
TUC
I
O
N
13 LABORALES
1301 ANTIGUEDAD
1
31 LABORAL EVENTUAL
151
GRATIFICACIONES
lGU CUOTAS SOCIALES
T07
:91
. CAP/TUL
O
20
21
22
2 3
770
ARRENDAMIENTOS
REPARACIONES
,
MANTEN
I
MIENTO Y CONSERVACIbN
MATERIAL
,
SUMINISTROS Y OTROS
INDEMNIZACIONES
POR RAZON DEL SERVICI
O
7
'
O
T
AI
_ C
A1
'
ITUI
_
O
:
PLAN REGIONAL DE ELECTRIFICACION RURA
L
TOTAL CAPITULO
:
TOTAL
PROGRAMA
:
CONSEJERIA DE FOMENTO Y TRABAJO
c
o
00
PLANIFICAC
.
Y ORDENAC
.
INDUSTRIAL Y ENER
MODIFICACIONES
CREDITO CREDIT
O
ALTAS
BAJAS DEFINITIVO
RETENCION MAXIM
O
0 7
.742 .052
0 113
.265 .852
0 4
.783.872
0 121
.185
0 583
.315
0 3594
.6-17
0 167
.444
0 578
.905
0 1
.799 .822
0 22
.776
.966
0 I
.55
.414 060
0
1
332 200
U 303
.473
0 6
.527 996
0 8
.504 .455
0 16
.668
.124
087
.000
.000
0 87
.000
.000
0
25
9
.
082
.
1
84
0 7
.
74
2
.
052
0
113
.265 .852
04
.
783
.
872
0 121
.
18 5
2
4
5
.
315 338
.
000
0 3
.
594
.
647
0 167
.4
44
578
.
905 0
0 1
.
799
.
822
0 22
.
776
,
96
6
824
.220
154
.
589
:840
0 1
.332 .200
0 303
.
473
0 6
.
527
.
996
0 8
.
504
.
455
0 16
.
668
.
124
0 87
.000
.
000
0 87
.000
:
00
0
824
.220 258
.257.964
.
7
.
7
t2
052
113
.265
85
2
4
.7
8
3
872
121
.
185
338
.00
0
3 594
.647,
1
67 444
0
1
.
7
99 8
22
22
.776 966
15
4
.
.58
9
.84
0
i
.33
2
200
7
5
.
5
00
22
7
.9
7
3
790
.
25 0
5
.
7
37
746
597
.
950 7
.
90
6 5
05
1
.463
.700 15
.204
.424
20
.000
.000 67
.000 .000
20
.000
.000 67
.000
.
OQ
0
21
.
463
.700 23
6
.
794
.2
64
~
3
~
~
0
~
vNi
w
ART/CON/SUB
DENOMINACION
D[STR
IBIJ
CIUN
EC
ONOMICA POR PROGRAMA
S
SECCIC)N
:
16 CONSEJERIA DE FOMENTO Y
TRABAJO
SERVICIO
:
2
PROGRAMA
:
722B INSPECCION TECNICA DE VEHICUL0
5
CRf
;I)I
'
TO MODIFICACl
ON
ES CREDITO CREDITO
INICIAL
ALTAS BAJAS DEFINITIVO RETENCION
MAXIM
O
12 FUNCIONARIOS
1201 TRIENIO
S
1
21 FUNCIONARIOS INTERINOS POR SUSTITUCION
13 LABORALE
S
1301
ANTIGUEDAD
131
L
A80RAl
.
EVENTUAL
1 S 1 GRAT
I
FICACIONES
IGO
CU
OTAS SOCIALES
7
'07AL C'
AI
'
1
771
L
O
.
21 REPARACIONES
,
MANTENIM
I
ENTO Y CONSERVACIO
N
22 MATERIAL,SUMINISTROS Y OTRO
S
23
INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICI
O
TOTAL
C
API7UL
O
:
62 I
NVERSIONES NUEVAS ASOC
.
FUNC
.
OPERATIVO SERVI
C
707AL
C
API
T
T
I
l
_O
:
TOTAL PROGRAMA
:
O 69
.972 .042
() 1
.661
.335
0 102
.000
0 7
.358.204
0
1
85
.077
0 3
.527,738
0 966
.864
0 18
.988
.909
0 / 02
. 762
: l 69
.
0 4
.027,659
0 10
.523.860
0 432
.250
0 14
.983.769
0
20
.000 .000
0 20
.000
.000
0 1
37
.745
.938
U 69
.0
2
.04
2
69
.
9
72
U4
2
0 1
.661
.335 1
.661
.33
5
0 102
.
000
102,000
0 7
.
358
.
204 7
.
358
.
204
0 185
.
077 185
.
077
0 1
527
.
738 3 527
.
738
0 966
.
864
.
966
.
864
018
.
988
.
909 18
.
988
.
9Q9
0102
.762
.169 10
2
.
7G2
.
169
0 4
.
027
.
659
277 500 3
.750 .159
0 10
.
523
.
860 974
.
3
00
9
.
549
.
560
0 432
.
250 432
.
250
0 14
.
983
.
769 1
.
251
.
8
0
0
1
3
.
731
.
9
6
9
0 20
.
000
.
000 19
.
060
.
00
0 940
.00
0
0 2
0
.
000
.
000
19
.060
.000 940
.000
0137
.745
.938 20,311
.800
117
.
434
.138
~
i
o
X
G
~
3
~
cL
e ~
b
00
p.R7i('ON/SUB
DENOMINACION
DISTRIBUCION ECONOMICA POR PROGRA
MA
S
SECCION
:
(6 CONSEJERIA DE
FOMENTO
Y
TRABAJO
SERVICIO
:
2
PROGRAMA
: 741
A ORDENACION Y
FOMENTO
DE L
.
A MINERI
A
CRED(TQ MODIFICACIONES CREDITO CREDITO
INICIAL
ALTAS BAJAS DEFINITIVO RETENCION MAXIM
O
12 FUNCIONARIOS
12
0
1 TRIENIO
S
121 FUNCIONARIOS INTERINOS POR SUSTITUCION
1
31 LABORAL EVENTUA
L
151 GRATIFICACIONES
160
CUOTAS SOCIALES
7O7AG (
-'
APl1Tl
O
)
1
22
)
.
.
;
770
L
,
REPARACIONES,MANTENIMIENTO
Y CONSERVACIO
N
MATERIAL,S
i
l1MINISTROS Y OTROS
iNDEMNiZACiGNES
POR RAZON
Dtl
.
SERVIC
:
I
U
7
'OT'
AL (AI'l
7
T
J
L
0
.
SUBV
.
PARA PROTECCION Y SEGURIDAD MINERA
TOTAL C
At'17T
1
L0
:
TOTAL PROGRAMA
:
0 27
.640
.243
0 1
.533 .059
0 27
.825
0 19
.875
0 762
.688
0 4
.069
.842
0 34
.053
.532
0 250
.000
0 3
.761'
.255
0 2
.257
.595
0 6
.268.850
010
.
000
.
000
0 10
.400
.000
0 50
.
322
.
382
0 27
.640,243
0 1
.533
.05
9
27
.825 0
19
.875 0
0 76268S
0 4
.069
.84
2
47
.700 34
.00S
.832
0 250000
0 3
.761 .255
0 2 257
.595
0 6
.268
.850
0 10
.000
.000
D 10
; 000
. 00
0
47
.
700 50
.
274
.
682
12
.500
328
.250
361
.800
702
.55
0
4
.000.000
4
. 000
. 000
4
.
702
.
550
27
.640,243
1
.533
.05
9
0
0
762
.6
88
4
.
069
.
842
34
.005
.832
23
7
.
5
0 0
3
.433 .005
1
.'895
.795
5
.566.300
6
.000.000
6
.000
.000
45
.
572
. .
1
3
2
~
~
3
CC
Ó
(
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~
.I
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AR7/
(
'
ON
/
S[
I
B DENOMINACION
DIS
"
fRIBUCION 6CUNOMICA P
O
R PROGRAMA
S
SECCION
:
16
SERVICIO
:
3
PROGRA
.
MA
:
622A
CREDITO
INICIA
L
I U ALTOS CARGO
S
12 FUNCIONARIO
S
1201 TRIENIO
S
1206
FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS PERSONAL FUNC
I
121 FUNCIONARIOS INTERINOS POR SUSTITUCIO
N
131 LABORAL
EVENTUA
L
151 GRATIFICACIONE
S
161) CUOTAS SOCIALES
TOTAL CA1117ZJ1_O
.
21 REPARACIONES,MANTENIMIENTO Y CONSERVACIO
N
22 MATERIAL,SUMINISTROS Y OTRO
S
2
3 I
NDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICI
O
TOTAL
CAPIITJ[
.O
:
60
INVERSIONES NUEVAS DESTINADAS AL USO GENERA
L
6,4 GASTOS DE INVERSIONES DE CARACTER INMATERIA
L
TOTAL CAPITULO
:
761
A AYUNTAMIENTOS EQUIP
.COMERCIALES CARACTER
S
770 A EMPRESAS PARA DESARROLLO DEL SECTO
R
7
80 SUBV
.PROMOCION COMERCIAL,FERIAS Y CURSOS FO
R
TOTAL
CAP17UL0
:
TOTAL PROGRAMA
:
U
0
U
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-0
U
0
0
CONSEJERIA DE FOMENTO Y TRABAJ
O
PROMOCION DEL COMERCI
O
MODIFICACIONES CREDITO CREDITO
ALTAS BAJAS DEFINITIVO RETENCION MAXIM
O
3
.
872
.
108
26
.001,26
3
1
.014 .505
2
.
184
.
233
100
.
440
35
.
64
0
557
.
000
7
.783
.110
41
.548
.29
9
190
.000
2
.
125
.
832
2
.
875
.
008
5
.190.840
1
.
000
.00
0
27
.
545
.
147
28
.
545
.
147
10
.
000
.
000
13
.
000
.
000
11
.450 .000
34
.450
.000
109
.734
.286
0
0
0
0
100
.440
35
.
640
0
0
136
.
080
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
136
.080
3
.
872
.
( 08
'
26
.
001
.
26
3
1
.014
.505
2
.
184
.
233
0
0
557
.
000
7
.783 .110
41
.
4/2
.
21
9
190
.000
2
.
125
.
832
2
.
875
.
008
5
.190.840
1
.
000
.
00
0
27
.
545
.
147
28
.545.147
10
.
000
.
000
13
.000
.000
11
.450
.000
34
.450.000
109
.598 .206
238
.
3
00
375
.
000
613
.30
0
7
.
900
.
0
00
7
.900
.00
0
8
.
513
.
300
3
.
872
.
108
26
.001
.26
3
1
.0
14
.
5
05
2
.
184
.
233
0
0
557
.
0
00
7
.
783
.
110
41
.
412
.
21
9
190
.000
1
.
887
.
532
2
.500 .008
4
.
577
.
540
I
.
OOO
.
OQ
O
19
.
645
.
147
20
.
645
.
14
'
7
10
.
000
.
000
13
.
000
.
00
0
11
.450 .000
34
.
450
.
000
101
.084
.906
~
~
~o
ó
a
~
.
ar
o
~c
+
ART
/C
O
N/SU
B DENOMI
N
A
C
I
ON
DISTftIBUCION ECONOMICA POR
PROGRAMA
S
SECCION
:
16
SERV[CIO
:
3
PROGRAMA
: 724B
CREDfTO ,
INIC'IA
L
12 FUNCIONARIO
S
1201
TRIENIO
S
1 J l GRATIFICACIONE
S
160
CUOTAS SOCIALES
TO
7
AI
_
C
'
Al
'
17
71L
.
C)
.
21 REPARAC
I
ONES
,
MANTEN
I
MIENTO Y CONSERVACIO
N
22 MATERIAL
,
SUMINtSTROS Y OTRO
S
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICI
O
TOT
AL C
'
A
P
l7T
/
L U
.
60 INVERSIONES NUEVAS DESTINADAS AL USO GENERA
L
64
GASTOS DE INVERSIONES DE CARACTER INMATERIA
L
T
O
T
A
L
C
.
9
P
1
72/
LO
:
77() A EMPRESAS PRIVADAS FOMENTO SECTOR ARTESAN
O
T
U1
;
91
.
(
'
Al
'
/l
'
(
I
LO
:
TOTAL PROGRAMA
:
CONSEJERIA
DE
FOMENTO
Y T
'
RABAJ
O
ARTESANI
A MODIFICACIONES
CREDITO
CREDIT
O
ALTAS
BAJAS DEFINITIVO
}tETENCIUN MAXIM
O
0
12
.797 .968
0 507
.
676
0 259
.
698
0 2
.
522
.
751
U
16
.
088
.
093
Ü
1
.
3-11
.
2
03
0 13
.
637
.
2
4
3
0 1
.
530
.
000
0
/
6
.
508
.4
46
0 10
.
432
.
920
0 45
.
032
.
885
61
55
.
465
.
805
0
10
.
000
.
0
00
0
10
.000
.000
0
98
.062 .344
012
.797 .968
0 507 676
0 259
,
698
0 2
.
522
.
751
0
16
.088
.093
0
1
.
3
4
1
.
2
0
3
0 13
.
637
.
24
3
0
1
.530000
0 16
.
508
44
6
0
10
.432 .920
0 45
.
032
.
885
0 55
.
465 805
0
10,000
.000
o
10
.000,000
098
.062
.344
12
.797 .968
5
07
.
6
7
6
259,69
8
2
.
522 751
16
.088
.093
87
.750 1
.253
.45
3
9
52
.
3
00 •
12
.
684
94
3
196
.
500
1
.333 .500
1
.
2
36
.5
.
5
0 15
.
27
/
.89
6
10 4
32
.
92 0
11
.000
.000 34
.03
2
.
88
5
11
. G
O
G
.
0
0044
. 465
. 8G
S
10
.
000
.
000
10
.000
.000
12
.
23 6
.
55 085
.825
.
79 4
C
/
i
c
~
~
~
C
II
fD
W
+
1
DISTRIBUCION
ECONOMICA
POR PROGRAMA
S
ART/CON/SUB
DENOM
I
NACION
SECCION
:
16
SERVICIO
:
4
PROGRAMA
: 5
51 C
CREDITO
IN1C[AL
.
12 FUNCIONAR
I
OS
1201 TRIENIO
S
1
21 FUNCIONARIOS INTERINOS POR SUSTITUCION
131
LABORAL EVENTUA
L
I S I GRATIFICACIONES
160 CUOTAS
SOCIALES
7
'
07
:
9L
CAPITUL
O
20 ARRENDAMIENTO
S
2 I REPARACIONES,MANTENIMIENTO Y CONSERVACIO
N
22 MATERIAL,SUMINISTF20S Y OTRO
S
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICI
O
TOTAL CAPITUL
O
60 INVERSIONES NUEVAS DESTINADAS AL USO GENERA
L
6
•4 GASTOS DE INVERSIONES DE CARACTER INMATERIA
L
7'07
:4L CAPI7ZI1,
0
TOTAL PROGRAMA
0
0
0
0
Q
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C
U
N
SEJ E
IZIA DE
FOMENTO
Y TRABAJ
O
OF
.
REG
.
ESTADISTICA Y DOCUMENTACION
MODIFICACIONES
CREDITO CREDITO
AL
.
TAS BAJAS DEFINITIVO
RETENCION
MAXIM
O
31
.570 .446
607
.551
240
.038
352
.
702
393
.
00
0
7985
.
723
41 149460
2 00
0
10 1
74
.
29
4
16
.950
283
852
.
000
27
.
978
.
577
9
.
752
.
105
50
.
000
.
000
59
.752.105
128
.880
.1
4
2
0
0
240
.038
352
.702
0
0
592
. 740
0
0
0
0
0
0
0
0
592
.
740
31
.570
.446
607
.55
1
0
0
393
.
00
0
7
.
985
.
723
40
.556
.720
2
.00
0
10
.
174
.
294
16
.
950
.
283
852
.
00
0
27
.
978
.
577
9
.752
.105
50
.
000
.
000
59
.752.105
128
.287 .402
100
5
.777
.00
0
55
.100
5
.
832
.
200
47
.300
.000
47
. 300
. 00
0
53
.132
.200
31
.570
.140
607 55
1
0
0~
39 3
(I
U
O
7
985 7
2
3
~0 S
:
SG
720
1
90
0
l 3
97 294
16 950 283
796 9
00
22
.146 377
9
.
752
105
2
.70000
0
12452 105
75
.155
.20
2
'
~w
DIS
T
RIBUCION ECONOMICA POR PROGRAMA
S
ARTICON/SUB DENOMINACIO
N
IU ALTOS CARGOS
12 FUNCIONARIOS
1201 TRIENIO
S
1
31 LABORAL
EVENTUAL
151
GRATIFICACIONES
160 CUOTAS SOCIALES
SECCION
:
16
S
E
RVIC(O
:
4
PROGRAMA
: 6
12A
CREDITO
WICIA
L
TOT
'
AL CAPITTJL
O
20 ARRENDAMIENTO
S
21 REPARACIONES
,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
22 MATERIAL
,
SUMINISTROS Y OTRO
S
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICI
O
TOTAL C
AP/7
7/
L
.
O
:
TOTAL PROGRAMA
:
11
CONSEJERIA DE FOMENTO Y TRAf3AJ0
ECONOMIA Y PLANIFICACIO
N
MODIFICACIONES
Cl
,
tEDITO CREDITO
ALTAS BAJAS DEFINITIVO
RETENCION
MAXIM
O
O
5
.688 .000
0
4
8
.
310
.
119
0
1
.078 .429
0 12
.936
0 144
.
507
0 13
.
860
.
612
U 69
.
094
.
603
0 2
.
000
0 2
.
298
.
870
0 10
.
787
.
129
0
951
.000
0
14
.038
.999
0
83
.133 .602
0 5
.688
.000
0 48
.310
.119
0 1
.0
78
.4
29
12
.
936 0
0 1
-t
4
.
S
U
7
0
13
.
860 .6
1
2
1
2
.
93
6 69
.
08
1
.
66
7
0
2
.000
02
.298 .870
0 10
.787
.129
0 951
.000
014
.038
.99
9
12
.
936 83
.
120
.
6
66
5
.688 .000
4
8
.
310
.
1 1
9
1
.
078
.4 29
0
l
44
.5
r
)
7
13
.
860
.
612
69
.081
.667
2
.
00
0
130
.100
2
.
168
.
770
3 799
.
600 6
.
987
.
52 9
65
.
050 885
.
95
0
3
.
994
.
750
1
0
.
044
.
2
49
3
.
99 4
.750
79
.125 .916
3
Cd
3
te
AR7
'
/CON/SUB DENOMINACION
DISTRIBUCION ECUNOMICA POR PROGRAMA
S
SECCION
:
16
CONSEJERIA
DE FOMENTO Y TRABAJO
SERVICIO
:
5
PROGRAMA
:
322A F
'
OMENTO DE EMPLE
O
CREDITO MODIFICACIONES CREDITO
CREDITO
INICIAL
ALTAS
BAJAS DEFINITIVO ftETENCION
MAXIM
O
I O ALTOS CARGOS
12 FUNCIONARIOS
1
201 TRIENIO
S
1206 FONDO CUlv1PLIMIENTO SENTENCIAS PERSONALFUNCI
} 31 LABORAL EVENTUA
L
151 GRATIFICACIONES
160 CUOTAS SOCIALES
7O"!'
;41, CAP/7 UL
O
2
0
ARRENDAMIENTO
S
21 REPARAC
I
ONES
,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
22
MATERIÁL
,
SUMIN
I
STROS Y OTRO
S
23
INDEMNIZACIONES
POR
.
RA
ZO
N DEL
SERVICI
O
T07AL CAP17UL
0
461
48
1
62
JOVENES P
.
ESPECIFIC
.
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
7'07,
4L
C
AYl1
Zl
L
O
:
I
NVERSIONES NUEVAS ASOCFUNC
.
OPERATIVO SERVI
C
T07A1
. C
A
R
17
'
ULO
:
76
Ú FORMACION
P L
.
D
761 FORMq
C
lO
N
DESARROLLO JOVENES
770
FORMACION
PYMES
.
771 FORMACION PARADOS LARGA DURACION
771 fORMACION P
.
L
.
D
.
772 AYUDAS CONTRAT
.
P
.
L D
.
U 3
.
872
:
IOS
b 38 6
.4
9
.
050
(1 1 078
.
913
U
76
.483
0
61,079
0
685
.190
u 11265
.158
0 55,687
.981
0
190
.000
0 2 746
.
573
0
16
.487 .358
0
1
031
.376
G
20
.455.307
018
.000 .000
U
27
.937 .425
G
4
5 937
.425
0
1000
.600
U
1
000
.000
0 98
. .
210
.00
0
0 25
.
52
0
.
000
0 21
.
034
.
000
0 13
.
472
0
27,444
.000
0 63 11
4
.
000
0 3
.
872
.
108
0 38
.
64
9
.
0
5
0
0 1
.
078
.
913
0 76
.4
8
3
61
.
079 0
0 685
.
190
'
0 11
.
265
.
15 8
6
1
.
079
55
.6
26
.
902
0 190
.
00
0
0 2
.
746
.
573
0 16
.
487
,
358
0 1
.
031
.
376
0 20
. 4
55
.
307
0 18
.
000
.
000
U
27
.937 .425
0 45
.
937
.
425
0 1
.
000
.
000
0
1
.000
.000
0 98
:
210
.
000
0 25
.520
.
000
o
21
.034 .000
0 13
.
472
0 27
.
444
.
000
0 63
.
114
.
000
3
.872
I
0
2i
38
.649,05
0
1
.078 913
76
.483
11
08
.5 190
11 26,5 158
55 626
.90
2
190000
300
.
0
00
2 446 573
4
.
157
.
350 12
3
30 00
8
70
.
000 961 3
7
6
4
.527
.
350
15 927
.957
18
.
000
.
000
U
1
1
.
937
425
18
.000
.000 27
. 9
37
. 42
5
l.
l)
OO
.uU
U
1,000
.000
63
.114
.000
c
7
98,210
.000
25
.520
.0(l0
21
.0
3
-
1
.00
0
í3
.4
72
27
.
444
.00
0
a
~
DISTRIBUCION ECONOMICA
POR
PROGRAM
A
S
SECC[ON
-
16 CONSEJERIA DE FOMENTO Y TRABAJO
SERVICIO
:
5 PROGRAMA
. 322A FOMENTO DE EMPLE
O
CRE
:DITO MODIFICACIONES CREDITO - CREDITO
AR
1
/CON/SUF3
DENOMINACION INICIAL
ALTAS
BAJAS
DEFINITIVO RF
.TENC
I
ON MAXIM
O 772 CONTRATACION PARADOS
. LARGA DURACION
Q 4
77
.
00
0 0 477
.000 477
.
00
0
773 FORMACION
JOVENES
0 583
.806 0 583
.806
58
3
.806
773 FORMACION JOVENES INSERC
I
ON LABORAL 0
59
.910,000
0
59
.91
0
.
0
00
5
9
.910
.00
.0
77
4
AYUDA CONTRAfACION JOVENES
0
27
.195 .000
0
27
.
1
95
.000 27
.195 .000
77
4
AYUDAS
CONTRAT
.
JaVEN 0 107
.628
.000 0
1
07
.628 .000
10
7
.628 :000
78
0
,FORMACION PYMES 0
84,135
.000 0 84
.135
.
000
84
.135
.
000
78
0
FORMAeION PYMES 0 1
.826
.500 0 1
.8
2
6
.
50
0 1
.826
.
50
0
781 FORMACION PARADOS LARGA DURACION
0 2
.258 .200
0 2
.258.200
2
.258 .200
781 FORMACION P
.L
.D
. 0
110
.560 .000
0
11
0
.560
.000
110
.560 .000
782 FoRMAGioN
J
ovENES 0
6
.811
.600
0 6
.81 1
.600 0 6
.81 1
.600
782
FORMACION JOVENES -
0
243 .5
6
7
.000 0 2
4
3,567
.00
0
243
.567 .000
78
3 INICIATIVAS COMUNITARIAS
. RECURSOS HUMANOS
0
46
.878
.000 0 46
.878 000 46
.878.000
TOTAL
C'AP17
7-10
0 927
.165
.578 0 927
.165
.578 0 927
. /65
.57
8
TOTAL PROGRAMA
. 0 1
.050
.246
.291 61
.079 1
.050 .185
.212 22
.527.350
1.
027
.657.862
v
f
iI
CA
rORFROG
RA
tivI
A
S
ÚISTk[Bü~i~N i,~vNúi
v
4
ART/CON/
S(
1
B
DENOMINACION
SECCION
:
16
SERVICIO
:
5
PROGRAMA
:
724A
CRI3DIT0
INICIA
L
1
2 FUNCIONARIOS
1201 TRIENIO
S
121
FUNCIONARIOS
INTERINOS POR SUSTITUCION
1
3 LABORALES
1301 ANTIGUEDAD
131
LABORAL EVENTUAL
l51 GRATIFICACIONES
lGU CUOTAS
SOCIALES
7'U 1 'A 1
. ( 'A P
/
T
T
11
.0
22 MATERIAL,SUMINISTROS Y OTRO
S
23 INDEMNIZACIONES POR RÁZON DEL SERVICI
O
7
'
O
7~
11 f
'
Al'l7T
J
L
O
470
A COOP
.
Y SS
.
AA
.
L
L
4
80
A
FAMILIAS E
WSTiTÜG
,
iONts
SIN FINES
DE LUCRO
TOTAL
C AI'I7ZlI
.
O
77
0
FOMENTO EMPLEO COOP
.
78
0 INICIATIVAS
COMUNITARIAS RECURSOS HUMANOS
T
O
T
A1
.
C
'
AP17
'
(/LO
:
TOTAL
PROGRAMA
:
CONSEJERIA
DE
FOMENTO
Y TRABAJO
DESARROLLO
COOPERATIVO
Y COMUNITARI
O
MODIFICACIONES CREDITO CREDITO
ALTAS BAJAS DEFINITIVO RETENCION MAXIM
O
0 24
.111
.062
0 370
.935
0 132
.537
0
1,623
.080
0
115
.385
0 97
.
770
0 4
88
.00
0
06
.598
.995
0 3
3
.
53
7
.
764
0 8
.
89 0
.
000
0
661
.940
09
.551
.940
0 28
.
655
.0
00
0
37,500
.000
0
66
.155.000
0 157
.
043
.
883
0 13
.
710
.0
00
0 170
.
753
.
883
0 279
.998 .587
0 2•1 111
.062 24
.111
.062
,o 370
.935 370
.93
5
132
.537 0 0
0 1
.623
.080 1
.623
.080
0 115,385 115
.38
5
97
.770 0 0
0 488
.000 488
.000
0 6 598
.995 6
.598
.9
95
230307 33 307
.457 33
.307
.457
0 8 890
.000 2
.666
.550 6
.223 .450
0 661
.940 661
.940
0 9
.551
.940 2
.666
.550 6
.885
.390
0 28
.655
.000 8
.175
.000 20
.480
.000
0 37
.500
.000 10
.000
.000 2
7
.500
.000
0
.000 18
.175
.000 47
.980
.000
0 157
.043
.883 157
.043
.883
0 13
.710
.000 13
.710 .000
0 170
. 753
. 883 170
. 753
.88
3
23
0
.
30
7 27
9
.
768
.
280 20
.
84
1
.
55 0258
.9
26
.
730
1
~
=
Ó
~
eo
J
D[STRIBUCION E
C
ONOMICA POR PRO
GRAMA
S
ART
/CQ
N
/S
UE
3 DENOMINACION
SECCION
:
16
SERVICIO
:
6
PROGRAMA
:
751 A
CREDI
T
O
[NIClA1
.
I U ALTOS CARGO
S
12 FUNCIONARIO
S
I2
0
1 TRIENIO
S
13
LABORALE
S
1301 ANTIGUEDA
D
131 LABORAL
.
EVENTUA
L
151
GRATIFICACIONE
S
16(1 CUC)lAS SOCIALES
T
07A
G
C
'
A
P
17T
1
1_
O
Z
(
I ARRENDAMIENTO
S
2 I REPARACIONES
,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
22 MATERIAI
,
SUMINISTROS Y
'
OTRO
S
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICI
O
7
'
07AL CAPI7TlL
O
.
460
PARA PROMOCION TURISTICA Y RED
ESTACIONALIDAD
.
4
70 PARA PROMOCION Y MEJORA DE LA OFERTA TURIST
I
C
480
PARA,
PROMOCIONES DE INTERES TURISTICO
.
T
O
T
A
L
C
A
P
I77I
!
_
U
.
(iU INVERSIONES
NUEVAS DESTINADAS AL USO
_
GENERAL
61
ESCUELA REGIONAL DE HOSTELERI
A
64
GASTOS DE INVERSIONES
.
DE CARACTER INMATERIAL
7 07
;
41
_ C'
AYI7Zl1_0
:
76
0 PARA INFRAESTRUCTURA Y PROMOGION TURISTICA
.
761
PARA ALOJAM
.
TURdSTIC
.
ESPECIAIES
EN ZONAS
INTER
I
CONSEJERIA
DE FOMENTO Y TRABAJ
O
PROMOCION, FOMENTO Y ORDENAC DEL T'[1R1SM
MODIFICACIONES CREDITO CREDIT
O
ALTAS
BAJAS
DEFINITIVO
RETENCION
MAXIM
O
U
3
.418
.140
U 52
.
808
.
154
0 2
.
513
.
957
O
1
.363
.325
0 163
.
775
0
126
.000
0
251
.507
013
.
215
.
984
0 7
3
.
860
.
842
0 3
.
802
.
550
0
574
.
882
05
.816
.130
0 3
.
958
.
744
0
14
.152.306
0 23
.
995
.
000
0 I
:
840
.
000
0 6
.
700
.
000
0 32
.
535
.
000
U 38
.
921
.
051
0 14
.
096
.
452
Ú 185
.
622
.
629
0 238
.6
40
.
132
0 146
.
000
.
000
0
20
.000 .000
0 3
.4
18
.
1
4
0
0
52
.808,154
0 2
.
513
.
957
0
1
.363 .325
0 163
.
775
0
126
.000
o 251
.507
0 13
.
215
.
984
0
73
.860.842
03
.802,550
0
574
.
882
0 5
.
816
.
130
0 3
.
958
.
744
0 /4
.
152
.
306
0 23
.
995
.
000
0 1
.
840
.
000
0 6
.
700
.
000
0 32
.
535
.
000
0 38
.921
.051
0
14
.096
.45
2
15
.000
.000
170
.622
.629
1
.5
.000
.000
223
.
G40
.
l .32
0
146,000
.00
0
5
.
000
.
000 15
.
000
.
000
3
418
.
14E1
52,808
.154
,
2
.
513
.
957
1
.
363
.
325
163
.
775
126
.
000
251
.50
7
13
.215 .984
73
.
860
.
842
3
.
802
.
55
0
574
.
882
5
.816 .130
3
.
958
.
74
4
14
.
152
.
306
18 737
.00
0 5
,
258 .0
00
1
.
840AQ0
6
.
700
.
000
18
.737
.000
13
.
798
.
000
35
000
.
000
3
.921 .051
7
.500
.
000 6
.
596
.4
5 2
170
.
622
.
629
42
.50
0
.
000
1
81
.140
.
13
2
36
.000 .000
110
.
000
. .
00
0
15
.000
.000
3
c
=
3
Á
DISTRIBUCION 6CONOMICA POR PROGRAMA
S
SECCION
: 16 CONSEJERIA
.DE
FOMENTO
Y TRABAJO
SERVICIO
:
6
PROGRAMK 751 A PROMOCION, FOMENTO Y ORDENAC
. DEL TURIS
M CRE
:DITO MODIFIC
A
CIONES CREDITO' CREDIT
O
n,RTir'ON/SUB
DENOMINACION INICIAL
ALTAS BAJAS DEFINITIVO RET'ENC10N MAXIMO '
771 PARA ALOJAM
.TURISTIC
.ESPECIALES EN ZONAS INTERI 0 12
.
000
.
000
0 12'
000
DUO 12
.000
.000
0
78
0
PARA PROMOCION TURfSTICA
. 0 19
.000.000
1
6
.
000
.
000
3
.000
.
0
00
500
.000 2
.
50
0
.00
0
7
0T
AL C'Al'lI7IL
0
: 0
19
7
.000
.000 21
.000
.000 17(
.D00
.000 48
.500
.000 127
.500
.000
TOTAL PROGRAMA
: 0 556
.188
.28
036
.
00
0
.000 520
.188
.2
8
0 109J37
.
000 410
.451
.28
0
AfZ7/('ON/SUB
DENOMINACION
DISTRIBUCION ECUNOMICA PORPROGRAMA
S SECCION
:
1
6 CONSE
.fER1A DE FOMENTO Y TRABAJ
O
SERVICIO
:
6
PROGRAMA
: 751A PROMOCION, FOMENTO Y ORDENAC
. DEL TURISM
CRE
:DITO MODIFICACIONES CREDITO CREUITÓ
INICIAL ALTAS BAJAS - DEFINITIVO RETENCION MAXIM
O
TOT
A
L
S
E
CC
ION
: 0 5
.617
.158
.
2
98 38
.255
.526 5
.
5
7
8
.90
2
.772
1
.684
.049
.450 3
.894
.853
.322
DISTRIBUCION
ECONOMICA
POR PROGRAMA
S
AR'
1
!CON/SI)B
f)
F
.NOM
fNA
CIOÑ
SECCION
- -
17
SERVICIO
:
1
PROGRAMA
: 71 IA
CRE
. DlTO
INICIAL
CONSEJERIA DE AGRICULTURA GANADERIA Y PESC
A
DIRECION Y SERVICIOS GENERALES
MODIFICACIONES
CREDITO CREDIT
O
ALTAS BAJAS DE
F
INITIVO
RETENCION
MAXIM
O
IU
11
~12
12
0
1
121
1
3
130 1
131
151
I
G
U
21
22
23
ax
u
62
63
64
ALTOS
CARGO
S
PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES
FUNCIONARIO
S
TRIENIOS
FUNCIONAR
I
OS INTERINOS POR
SUSTITUCION
LABORALE
S
ANTIGUEDAD
LABORAL EVENTUAL
GRAT
I
FICACIONES
cuorAS SOCIALES
7
'0
7A1
. CA
I
7
7
71
/ l)
.
REPARACIONES
,
MAN
T
ENIMIENTO Y CONSERVACION
MATERIAL,SUMINISTROS
Y OTRO
S
INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO
TO
?
;
4
: C'A1
'
;
0
FOMENTO ORGAN
I
ZACIONES AGRARIA
S
7
'
OTA/
: C
A
11
7
T/1
.
U
:
INVERSIONES NUEVAS ASOC
.
FUNC
.
OPERATIVO SERVIC
INVERSIONES DE REPOSICION ASOC
.
FUNC
.
OPER
.
SERV
GASTOS DE
INVERSIONES
DE
CARACTER
INMATERIA
L
TOTAL
G
4
1-1
7T
/
1
.0
:
TOTAL
PROGRAMA
:
I7
.
S78
O
U
O
2
.
577
.
0
0
ó
226
.73 1
.000
11
.968 .000
0
3
7
.
613
.
000
3
.414
.000
2
.
389
.
0
00
1
.745
.00
0
7
u
.
7
g
9
:ooo
74
.804
. 0
00
10 825
.
000
78
.
650
.
00
0
4
.
500
.
000
9
.
3
.
9 ?5
.
000
40
.
000
.
000
4
0
. 0
00
. 0
0
0
8
.
3U0
.
000
9 700
.
000
12
.
000
.
000
30
.
000
.
000
538
.779.000
0
0 1
7
.
578
.000
0 0
2
.577 .000
0 0 22
6
.
731
.
000
0 0
11
.968
.00
0
1
.
597
.
277 1
.
597
.
277 0
b 0
37
.613 .000
0 0 3
.4
1
4,
0
00
0 0 2
.
389
.
0O
0
2
.4
22
.1
80 0
4
.
167
.
18 0
0 0 70
.
789
.000
4
.
0/9
.
457 1
.
59
7
.
277 377
.
226J8
0
0
541
.
250 10
.
283
:
75
0
0 3
.
932
.
500 7
4
.
717
.
5
00
0 225
.
000 4
.
275
.000
v^
4
.698
.
7150
89
.
27G
.
250
0 5
.
977
.
136 3
4
.0
22
.
86
4
0
5
.
977
.
136 3
4
:0
2
2
.
864
0 0 8
.
30U
.
00
0
0 0
9
.700
.000
0 0 12
.
000
.
000
0 0 30
:00
0
.
00
0
4
.019
.457 12
.273 .163
53 0
.525
.29
4
17
.578
.UU0
2
.577
.00
0
2126
.73I
.000
11
.968 .000
0
37
.613
.000
3
.414 .000
2
.389,000
4
.167
.18
0
70,789
.000
377
.226
.180
10
.283
.7
.50
74,717
.500
4
.275
.00
0
89
.276
.230
4022 00U 30
.000
.864
.022
.000 30
.000
.86
4
8
.300 .000
9
.700'
.000
12
. 000
.000
30
. 000
. 00
0
4
.0
22
.000 5
2
6
.503
.294
~
=
1
ART/CON/SUB
DENOMINACION
U15 I RIBUCION ECONOMICA PURPRUGRt1MA
S
SECCION
:
17 CONSEJERIA
DE
AGRICULT
C
1
RA GANADEKIA YP
E
SCA~
SERVICIO
:
2
~
PROGRAMA
:
542A
CAPACITACION AGRARI
A
CREDITO
MODIFICACIONES
C
R
EDITO
CREDITO
INICIAL
ALTAS
BAJAS
DEFINITIVO
RETEN
.
CION MA
.X1M
0
12 FUNCIONARIOS I
15
.
010
.
0
00
1201
TRIENIOS 7
.
2
4
6
.00
0
13 LABORALES
6
3
.237
.000
1301
ANTIGUEDAD
4
.
096
.
000
131 LABORAL EVENTUAL 2
.
886
.000
I5
1
GRATIFICACiONE5 1
.
598
.
000
160
CUOTAS SOCIALES
59
.
815
.
000
7
0
TA
I_ CAPITULO
:
2
73
.88
8
.
0
00
21 REPARACIONES
,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
4
.
850
.0
00
22 MRTERIAL
,
SUMINISTROS Y
"
OTROS
;
1.
753
.
0
Ü
O
2215 PRODUCTOS
ALIMENTICIOS 22
.
07
6
.
000
23 INDEMNIZACIONES
POR
RAZON DEL SERVICIO 859
.
00
0
;'0
:
.4L CA
.'
;,''L'LO
: 49
.538
.000
60 INVERSIONES
NUEVAS
DESTINADAS AL USO GENERAL 13
.0
00
.
000
61
INVERSIONES DE REPOSICION DESTINADAS USO GENR 12
.
500
.
000
64
GASTOS DE INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL 8
.
500
.
00
0
7
'0
7A[
.
CA
11
7
ZI
L0
:
34
.
000
.
000
TOTAL
PROGRAMA
:
357
.4
2
6
.
000
U '
. 0 135
.010
.000 I35,1I0
.000
0 0 7
.246
;000 7
.246 .000
0 0 63
.237
.000 63
.237
.000
0 0 4
.096
.000 4,096
.00
0
675
.019 675
.019 2
.886
.000 2
.886
.000
0 0
1
.598
.000 1
.598 .000
0 0 59
.815
.000 59
.815
.00
0
6
75
0/9 675 019 273
.888
.000 273
.888.000
0 1
.42
.500 4
.607
.500 4
.607 500
O 2 191
.450 19
.56
1
.550 19
.561 .550
0 0 22
.076
.000 22 o7G
:oUU
0 42
.950 8
1
6
:050 816
.050
0 2 476
.900 47
.06 [
.I
00
4 7
.06
1
.I00
0 0 13
.000
.000 9
.400
.000 3
.600
.000
0 0
1
2
.500
.000 2
.300
.000 10
.2b0 .000
0
0 8
.
500
.
000
8
.
5
00
.
0
00
0 0 34
.000
.000 11
.700
.000
. 22
.300
.00
0
675
.0
1
9 3
.
1
5
1
.9
1
9
354
.9
4
9
.
100 11
.700.000
343
.249
.
1
00
~
=
~
~
fl,
~
DISTRIBUCIUN
ECONOMICA
POR PROGRAMA
S
ART/CON/SUB DENOMINACIO
N
I
(
1
12
1201
1
3
1301
1
31
151
16
0
20
21
22
23
4
V
(
)
48
0
62
63
c
;-
t
77(1
SECCION
:
17
SERVICIO
:
2
PROGRAMA
:
712A
C Ft F-
D I TU
INICIAL
CONSEJERIA DE AGRICULTURA GANADERIA Y PESC
A
DIFCJS
.
TECNOL
.
Y PROM
.
DEL MEDIO RÚRAL
MODIFICACIONES CREDITO CREDIT
O
ALTAS
BAJAS DEFINITIVO RETENCION
MAXIM
U
ALTOS CARGOS S
.
GB$ UUU 0 l)
5.6
88
.000
5
.68
8
.000
FUNCIONARIOS 29
4
.
55
4000 0 0
29
4
.
55
4
.000 • 294
.
55
4
.000
TRIENIOS
32
.
544
.
0
0
0 0 0 32
.
5
44
.
000 32
.
544
.
000
LABORALES 2 68
0
.0
(}
0
0 0 2
.
68
0
.
000
2,680
.000
ANTIGUEDAD
28
4
.000 0
0 28
4
.000 284
.000
LABOf2AL EVENTUA
t
.
• 0 1
.
36
5
.
986 1
.
365
.
986 0
0
GRATIF
I
CACIONES GSUUU 0 0 65
.00
0
. 65,000
CUOTAS
SOCIALES
.
81
.0
09
.00
0 0 0 81
.00
9
.
0
0
0 8
1
.00
9
.00
0
T07A1_ CAI'I7U[
.O
: 416
.824
0
00 1
.365
.986 1
.365
.986 416
.824
.000 416
.824.000
ARRENDAMIENTOS 822 000
0
41
.
100 780
.
900
7
0
.
900
REP
A
RACIONES
,
MANTEÑIMIENTO Y CONSERVACION 61 1
.
000
0
30
.
550 580
.
450 580
.
450
MATERIAL,SUMINISTROS Y OTR09 10
.
73 1
.0
00 0 536
.
550 10
.
194
.
450 10 19
4
.
45
0
INDEMNIZACIONES POR RA
Z
ON DEL SERVICIO 928
.
000 ~
046
.4
0
0 881
.
600 881
.60
0
T07A
/
. CAI'17TJL0
: I3
.091
.
: F)00 0 654
.600 12
. 437
.
4
00 12
. 437
.4
0
0
A CORPORACIONES LOCALES 0 2
,
5000
(
ÍÍÍ 0 2
.500000 2 500
.
000
APOYO PROGRAMAS DE FORMACION Y TRANSF
.
TECNO 2
0
.000
.000 0 6
.500.000
13
.
50
0
.00
0
400
.000
13
.
10 0
.
00
0
7
'
07AL
C
API7
111
.
0
: 20
.
0
00
.000
2
.
500
.
000
6
.5
00
.
000 16
.
000
.
000 4
0
0
.
000
15
.6
00
:
000
INVERSIONES NUEVAS ASOC
.E
UNC
.
OPERATIVO SERVIC 9
.800.000
0
0
9
.
800
.
000 1
.
200
.
000 8
.
600
.
000
INVERSIONES DE REPOSICION ASOC
.
FUNC
.
OPER
.
SERV
20206
.000
= 0 0 20
.200
.
000 11
.
200
.00
0
9
.000.000
GASTOS DE
INVERSIONES
DE CARACTER INMATERIAL
60
.000
.000
0 0
60
.000
.000 1
.000
.000 59
.000
.00
0
T07A
1
. C'AY
17
71l
.O
: 90, 000
. 000
0
0 90
.000.000
. 13
. 400
. 000 76
.600.000
AYUDAS MODERN
I
ZAC
I
ON EXPLOTAC
I
ONES
.
4GRARIAS 2
90
000
.000
0
0
290
.
000
.
000 I
55
.
0
00
.
000 1
3
5
.000.000
7
70 7
A1
. C
A1'I1
U
1
_C
J
: 290
.0
00
.
000 0 0 290
.0
00
.0
00
155
.
000
.
000
1
.35000
.
000
TOTAL PROGRAMA
:
829.
916
.
000 3
.
865
.
986
,
8
.
520
.
58
6 825
.
261
:4
00 1
6
8
.
800
.
0
006
3
6
.46
1
.4
00
C
f
D
~
~
C
~
~
Á
w
A
Rl/('ON/SUQ DENOMINACION
DISTRIBUCION ECONOMICA PUR PR
OG
RAMA
S
SECCION
:
17
SERVICIO
:
3
PROGRAMA
:
712B
CREDITO
INICIA
L
12 FUNCIONARIO
S
1201 TRIENIO
S
13 LABORALE
S
1301 ANTIGUEDA
D
1
3
1
LABORALEVE
N
TUA
L
IGO CUOTAS SOCIALES
707A!_ CAI'l7U1
0
20 ARRENDAMIENTO
S
21 REPARACIONES,MANTENIMIENTO Y CONSERVACIO
N
22 MATERIAL,SUMINISTROS Y OTRO
S
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SE
R
VICI
O
707
:4L CAPI7Tll
.
O
48
0
60
64
64
701
770
A COFRADIAS DE PESCADORES
7'OT
;91
. CAf'17
7j
L0
.
INVERSIONES NUEVAS
DESTINADAS
AL USO GENERAL
GASTOS DE
INVERSIONES
DE CARACTER INMATERIAL
GASTOS DE INVERSIONES DE CARACTER INMATERIA
L
TOT,4L CAPITZILO
:
PARA DEVOLUCION
DE
REMANENTES EJERCICIO 87
MODERNIZACION DEL SECTOR PESQUER
O
T
07AL CAPI7
7
IL0
.
TOTAL PROGRAMA
:
2
0
.
521
.0
00
444
.00
0
6
.
950
.
000
4
1
.
000
U
6
.
564
.
000
34
.
520
.
00
0
1
.130
.00
0
110
.000
1
.945 .000
550
.00
0
3
.735.000
5
.000 .000
j
.
O
O
U
.O
ÚU
50
.000
.00
0
0
1
:
500
.
000
S 1
.
500
.
000
0
15
.
000
.
000
15
.
000
.
000
109
.755
.000
CONSEJERIA DE AGRICULTU
R
A GANADER
.
IA Y PESCA
.
POTEN
,
CONSERV
.
Y RACIONAL
.
R
E
CURS
.
PESQ
MODIFICACIONES
CREDITO
CREDIT
O
ALTAS
BAJAS
DEFINITIVO RETENCION MAXIM
O
U
978 953
U
288
.4
5
4
442
.
01 3
0
1
.
709
4
20
0
0
0
0
0
0
0
361
.
867
1
.
80
7
.
693
0
2
.
169
.
560
5
.
81 6
.
528
U
5
.
816
.
528
9
.695
.508
0
0
0
0
4
42 013
0
44
2
.
0/
3
16 208
5
.500
¡
37
.
542
27
.
50
0
186
.750
250 000
250
.00
0
0
0
0
0
0
7
.
986
.
088
7
.986088
8
.864
.851
20
.
521
.
000
1
.421953
6950
.00
0
329
.
454
0
6
.
564
.
000
35
.787.407
1
.
113
.
792
104
.50
0
1
.
807
.
458
522
.500
3
.548.250
4
.
750
.
000
4
.750.000
50
.361
.86
7
1
.807
.693
1
.
500
.
000
53
.
669
.
56
0
5
.
816
.
528
7
. .
013
.
912
12
.830
.440
110
.585
.657
1
.
000
.
000
1
.000
.000
16
,
000
.
00
0
16
. 000
. 00
0
17
.
0
0
0
.000
20
.521
.000
1
.-122
953
6
.950
.0(1
0
329,454,
0
6,56400
0
35
.787,407
1
.113.792
l U4
. 510
0
1
.807,4
.38
522
.500
3
.548
.250
3
.7
5
0
.000
3
.750
.000
34
.361
.86
7
1
.807
.693
1
.500
.000
37
.669
.56
0
5
.816 .528
7
.013
.912
! 2
.830
. 44
0
93
.585 .657
,
D1STRiBUC10N ECONOMICA POR
PROGRAMAS
.
. I
"
A
Kl
i(ON/
S
U
E
3 DENOMINACION
SECCION
:
1
7
SERVICIO
:
3
PROGRAMA
:
712
F
CREDIT
O
INICIA
L
IU
ALTO
S CARG
O
S • 56
8
8 UUU
12 FUNC
I
ONARIOS 178
.40
5
000
1201
TR
I
ENIOS
9
.056000
13 L
ABORAL
E
S
!
l.
1
50
.
0
00
1
3
01 ANT
I
GUEDAD 5
.
083 000
I 3 1
L
ABORAL EVENT UAL 0
I51 GRATIFICACIONES 976
.
000
160 CUOTAS SOCIALES 56
.5
1
5 00
0
T
O
7
A
: C
API7
Z/L0
: 306
.87
3
.000
20
ARREN
D
AM
I
EN1
O
S I
.0
20
000
2 I
REPARACIONES,MANTENIMIENTO
Y CONSERVACION 2
250000
22 MATERIAL
,
SUMINISTROS Y OTROS 17
.
768
.00
0
2
3
INDEMNIZAC
I
ONES POR RAZON DEL SERVICIO 1
,
902 00
0
TOTA1
. C
A
P
17
TJ
1
_O` 22
.940.000
60
INVERSIONES NUEVAS DESTINADAS Al
. USO GENERAL 42
.
450
.0
00
61 INVERSIONES DE REPOSICION DESTINADAS USO GENR 3
.000.000
64
GASTOS DE INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL
,
3
07
.
000
.
00
0
TOTAL
C
API7Z
I
L0
:
35
2
.4
5
0
.000
77
0 LUCHA CONTRA ENFERMEDADES
ANIMALES Y PLANTAS
120
.000000
771 FOMENTO ATRIAS Y LUCHA CONTRA VIROSIS 3
.
9
99
.000
772 SUBVENCIONES GRUPOS GANADEROS 1
.
000
772 SUBV FOMEN70PROD
.
GANADERA O
77
4
SUBV ASOCIACIONES GANADERAS
0
TOTA
L
C
A
P
I
TULO
: 124
.000
.000
TOTAL PROGRAMA
: 806
.
2
6
3
.
000
CONSEJERIA DE AGRICULTURA GANADERIA Y P
E
SC
A
SANIDAD Y PRODUCCION AGRARI
A
MUUIF[CACIONES CREDITO ("REUI t'O
ALTAS BAJAS
DEFINITIVO
RETENCION MAXIM
O
(P
0
3
.
908
.
897
0
0
2,406
.669
0
0
G
.
3l
_
5
.
SC6
0
0
p
0
0
0
0
0
0
0
7
.709 .343
26
.529 .000
430
.72
4
19
.
620
.
803
54
.289.870
60
.605
.436
U 5
.688
.0(I0 í b'~}t UUl
0 178
.405
.000 178
.405 000
0 12
.96-1
.897 12
.964 897
0 51
.150
.000 ' 51
.150 .000
0 5
.083
.000 5 083
.00
0
2 406
.669 0 0
0 976
.000 976 000
0 56
.515
.000 56 515
.00
0
2
.406
.669 310
.781
.897 310 781
.897
0 1
.020
.000 560
.000 , 460 OU0"
I 12
.500 2
.137
.500 2 137,500
939
.400 16
.828
.600 200 000 16
.62860
0
0 1
.902
.000 95
.100 1
.806 900
1
.051
:900 21
.888
.100 855
.100 71
.033
.000
0 42
.450
.000 6
.000 000 36
.450 000
v 3
.000
.000' 3
.000
.000
0 307
.000
.000 37
.540
.390 269
.459 .610
0 352
. 450
. 000 43
.540
.390 308
.909.610
0 120
.000
.000 1 18
.43 8
.715 1
.56V285
0 11
.708
.343 11
.708
.343
0 26
.530
.000 26
.530
.000
0 430
.724 430,724
0 19
.620
.803 19
.620 .803
0 178
.289.870
. 118
.438
.7/5 59
.851
.15
5
3
.
458
.569 86
3
.
409
.867
1
62
.834
.205 700
.575
.66
2
CI
)
3
~
~
ó
.
~
~
~
DISTRI
B
UCIO
N ECONO
MICA POR PROGRAMA
S
SECC
I
ON
: 17
SERVICIO
:
3
PR
UG
R
A
M
A
: 712G
C
'RF
UI
'T'O
AR'
T
7
(
'
UN
/SII
B D
E
N
O
MINACION INICIAI
.
12
FUNCIONARIOS
1201 TRIENIO
S
12
06
FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS PERSONAL FUNCI
121
FUNC
I
ONARIOS INTERINOS POR SUSTITUCIO
N
160 CUOTAS
SOCIAL
E
S
T07,
4
L
(
'A
f
'
1
7T1LU
21 REPARACIONES
,
MANTENIMIENTO Y CONSfRVAGON
22 MA
r
ERIAL
,
SUMINISTRbS Y-0TRO
S
2
3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICI
O
TOTAL
C
'
API7
71
1
.0
.
470
APOYO FINANGCREDtTOS CAMPA A Y SEG AGR
A
4
71 COLABORADORES ESTADIST
I
CA AGRAR
I
A
T
0
7A
L
(
'
A
P
1
771
L0
:
00
.
INVERSIONES NUEVAS DESTINADAS AL USO GENERAL
61
INVERSIONES DE REPOSICION DESTINADAS USO GFNR
6
4
GASTOS DE INVERSIONES DE CARACTER INMATERIA
L
7
'
OT
'
AI
.
CAP
1
771 1
_
O
770 PROGRAMAS DE COLABORACIO
N
771
MAQUINAR
I
A Y MEDIOS DE PRODUCCIO
N
717 FINCAS COLABORADORA
S
773 REESTRUCTURACION
DEL VI ED
O
773 REESTRUCTURACION DEL VI
J
EQ
O
77
4
FOMENTO DE LA PRODUCCION
.
FORESTA
L
T
15 FOMENTO DE LA
PRODUCCION
GANADER
A
TOTAL C
A
P
I
TULO
CONSEJERIA
DE AGEZ1ClIL
.
TURA
.
GANADEKIA Y PESC
A
PRODUCCION AGRICOLA Y GANADERA
'
MODIFICACIONES CREDITO CREDITO
ALTAS BAJAS DEFINITIVO RETENCIUN MA
.
XIMO
-
99
:
l
4
S.U
OU 0
9
.577.000
0
0
1
.
542
.4
35
0
188
.
008
18
.
99
0
.000
0
127
.712
.000 1
. 7
30
. M
1
.100
.000 0
3
.990 .000
0
2
.
735
.00
0 0
7
.825.000
0
49
.
999
.
000 0
1
.0
00
,
6
.
098
.
300
5
0
.
00
0
.
000 6
.
098
.
300
24
.
250
.
000
0
3
.
000
:
000 0
27
.800
.
000 0
55
.
050
.
000 0
315
.
000
.
000 0
2000
.000
1
.
672
.
042
1
.
000
.
000 0
2
0
:000
.000
134
.
902
.
23
7
0 736
.
383
3
:
000
.
000 6
.
931 `
8
27
2
.
000
.000 782
.
20
1
3
4
3
.0
00
.
000
1
4
5
.
024
.
690
U 99
.
I
45
.00
099
.
1
4
5
.000
0
9
.
577
.
00
0
..
9
.
577
.000
0 1
.
542
.4
35
1
.542
.43
5
188
.
008 0 0
0
18 990
.000
18
.9
90
.000
1
8
8
.0081
29
.25
44
3
.5 1
29
.
254
.
4
3 5
55
.000
1
.
045
.000 1
.045 .000
0
3
.990000 6
99
. .
5
00 3
.290 .500
136
.
75
0 2 598
.
25 0
2
.
598
.
250
19
1
.
7
5
0
7
.
633 25
0 6
99
.500
6
.
933
.
75
0
21
.44
0
.
00
0 28
.
559
.0
0
0
8
,
559
.0
00
20
.
000 .0
00
0 6
.
099
.
3
0
0 6
.
099
.
3
00
2
1
. 4
40
. 000
34
.
658
.
300
8 559
.
0
00 26
. 0
99
.
30 0
0 24250
0
00 6
.
485
.
372
17
:
764
.
628
0 3
.
000
.
000 2
.
520
:
80
6 4
79
.
194
0
27
.800 .000
8
.
406
.
635 19
.
393
.
365
055
.050
.000 17412
.813 3
7
.
637
.
18
7
20
.
787
.
910 294
.
212
.0
90 3 534
.
082 290
.
678
.
008
0 3
.
672
.0
42 3
.
672
.04
2
0 1
.000
.0
00
1
.000 .000
0154
.
902
.
237 154
,
.
902
.
237
0 736
.
383 736
.
383
0 9
.
931
.
827 9
.
931
.
827
0 2
.
782
.
201 2
.
782
.
20
1
20
.
789
.
97
0 467
.
236
.
7
8
0 3 534
.
08246
3
.
702
.
698
z
C
o
CI~
ARl7CON/SUB DENOMIN
A
CION
DISTRIBUCION ECONOMICA PUR f'
iW_QR
AMA
S
SECCION
:
17 CONSEJERIA DE
AGRICULTURA
GANADERIA Y PESCA
SERVICIO
:
3 PROGRAMA
:
712G PRODUCC[0
N
AGRICOLA Y GANADER
A
CREDITO
MODIFICACIONES
CREDITO
CREDITO
INICIAL ALTAS BAJAS
DEFINITIVO
RETENCION MAXIMO
TOTAL
PROGRAMA
:
5
83
.
58
7
.1111
0
152
.853
.
4
33
42
.
6117
.
118 693
.832
.765 3
0
.2
05
.
395
6
63
.
6
27
.371
1
DIST_R1~~JCIQN ECUNO
MI
CA PO
R PR
OG
RAMA
S
SECCION
: 17 CONSEJERIA DE AG
R
ICULTU
R
A GANADERIA Y PESC
A
SERVICIO
.
4
PROGREWiA• 542B INVESTIGACIONES AGRAR
I
A
S
CREDITO MODIFICACIONES
CREDI
T
O
CR
ED
ITO
ARTIt`ON/S11E3 DENOMINACION INICIAL ÁL
TA
S BAJ
A
S
D
E
F
I
NITI
VO
R
ETENCION MAXIMO
159451
.000
U 0 159
.451
.000 159
.45
1
.000
I 2
FUNCIONARIO
S
1
20
1
T
RIENIOS
10506,000 0
U 10
.
506
.0
00 I
0
.50
6
.000
1206
FON
D
O CUMPLIMIENTO SENTENCIA
PERSONAL FUNCIO 0
7
.
449
.
29
3 0 7
.
449
.293
7
.
449
.
293
13 •L
a
,
eo
RaLES 56
.109
.004 0 0
56
.
109
.
00
0 56
.1
09
.000
1301 ANTIGUEDAD 46
97
.00
0 1
.
404
.
2
20 0
6
.
101
.
22
0 6 101,220
13
1
L
ABORAL EVENTUAL
9198
.000 1
.114
.368 874
.
86
1 9
.
4
3
7
.
507
9
.437 .507
151 GRATIFICACIONES
251
000
0 0
251
.000 251000
160 CUOTAS SOCIALES ' 62 1,32000 0 0
62
.
1
32
.
0
00 6
2
.1,32 00
0
21
22
2
3
t
-
J
L
4
Rl
l
60
61
6
4
7UU
TOTAL C'A1-177Jl
.0
: 30J
. 344 U00 9
.967
.881 874
.861 31 /
.431
.020 31 l
.437
.070
REPARACIONES,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 1
.350
.000 0 67
.500 1
.282
.500 1
.282 500
MATERIAL,SU
M
INISTROS Y OTR05 8
.888
.0o0 0 444
.400 8
.443
.600 8
.443.600
INDEMNIZACIONES POR
R
AZON DEL SERVICIO 3
.12A00 0 15
.600 296
.400 296
.40
0
70TAL CAP/7UL0
: 10
.550
.000 0 527
.500 10
.022
.500 10
.022
:500
IrvTERESES DE DEMORA 0 70
.703 0 70
.703 70
.70
TOTAL C'AI'17ULO 0 70
.703 0 70
.703 70
.70
3
BECAS Y AYUDAS FORMACION DE INVEST
. Y TECNICOS 25A
00
.
0
00 0 5
.070
.703 19
.929
.297 2
.300
.000 17
.629
.297
7'OTAI_ C'AP17UI,0 25
.000
.000 0 5
.070
. 703 19
.929
.297 2
.300
. 000 17
.629
.297
INVERSIONES NUEVAS DESTIN
A
DAS AL USO CrENERAL 37,998
:000 0 0 37
.998
.000 1 I
.OOU
.000 26
.998
.000
INVERSIONES DE REPOSICION DESTINADAS USO GENR 2
.000 0 0 2
.000 2
.000
GASTOS DE INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL 57
.000
.000 0 0 57
.000
.000 57
.0OO
.U0
0
TOTAL CAPITULO
: 95
.00b
. 000 0 0 95
.000
.000
11
.000
.000
84
.000
.000
A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMTV
.EJEC
.PLAN REt
; 1 40
.000
.000 0 0 40
.0O101
.0qO 25
.000
.000 15
.000
.000
7'OTAL C'APl7UL0
: 40
.000
.000 0 0 40
.000
.000 25
.000
.000 15
.000
.000
I
5
o
,
~
o
ts
.
N
Alt7i
(
'ON/SUB DE
NOM
INACION
DISTRIBUCION ECONOMICA POR PROGRAMA
S
SECCION
: 17 CONSEJERIA DE AGRICULTURA GANADERIA Y PESCA
SERVICIO
:
4
PROGRAMA
: 542B INVESTIGACIONES AGRARIA
S
CREDITO MODIFICACIONES CREDITO CREDITO
INICIAL ALTAS BAJAS DEFINITIVO RETENCION MAXIMO
TOTAL
PRUCRAMA
: 4
72
.
8
94
.
1
1
00 1
0
.
038
.
58
4
6
.4
73
.06
4 4
76.4
59
.
520
38
.300
.000
438
.
159
.
52
0
D1ST
'
RIBUCION ECONOM
r
A POR PROGRAMA
S
SECCION
: 17
SERVICIO
:
4
PROGRAMA
: 712E
CREDITO
AR TY('ON/SUB DENOMINACION INICIA
L
lo
ALTOS CARGOS
5
.
688
.0
00
12
FUNCIONARIOS
113
.134
.000
1201 TRIENIOS 8
.010
.000
1211
6
FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIA PERSONAL FUNCIO 0
151
GRATIFICACIONES 377
.000
160
CUOTAS
SOCIALES
28
.916
.
000
T07ilL ('AP17U/_O
:
156
.125
.00
0
2
1
R
EP
AR
ACIO
N
ES,MA
N
TENI
M
IE
N
TO Y CO
N
SE
R
VACION 900
.000
22
MA
TE
R
I
A
L,SU
M
I
N
IST
R
OS Y OTROS 3
.713.000
23 INDE
M
NIZACIONES POR RAZON
D
EL SE
RV
ICIO 3
.
412
.000
TUTAL CAPITUI_O
: 8
.025.000
CONSEJERIA DE AGRICULTURA GANADERIA Y PF
;
S(
:
A
PROM
.
Y MEJ (ND
.
,COM
.
Y CALD
.
AGROALIMENT
MODIFICACIONES
CR
2
flITO CREDIT
O
ALTAS BAJAS DEFINITIVO
RETENCION
MAXIM
O
(1 0
5
.
688
.000
$
.
GBR llU()
U 0 113
.
134
.
000
113
.134 .000
0 0 8
.
010
.
000 8
.0
10
.0
0
0
958
.
45
2
0 958
.
452 958
.
452
0 0 377
.
000 377
.
000
U 0 28
.
916
.
000 28 916 OD
U
958
.432
0
157
.083.452
/ 57
.
083 45
7
0
45
.00
0 855
.
000
0 185
.
650 3
.52
7350
0170
.600
3
.
241
.
400
D 401
.
250 7
.6
13
.
75
0
500
.000
500
.
00
0
15
.
900
.
000
4
.
300
.
000
20
.200
.000
855
.
000
3
.027 .350
3
.241
.400
7
.123
.75
0
470
A
POYO FI
NA
NC. COOPE
RA
T
AGRAR
I
O Y CORM
.
A
SOCIA
65.
0
00
.000 0 5
.
700
.0
00 5
9
.300.000
471
M
EJOR
A
,
ES
PTIMULO CALI
OAD
D
EN
O
M
.
OR
I
G
.C
.
GE
ST
.C
A
LI 19
.999
.000 0
1
.000.0 00
18
.
9
g
9
.000
490 APOYO CONSUMO DE LECHE EN CENTROS ESCOLARES 1
.000 38
.057
.008 0 38
.058
.008
707AL CAPI7ZIL0
: 85
.000
.000 38057
.008 6 700
.000 116
.357
.008
6
1I
N
VE
R
SION
E
S DE
RE
POSICIO
N D
ESTI
NADAS USO
G
EN
R 4
.00
0
.000 0 0 4
.000.000
64 GASTOS
D
E I
N
VERSIONES DE
CARACT
E
R INMA
T
ER
I
A
L 37
.000
.000 0 0 37
.
000
.
000
TOTAL CAP177JL0
: 41
.000
.000 0 0 41
.000.000
18
.
000
.
000
18
.
00
0
.
0
00
43
.
400
.
000
14
.
699
.
000
38
.
058
.
008
96
.157
.00
8
4
.000 .000
19
.000 .000
23
.
000
.
00
0
77
0
POT
E
N
.
DESARR C
o
OP 1 Y 2 GRADO INTEGR
.
COOP
E
RA 2
60
.
000
.
000
0 0
2
60
.
000
.
000 101
.
000
.
000
159
.000000
771 A
Y
UDAS
DESARROLLO INDUSTRIA
AGROALIMENTARIA
1,19
.999
.000 0
27.
461
.
684
122
.537.316
49
.500
.000 73
.037.316
772 PROG
.
OPERT FEOGA
.
MODERN CREAC
.
INOUST
.
AGROA 215
.
000
.
000 0 0 215
.
000
.
000 215
.
0
00
.000
772
AYUDAS CREAC
Y MODERN
.
7ECNOLOG
.
INDUST
.
AGROA 0 27
.
461
.
684027.461
.684 27
.461
.684
7
7
3 PR
O
GRAMA
AYUDAS INDUSTRIA
AGROALIMENTARIA 1
.
000
732
.732
.
1
94 0 732
.733
.1
94 732
.733
.19
4
7
07
AL
C
A
P
I
7UL0
: 625
.000
.000 760
.193
.878 27
.461
.684'1
.357.732
.194 150
.500
.000 1
.207
.232.194
TOTAL PROGRAMA
: 91
5
.
15
0
.000
79
9
.
2
09.
33
8 34
.
562.
93
4 1
.679.
7
96
.404
189
.
200.
000 1
.490.596
.
4
0-
1
~o
CG
Ó
~
vN
i
J
,aFt 1ic
: pN/SUE3 DENOMINACION
DISTRIBUCION ECONOMICA POR PROGRAMA
S
SECCION
:
1
7
SERVICIO
:
5
PROGRAMA
:
531
A
CREDIT
O
INICIA
L
IU ALTOS CARGO
S
12
F
UNCIONARIO
S
12
0
1
TRIENIO
S
12
06
FONDO CUMPLIMIENTO SENTENC
I
A PERSONAL
FUNCI
O
121 FUNCIONARIOS INTERINOS POR SUSTITUCIO
N
13 LABORALE
S
1301
ANTIGUEDA
D
151
GRATIFICACIONE
S
IGU CUOTAS SOCIALES
T0
7
.41
(
'AP
II
TILO
.
21 REPARACIONES
,
MANTENIM
I
ENTO Y CONSERVACIO
N
22 MATERIAL,SUMINISTR05 Y OTRO
S
2
3 INDEMNIZACIONES POR RAZON UEI
.
SERVICI
O
7O7
:
4I
.
C
_'
API1U1
.
(J
:
60
7 B
I
ENES
DESTINADOS
AL USO GENERA
L
T
O
7 A
L
(
'
AY17
U
I
_ .
D
-
77U INDENM
.
COMPENS
.
AGRICULTORES ZONAS
DESFAVO
R
7
'
OTA7
.
CAI'/1 U! O
:
TOTAL PROGRAMA
:
5
.688,000
126
.902
.00
0
12
.996 .000
0
0
11
.456
.000
1
.
622
.
000
45
.00
0
39,404
.000
198,113
.000
17
.
00
0
1
.
915
.
000
4
.
183
.
000
6
.115
.00
0
515
.
000
.
000
515
.000
.000
70
.000 .000
70
.
000
.
000
789
.228
.000
CONSEJERIA DE A(
_
R1CUL7
'
URA GANA
D
ERIA Y PESCA
.
REFORMA ESTRUCT
.
AGRAR
I
A Y DESARR
:
RURAL
MODIF(CACIONES CREDITQ CREDIT
O
ALTAS
BAJAS DEFINITIVO
RETENCION MAXIM
O
0
0
0
2
.585
.391
138
.81
2
0
0
0
0
2
.724.203
0
0
0
0
0
0
0
0
2
.7
24
.
203
U 5
.
68
8
.000 5
.6
88
.000
0126
.
902
.0
00
126
.
9
0
2
.
0
00
0 12
.
99
6
.
000 12
.
996
.
00
0
0 2
.
585 391 2
.
585
.
39
1
138
.
812 0 0
0
11
.456000 11
.456
.000
0 1
.
622
.
00
0
1
.
622
.
000
0 45000
45
.0
00
0 39
40
4 0
00 39
.
404
.
00
0
138
.81
2
200,698391
200
.
698
.
391
850 16
.
15
0 ,
16
.
150
95
.
750 1
.
819
.
250 1
.
819
.
25
0
209
.150 3
.973,850
3
.
973
.
850
305
.
750 5
.
809
.
250 5
.
809
.
250
0 515
.
000
.
000 1
66
.
304
.
000 348
.
696
.
000
0
515
.000,000 1
66
.
304
.
000 348
.
696
.
0
00
0 70
.000
.000
5
.
000
:
000 65
.000
.0
00
0 70
.
000
.
000 5
.000
.000
65
.
000
.
000
444
.5
0
2 791
.507
.
6
41 171
.304
.000 620
.203
.
64
1
5
ó
0
~
Ó
rr
.
UISTRIBUC[ON ECONOMICA PUkPROGRAMA
S
AR
Ii
(
'ON/SUB
D
E
NOMINACION
SECCIUN
17
SERVICIO
:
5
PROGRAMA
: 531B
CREDITO
INICIA
L
12 FUNCIONARIO
S
1201 TRIENIO
S
12
06
FONDO
CUMPLIMIENTO
SENTENCIA PERSONAL FUNCI
O
121 FUNCIONARIOS INTERINOS POR SUSTITUCIO
N
13 LABORALE
S
13
0
1 ANTIGUEDA
D
160
CUOTAS SOCIALES
T07AL (
.-APITCI/ O
:
2l REPARACIONES,MANTENIMIEN
T
O Y CONSERVACIO
N
22 MATERIAL,SUMINISrKOS Y OTRO
S
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICI
O
TOTAL CAYI7
7
J!_O
:
6
07 BIENES
DESTINADOS
AL USO GENERA
L
707
:91_ CAP/7'ULO
:
780 AYUDA MEJORA EXPLOTACION Y CONSERVRECUR
.HI
D
TOTAI_ CAPITULD
:
$3 0
PRESTAMOS NO FINANC EXPLOT DE TIERRAS Y AGUA
S
TO TAL CAPITZILO
:
TOTAL PROGRAMA
:
78
.722 .000
9
.
948
.00
0
0
0
2
.096
.00
0
203
.000
20
.
828
.
00
0
l I L 797
.00
0
74
.
000
1
.
474
.0
00
2
.
757
.0
00
4
.
305
. 0
0
0
450
.000 .000
450
.
000
.
000
280
.
000
.000
280
.000
.00
0
7
.
000
.
000
7
.000.000
853
.102
.000
CONSEJERIA
DE A(1R1C[1LTURA GANADERIA Y PESC
A
TRANSFORMACION Y MEJORA REGADIOS
MODIFICACIONES
CREDITO
CREDIT
O
ALTAS BAJAS DEFINITIVO RETENCION MAXIM
O
U
U
4
.742 .597
46,652
U
0
0
4
.789.239
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
.
78
9
.
239
U 78
.
722
.
0
00
78 722
.
U(I
U
0 9
.
948
.
000 9
.9
48 000
0 4
.
742
.
587 4 742 58
7
46
.
652 0
0
0 2
.
096
.
000 2
.
0
96
.000
0 203
.000
203
.0
00
0 20
.
828
.
000 20
.
828
.00
0
4
6
.
652
116
.539
.587 116
.539.587
3
.
700 70
.
300 70
.
300
73
.
70
0 1
.
400
.
300
1
.400
.30
0
0 2
.
757
.00
0 137
.
850
2
.
619
.
150
77
.
400 4
.
227
.
600 137
.
850 4
.
089
.
750
0 450
.000 .000
107
.
811
.
000 342
.
189
.00
0
0 450
.
000
.
000107
.
811
.
000 342
.
1
89
.
000
0 280
.00
0
.
000 112
.
000
.
000 1
68
.000
.000
0
280
.
000
.
000
112
.000
.000 168
.000
.000
0 7
.
000
.
000 7
.
0
00
.
OQO
07
.000
.000
7
.000
.00
0
124
.052 857
.7
6
7
.187 219
.948
.850 637
.818
.337
~
3
c
3
.
.~
~
ART/
C
ON/SUB DENOMINACION
,
C
RED
I
TO
M
O
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I
C
A
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CREDITO
INI
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L
A
L
TA
S
BA
J
AS
DEFINITIVO RETENCION
M
A
XIM
O
TOTAL S
ECC
IO
N
: 6
.
2
5(
.1
00.
1
1(1
0
1
.048
:476
.
2
03
120
.4
81
.
3
6
8 7
.
18
4
.
11
94
.
83
5 1
.013
.
3
1
4
.
4
506
.1
70
.7811
.
38
5
ART
i
(
'
ON
/
S
U
B DENOMINACION
1
0 ALTOS
CARGO
S
11
PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES
12
FUNCIONARIO
S
1201
TRIENIOS •
13 LABORALES
1301
ANTIGUEDAD
131 LABORALEVFNTUA
L
151 GRATIFICACIONES
IGl) CUOTAS SOCIALES
DISTRIBUCION
ECUNOMICA PUR
PROGRAMA
S
SECCION
: 1
7 C
:
ONSEIERIA DE
AGRICULTURA
GANADERIA Y PESCA
SERVICIO
:
5
PROGRA
M
A
.
53IB TRANSFU
R1,4A
CI0N
Y
MEJORA EZEG
A
DIO
S
DISTRIBUCION ECONOMICA POR PROGRAMA
S
SECCION
:
18 CONSEJERIA DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES
SERVICIO
:
1
PROGRAMA
:
41 I A DIRECCION Y SERVICIOS
GENERALE
S
CREDITO MODIFICACIONES
CREDITO CREDITC)
INICIAL ALTAS BAJAS DEFINITIVO
RETENCION
MAXIM
O 17
.
578
.000 6
.
979
.
370 • 0 2
4. 557
.
37 0
2
4
.
557
.
37 0
12
.
752
.000
12
.
217
.
90
7 0 24
.
969
.
907 24
.
969
.
907
14
8
.0
56
.
00
0
68
.
I38
.041
1
.
36
3
.
000 214
.
83
.
1
.
04
1
214
.831041
7
.
239
.
000 2
.
840 06
4
0 10
.
079
.
064
1
0
.
079
.06
4
5
.
163
.
000
4
.096921
316
.00
0 8
.
943
.
921
8
.943
.92
1
487
.0
00 173
.
963 0 660
.
963 6
60
.
963
604
.
000 40
4 193
0
1
.
008
.
193 I A08
193
3
.
980A
00
1 52
4
7
64
0 5
.
504
.
764
5504
.76,
1
4
6
.
037
.00
0
24,686370
0 70
.
723
.
370
70723
.37 0
7'07
A
L CAI'17U
1_
0
: 141
.896
.000 121
.061593 1 679
.000 36
1
.278
.
593
361 278
.593
20
ARRENDAMIENT
O
S 1
0.00 0
0 0 10
.000
I
O
.
OOU
2
1 RE
P
ARAC
I
ONES
,
MAN
TE
N
I
M
I
EN T
O Y CONSERVA
C
I
O
N 5
.3
10
.000 3
.140
.476 0
8
.
450
.
476
8
.450
.47
6
2
2
MATERIAL
.SUMINIST ROS Y OTROS
$7
.
263
.000
7.89
1.
55
4 3
.
129
.
15
0
62
.025
.
404
' 2
.000
.000
60
.
025.4 0
4
23
INDEMNIZACIONES
POR RAZON DEL SERVICIO 2
.
625
.
000693
.220
I31
.
2
5
0
3
.186
.970 3
.
18
6
.97
0
7
0TAL C
A!
'I77JL0
: 65
.208
.000 11
.725250 3
.260
.400 7
3
.672
.850 2
.000
.000 71
.672
.85 0
410 Al
SERVICIO REGIONAL DE SALU
D
411
Al
.
INSTITUTO
D
E SERVICIOS SOCIALES DE LA R
.
MURCI
4
60 APOYO PROGRAMAS D GENERALES CONSEJERI
A
4
80 PREVENC Y LUCHA
ENF
.RENALES
Y FOM
.
DONACION O
481
INVESTIGACION Y OOCENCIA
7
0
7AI
. CAPITULO
:
6
2 INVERSIONES NUEVAS ASOC
.
FUNC
.
OPERATIVO SERVIC
6
3 INVERSIONES DE REPOS
I
CION
ASOC
.FUNC
.OPER
.SER
V
7
0
7
i
4L
CAI'I7Ul
.
O
:
180
.
887
.
000 6
.
372
.
7
4
8
.
682 2
.
662
.
323
.
23
1
3
.
891
.
312
.
451 7
.
000
.
000 3
.
884
.
312
.4
51
0 2
.
662
.
323
.
231 0 2
.
662
.
323
.
231 10
,
000
.
000 2
.
652
.
323
.
231
o 2
.000
.000
0 2
.
000
.000 2
.
000
.OQ
O
5
.000 .000
2
.
32
0
.
000 0 7
.
320
.
000 7
.
320
.
000
1
.
624
.
000 u
0 1
.6
2
4
.
000 1
.6
2
4
.0
00
187
.
51
1
.
000
9
.
039
.
39
1
.
9
1
3
2
.
662
.
323
.
23
1
6
.
564
.
579
.
682
1
7
.
000
.
000 6
.
547
.5
79
.6
82
7
.000
.
000
10
.
751
0
81 0
17
.
751.0 81
4
.
000
.
000
2
.000000
0
6
.000
.00
0
11
.000
.000
í2,751 087
0 23
.
751
.
081
I7
.
75
l.
U$ l
6
.000
.00
0
23
.751
.081
i
o
~
~
O
~
~
DISTR
.IBUCIfUti' ECON0
,%
9iC
:1 POR PROGRA
.
.1A
S
SECCION
: 18 CONSEJERIA DE
SANIDAD
Y
ASUNTOS
SOCIALES
SERVICIO
: •
1
PROGRAMA
: 411 A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALE
S
CREDITO MODIFICACIONES
CREDITO CREDITO
ART/('ONISUB
DENOMINACION
INICIAL ALTAS BAJAS DEFINITIVO RETENCION MAXIMO
700 CONSTRUCCION PISOS ESTUDIANTES 0 60
.000
.000 60
.000.000
0 0
710
A
L
SERVICIO REGIONAL DE SALUD 220
.000
.000 285
.132
.76
6
81
.000
.000 424
.132
.766 424
.132.766
711
AL
INSTITUTO
DE SRVICIOS
SOCIALES
DE LA R
.MURCIA R I
.OOU
.000 0 81
.0
00
.
000
R
1
.000
.00
0
7 U7AL CAP
1
7ULU
: 220
.000
. OUO
426
.132
.766
141
.000
.000 SOS
.132
. 7G6
505
.132
.766
TOTAL PROGRAMA
: 725
.615
.000 9
.611
.
06 2
.603 2
.808
.262
.631 7
.528.414
.972 19
.000
.000 7
.509A14
.97
2
AR'I/('ON/SUB DENOMINACION
DISTRIBUCION ECONOMICA
POR PROGRAMA
S
SECCION
:
18 CONSEJERIA DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES
SERVICIO
:
1
PRC7GR
.
AMA
:
412H HOSPITAL DE CIEZ
A
CREDITO MODIFICACIONES CREDITO CREDITO
INICIAL
ALTAS BAJAS DEFINITIVO RETENCION MAXIM
O
60
INVERSIONES NUEVAS DESTINADAS
Al
USO
GENERA
L
T01
;
9
L C
.`
AP
1
7
21
L
0
:
TOTAL
PROGRAMA
:
10 799
:390 .202
0 799
.390
.202
0 799
.
390
.
202
0 799
.390
.
2
02
1
82
.090
.000 617
.300
.202
0- 799
.390
.202 182
. 090
. 000 617
.300.202
0
7
9
9
.
390
.2
02 182
.
090
.
000
6
1
7
.
300
.
20
2
~
3
~
A
eao
nRT/C'ON/SUB DENOMINACION
DISTRIBUCION
ECONOMICA POR PROGRAMA
S
SECCION
: -
18
SERVICIO
:
1
PROGRAMA
:
412J
CREDITO
INICIA
L
1 O ALTOS CARGO
S
12 FUNCIONARIO
S
1201 TRIENIO
S
131 LABORAL EVENTUA
L
151
GRATIFICACIONE
S
160 CUOTAS SOCIALES
T07AL CAPITULO
:
21• REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIO
N
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTRO
S
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON
DEL
SERVICI
O
707A1
. CAPITTILO
:
-1G0 A CORPORAC,LOCALES MANTEN
.ACTIV
.ATENCION PRI
M
TOTAL CAPITUIO
:
GO INVERSIONES NUEVAS
DESTINADAS
AL USO GENERA
L
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARACTER INMATERIA
L
TOTAL CAPITULO
:
760 CONST
. REMODELACION Y EQUIP
.CENTROS SANITARI
O
TOTAL CAPITULO
:
TOTAL PROGRAMA
:
CONSEJERIA DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALE
S
PLAN REGIONAL DE SALU
D
MODIFICACIÓNES CREDITO CREDITO
ALTAS BAJAS DEF
I
N
I
TIVO RETENCION MAXIM
O
0
3,413,430
0 52
.
647
.
413
0 2
.
330
.
638
'
0 2
.
440
.
821
0 964
.
641
0
14
.809 .207
0
76
.606.150
0
224
.044
015
.352 .078
0
1
.
523
.
350
017
.
099
.
472
0
6
.795
.000
0 6
.
795
.
000
0 83
,
300
.
248
0 19
.
352
.
90
4
0 102
.
653
.
152
0 98
.
550
.
716
0 98
.
550
.
716
0 301
.704
.490
0
3
.413 .430
0 52
.
647
.
413
0 2
.
330
.
638
0 2
.
440
.
821
0964
.
641
0 14
.
809
.
207
0 76
.606
.150
0 224
.
044
0 15
.
352
.
078
0
1
.
523
.
350
0
17
. 0
99
.
472
0 6
.
795
.
0
00
06
.795.000
0 83
.
300
.
248
0 19
.
352
.
904
0
102
.653
.152
0 98
.
550
.
716
098
.550
.716
0 301
.704
.490
12
.000 .000
12
.000
.00
0
12
.
000
.
0
00
3
.
413
.
430
52
.
647 4
4
3
2
.
330
.
638
2
.440
.821
964
.61
1
14
.
809
.
207
76
.606.150
224
.
0
#
4
15
.
352 078
1
.
523
.
350
17
.
099
.
472
6
.795 .000
6
.795.000
83
.
300
:
2#8
19
.352
.90
4
102
.653.152
86
.
550
.
716
86
.
SSO
.
7! 6
289
.70d
.490
~
e
Ca
Z7
w
w
:
.+
DISTRIBUCION
ECUNOMICA PORTROGR
.AMA
S
ART
/CON
/
SUB
DENOMINACIO
N
12
1201
1
3
1301
131
151
16
0
21
22
23
1
RU
60
FUNCIONARIOS
TRIENIOS
LABORALES
ANTIGUEDAD
LABORAL
EVENTUAL
GRATIFICACIONES
CUOTAS SOCIALES
SECCION
:
18
SERVICIO
:
1
PROGRAMA
:
422A
CRI
~
DITU
INICIA
L
707AL CAP
I
TULO
REPARACIONES,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS
.
INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICI
O
TO
TAI
. C
API
TULO
.
A
UNIVERSIDAD
.
CONVENIO ESCUEL
A
TOTA
L C
API
TU
L
O
:
I
NVERSIONES NUEVAS DEST
I
NADAS
'
AL USO GENERA~
T
O
TAL CA
P
I
T
ULO
:
TOTAL PROGRAMA
:
0
0
0
0
0
0
0
U
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CONSEJERIA DE SANIDAD Y ASUNTOS
SOCIALES
ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERI
A
MODIFICACIONES CREDITO
CREDII
'
U
ALTAS BAJAS DEFINITIVO RETENC(UN MAXIM
O
10,446
.065
56
.
24
8
3
.
029
.
845
294
.
75
0
2
3
1
.
28
5
92
.000
3
.
287
.
174
17
.43
.7
.36
7
222
.
473
2
.
389
.
459
150
.00
0
2
.761
.932
1
.
076
.
000
1
.076
.000
4
.
437
.
813
4
.437.813
25
.713 .112
U
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
.446 .065
56
.
24
8
3
.
029
.
845
294
.
75
0
231
.
28
5
92
.
000
3
.
287
.
1
74
17
.437
.36
7
'
222
.
473
2
.
389
.
459
150
.00
0
2
. 761,932
1
.
076
.
000
1
.076
.000
4
.
437
.
81 3
4
.
43
7
.
813
25
.713
.112
10446
.045
56
.
24
8
3 029
.845
294
.750
231
.
2$
5
92
.
000
3
.
287
.
174
17 437 36
7
222
.
473
2
.
389
.
439
150
.
000
2
.
?6
,
1
.
932
1
.
076
.
000
1
.076
.000
4
.
437
.
8
1
3
4
.437.813
25
.713.112
~
~
e
o
G
7
ó
~
~
tI
1
.r
ART/CON/SUB
DENOMINACION
DISTRIBUCION ECONOMICA
POR
PROGRAMA
S
SECCION
:
18 CONSEJER[A DE SANIDAD Y ASUNTOS
SOCIALES
SERVICIO
:
2
PROGRAMA
:
412C ATENCION PRIMARIA DE SALU
D
CREDITO MODIFICACIONES CREDITO CREDITO
INICIAL ALTAS BAJAS DEFINITIVO RETENCION
MAXIM
O
12 FUNCIONARIOS 383
.035
.
000
1201
TRIENIOS
68
.868
.000
121 FUNCIONARIOS INTERINOS POR
SUSTITUCION
35
.955
.000
131 LABORAL EVENTUAL 2
.511
.000
1
51
GRATIFICACIONES 129
.000
160 CUOTAS
SOCIALES
65
.574
.00
0
T07A1
.
CAPITULO
: 55
6
.072.000
22 MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS ' 600
.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON
D
EL SERVICIO 400
.00
0
TOTAI
. CAPI7ZIL0
: 1
.000
.000
TOTAL PROGRAMA
: 557
.072
.000
0 254
.722
.818 128
.312 .182
0 41303
.397 27
.564
.60
3
762
.310 30
.360
.221 6
.357
.089
0 2
.5
11
.000 0
0 129
.000 0
0 44
.879
.038 20
.694
.96
2
742
.310
.373 905 474 182
.928
.836
0 600
.000 0
0 '400
.000 0
0
1 000
.000
0
762
.310 374
.905
.
4
74 182
.928
.836
128
.3 12
.182
27
.
564
.
603
6
:
357
.
08
9
0
0
20
.694
.96
2
182
.,
928
.
836
0
0
182
.428
.
83G
~
~
TJ
~
C
!1
fD
t
~+
r
.
~
DiSTt2IBüLIúN
E
C
;UNUMILA
POR
PROGRAMA
S
SECCION
: 18 CONSEJERIA DE
SANIDAD
Y AStJNTOS SUCIALES
SERVICIO
:
2
PROGRAMA
: 412D SALUD MENTAL DE DROGODEPENDENCIA
S
ART/CON/SUB DENOMINACIO
N
12
1201
121
1
3
1301
131
151
160
FUNCIONARIOS
TRIENIOS
FUNCIONARIOSINTERINOS
POR SUSTITUCION
LABORALE
S
ANTIGUEDAD
LABORAL
EVENTUAL
GRATIFICACIONES
CUOTAS
SOCIALES TOTAL
CAPITULO
CREDITO MODIFICACIONES CREDITO CREDITO
INICIAL ALTAS BAJAS DEFINITIVO RETENCION MAXIM
O
243
.
1
6
3
.000
17
.
998
.0
00
0
28
.
762
.
000
1
.077
.
00
0
17
.000 .000
24
.
215
.
000
96
.203,00
0
428
.
418
.
000
0 152
.666
.5
1
5 90
.496,485
0 11
.316
.529 6
.681
.47
1
6
.
0
00
.000 5
.420
.030 579
.970
0 18
.856,503
9
.905 .497
0 619
.163 457
.83
7
142
.393 15
.989
.315 1
.153 .078
0 13
.416
. 246 10
.798
.754
0 70
.993
.137 25
.209
.86
3
6
.142
.393 289
.277
.438 145
.281
.95
5
20 ARRENDAMIENTOS 0 500
.000
21 REPARACIONES,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 7
.400
.000 0
22 MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS
1
23
.600
.000 2
.000.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 4
.000
.000
0
TOTAL CAPITULO
: 135
.000
.000 2
.500
.00
0
60
I
NVERSIONES NUEVAS DESTINADAS AL USO GENERAL 53
.000
.
000 0
TOTAL CAPITULO
: 53
.000.000
0
TOTAL
PROGRAMA
: 616
.418.000
8
.
642.
393
322
.
535
6
.
595
.
00
5
67
.
083
.
041
3
.
703
.
553
77
.
704
.
134
52
.
180
.
168
52
.
180
.
168
419
.
161
.740
177
.
46
5
804
.
99
5
58
.
516
.
959
296
.
447
59
:
795
.
86
6
819
.
832
819
.
832
205
.898 .653
90
.496
.485
6
.
681
.
47
1
579
.
970
9
.905 .497
457
.81
7
1
.
153
.
0?8
10
.
798
.
754
25
.
209
.
86
3
145
.282
.95
5
177
.445
804
.
995
58
.
516
.
959
296
.
447
59
.
795
.
84
6
819
.
832
819
.
8
J
2
205
.898 .653
~
3
=
3
C/I
.
r
DISTRIBUCION ECONOMICA POR PROGRAMA
S
ART/CON/SUB DENOMINACION
SECCION
:
18
SERVICIO
:
2
PROGRAMA
:
412E
CREDITO
IÑICIA
L
12 FUNCIONARIO
S
1201 TRIENIO
S
13 LABORALE
S
1301 ANTIGUEDA
D
131 LABORALEVENTUA
L
151
GRATIFICACIONE
S
160 CUOTAS SOCIALES
TOTAL CAPITULO
.
21 REPARACIONES,MANTENIMIENTO Y CONSERVACIO
N
22 MATERIAL,SUMINISTROS Y OTRO
S
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICI
O
TOTAL CAPITULO
:
60 INVERSIONES NUEVAS DESTINADAS AL USO GENERA
L
TOTAL CAPITULO
:
TOTAL PROGRAMA
:
r
53
.
222
.
00
0
2
.
344
.
000
10
.
006
.
00
0
1
.
258
.
000
363 .0
00
31
.
00
0
18
.3
33
.
000
85
.557
.000
2
.
340
.
00
0
10
.
310
.
000
500
.000
13
.150.000
12
.000 .000
12
.000
.000
110
.707 .000
CONSEJERIA DE SANIDAD Y
ASUNTOS
SOCIALE
S
CENTRO DE AREA DE LORC
A
MODIFICACIONES CREDITO CREDITO
ALTAS BAJAS DEFINITIVO RETENCIÓN MAXIM
O
0
0
0
0
130
.284
0
0
130
.284
0
0
0
0
0
0
130
.
284
32
.
079
.
760
1
.
220
.
604
6
.
682
.
90
5
783
.
852
493
.
284
31
.
00
0
12
.
740
.
970
54
.032.375
1
.
829
.
696
7
.
133
.
67
8
332
.
360
9
.295
.734
3
.
355
.
6
62
3
.355.662
66
.
683
.
771
21
.
142
.
240
1
.
123
.
396
3
.
323
.
09
5
474
.
148
0
0
5
.
592 .0
3
0
31
.
654
.
909
510
.
30
4
3
.
176
.
322
167
.
640
3
.854
.266
8
.
644
.
338
8
.6
44
.
338
44
.
153
.
513
21
.142
.2 40
1
.123 .396
3
.323
.09
5
474
.148
0
0
5
.592
.030,
31
.654
. 909
510
.30
4
3
.176 .322
167
.640
3
.854
.266
8
.644
.3 38
8
.644.338
44
.153
.513
3
~
~
Ó
~
C/1
fD
:
~
%
DISTRIBUCION ECONOMICA POR PROGRAM
A
S
ART
/
CON
/
SUB DENOMINACION
SECCION
:
18
SERVICIO
:
2
PROGRAMA
:
412F
CREDITO
INICIA
L
12 FUNCIONARIO
S
1201 TRIENIO
S
13 LABORALE
S
1301 ANTIGUEDA
D
131 LABORAL
EVENTUA
L
151 GRATIFICACIOME
S 160 CUOTAS SOCIALES
TOTAL CAPfTULO
:
21 REPARACIONES,MANTENIMIENTO Y CONSERVACIO
N
22 MATERIAL,SUMINISTROS Y OTRO
S
23 INDEMNIZACIONES FTOR RAZON DEL SERVICI
O
TOTAL ('APITT/L0
;
60 INVERSIONES NUEVAS DESTINADAS AL USO GENERA
L
TOTAL CAPITULO
:
TOTAL PROGRAMA
:
71
.0
63
.
0
00
2
.555
.000
6
.
350
.
00
0
366
,
000
575
.000
145
.
000
21
.
561
.
000
102
.615.000
3
.
150
.
00
0
32
.
850
.
000
2
.
000
.000
38
.
DDO
.
000
3
.
000
.
000
3
.000
.000
143
.
615
.
000
CONSEJERIA DE SANIDAD Y
ASUNTOS
SOCIALE
S
CENTRO DE AREA DE
CARTAGEN
A
MODIFICACIONES CREDITO CREDITO
ALTAS BAJAS DEFINITIVO RETENCION MAXIM
O
0
0
0
0
3
.174
0
0
3
.174
0
0
0
0
0
0
3
.174
46
.
154
.
898
1
.
100
.
433
4
.
038
.
91
1
189
.
543
578
.
174
98
.
38
7
15
.
478
.
445
67
.
63
8
.
791
1
.
781
.
477
21
.
122
.
658
1
.
969
.
200
24
.873
.33
5
1
.
439
.
369
1
.439.369
93
.
951
.
495
24
.
908
.
102
1
.
454
.
567
2
.
311
.
08
9
176
.
457
0
46
.
61
3
6
.
082
.
555
34
.
979
.
383
1
.
368
.
52
3
11
.
727
.
342
30
.800
13
.126
.66
5
1
.
560
.
631
1
.560
.631
49
.
666
.
679
24
.908
.102
1
.
454
.
567
2
.
311
.
08
9
176
.
457
0
46
.61
3
6
.
082
.
555
34
.
979
.
383
1
.
368
.
52 3
11
.
727
.
342
30
.
800
13
.126
.66
5
1
.
560
.
631
1
.560
.631
49
.666 .679
cn
~
A
3
C
a
=
to
Ó
P
~
i
..i
J
DISTRIBUCION ECONOMICA POR PROGRAMA
S
ART/CON/SUB
DENOMINACIO
N
1
2 FUNCIONARIOS
1
201 TRIENIO
S
131 LABORAL EVENTUAL
151 GRATIFICACIONES
160 CUOTAS SOCIALE
S
21
22
2
3
60
SECCION
:
18
SERVICIO
:
2
PROGRAMA
: 4121
CREDITO
INICIA
L
TOTAL CAPITULO
:
REPAR
ACI
ONES
,
MAN
T
EN
I
M
I
ENTO
Y
CONSERVA
CIO
N
N
l
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A
T
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S
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S
T
ROS
Y OTRO
S
v
INDE MN
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A
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E
S POR R
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E
L
SERV
I
C
I
O
TOTAL CAPITULO
:
I
N
V
ERS
I
ONES NUEVAS D
E
ST
I
NADAS AL USO GENERAL
TOTAL CAPITULO
:
TOTAL PROGRAMA
:
7
.513
.000
193
.000
500
.00
0
28
.000
2
.699 .000
10
.933.000
,
400
.000
3
.900
.000
200
.00
0
4
.500
.000
1
.000
.000
1
.000
.000
16
.433
.000
CONSEJERIA DE
SANIDAD
Y ASUNTOS SOCIALES
CENTRO DE AREA DE CARAVAC
A
MODIFICACIONES CREDITO CREDITO
ALTAS
BAJAS DEFINITIVO
RETENCION
MAXIM
O
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
.785
.023
133
.
074
500
.
00
0
28
.000
1
.
955
.
149
7
.401
.24
6
400
.
000
3
.
718
.
760
200
.
00
0
4
.
318
.
760
318
.
562
318
.56
2
12
.
038
.568
2
.727 .977
59
.926
0
0
743
.85
1
3
.531
.754
0
1
8
1
.24
0
0
181
:240
68
1
.438
681
.438
4
.
394
.
432
2 727
.9
77
59
.
92
6
0
0
743
.
85
1
í
5
3
1
.
7
.
54
0
181
.
240
0
181 240
681
.
438
681
.438
4
.394 .432
0
0
~
e
~
3
Ó
3
Col
G~
.
to
'
r
,~W
ART/CON/SUB DENOMINACION
DISTRIBUCION ECONOMICA POR
PROGRAMA
S
SECCION
:
18
SERVICIO
:
2
PROG
R
AMA
:
412K
CREDITO
INICIA
L
12 FUNCIONARIO
S
1201 TRIENIO
S
131 LABORALEVéNTUA
L
14 OTRO PERSONA
L
151 GRATIFICACIONE
S
160 CUOTAS SOCIALES
T07
;
9L C AP17T
1
L0
.
21 REPARACIONES,MANTENIMIENTO Y CONSERVACIO
N
22 MATERIAL,SUMINISTROS Y OTRO
S
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICI
O
TOTAL
,
CAPITULO
:
440 A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICO
S
460 PARA PROGRAMAS DE S
.
MENTAL Y
DROGODEPENDE
N
470 A EMPRESAS PRIVADA
S
480 COLABORACION EN SALUD MENTAL Y DROGODEPEND
E
TOTAL
CAPI77JL0
:
60 INVERSIONES NUEVAS
DESTINADAS AL USO GENERA
L
TOTAL CAPlTULO
:
TOTAL PROGRAMA
:
255
.
525
.
000
7
.
638
.
000
16
.
683
.
00
0
500
.
000
6
.
000
.
000
73
.
318
.
000
359
.664.000
2
.
350
.
000
29
.
050
.
00
0
2
.
600
.
000
.
34
.
000
.
OOU
1
.
000
.
000
9
.500
.00
0
1
.
000
40
.
999
.
000
51
.500
.000
69
.500
.000
69
.
500
.
000
514
.b64
.
000
CONSEJERIA DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALE
S
SALUD
ME
NTAL Y DROGODEPENDENCIA
MODIFICACIONES CREDITO CREDIT
O
ALTAS BAJAS
DEFINITIVO
R
E
TENCTON MAXIM
O
0
166
.
790
.
502 88
.
734
.
49
8
0 4
.
372
.
094
1
265
.
906
49
1
.3
13 10
.
504
.
672 6
.6
69
.
641
-
0 500
.
000 0
0 2
.
893
.
145 3
.
106
.
855
0 49
.
328
,
489 23
.
989
,
51
1
491
.313
234
.
388
.
902 125
.766
.411
02
.
264
.
893 85
.
107
1
.
00
0
.
000 22
.
556
.
704
7
.493
.29
6
0 1
.
914
.
092 685
.
908
-
1
.000
.
00
0 26
.7
35
.
689 8
.
2
64
.
311
0 1
.
000
.000 0
0 9
.
500
.
00
0
0
0 1
.0
00
0
0 40
.9
99
.
000 0
0
51
.500
.000
0
0 65
.
0
00
.
000
4
.
50
0
.
000
065
.000
.000 4
.500
.00
0
1
.491
.313 377
.624
.
591 138
.530
.
722
88
.734 .498
3
.265906
6
.669
.64
1
0
3
.106 .855
23
.989
.51
1
125
.766
.411
85
.107
7
.493
.29
6
685
.908
8
.264
.311
0
0
0
'0
D
4
.500.000
4
.500
.000
1
38
.
530
.72
2
~
~
Ó
3
v~
~
.
.x .
DISTRIBUCION ECONOMICA POR PROGRAMA
S
SECCION
:
1
8
SERVICIO
:
2
PROGRAMA
: 4131
3
CREDIT
O
INICIAL
CONSEJERIA DE SANIDAD Y
ASUNTOSSOCIALES
SALU
D
MODIFICACIONES
CREDITO CREDITO
ALTAS BAJAS DEFINITIVO RETENCION MAXIM
O
ARTlCON/SUB
DENOMINACIO
N
10 ALT
O
S
C
ARGOS
5
.
688
.
0
00
0 3
.418
.135 2
.269
.86
5
12 FUNCIONARIOS 623
.780
:1500 0 378
.990
.774 244
.789
.
2
2
6
1201 TRIENIOS 30
.794,000 6
.129
.83
2 1
9
.
1
03
.
148 1
7,
820
,
684
12
06 FON
D
O
CUMP
LI M
I
ENTO
S
EN
TEN
C
I
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P
ERS
O
N
AL
FUNC
I 0 464
.296 0 46
4
.29
6
121
F
UNCI
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S
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N
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ST
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C
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N
9
.463
:000 0 8
.306
.611 1
.
1
56
.38
9
1
3
LABORA
L
ES 4
.
964
,00
0
0 3459
.640 1
.504
.36
0
1
30
1 AN
T
IGU
E
DAD 386
.
00
0 0 228
.
450 157
.
55
0
131 LAB
O
RA
L
EVEN
TU
AL 2
.
000
.
00
0 1
.264
.08
1 1
.
888
.0
97 1
.
375
.98
4
15
1
GRATIF
I
CA CI
OMES 8
.
999
.
000
0 5
.388 637 3
.610
.36
3
160
C
UO
TA
S SOCIALES
140
.
631
.
000
0 95
.839
.144 44
.79
1
.85
6
TOTAL CAPITULO
: 826
.705
.000 7
.858
.209 516
.622
.636 317
.940
.57
3
20
ARR
E
NDAM
I
EN
TO
S 2
.
000
.0
00
0 2
.
000
.
000
0
2
1 REPARA
CIONES,
MA
N
r
EN
IM
iENTO Y
C
ONSE
R
V
A
CIÓ
N 6
.
950
.000 0
3
.
828
.
073 3
.
121
.
92
7
22 MATER
IAL,
SUM
I
N
I
S
T'
R
OS Y OT
R
O
S
116
.050.000
5
.397
.635 98
.781
.121 22
.666
.51
4 23 INDEMNIZACIONES PO
R RAZ
O
N
DE
L SERV
I
C
I
O 10
.0
00
.
00
0
06
.833
.386 3
.
1
66
.6
1
4
TOTAL
. CAPI7ZIL0
: 135
.000
.000 5
.397
.635 111
.442
.580 28
.955
.05
5
460
PA
R
A PR
OG
RAMA
S D
E
LA
M
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R
Y PL
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IFIC
.
FAM
ILI
AR 25
.
000
.00
0012
.000
.000
1
3
.0
00
.
00
0
4
80 A
EN
TIDA
O
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S
COL
A
B
.P
R
OG
R
A
MA PREVENC
I
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I
DA 1
.
500
.000
0 0 1
.500A0
0
48
1
EN
T
.COLA
B
. PROGR
.EDUC
.,FO
RMA
CIO
N
,CONSUM
I
D
.
Y U 500
.
00
0
0 5
00
.0
00
0
482EN
TID
A
D
E
S COLA
B
.PROGR
AMAS M
E
D
I
CINA DEPORTIVA 5
00
.
000 0 5
0
0
.
000
0
TOTAL CAPITULO
: 27
.500
. 000
0
13
.000
.000 14
.500
.00
0
60 I
N
V
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SI
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N
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A
L USO
G
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L
1
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.
5
00
.000
5
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0
.
0007
.
7
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,
57 2
7
.
719
.
42
8
64 GAST
OS DE
I
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S
D
E CARAC
T
ER INMATER
I
AL 16
:
000
.000
8
.
274
.
000
19
.600
.409 4
.673
.59
1
TOTAL CAPITULO
: 26
.500
.000 13
.274
.000 27
.380
.981 12
.393
.01
9
T
OTAL PROGRAMA
:
1
.
015
.
705
.
000 2
6
.
52
9
.
8
4,
4 6
68
.4
46
.
1
9
7 373
.
788
.
647
2
.
269
.
865
244
.
789
,
22
6
17
.
820
.
684
4¢4
.
296
1
.156,389
1
.
504
.
36
0
157
.
550
1
.
375 984
3
.
610
.
36
3
44
.
791
.
856
317
.940
.573
0
3
.
121
.
927
22
.
666
.
514
3
.
166
.
61
4
28
.955.055
13
.
000
.
000
1
.500
.00
0
0
0
14
.
500
.
000
7
.719 .428
4
.
673
.
591
12
.393
.019
373
.788
.647
~
~
~
CC
O
3
.
N
~
c
n
C~
.
.
,
n
0
ART/CON/SUB DENOMINACION
SECCION
:
18
SERVICIO
:
2
PROGRAMA
:
413C
CREDITO
IMCIA
L
12 FUNC
I
ONAR
I
O
S
12
0
1 TR
I
ENIO
S
121 FUNC
I
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I
OS INTERINOS POR SUST
I
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C
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N
13 LABORALES
13 0
1 ANT
I
G
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EDA
D
131
L
ABORALEVENT
U
A
L
151 GRAT
I
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I
CAC
I
ONE
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1
60 CUOT
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L
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TOTAL CAPITULO
.
21
REPARA
CI
ONES
,
MAN
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EN
I
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O Y CONSERVACIO
N
2
2 M
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I
A
L,
S
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M
I
N
I
STROS Y OTRO
S
23
I
NDEMNIZACI
O
NES POR RAZ
O
N DEL SERV
I
C
I
O
TOTAL CAPIT7/1,0
:
60 I
N
VE
RS
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NES NUEVAS D
E
S
T
INADAS AL USO GENERA
L
TOTAL CAP
I
TULO
:
TOTAL PROGRAMA
:
17
.
369
.
000
631
.
000
0
9
.016 .000
934
.
000
215
.
00
0
55
.
00
0
7
.
373
.
000
35
.
653
.
00
0
2
.
500
.
000
20
.
900
.
000
600
.
00
0
24
.
000
.
000
3
.
000
.
000
3
.000
.000
62
.653
.
000
CONSEJERIA DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALE
S
CENTRO DE BIOQUIMIC
A
MODIFICACIONES CREDITO CREDITO
ALTAS BAJAS DEFINITIVO RETENCION MAXIM
O
0
0
1
.500 .000
0
0
1
.000
.000
0
0
2500
.000
0
0
0
0
0
0
2
.
500
.
000
10
.
541
.
059
475
.
84
1
1
.
500
.
000
5
.
771
.
900
582
.
88
3
1
.
215
.
000
45
.
322
4
.
820
.
70
7
24
.
952
.
712
305
.
301
7
.137
.16
9
416
.
570
7
.
859
.
040
1
.7
02
.
874
1
.702.874
34
.
514
.
626
6
.
827
.
941
155
.
15 9
0
3
.
304
.
100
351
.
11
7
0
9
.
678
2
.
552
.
29
3
13
.
200
.
288
2
.
194
.
699
13
.7
62
.
83
1
183
,
430
16,140,900
1
.
297
.
126
1
.
297
.
126
30
.638
.374
6
.827 .941
155
.
15
9
0
3
304,100
351,117
Q
9
.
678
2
.
552 29
3
13200,288
2
194
.
699
13 762
.
83
1
183
.4
30
16 140
.960
1 297
.
126
1
.2
97
.
126
30
.638
.37
4
DISTRIBUCION ECONOMICA POR PROGRAMAS
Cti
C/
1
:
b
DISTRIBUCION ECONOMICA POR
PROGRAMA
S
SECCION
:
18 CONSEJERIA DE
SANIDADY ASUNTOS SOCIALE
S
SERVICIO
:
3
PROGRAMA
:
412A HOSPITAL GENERAI
.
A
.RT/CON/SUB DENOMINACIO
N
10
12
1201
1206
121
1
3
1301
131
1
4
151
16
160
CREDITO MODIFICACIONES CREDITO CREDITO
INICIAL ALTAS BAJAS DEFINITIVO RETENCION MAXIM
O
ALTOS CARGOS 5
.
688
.000
F
U
NCIONAR
I
OS 1
.
2
3
2
.
310
.00(1
TRIENIOS
63
.
358
.000
FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS PERSONAL FUNC
I
FUNCIONARIOS INTERINOS POR SUSTITUC
I
ON 500
.
000
LABORALES 215
.170.000
ANTIGUEDAD 14
.
493
.
000
L
ABORAL EVENT
UA
L
90
.194.000
OTRO PERSONAL 69
.
134
.
00()
GRATIFICACIÓNES 170
.
054
.
000
CUOTAS
,
PRESTACIONES Y G
T
OS
.
SOC
.
A CARGO EMPLE 220
,000
CUOT
AS
SO
C
I
A
L
E
S 504
.396
.00
0
TOTAL C
API
TU
LO
: 2
.
365
.
51
7
.00
0
20 ARRENDAMIENTOS 431
.
00
0
21 REPARACI
O
NES
,
MANTEN!M
I
EN?n
Y C
nN
S
ERVAC!QN 67
.
665
.
00
0
22 MATERIAL
,
SUMINISTROS Y OTROS 264
.
281
.00
0
2216 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 276
.
364
.
00
0
221
9
O
T
R
O
S SUM
I
N
I
S
T
ROS
39
4
.
481
.00
0
23
I
NDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 9
.
147
.
00
0
TOTAL
CAPITULO
:
1
.
012
.
369
.
000
480 A
U
N
I
VERS
I
DAD
. C
ONVEN
I
O D
O
CENTE 26
.
500
.
00
0
TOTAL C
A
P
IT
U
L
O
: 26
.500
.000
0
3
.
418
.
135 2
.
269
.
865
0
782
.
284
.
257 450
,
025
.
743
0
3
9
.
561
.
170 23
.
796
.
83
0
721
.69
4
0 721
.694
6
.
467
.9
88
6
.9
67
.
988 0
0 1
36
.
459
.
321 78
.
710
.
679
08
.983 .216
5
.
509
.
784
14
.0
11
.
147 47
.
633
.
551 56
.
571
.
596
044
.
567
.
213 24
.
566
.
787
0
74
.
968
.
942 95
.
085
.
058
0 1
30
.
000 90
.
000
0 33
8
.
903
.
26
7
1
6
5
.
492
.
73
3
2
1
.200
.829 1
.
48
3
.87
7
.0
60 902
.
840
.
769
0
431
.
000 0
0 5
5
.
635
.
14
7
12
.
029
.
853
0 1
6
9
.
292
.
386 94
.
988
.
614
0 181
.
770
.
003 94
.
593
.
9
.
97
0 275
.
339
.
667 119
.
141
.
333
0 8
.
587
.
231 559
.
769
0
691
.05
5
.
434 321
.
313
.
566
0 26
.
500
.
000 0
0 26
.
500
.
000 0
6
0 INVERSIONES NUEVAS DESTINADAS AL USO GENERA
L
134
.
000
.
000 0
131
.503
.996 2
.496
.00
4
TOTAL CAPITULO
: 134
.000
.000 0 131
.503
.996 2
.496
.00
4
TOTAL PROGRAMA
:
3.
538
.
386
.
000 21
.
200
.
829 2
.
332
.
936
.
49
0 1
.
226
.
650
.
339
2
.
269
.
865
450
.
025
.
74
3
23
.
796
.
830
721
.694
0
78
.
710
.
679
5
.
509
.
784
56
.
571
.
596
24
.
566
.
787
95
.
085
.
05
8
90 000
165
.
492
.
733
902
.
840
.
76
9
0
12
.029
.853
94
.
988
.
614
94
.593 .997
119
.
141
.33
3
559
.
769
321
.
313
.
56
6
0
0
2
.496.004
2
.496.004
1
.
22
6
.6
50
.
33 9
~
0
niSTRiRi
_
irTON FGONOMirA POR
PROGRAMA
S
SECCION
:
18
SERVICIO
:
3
PROGRAMA
:
412
B
ART/CON/SUB DENOMINACIO
N
12
1201
1206
121
1
3
1301
131
1
4
151
160
FUNCIONARIOS
TRIENIOS
FONDO
CUMPLIMIENTO SENTENCIAS PERSONAL FUNCI
FUNCIONARIOS INTERINOS POR SUSTITUCION
LABORALE
S
ANTIGUEDAD
LABORALEVENTUAL
OTRO PERSONAL
GRATIFICACIONES
CUOTAS
SOCIALES
TOTAL CAPITULO
CREDITO
INICIA
L
426
.756
.000
10
.944
.000
0
0
56
.851
.00
0
3
.203
.000
40
.796 .000
9
.165
.00
0
83
.125 .000
173
.750
.000
804
.
.590
.00
0
21
R
EP
A
RA
CIONES,MA
NTEN
I
M
I
EN
TO Y CO
N
S
ERVACI O
N 19
.
842
.00
0
2
2 M
ATE
R
IAL,SUMINIST
R
O
S
Y OT
R
O
S 22
6
.
175
.
000
23 INDEMNIZACIONES POR RA
Z
ON D
E
L
SERV
ICIO
1
.
021
.00
0
TOTAL CAPITULO
: 247
.038
.00
0
60 INVERSIONES NUEVAS DESTINADAS AL USO GENERAL 20
.000
.00(1
TOTAL CAPITULO
: 20
.000
.00
0
TOTAL PROGRAMA
: 1
.071 .628
.00
0
CONSEJERIA
DE SANIDAD Y
ASUNTOS
SOCIALES
HOSPITAL "LOS ARCOS
"
MODIFICACIONES CREDITO CREDITO
ALTAS BAJAS DEFINITIVO RETENCION MAXIM
O
0
0
5
.
263
.
291
7
.
500
.
000
0
0
4
.
189
.
584
0
0
0
16
.
952
.
8
7
5
270
.
288
.
275
6
.
486
.
26
4
140
.
287
5
.
977
.
453
36
.
709
.
31
4
1
.
824
.
044
23
.
676
.
320
5
.
262
.
36
4
29
.
996
.
390
116
.
702
.
580
49
7
. 0
63
.
291
156
.
467
.
725
4
.
457
.
736
5
.
123
.00
4
1
.
522
.
547
20
.
141
.
686
1
.
378
.
956
21
.
309
.
26
4
3
.
902
.
636
53
.
128
.
61
0
57
.
04
7
.
42
0
324
.479.584
156
.
467 725
4
.
457 736
5 123 004
1
.522
54
7
20
.
141
.
68
6
13
78
.
956
21
.
309
.
26
4
3
902
.
636
53
128
.
610
57 047
.
420
324
.479
.58
4
0 11
.
525
.
819 8
.
316
.
181
0 121
.
69
6
.
439 104
.
478
.
561
0 172
.
990 848
.
010
0
133
.
395
.
248 113
.
642
.
752
0 16
.
484
.
522 3
.
515
.
478
0
1
6
.
484
.
522 3
.5
I
5
.
478
1
6
.
952
.
875 646
.
943
.
061 441
.637 .814
8
.
316
.
181
104
.
478
.
56
1
848
.
010
113642
.75
2
3
.
515
.4
78
3
.515.478
aai
.63
7
.
aia
r
J
A
ART/CON/SUB DENOMINACIO
N
12
1
20
1
121
1
3
131
151
160
TOTAL CAPITUL
O
21 REPAF
2
ACIO
N
ES,MANTENI
M
IE
N
TO Y CONSERVACIO
N
22 MATERIAL,
S
U
M
INISTROS Y O
TR
O
S
2219 OTROS SUMINISTRO
S
23 INDEMNIZACIONES POR RA
Z
ON DEL SERVICI
O
TOTAL CAPITUL
O
480 PRO
M
OCION HE
M
O
D
O
NA
CIO
N
481 A ASOCIACIONES LUCHA HEMOFILI
A
TOTAL CAPlTULO
.
6
0 I
NVERS
I
ONES NUEVAS DESTINADAS AL USO GENERA
L
T
OTAL
C
APIT
U
LO
:
TOTAL PROGRAMA
:
70
.
592
.
000
1
.
943
.
00
0
0
7
.
467
.
000
4
.
087
.
000
3
.086
.00
0
23
.
451
.
000
110
.626.000
1
.
365
.
00
0
26
.
029
.
000
115
.
13 9
.
000
918
.
00
0
143
.
451
.
000
51
.
500
.
000
1
.
000
.00
0
52
.
500
.
000
5
:
000
.
000
5
.000.000
311
.577 .000
0
0
1
.
496
.
141
0
0
0
0
1
.496
.141
46
.
418
.
748
1
.
199
.
902
1
.496
.141
4
.
739
.
640
3
.
113
.
11
0
442
.
621
16
.143 .693
73
.553
.85
5
2
.
000
.
000 2
.
198
.
432
6
.
000
.
000 26
.
013
.
69
7
0 107
.
54
0
.
189
0 889
.
020
8
.000
.000 136
.641.338
20
.
652
.
169 37
.
297
.
079
0 1
.
000
.
000
20
.652.169
38
.
297
.
079
0 3
.
964
.
080
0 3
.
964
.
080
30
.148
.310 252
.456
.352
24
.
173
.
252
743
.
09
8
0
2
.
727
.
360
973
.
89
0
2
.
643
.
379
7
.
307
.
307
38
.568
.28
6
1
.
166
.
568
6
.
015
.
303
7
.
598
.
81
1
28
.
980
14
.
809
.
662
34
.
855
.
090
0
34
.
855
.
090
1
.
035
.
920
1
.035
.920
89
.268
.95
8
DISTRIBUCION ECONOMICA POR PROGRAMA
S
SE
C
CION
:
18 CONSEJERIA DE SANIDAD Y
ASUNTOS SOCIALES
SERVICIO
:
3
PIZOGRAMA
:
412G CENTRO REG
.
DE HEMODONACIU
N
CREDITO MODIF[C
A
C10NES CREDITO CREDITO
INICIAL ALTAS
BAJAS
DEF
IN
ITIVO RETENCION MAXIM
O
FUNCIONARIOS
TRIENIOS
FUNCIO
N
A
R
IOS INTERINOS POR SUSTITUCION
LABORALE
S
L
A
SORALEVENTUAL
GRATIFICACIONES
CUOT
A
S SOCIALES
24
.
173
.
252
743
.
09
8
0
2
.
727
.
360
973
.
89
0
2
.
643
.
379
7
.
307
.
307
38
.
568
.
286
1
.
166
.
568
6
.
015
.
303
7
.
598
.
81
1
28
.980
14
.809
.66
2
34
.
855
.
090
0
34
.855
.09
0
1
.
035
.
920
1
.
035
.
920
89
.268
.958
~
~
Ó
DISTRIBUCION ECONOMICA POR PROGRAMAS
. .
.
SECCION
: 18
CONSEJERIA
DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES
SERVICIO
:
3
PROGRAMA
: 412H HOSPITAL DE CIEZ
A
CREDITO MOD[FIC`
;ALlÚN
E
S (
:fZEDITO CREDITO
ART/CON/SUB DENOMINACION INICIAL ALTAS BAJAS DEFINITIVO RETENCION MAXIMO
60 INVERSIONES NUEVAS DESTINADAS
Al
USO GENERAL 800
.000
.000 0 799
.390
.202 609
.798 609
.79
8
TOTAL
CAPITULO
:
800
.000
.000 0 799
.390
.202 609
.798 609
.798
TOTAL PROGRAMA
: 800
.000
.000 0 799
.390
.202 609
.798 609
.79 8
DISTRIBUCION ECONOMICA POR PROGRAMA
S
SECCION
: 18
CONSEJERIA
DE SANIDAD Y
ASUNTOS
SOCIALES
SERVICIO
:
3
PROGRAMA
: 422A
ESCUELA
UNIVERSITARIA DE ENFERMERI
A
ART/CON/SUB DENOMINACION
12 FUNCIONARIOS
1201 TRIENIO
S
13 LABORALES
1301 ANTIGUEDAD
131 LABORALEVENTUAL
151 GRATIFICACIONES
160 CUOTAS SOCIAl,ES
TOTAL CAPITULO
CREDITO
INICIA
L
16
.
618
.
000
406
.
000
4
.
763
.
00
0
463
.
000
69
.
000
92
.
00
0
5
.
343
.
000
27
. 754
.
000
21 REPARAC
I
ONES
,
MAN7EN
I
MIENTO Y CONSERVACION 500
.
000
22 MATERIAL
,
SUMINISTROS Y OTROS 12
.
988
.
000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO
O
TOTAL
CAPITULO
: 1
3
.
488
.00
0
480
A UNIVERSIDAD
. CONVENIO ESCUEL
A
TOTAL CAPITULO
1
.076 .000
1
.076
.00
0
60 INVERSIONES NUEVAS DESTINADAS AL USO GENERAL 5
.000,00
0
TOTAL CAPITULO
: 5
.000
.00
0
TOTAL PROGRAMA
: 47
.318
.000
MODIFICACIONES CREDIT
O
A
LTAS
BAJAS DEFINITIVO RETENCION
0
1
0
.
44
6
.
065 6
.
171
.93
5
0 56
.
248 349
.
752
03
.
029
.
845 1
.
733
.
155
0 294
.
750 168
.
25
0
162
.
285 231
.
285 0
0
92
.
000 0
0
3
.
287
.
174 2
.
055
.
82
6
162285
17
.
437
.
367 10
.
478
.
91
8
0
397
.
473 102
.
527
0 3
.
038
.
859 9
.
949
.
14
1
150 000 150,000
0
150
.000 3
.586.332
I
0
.05
1
.
6
6
8
0 1
.
076
.
000 0
0
1
.076.000
0
0 4
.437
.813 562
.187
0 4
.437
.813 562
.18
7
312
.2
85 26
.
53 7
.
512 21
.
092
.
773
CRED ITO
MAXIM
O
6
.
171 9
i5
349
.
752
1 733 I 5
5
168
.
25
0
0
0
2
.
055
.
8
"
l(i
10478,91
8
102
527
9 949
.
1410
! U
.
OS 1
.
66
8
0
0
562
187
562 /8
7
21
.
092
.7
73
u
3
~n
.
~
^J
~
DISTRIBUCION ECONOMICA POR PROGRAMA
S
ART/CON/SUB DENOMINACION
SECCION
:
18
SERVICIO
:
4
PROGRAMA
:
412K
CRED[TO
INICIA
L
12 FUNCIONARIO
S
1201 TRIENIO
S
121 FUNCIONARIOS INTERINOS POR SUSTITUCIU
N
131
LABORAL EVENTUA
L
14 OTRO PERSONA
L
151 GRATIFICACIONE
S
160 CUOTAS SOCIALES
TOTAL
CAPlTUL
O
20 ARRENDAMIENTO
S
21 REPARACIONES,MANTENIMIENTO Y CONSERVACIO
N
22 MATERIAL,SUMINISTROS Y OTRO
S
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICI
O
TOTAL
C
APITULU
.
460 PARA PROGRAMAS DE S
.
MENTAL Y DROGODEPENDE
N
470 A EMPRESAS PRIVADA
S
48
0
COLABORACION EN SALUD MENTAL Y DROGODEPEND
E
TOTAL C
'
.
APITULO
:
GO INVERSIONES NUEVAS DESTINADAS AL USO G
É
NERA
L
TOTAL C
'
APITZILO
:
TOTAL PROGRAMA
:
CONSEJERIA DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALE
S
SALUD
MENTAL
Y DROGODEPENDENCIA
MODIFICACIONES CREDITO CREDIT
O
ALTAS
BAJAS
DEFINITIVO RETENCION MAXIM
O
0 163
.190, 502
0 4
.372 .094
0 1
.400 .000
0 20
.507.992
0 5
00
.
000
0 6
.893 .145
0 49
.328 .489
0 246
.192
.222
0 13
.065
.774
0 3
.147
.393
0 30
.904 .204
0 1
.784
.092
0 48
.901.463
0 22
.000 .000
0 1
.000
0 77,088
.000
0 99
. 089
. D0
.0
0 72
.478 .906
D 72, 478
.906
0 466
.661 .591
0 1
6
3
.
19
0
.
502
0 4
.
372
.
094
0
1
.400
.000
0 20
.
507
.
992
0 500
.
000
01
.893 .145
049
.
328
.
489
0 246
.192.222
0 13
.
065
.
774
0 3
.
147
.
393
0
30
.
904
.
204
0 1
.7
84
.0
92
0 48
.
901
.
463
0 22
,
00
0,000
0 1
.
000
0 77
.
088
.
000
0
99
.
089
.
000
0 72
.
478
.
906
0 72
.
478
.
906
0 466
.661
.
591
1
.
000
.
000
1
.000
.00
0
1
.
000
.000
163
.
190
.
502
4
.
372
.
094
1
.
400
.
00
0
20
.
507
.
992
500
.000
6
.893
.14
5
49
.
328
.
489
246
.
192
.
222
13
.
065
.
774
3
.
147
.
39
3
30
.
904
.
204
1
.
784
.
092
48
.
901
.
463
22
.
000
.
00
0
1
.000
77
.
088
.
000
99
.
089
.
000
71
.
478
.
906
71
.
478
.
906
465,661
.591
v
~
~
m
DISTRIBUCION ECONOMICA POR PROGRAMA
S
SECCION
: 18 CONSEJERIA DE SANIDAD Y AS[1NTn
SS
O
C'TAI
.F~
SERVICIO
:
5
PROGRAMA
: 313A PLANIFICACION Y EVALUACION SERV
.SOCIALE
S
ART'/CON/SUB DENOMINACIO
N
1
0 ALTOS CARGO
S
] 1 PERS
O
NAL EVEN TU
AL DE GAB
I
NE
T
ES
12
F
UNC
I
ONAR
I
O
S
1
20
1
T
R
IE
N
I
O
S
151
GRA
T
I
FIC
AC
I
ONE
S
1
60 CUO
TAS
SO
C
I
A
L
ES
TOTAL CAPITUL
O
21 REPARACIONES
,
MANTEN
I
M
I
ENTO Y CONSERVAC
I
O
N
22 MATERIAL
,
SUM
I
NISTROS Y OTRO
S
2
3 I
N
D
EM
NI
ZAC
I
ONES POR RAZON DEL SERVIC
I
O
TOTAL CAPITUL
O
400
460
461
462
463
465
480
481
482
483
484
48
5
62
CONVENIO UNIVERSIDAD DE MURCIA
PRORROGAS CONVENIOS C
.
SERV
.
SOCIALES
PRORROGAS CONVENIOS C
. MINUSVALIDOS
PRORROGAS CONVENIOS REG
.
TRANSEUNTES
PRORG
.
CONV
.
MIN
.
ETN
I
CAS AYUNT
.
MURCIA
PLArt G
.
M
I
NORIAS ETNICAS
.
A
~-o
O
.
DE MURCiA
PROGRAMA MINUSVALIDO
S
BECAS MINUSVALIDO
S
MANTEN
.
CENTROS Y PROGRAMAS 3A
.
EDAD
MANTEN
.
CENTROS Y PROGRAMAS INF
.
Y JUV
.
MANT
.
CENTROS Y PROGRAMAS DIV
.
COLECT
.
CONVEN
I
OSORGAN
I
Z
.
NO GU
q
ERNAMENTALES
TOTAL CAPI'I'UL
O
INVERSIONES NUEVAS ASOC
.
FUNC
.
OPERATIVO SERVIC
CREDITO MODIFICACIONES
INICIAL ALTAS BAJA
S
0 3
.
418
.
13 5
0
2
.
213
.
00
0
0
58
.
017
.
72
9
0 1
.
273
.
60
7
0
554
.
36
3
0 17
.
142
.
01
2
0 82
.618
.84
6
0
823
.
940
0
16
.
965
.
077
02
.
533
.
487
U
20
.
322
.
504
0 1
.000 .000
0 512
.549
.000
0 62
.000 .000
08
.
8
00
.000
0 5
.000 .000
ú 10
:000 .000
0 4
.000.000
0 65
.268 .000
0 16
.600 .000
0
1
0
.
1
00
.000
0
1
2
.500 .000
0 12
.000 .000
0 719
.817
.00
0
0 229
.
755
.
805
CREDITO CREDITO
DEFINITIVO RETENCION MAXIM
O
0 3
.
418
.
13
5
0 2
.
213
.
00
0
0 58
.
017
.
72
9
0
1
.273
.60
7
0 554
.
36
3
0 17
.
142
.
01 2
0 82
.
618
.8
4
6
0 823
.
940
0 16
.
965
.
077
0 2
.
533
.
48
7
0 20
.
322
.
504
5
.
787
.
75
0
5
.787
.750
3 418
.
135
2
.
213
.
000
58
.
017
,
729
I 273 607
554
.
36
3
17 142
.
012
82
.
618
.
846
823
.940
1 1 177
.
327
2
.533
.48
7
14
.
534
. 7
54
0
1
.000 .000
0 512
.549
.000
0 62
.000 .000
0 8
.800
.000
0 5
.000 .000
010
.000
.000
0 4
.000
.00
0
1
.000
.000 64
.268
.000
0 16
.600 .000
0 10
.100 .000
0 12
.500 :000
0 12
.000
.00
0
1
.000
.000 718
.817.000
1
.000
.000
512
.
549
.
000
62
.
000
.
00
0
8
.
800
.
000
5
.
000
.
000
10
.
000
.
000
4
.
000
.
00
0
64
.
268
.
000
16
.
600
.
000
10
.
100
.
000
12
.500 .000
12
.000
.00
0
718
.
817
.
000
0 229
.755
.805 110
.000
.000 119
.755 .805
~
~
h
~
b
J
00
DISTRIBUCION ECONOMICA POR PROGRAMA
S
SECCION
: 18 CONSEJERIA DE SANIDAD Y
ASUNTOS SOCIALES
SERVICIO
:
5
PROGRAMA
: 313A PLANIFICACION Y EVALUACION SERV
.SOCIALE
S
ART
/C
ON
/
S
U
B DENOMINACION
CREDITO MODIFICACIONES CREDITO CREDITO
INICIAL ALTAS BAJAS DEFINITIVO RETENCION MAXIM
O
7
0
"I',9L CA11TUI
.U
:
0219
. 755
.805 0 229
. 755
.805 110
. 000
.000 /
1
9
. 755
.
8
O
S
760 CONSTRUC
.
REMODELAC
.
Y EQUIP
.
SERV
.
SOC
S
761 CONVENIO M
.
A
.
SOCIALES
.
PLAN GERONTOLOGICO 92
761 PLAN GERONTOLOGIC
O
780 ADQ
.
CONSTRUC
.
REMOD
.
Y EQUIP
.
EDIF
.
S
.
SOC
783 PLAN GERONTOLOGICO
TOT
A
L C
A
P
I
T
ULO
:
TOTAL
PROGRAMA
:
0
314
.
500
.
000
0
60
.
000
.
000
0
30
.
000
.
000
0 44
.
094
.
372
0 10
.
000
.
000
0 458
.
594
.
3
72
0 1
.511
.108
.527
0 314
.500 .000
0 60
.000 :000
0 30
.000 .000
0 44
.094,372
0 10
.000 .000
0 458
. 594
. 37
2
1
.000
.000
1
.
510
.
108
.
527
11
.000
.000 30
.500 .000
60
.000 .000
30
.000
.000
44
.094
.37
2
5
.
1
44
.344 4
.855
.656
16
.144
.344 442
. 450. 028
131
.9
32
.09
4 1
.378
.
1
76
.433
,1
~
~
O
c
~
A
G
eo
Iw
ART/CON/SUB DENOMINACION
DISTRIBUCION ECONOMICA POR PROGRAMA
S
12
1201
1
3
1301
131
151
160
FUNCIONARIOS
TRIENIOS
LABORALES
ANTIGUEDAD
LABO
R
AL EVENTUAL
GRATIFICACIONES
CUOTAS SOCIALES
SECCION
:
18
SERVICIO
:
5
PROGRAMA
:
314D
CREDITO
[NICIA
L
TOTAL CAPITUL
O
20 ARRENDAMIENTO
S
21 REPARACIONES,MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION
22 MATERIAL,SUMINISTROS Y OTRO
S
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICI
O
TOTAL CAPITUL
O
349 OT
R
O
S GAS
TO
S
FINANCI
ER
O
S
480 PENSIONES
F
.A
.S
.
TOTAL CAPITULO
:
TOTAL CAPITULO
:
TOTAL PROGRAMA
:
CONSEJER
.
IA DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES
GESTION PENSIONES NO CONTRIBUT
.
SS
/
INS
S
MODIFICACIONES
CREDITO CREDITO
ALTAS BAJAS DEFINITIVO RETENCION MAXIM
O
0 34
.643 .393
0 1
.434 .697
0 1
.162 .915
0
1
19
.740
0 288
.949
0 446
.000
0 8
.881
.494
0 46
.977.188
0 2
.907
.
4
94
0 16
.320
0
.2,801
.746
0 32
.030
0 5
.757
.590
0 12
.036 .609
0
12
.036
.609
0 2
.368 .586 .496
0 2
.368.586
.496
0 2
.
433
.
357
.
883
0 34
.643
.393 34
.643 .393
0 1
.434
.697 1
.434 .697
0 1
.162
.915 1
.162
.915
0 119
.740 - 119
.740
0 288
.949 288
.949
0 446
.000 446
.000
0 8
.881
.494 8
.881
.494
0 46
.977
.188 46
.977.188
0 2
:907
.494 2
.907
.494
0 16
.320 16
.320
0 2
.801
.746 2
.801746
0 32
.030 32
.030
0 5
.757
.590 5
.757,590
0 12
.036
.609 12
.036
.609
0 12
.036
.609, 12
. 036
. 609
0 2
.368 .586
.496 330
.000
.000 2
.038 .586 .496
0 2
. 368 . 586
. 496 330
.000
.000 2
. 038 . 586 . 496
02
.
433
.
357
.
8
8
3 330
.
00 0
.
0
00 2
.
1
03
.
3
57
.883
~
~
~
Ó
3
CI1
ART/CON/SUB DENOMINACION
DISTRIBUCION ECONOMICA POR PROGRAMA
S
SECCION
: 18
SERVICIO
:
6
PROGRAMA
:
412E
CREDITO
INICIA
L
12 F
UNC
I
ONAR
IO
S
1
201
TR
I
ENIO
S
1
3 LABORALE
S
1
301 ANTIGUEDA
D
13
1
LABORAL EVENTUA
L
151 GRA
T
IFICACIONE
S
1
60
CUOTAS SO
C
IA
LE
S
TOTAL CAPI77I1
.0
;
21 REPARAC
I
ONES
,
MANTEN
I
M
I
ENTO
Y CONSERVACIO
N
22 MATER
I
AL
,
S
U
M
I
N
I
STR
O
S Y
O
TRO
S
2
3 I
NDEMN
I
ZACI
ON
ES P
O
R RAZ
ON
D
EL
SERV
I
C
I
O
TOTAL CAPITULO
:
60 I
NVERS
I
ONES N
U
E
V
AS
DESTINADAS Al
USO GENERA
L
T07AL CAPI7TIL0
:
TOTAL PROGRAMA
:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CONSfiJERIA DE SANIDAD Y ASUNTOS
SOCIALE
S
CENTRO DE AREA DE LORC
A
MODIFICACIONES CREDITO CREDITO
ALTAS BAJAS DEFINITIVO EtETENCION MAXIM
O
32
.
079
.
760
1
.
220
.
604
6
.
549
.
90
5
783
.
852
493
.
284
31
.00
0
12
.
740
.
970
53
.
899
.
375
1
.
829
.
696
6
.
618
.
17 8
332
.
360
8
.780.234
3
.
355
.
662
3
.355.662
66
.
035
.271
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
.
079
.
760
1
.220
.604
6
.549
.90
5
783
.
852
493
.
284
31
.
00
0
12
.
740
.
970
53
.
899
.
375
1
.
829
.
696
6
.
618
.
1
7
8
332
.
360
8
.780.234
3
.
355
.
662
3
.355.662
66
.
035
.271
117
.
000
25
.
00
0
142
.000
3
.
100
.
000
3
.100
.00
0
3
.242 .000
32
.079 .760
1
.
220
.
604
6
.
549
.
90
5
783
.852
493
.
284
31
.00
0
12
.
740
.
970
53
.899
.375
1
.
712
.
696
6
.
618
.
17 8
307
.360
8
.638.234
255
.6
62
255
.66
2
62
.
793
.
271
cn
c
~
A
0
~
CC
77
~
C!
1
a
e
D
w
c
p
DISTRIBUCION ECONOMICA POR PROGRAMA
S
ART/CON/SUB DENOMINAC[ON
SECCION
:
18
SERVICIO
:
6
PROGRAMA
:
412F
CREDITO
INICIA
L
12 FUNCIONARIO
S
1201 TRIENIO
S
13 LABORALE
S
1301 ANTIGUEDA
D
1
31 LABORAL
EVENTUA
L
151
GRATIFICACIONE
S
160 CUOTAS SOCIALES
TOTAL
. CAPITUL
O
21 REPARACIONES,MANTENIMIEN
T
O Y CONSERVACIO
N
22 MATERIAL,SUMINISTROS Y OTRO
S
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICI
O
TOTAL CAPITULO
.
60
INVERSIONES NUEVAS DESTINADAS AL USO GENERA
L
TOTAL CAPITZILO
:
TOTAL PROGRAMA
:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
n
0
0
0
CONSEJERIA DE SANIDAD Y ASUNTOS
SOCIALE
S
CENTRO DE AREA DE
CARTAGEN
A
MODIFICACIONtES CREDITO CREDITO
ALTAS BAJAS DEFINITIVO RETENCION MAXIM
O
45
.
054
.
898
1
.
100
.
433
4
.
038
.
91
1
189
.
543
578
.
174
98
.
38
7
15
:
478
.
445
66
.
538
.
791
1
.
623
,
97
7
19
.
480
.
158
1
.
869
.
200
22
.
973
.
335
1
;
439
.
369
1
.439
.369
90
.951
.
4
95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45
.
054
.
898
1
.
100
.
433
4
.
038
.
91
1
189
.
54
3
578
.
174
98
.
38
7
15
.
478
.
445
66
.
538
.
7
9
1
1
.
623
.
97
7
19
.
480
.
158
1
.
869
.
200
22
.97333
53
3
5
1
.
439
.
369
1
.
439
.
369
90
.
951
.
495
45
.
054
.
898
1
.
100
.
433
4
.038
.91
1
189
.
54
3
578 174
98
.3
8 7
15
.
478
.
445
66
.538
.791
1
.
623
.
977
19
.
480
.
158
1
.
869
.
200
22
.
973
.
33
5
1
.
439
.
369
1
.439.369
90
.951 .495
a3
A
to
w
ro
DISTRIBUCION ECONOMICA POR PROGRAMA
S
ART/CON/SUB DENO
M
INACIO
N
12 FUNCIONARIOS
1201 TRIENIO
S
1
31 LABORAL EVENTUAL
151 GRATIFICACIONES
160 CUOT
A
S SOCIALES
.
SECCION
:
18
SERVICIO
:
6
PROGRAMA
: 4121
CREDITO
INICIA
L
TOTAL CAPIT
U
LO
,
21 REPARACIONES
,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIO
N
22 MATERIAL
,
SUMINISTROS Y
.
OTRO
S
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICI
O
TOTAL CAPITULO
:
60 INVERS
I
ONES NUEVAS DESTINADAS AL USO GENERA
L
TOTAL
C
APITULO
:
TOTAL PROGRAMA
:
0
U
0
O
0
0
0
0
U
n
0
0
0
CONSEJERIA DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALE
S
CENTRO DE AREA DE CARAVAC
A
MODIFICACIONES CRE
D
ITO CREDITO
ALTAS BAJAS DEFINITIVO RETENCION MAXIM
O
4
.
785
.
023
133
.
074
500
.
00
0
28
.
000
1
.
955
.
149
7
.401
.24
6
380
.000
3
.
523
.
760
190
.
000
4
.093.760
318
.562
318
.
56
2
11
.813
.568
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
.
785 .0
23
133
.
074
500
.
000
28
.
000
1
.
955
.
149
7
.401
.246
380
.
00
0
-
3
.
523
.
760
190
.
000
4
.093
.76
0
318
.
562
318
.562
11
.813
.568
4 785 02
3
133 074
500
.
00
0
Zs uoo
1
.
955
.
149
7
.
40/
24
6
380
.000
3
.
523
760
19000
0
4,093 760
318
.
562
318
.
562
11
.813 .568
C
~
O
77
~
N
~
DISTRIBUCION ECONOMICA POR PROGRAMA
S
SECCION
:
18 CONSEJERIA DE SANIDAD Y
ASUNTOS
SOCIALE
S
SERVICIO
:
6
PROGRAMA
:
413B SALU
D
ART/CON/SUB DENQMINACIO
N
1
0
A
L
TOS CARGOS
12 F
U
NCIONAR
I
OS
1
2
01 T
R
I
EN
I
O
S
12
1
FUNC
I
ONARIOS
I
NTER
I
NOS POR S
U
S
T
IT
U
C
IO
N
13 LABORALE
S
13
0
1 ANT
I
GUEDAD
1
3
1
LABORAL EVENTUAL
151
GRAT
I
FICACIONES
1
60
CUOTAS SOCIALES
TOTAL CAPITUL
O
20 A
RREN
D
AM
I
EN
TO
S
21 REPARACIONES
,
MANTEN
I
M
I
EN
TO Y
C
O
NSERVAC
IO
N
2
2 MATER
I
AL
,
SUMINISTROS Y OTR
O
S
23
I
NDEMN
I
ZAC
I
ONES POR RAZ
O
N DE
L
SERV
I
C
I
O
TOTAL CAPITUL
O
40
1 S
U
VB
.
CENTROS PR
OFESORES PR
O
Y
.
EDUC
.
SAL U
D EN E
460 PARA PROGRAMAS DE LA MUJER Y PLANIFIC
.
FAMILIAR
4
81 ENT
.
COLAB
.
PROGR
.
EDUC
.,
FORMACION
,
CONSUMID Y U
482 ENTIDADES COLAB
.
PROGRAMAS MEDICINA DEPORTIV
A
TOTAL CAPITULO
:
60 INVERSIONES NUEVAS DESTINADAS AL USO GENERA
L
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARACTER
INMATERIA
L
TOTAL CAPITULO
:
TOTAL PROGRAMA
:
CREDITO MODIFICACIONES CREDITO CREDITO
INICIAL ALTAS BAJAS DEFINITIVO RETENCION MAXIM
O
0 3
.
418
.
135
0374
.
461
.
627
0 19
.103
.148
0 8
.
306
.
611
03
.
459
.
640
0 228
.450
0 1
.
888
.
097
0 5
.
388
.
637
0 95
.
839
.
144
0
512
.093.489
0 1
.
9
00
.
000
0
3
.
480
.
573
0
93
.
478
,
621
0 6
.
333
.
386
0 1
05
.
192
.
580
0 1
.
400
.
000
012
.000,000
0 500
.
000
0 500
.000
0 14
.
400
.
000
0 7
.
780
.572
0 25
.
400
.
409
0 33
.
180
.
981
0 664
.867
.050
0
3
.418
.135
0 374
.
461
.
627
0 19
.
103
.
148
0 8
,
306
.
611
0 3
.
459
.
640
0 228
.
450
0 1
.
888
.
097
0 5
.
388
.
637
0 95
.
839
.
144
0 512
.
093
.
48
9
1
.900 .000
0
0 3
.
480
.
573
0 93
.
478
.
621
0 6
.
333
.
38
6
1
.
900
.
000
103
.292
.58
0
0
0
0
0
0
1
.
400
.
000
12
.
000
.
00
0
500
.
000
500
.
000
14
.400
.00
0
0
0
0
1
.900.000
7
.
780
.
572
25
.400 .409
33
.
180
.
981
662
.967 .050
3
.
418
.
13
5
374
.
461
.
62
7
19
.
103
.
148
8
.
306
.
611
3
.
459
.
64
0
228
.
450
1
.
888
.0
97
5
.
388
.
63
7
95
.
839
.
14
4
512
.
093
.
489
0
3
.
480
.
57
3
93
.
478
.
621
6
.
333
.
386
103,292
.58
0
1
.
400
.
000
12
.
000
.
00
0
500
.
000
500
.
000
14
.400
.
000
3
.100
.000 4
.680
.572
25
.400
.40
9
3
.100
.000 30
.080
.981
3
.
100
.
000 6
59
.
8
67
.
0
50
~
~
e~
w
DISTRIBUCION
ECONOMICA POR PROGRAMA
S
ART/CON/SUB DENOMINACIO
N
.
SECCION
:
18
SERVICIO
:
6
PROGRAMA
:
413C
CRED[TO
INICIA
L
12 FUNCIONARIO
S
1201 TRIENIO
S
121 FUNCIONARIOS INTERINOS POR SUSTITUCIO
N
13 LABORALE
S
1301 ANTIGUEDA
D
131 LABORAL
EVENTUA
L
151 GRATIFICACIONE
S
160 CUOTAS SOCIALES TOTAL CAPITULO
:
21 REPARACIONES,MANTENIMIENTO Y CONSERVACIO
N
22 MATERIAL,SUMINISTROS Y OTRO
S
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICI
O
TOTaL CAFI
.L'LO
:
60 INVERSIONES NUEVAS DESTINADAS AL USO GENERA
L
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARACTER INMATERIA
L
, TOTAL
CAPITULO
:
TOTAL PROGRAMA
:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
U
0
L'
0
0
0
U
CONSEJERIA DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALE
S
CENTRO DE BIOQUIMIC
A
MOD[F[CACIONES CREDITO CREDITO
ALTAS
BAJAS
DEFINITIVO RETENCION MAXIM
O
10
.
541
.
059
475
.
84
1
1
.
500
.
000
5
.
771
.
900
582
.
88
3
1
.215 .000
45
.3
22
4
.
820
.
70
7
24
. 9
52
. 7
1
2
180
.
301
7
.
137
.
16 9
386
.
570
7
.704.040
1
.702
.87
4
16
.
252
.
5
00
17
.955.374
50
.
612
.126
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
.
541
.
059
475
.
84
1
1
.
500
.
000
5
.
771
.
900
582
.
88
3
I
.
215
.
000
45
.
322
4
.
820
.
70
7
24
.
952
.
712
180
.
301
7
.
137
.
16 9
386
.
570
?
.
?
04
. 0
40
I
.
702
.
87
4
16
.
252
.
500
17
.
955
.
374
50
.
612
.126
10
.541
.059
475
.
84
1
1
.500
.
.000
5
.
771
900
582
.
88
3
1
.
215
.
000
45
.
322
4
.
820
.
70
7
24
.
952
.
712
180
.
301
7
:
137
.
16
9
386
.
570
7
.704.040
1
.
702
.
87
4
16
.
252
.
500
17,955
.374
50
.612
.12G
~
3
~
G7
7J
~
4/1
ART/CON/SUB DENOMINACION
DISTRIBUCION ECONOMICA POR PROGRAMA
S
10 ALTOS CARGOS
12 FUNCIONARIOS
1201 TRIE
N
IO
S
151 GRATIFICACIONES
160 CUOTAS SOCIALES
SECCION
:
18
SERVICIO
:
6
PROGRAMA
:
443A
CREDITO
INICIA
L
TOTAL CAPITULO
21 REPARAC
IO
NES
,
MANTEN
I
M
I
EN
T
O Y CONSERVACION
22 MA
TER
IAL,
S
UMI
N
IST
R
O
S Y O
T
R
O
S
23 I
ND
E
MN
I
ZA
CIO
NES P
O
R RAZ
O
N DEL SERV
I
CI
O
TOTAL CAPITUL
O
46
0 A CORPORAC
I
ONES LOCALE
S
461 CONVENIO I
NS
T
.
NAC
I
O
NAL
DE C
O
NS
U
M
O
48
0
AS
OCI
A
C
I
ON
ES
CO
NSUM
I
D
ORE
S
48
1 A CEN
T
ROS DOCENTES
TOTAL CAPlTULO
:
TOTAL PRO
G
RAMA
:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CONSEJERIA
DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALE
S
DEFENSA
DEL CONSUMIDO
R
MODIFICACIONES CREDITO CREDITO
ALTAS BAJAS DEFINITIVO
.
RETENCION MAXIM
O
3
.
418
.
135
59
.
172
.
43
9
3
.
000
.
302
611
.
056
14
.
566
.
268
80
.
768
.
20
0
246
.
626
16
.
347
.
366
2
.
833
.
32
3
19,427315
17
.000
.000
2
.
000
.
000
5
.
400
.
000
11
.
000
.
000
35
.400
.000
135
.595
.515
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
.
418
.
135
59
.
172
.
43
9
3
.
000
.
302
611
.
056
14
.
56
.
6
.
268
80
.
768
.
200
246
.
626
16
.
347
.
366
2
.
833
.
32
3
19
.427
.315
17
.
000
.
000
2
.
000
.
000
5
.
400
.
000
11
.
000
.
000
35
.
400
.
000
135
.595
.515
5
.
000
.
000
5
.000
.00
0
5
.000.000
3
.
418
.
135
59
.
172
.
43
9
3
.
000
.
302
611
.056
14
.
566
.
268
80
.76820
0
246626
11
,
347 366
2
.
833
.
32
3
I4
.
427
.
3/5
17
.
000
.
000
2
.
000
.
000
5
.401000
11
,
000
.
000
35
.400.000
130
.595 .515
C•
~
~o
~
~
ART
/
CON
/
SUB DENOMINACION
U1
b
11ütiVLi
U
í
y E
LO
I
vúMiL
A
POR P
kO
l1kA
.
IvíA
S
10 ALTOS CARGOS
12 FUNCIONARIOS
12b1 TRIENIO
S
160 CUOTAS SOCIALES
SECCION
:
18
SERVICIO
:
7
PROGRAMA
:
323B
CREDITO
INICIA
L
TUTAL, (,APIT7J1,0
21 REPARACIONES,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
22 MATERIAL,SUMINISTROS Y OTRO
S
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICI
O
TOTAL CAPITUL
O
400 CONVENIO ADMINIST
.
CENTRA
L
460 A CORPORACIONES LOCALE
S
480 PROGRAM
.
Y CONVENIOS INST
.
Y ASOC
.
MUJE
R
481 BECAS
POST GRADUADOS
7,0
7A
L
(
.'
AP/
T
ULO
:
64
GASTOS DE INVERSIONES DE CARACTER INMATERIA
L
TO
T
A
L
CAAI
TU
LO
:
760 FOMENTO INVERS
.
RELACIONADAS CON MUJE
R
780 FOMENTO INVERS
.
RELACIONADO MUJE
R
TOT
A
L CAPITULO
:
TOTAL PROGRAMA
:
0
0
0
0
0
G
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CONSEJERIA DE SANIDAD Y
ASUNTOS
SUCIAI
.
ES
PROMOCION DE LA MUJE
R
MODIFICACIONES
CREDI'TO CREDITO
ALTAS
. BAJAS DEFINITIVO RETENCION MAXIM
O
3
.418 .135
14
.907
.06
6
626
.362
5
.643
.126
24
. 594
. 68
9
578
.299
13
.484 .315
607
.96
5
14
. 670
. 579
3
.500 .000
32
.600
.000
15
.
700
.
00
0
1
.
5
00,
0
00
53
. 300 . 000
9
.384 .570
9
.384.570
6
.000 .000
6
.000
.00
0
12
.000 .000
113
.
94 9
:
838
0
0
0
0
0
U
0
0
0
0
9
.000
.000
0
0
9
.000
.000
0
0
0
0
0
9
.
000
.
000
3
.4
18
.
135
14,907
.06
6
626
.
362
5
.
643
.
126
24
.
594
.
689
578
.
299
13,484
.315
607
.
96
5
14
.670.579
3
.
500
.
000
23
.
600
.
000
15
.700
.00
0
1
.500 .000
J4
.
.
300
.
000
9
.384 .570
9
.
384
.
570
6
.
000
.
000
6
.
000
.
00
0
12
.000
.000
10
14
.949
.838
4
.
822
.
750
4,822
.75
0
13
.500
.00
0
l 3
.
S 00
.
000
1
8
.32
2
.75
0
3
.418,135
14,907
.06
6
626
.
362
5
.
643
.
126
24
.
594
.
68
9
5
78
.
29
9
8
.
661
.
565
607,96
5
9
.
847
.
82
9
3
.
500
.
000
10
.100 .000
15
.
700
.
00
0
1
.
SOC
.OCC
30
.
800
.
00
0
9
.
38
4
.
570
9
.
384
.
5
70
6
.
000
.
0
00
6
.
000
.
00
0
12
.
000
.
000
86
.627
.088
~
C
~
=
O
7
7
N
l
ft
w
~
ARTYCON/SUB DENOMINACION
D[STRIBUCION ECONOMICA
POR
PROGRAMA
S
I
ECCION
:
18
CONSEJERIA
DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES
SERVICIO
:
7
PROGRAMA
:
32
3
B
PROMOCION
DE LA
MUJER
CREDITO
MODIFICACIONES
CREDITO CREDITO
INICIAL
ALTAS BAJAS DEFINITIVO RETENCION MAXIM
O
TOTAL SECCION
: 9
.
531
.
7
9
1
.000
16
.
391
.4
96
.
888 8
.
925
.
752
.
710 1
6
.
997
.
535
.
178 7
0
5
.6
8
6
.
8
44
I
6
.
29
I
.848
.33•
4
DISTRIBUCION ECONOMI
C
A POR PROGRAMA
S
SECCION
: 19 C
. DE ADMINISTRACION PUBLICA E INTERIOR
SERVICIO
:
1
PROGRAMA
: 121 A DIRECCION SERVICIOS GENERALE
S
CREDITO MODIFICACIONES CREDITO CREDITO
ART/CON/SUB DENOMINACION INICIAL ALTAS BAJAS DEFINITIVO RETENCION MAXIM
O
10 ALTOS CARGOS 17
.578
.000 0 11
.947
.800 5
.630
.200 5630
.200
11 PE
R
SO
NA
L
E
VE
N
TUAL O
E
GABI
N
ETES 1
4
.
219
.000 0
1
0
.
781
.
11
6
3
.
4
3
7
.
884
3,437884
1
2 FUNCIONARIOS
176
.138
.000 0 128
.800
.054 47
.337
.946 47 332946
1201 T
R
IENIOS 9
.331
.000 2
.345
.125 8
.498
.576 3
.
1
77
.549 3 177 549
1
20G` F
ONDO
CUMPLIMIENTO
S
ENTE
NC
I
AS PE
R
S
ONAL FUN
CI 0 1
.998
.197 0 1
.998
.19`7 1 998 197
121 FUNCION
A
RIOS INTERINOS POR SUSTITUCION 0 361 219 364
.219 0 O
1 3 LABORALES 17
.981
.000 0 13
.837
.497 4
.143
.503 4
. I a 3 503
1
301 ANTIGUEDAD
1
.055
.000
0 7
81
.
291
273
.709 273709
1
51 G
RAT
IFI
CAC
IONES
5
.
355
.
0
00 0 3
.827
.
4
05 1
.
527
.
5
9
5
1 527 595
160 CUOT
A
SS
OCI
A
L
E
S 53
.821
.000 0 39
.913
.450 13
.907
.550 13
.907 55
0
TOTAL CAPITULO
: 295
.478
.000 4
.707
.541 218
.751
.408 81
.434
.133 81434
/
3
3
2
0 ARRENDAMIENTOS
2
.
700
.
000
21 REPARAC
IO
NES
,
MANTEN
I
MIENTO Y CONSERVAC
IO
N
8
.000.000
22 MA
T
ER
I
A
L, S
U
MIN
I
STROS Y OTROS 4
5
.
310
.
000
23
I
ND
E
MN
I
ZAC
IONES P
O
R RAZON DEL SERV
I
CIO 2
.
500
.
000
TOTAL CAPITULO
: 5
8
.51
0
.000
430
A
L
A IMPREN
T
A REGIONAL 60
.
699
.
000
489 A
O
TRAS ENTIDADES S
I
N F
I
N
E
S DE
L
UCRO 2
.
500
.
00
0
TOT
A
L CAP
I
TULO
: 6
3
.
1
99
.000
62
I
N
VE
R
SI
ON
E
S N
U
EVAS AS
O
C FUN
C
.
OP
E
RA
TI
VO SERV
I
C 19
.
750
.000
64 GASTOS DE INVERSION
E
S DE CARAC
TE
R INMATERIA
L
18
.
945
.000
TOT
A
L CAPITULO
: 38
.695
.00
0
7
30 A L
A
IMPR
EN
T
A
REGIONAL 12
.500
.000
TOTAL CAPITULO
; 12
.500.000
0
2
.
1
50
.
5
52 549
.
448
0 6
.788
.947 1
.21
1
.053
0 32
.076
.104 13
.233
.896
0 1
.
700
.
000 800
.
000
0 42
.715
.603 15
.794
.397
0 30
.349
.500 30
.34
9
.
5
00
02
.
500
.
0
00 0
0 32
.8
49
.500 30
.349
.50
0
0 11
.906 .356
U 15
.
939
.
935
0 27
.
846
.
29!
0 12
.
500
:
000
012
.500.000
7
.
843
.
644
3
.
00
5
.
06
5
10
.
848
.
70
9
0
0
5
49
.448
1,211
.05
3
13
.
233
.
896
800000
lS
79439
7
30
.
3a9SUO
0
30
.349,50
0
7,843
Gd-1
3
.
005
.
06 5
10
.
848 70
9
(1
0
a
2
Co
~
J
k
DISTRIBUCIO
N
ECONOMICA POR PROGRAMA
S
ART/CON/SIIB 'DENOMINAC[ON
SECCInN
-
19
SERVICIO
:
1
PROGRAMA
:
121 A
CREDITO
INICIAL
,
TOTAL
PROGRAMA
:
4
68
.
382
.
000
C
DE ADMTNISTRACTONPtrRi
.TCA F RNTEKInR
DIRECCION SERVICIOS GENERAi,E
S
MODIFICACIONES CREDITO CREDITO
ALTAS BAJAS DEFINITIVO RE'TENCIUN MAXIMO
4
.707
.54
1 334
.66
2
.,802
138
.426
.7 3
9
1
38
.426
.73 9
DISTRIBUCION ECONOMICA POR PROGRAMA
S
ART%CON/SU$ DENOMINACIO
N
12
1201
1
3
1301
131
151
160
SECCION
:
1
9
SERVICIO
:
1
PROGRAMA
:
12
6
D
CREDITO
INICIA
L
TOT,4
.
L
CAPITUL
O
2
0
ARRENDAMIENTO
S
21
REPARAC
ION
ES
,
MAN
TE
N
I
M
IE
N
TO Y CONSERVACIO
N
22 MA
T
ER
I
A
L,
S
U
M
INI
S
T
R
O
S
Y O TRO
S
2
3 I
NDEM
NI
ZA
CIO
NE
S PO
R RAZON DE
L
S
E
R
VICI
O
TOTAL CAPITULO
:
62
I
NVERSIONES NUEVAS ASOC
.
F
U
NC OPERATIVO SERVI
C
70TAL C'API7Z/L0
:
TOTAL
PRUGRAMA
:
FUNCIONARIOS
TRIENIOS
LABORALES
ANTIGUEDAD
LABORAL EVENTUAL
GRATIFICACIONES
CUOTAS SOCIALES
1
7
.0
39
.000
1
.
713
.
0
00
83
.
875
.
0
00
5
.
329
.
000
0
18
.
095
.
000
36
.111
.000
162
.162
.00
0
1
.
455
.
000
14
.
853
.
000
29
.
667
.0
0 0
6
.
875
.
000
52
.850
.000
20
.
000
.
000
20
.000.000
235
.012
.000
C
.
DE ADMINISTRACION PUBLI('A E INTERIOR
~
.
A
PARQUE MOVIL
REGIONA
L
MODIFICACIONES CREDITO CREDITO
ALTAS BAJAS
DEFINITIVO RETENCION
MAXIM
O
0
11
.944 .134
0 1
.
242
.
048
0 61
.
664
.
56
0
112
.
922 3
.
960
.
657
58
.
913 58
.
913
8
.
467
.
269 19
.
930
.
62
3
0 26
.
407
.
903
8
.639
.104 125
.208.838
0 970
.
406
0
13
.266 .090
0
12
.136 .068
0
3
.
475
.
000
0 29
.
847
.
564
0 20
.000
.000
0 20
.
000
.
000
8
.
639
.
10
4
175
.
056
.
4()2
5
.094
.
866
47095
2
22
.
210
.
440
1
.
481
.
265
0
6
.631646
9
.703
.097
45
.
592
.
266
4
84
.
594
1,586
.910
17
.
530
.
932
3
.
400
.
00
0
23
.
002
.
436
0
0
68
.
594
.702
5
.094 .866
470
.95
2
22
.
210
.440
1
,
481
.
265
0
6
.631
.646
9
.
703
.
097
45
.592
.26
6
484
.594
1
.
586
.
91 0
17
.
530
.
932
3
.
400
.
00
0
23
.002.436
0
0
68
.594 .702
DIST
'
RIBUCION FCONOMICA POR PROGRAMA
S
SECCION
:
19 C
.
DE ADMINISTRACION PUBLICA E INTERIOR
SERVICIO
:
2
PROGRAMA
:
124A ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA
TECNICA W
N1
C
ART/CON/SUB DENOMINACIO
N
10
12
12 0
1
12
1
1
3
151
IGO
ALTOS CARGOS
FUNCIONARIOS
TRIENIO
S
FUNCIONARIOS INTERINOS POR SUSTITUCION
LABORALE
S
GRATIFICACIONES
CUOTAS SOCIALES
TOTAL CAPITULO
CREDITO MODIFICACIONES CREDITO CRED[TU
INICIAL ALTAS BAJAS DEFINITIVO RETENCION MAX1M0
5
.688 .000
72
.
177
.
00
0
4691
.000
0
1818
.000
1
394
.
00
0
21 909
.
000
107
.677,00
0
21 REPARACIONES,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 400
.000
22 MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS 7,300
.000
2266 REUNIONES Y CONFERENCIAS 3 500,000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2
.900
.00
0
TOTAL CAPITULO
: 14
.100
.00
0
461 A MANCOMUNIDAD VEGA MED1A DEL SEGURA
462 A FEDERACION REGIONAL DE MUNICIPIOS
463 A
MANCOMUNIDAD BAJO GUADALENTI
N
464 FONDO DE COOPERACION MUNICIPA
L
465 CONVENIO SINGULAR AYUNTAMIENTO CARTAGENA
466 A FEDERACION REGIONAL MUNICIPIOS-CONV
.SICAL
TOTAL CAPITULO
15
.000,000
48
.
542
.
000
15
.
000
.
000
500
.
000
.
000
250
.
000
.
000
7
.
000
.
00
0
835
.542
.000
0
0
1
.00
2
.7
11
25
.
200
0
0
0
1
.027
.91
1
0
0
0
0
0
3
.
872
.
108
5
0
.999
.
849
4
.
164
.
46
5
25
.
200
1
.
818
.
0
00
1
.
355
.
12 0
15
.961
.300
78
.
196
.
042
1
.
815
.
892
21
.
177
.
15
1
1
.
529
.
246
0
0
38
.
880
5
.
947
.
70
0
30
.
508
.
869
i
.
tS15
.
8
y
2
21
.177
.15
1
1
.529 .246
0
0
38
.
88
0
5
.
947
.
700
30
.508
.86
9
760 CAJA DE COOPERACION 110
.000.000
761 FONDO DE COOPERACION MUNICIPAL 500
.000.000
770 CONVENIO TELEFONICA-PROG
.OPERATIVO REGIONAL 50
.000.000
771 CONVENIO TELEFONICA-PROG
.OPERATIVO LOCAL 320
.000
.00
0
TOTAL CAf'ITfJLO
: 980
.000
.000
326
.885
5
.
618
.
473
2
.
644
.
276
1
.
721
.
88
0
10
.311
.
.51
4
0 15
.000 .000
0 24
.271
.000
0 15
.000 .000
0 500
.000 .000
0 0
0 3
:500
.000
0 557
.771
.00
0
0
86
.
193
.
699
0 500
.
000
.
000
0 50
.
000
.
000
0 320
.
000
.
000
0 956
.
193
.
699
73
.
115
1
.
681
.
52
7
855
.
724
1
.
178
.
120
3
. 788
.48
6
0
24
.271 .000
0
0
250
.
000
.
000
. 3
.
500
.
00
0
277
.
771
.
00
0
23
.806
.301
0
0
0
23
.806
.301
73
.
115
1
.
681
.
52
7
855
.
724
1
.
178
.
12 0
3
.788
.48
6
U
24
.271
.00
0
0
0
250
.000
.00
0
3
.500 .000
277
.771
.00
0
23
.
806
.
301
.
0
0
0
23
.806
.301
~
~
~
~
C7
Ó
C
A
eo
.
.
.
w
i
~
DISTRIBUCION ECONOMICAPOR PROGRAMA
S
SECCION
:
19
SERVICIO
:
2
PROGRAMA
:
443
B
A
R
T/CON/SUB
DENOMINACION
CREDITO
INICIA
L
60
INVERSIONES
NUEVAS DESTINADAS AL USO GENERAL 3
.264.760
.000
TOTAL CAPI7T/LO
: 3
.264.760
.
00
0
TOTAL PROGRAMA
: 3
.26
4
.760
.00
0
AR
.
7
/
CON
/
SUB DENOMINACION
C
.
DE ADMINISTRACION PUBLICA E
INTERIOR
PLAN
DE
COOP
.
LOCA L
MODIFICACIC)NES
ALTAS
BAJA
S
0 3
.
264
7
60
.
000
0 3 264
760
.000
0 3
.
2
64
.760
.000
CREDITO
CREDITO
DEFINITIVO
RETENCION MAXIM
O
0
0
0
U
n
0
DIST
RIBUCION ECONOMICA POR PROGRAMA
S
SECCION
:
19 C
.
DE ADMINISTRACION
PUBLICA
E[NTERIOR
SERVICIO
:
2
PROGRAMA
:
124A ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TECTVICA MUNIC
CREDITO MODIFICACIONES CREDITO
CREDITO
INICIAL ALTAS
BAJAS DEFINITIVO
RET
'
ENC[UN MAXIM
O
TOTAL PROGRAMA
: 1
.937.319
.000 1
.027
.911
1
.602.472
.255 335
.874
.65
6
335
.874
.
6
5
6
t1
~
fD
~
C•
~
Co
Ó
~
~
DISTRIBUCION ECONOMICA POR PROGRAMA
S
ART/CON/SUB DENOMINACION
SECCION
: 19
SERVICIO
:
3
PROGRAMA
: 12113
CREDITO
INICIA
L
10 ALTOS CARGOS 5
.688
.00
0
12 FUNCIONARIOS 161
.309
.00
0
1201 TRIENIOS 7
.825
.00
0
121 FUNCIONARIOS INTERINOS POR SUSTITUCION
O
131 LABORAL EVENTUAL 264
.00
0
151 GRATIFICACIONES 4
.178
.00
0
160
CUOTAS SOCIALES 41
.246
.00
0
TOTA1
. CAPITTILO
: 220
.5
1
0
.00
0
21 REPARACIONES,MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION
1
.000
.00
0
22
MATERIAL,SUMINISTROS
Y OTROS 12,400
.00
0
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2
.000
.00
0
TOTAI
. CAPITTJLO
: 15
.400
.00
0
62
INVERSIONES
NUEVAS ASOC
.FUNC
.OPERATIVO SERVIC 2
.000
.00
0
TOTAL CAPl7TILU
: 2
.000
.00
0
TOTAL PROGRAMA
: 237
.910
.000
C
.
DE ADMINISTRACION
PUBLICA
E[NTERIOR
~
Ó
Á
e
o
ADMINISTRACION DE LA Fl1NC'1C)N
PUBLICA
MODIFICACIONES
CREDITO CREDIT
O
ALTAS
,
BAJAS DEFINITIVO RETENCION MAXIM
O
0 3
.872 .108
0
117
.185
.78
9
219
.766 5
.892 :077
394
.422 394
.422
0 264
.000
0 4
.063
.619
0 29
.821
.49
2
614
.188 161
.493.507
0 984
.762
0 9
.001
.868
0 1
.150
.000
0 11
.136
.630
0 1
.983
.000
0
1
.983
.00
0
614
.188 174
.613
.137
1
.
815
.
892
44
.
123
.
21 1
.
2
.
15
2
.
689
0
0
114
.381
11
.424
.508
59
.630
.68
1
15
.
238
3
.398
.132
850
.
00
0
4
.263
.370
17
.
OU0
1700
0
63
.911 .051
1
.815
.892
44
.
123
.
21
1
2
.
152
.
689
0
f)
114,381
11
.424
.508
59
.630
.
68
!
15
.
2
38
.3
.398 .132
850
.
00
0
4
.263.370
17
.
000
/ 7
.
00
0
63
.911 .051
b
m
ro
0
.
.+
DISTRIBUCION ECONOMICA
POR PROGRAMA
S
ART/CON/SUB DENOMINACIO
N
16
22
2330
480
481
482
483
6 4
8200
SECCION
:
19
SERVICIO
:
.
3
PROGRAMA
: 121C
CREDITO
[NICIA
L
CUOTAS,PRESTACIONES Y GTOS
SOC A
CARGO EMPLE
TOTAL
CAPIT
U
L
O
,
MATERIAL,SUMINISTROS Y OTRO
S
PARA TODOS LOS GASTOS
DE OPOSICIONES, CONCUR
TOTAL CAPITULO
.
AYUDAS PARA ESTUDIO DEL PERSONA
L
ORGANOS DE REPRESENTACION DEL PERSONAL
AYUDAS PROTESICAS Y ODONTOLOGICAS
OTROS PROGRAMAS DE ACCION SOCIA
L
TOTAL CAPITULO
.
GASTOS DE INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL
TOTAL CAPITULO
:
ANTICIPOS SIN INTERES AL PERSONAL DE LA CARM
.
TOTAL CAPITULO
:
TOTAL PROGRAMA
:
28
.424 .000
28
.
424
.
00
0
1
.900 .000
23
.
100
.000
25
.000
.000
18
.000 .000
3
.
000
.
000
3
.
000
.
00
0
248
.
000
24
.
248
.
000
14
.
754
.
0
00
14
.754
.000
20
.000 .000
20
.
000
.
000
112
.426 .000
C
.
DE ADMINISTRACION PUBLICA E INTERIO
R
ACCION SOCIAL
,
SELECCION Y FORMAC
.
PERS
.
MODIFICACIONES
CREDITO
CREDIT
O
ALTAS BAJAS DEFINITIVO RETENC[ON MAXIM
O
0
0
0
101
.750
101
.750
0
0
0
0
D
0
D
0
a
101
.
750
20
.
427
.
959
2
0
.
427
.
959
1
.
216
.
172
916
.
830
2
.133.002
17
.9
81
.
538
3
.
000
.
00
0
334
.
587
248
.
000
21
.
564
.
125
12
.
730
.
815
12
.
73
0
.
815
8
.
765
.
972
8
.765.972
65
.
621
.873
7
.
996
.
041
7
.996
.04
1
683
.
828
22
.
284
.
920
22
.
968
.
74
8
18
.
462
0
2
.665 .413
0
2
.
683
.
875
2
.
023
.
185
2
.023.185
11
.234 .028
11
.234
.02
8
46
.905 .877
7
.996 .041
7
.996
.04
1
683
.
828
22
.
284
.
920
22
.968
.74
8
18
.462
0
2
.665 .413
0
2
.
683
.
87
.
5
2
.023 .185
2
.023
.185
I 1
.
23
-
1
.
U2tt
11
.234
.02
8
46
.905
.877
~
~
~
Ó
~
~
a
.
eo
+
DISTRIBU
C
ION ECONOMICA POR PROGRAMA
S
AR'I/C
:ON/SUB DENOMINACIO
N
13
1301
131
151
160
SECCION
:
19
SERVICIO
:
4
PROGRAMA
:
126F
CREDITO
INICIA
L
TO'l'AL CAPI77IL
U
22 MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS
70"!'AL ('APIT1/LO
:
62 INVERSIONES NUEVAS ASOC
.FUNC
.OPERATIVO SERVI
C
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARACTER INMATERIA
L
TOTAL CAPI7Z/LO
:
TOTAL PROGRAMA
:
82
.
370
.
000
3
.
379
.
000
0
20
.684 .000
32
.
442
.
00C
138
.875.000
8
.000 .000
8000
.000
29,000
.000
11400
.000
40
.
400
.
000
187
.275
.000
C
.
DE ADMINISTRACION PUBLICA E INTERIOR
C
C
CI
1
VIGILANCIA,
SEG
.
Y CONTROL
ACCESOS
MODIFICACIO
N
ES
CREDITO
CREDIT
O
ALTAS BAJAS
DEFINITIVO RETENCION
MAXIM
O
058
.
113
.
646
2
0
7
.
252 2
.
613
.
42
7
36
.
253 36
.
253
0 17
.
963
.
952
4
.
156
.
152 25
.
585
.
104
4
.399
.657 104
.312
.38
2
0 7
.825 .200
07
.825.200
0 29
.
000
.
000
0
,
11
.
258
.
603
0 40
.
258
.
603
4
.
399
. 657 152
.396 .185
24
.256
.354
912
.82 5
• 0
2
.720 .048
11
.013048
38
. 962
. 27
.
5
174,800
174
.800
U
141
.397
141
.397
39
.
278
.4
72
24
.256 .354
972
.82
5
0
2
.720
.048
11
.013
.048
38 962
.27
5
174
.800
174
.800
O
141
.397
141
.397
3
9
.
27 8
.47
2
LABORALES
ANTIGUEDAD
LABORAIEVENTUA
L
GRATIFICACIONES
CUOTAS SOCIALES
ART/CON/SUB DENOMINACION
DISTRIBUCION ECONOMICA POR PROGRAMA
S
10
12
1201
1
3
151
160
ALTOS CARGOS
FUNCIONARIOS
TRIENIO
S
LABORALES
GRATI
F
ICACIONES
CUOTAS
SOCIALES
SECCION
:
19
SERVICIO
:
4
PROGRAM
A
:
223A
CREDITO
INICIA
L
TOTAL
CAPITUL
O
20
ARRENDAMIENTO
S
21
REPARACIONES,MANTENIMIENTO
Y CONSERVACION
22 MATERIAL,SUMINISTROS Y OTRO
S 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON
DEL SERVICI
O
TOT
"
AL
CAPITUL
O
4
61
A C
O
N
SO
R
CI
OREGIONAL EXT
I
NC
IO
N
IN
CEND
I
O
S
462
F
UN
CION
.
PARQ
U
ES B
O
MBEROS MURCIA
/
CAR
T
AG
E
NA
48
1
C
R
UZ
R
OJ
A P
O
R P
L
AN
E
S
E
JE
C
U
CIO
N
CO
NJUNT
A
4
89 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
TUTA1, C
.APITUL
O
60 INVERSIONES NUEVAS
DESTINADAS
AL USO GENERAL
61 INVERSIONES DE REPOSICION DESTINADAS USO GENR
62 INVERSIONES NUEVAS ASOC
.
FUNC
.
OPERATIVO SERVIC
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARACTER INMATERIA
L
T
O
TAL
C
APITULO
:
700 CONVENIO DIRECCION GRAL GUARDIA CIVI
L
760 PARA INFRAESTRUCTURA CONSORCIO EXT
.INCENDIOS
TOTAL CAPlTULO
:
5
.
688
.
000
3
4
.
256
.
00
0
1
.636 .000
4
.261
.000
1
.
068
.
000
9
.
565
.
00
0
56
.
474
.
00
0
6
.000 .000
1
.500
.00
0
15,540
.000
3
.100
.00
0
26
.140
. 000
1
50
.000 .000
30
.000 .000
30
.000
.00
0
5
.000
.
000
215
.000.000
20
.000
.00
0
4
.000 .000
40
.000 .000
214
.500 .000
278
. 500
. 00
0
25
.000 .000
1
50
.000 .000
175
. 000
. OOU
C
.
DE ADMINISTRACION PUBLICA E INTERIO
R
SERV
.
REG
.
EXTC
:
INCEN
.
PROT
.
CI V
.
COORD
.
P
.
LOC
MODIFICACIONES
CREDfTO CREDIT
O
ALTAS BAJAS DEF
I
NITIVO
RETENCION
MAXIM
O
0
3
.
872
.
1
08
0 25
.
080
.
3
0
0
1
.0
87
.
36
4 1
.
985
.
822
02
.
951
.
000
0
961
.
728
0
6
.
658
.
89
7
1
.
087
.
364 41
.
509
.
855
1
.815 .892
9
,
175
.
700
.
737
.
542
1
.
310
.
000
106
.27
2
2
.
906 103
16
.051.509
1
.815 .892
9
.
175
.
70
0
737
.
542
1
.
310
.
000
106
.27
2
2
.
906
.
103
16
.051
.50
9
0 4
.661
.244 1
.338 .756
0 1
.300
.104 199
.896
0 12
.
766
.
6
16 2
.7
73
.384
0 2
.446
.896 653
.104
0
2
1
.174
.860 4
.965
.14
0
0 50
.000
.000 100
.000
.000
0 0 30
.000
.000
0
15,000
.000
15
.
000
.
000
05
.000 .000
0
0 70
. 000
. 000 145
.000
.00
0
0
19
.820,000
0 4
.
000
.
000
0 39
.
572
.
498
0 199
.
496
.
731
0 262
.
889
.
229
180
.
000
0
4
27
.
502
15
.
003
.
269
15
.610
.77
1
0
25
.000
.000
0 150
.000 .000
0
175
.000.000
0
0
0
1
.
338
.
756
199
.
89
6
2
.
773
.
384
653
.
10
4
4
.965
.14
0
100
.000
.000
30
.000 .000
15
.000
.00
0
0
145
.000
.00
0
180
.000
0
427
.502
15
.003
.269
75
.610
.77
1
0
0
0
b
ao
c
n
3
~
~
O
3
w
C
E
ART/CON/SUB DENOMINACIO
N
ART/CON/SUB DENOMINACION
DISTRIBUCION
ECONOMICA
POR PROU
RA
MA
S
SECCION
: 19
SERVICIO
:
4
PROGRAMA
: 223A
CREDITO
INICIA
L
T
O
TA
LP
ROGR
AMA
: 751
.114
.000
C DE ADMINISTR
.
ACION PUBLICA E INT
E
RIO
R
SERV
.
RE
i
Ci
.
EXTC
.
INCEN
.
PROT
.
CIV
.
COORD
.
P
.
L
,
O
C
,
.
MODIFICACIONES CREDITO
CREDITO
ALTAS BAJAS DEFINITIVO RETENCION MAXIMO
1
.087
.3 64
570
.573
.9
44 181
.627.420
181
.627
.4
2 0
DISTRIBUCION ECUNOMICAPOR PROGRAMA
S
SECCION
:
19
SERVICIO
:
4
PROGRAMA
:
223A
CREDITO
[
N
ICIA
L
TOTAL SECCION
: 7
.19 4
.198
.00
0
C
.
DE ADMINISTRACION PUBLICA E
INTERIO
R
SERV
.REG.EXTC
.INCEN
.PROT.CIV COORD P
.LOC
MODIFICACIONES CREDITO CFtED[T
O
ALTAS BAJAS DEFINITIVO RETENCION MAXIMO
20
.577
.5
1
5 6
.340
.1
56
.
598
87
4
.618
.9
1
7 874
.6
1
8
.91
7
4
.
1
C
~
ó
3
CI
I
e o
~
.
DISTRIBUCION ECONOMICA POR PROGRAMAS
C N
SECCION
:
20
SERVICIO
:
1
PROGRAMA
: 311
A
ARTICON/SUB DENOMINACIO
N
10
1 1
'
12
1201
1
3
1301
131
151
160
ALTOS CARGO
S
PERSONAL EVENTUAL
DE
GABINETES
FUNCIONARIO
S
TRIENIOS
LABORALES
ANTIGUEDAD
LABORAL
EVENTUAL
GRATIFICACIONES
CUOTAS SOCIALES
CREDITO
I
NICIA
L
17
.5
78
.
000
18
.
141
.
000
115
.499 .000
4
.876 .000
6
.
477
.00
0
285
.000
126
.
000
1
.
549
.
00
0
40
.
027 000
204
.558
.00
0
TOTAL C'AP
1
72
1
I
.
0
2
1
22
2 3
4 10
460
48
0
62
63
700
710
REPARACIONES,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 4
.030
.000
MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS
1
7
.
75
0
.000
INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO
1
.
800
.00
0
TOTAL CAPlTULO
: 23
.580
.000
AL I S S O R M 3
.884 .775
.000
APOYO PROGRAMAS D
.GENERALES CONSEJERIA 2
.000.000
APOYO PROGRAMAS D
.GENERALES CONSEJERIA
4
.000
.00
0
TOTAL CAPI7UL
.0
: 3
.890.775
.00
0
I
NVERSI
O
NES N
U
EVAS ASOC
.
F
UNC
.
OPERAT
I
VO SERVIC
I
NVERS
I
ONES DE REPOS
I
CION ASOC
.
FUNC
.
OPER
.
SER
V
TOTAL CAPITULO
:
C
ONSTRUCC
IO
N P
I
SOS ES
T
UD
I
ANTES
AL
I
SS
O
RM
.
TOT
',
9L
C'
API
'
IT/L
.
O
12
.
000
.
000
2
.
000
.
000
14
.
000
.
000
60
.
000
.
000
121
.
000
.
000
181
.000
.000
C
.
DE ASUNTOS SOCIALE
S
DIREC
.
Y SER
.
GENERALES
BIENESTAR
MODIFICACIONES CREDITO '
CREDITO
ALTAS BAJAS DEFINITIVO
RETENCION
MAXIM
O
012
.
7
08
.
018
U 13
.
429
.
151
0 73
.
299
.
510
0 2
.
840
.
064
0 4
.
096
.
921
0 173
.
963
0
126
.
0
0
0
0
1
.
524
.
764
0
28
.
316
.
778
0
13
6
.
515
.
1
69
4
.869 .982
4
.711
.84
9
42
.199 .490
2
.035 .936
2
.380
.07
9
111
.037
0
24
.23
6
11
.710 .222
68
. 042
. 831
4
.869 .982
4
.711
.84
9
42
.199 .490
2
.035 .936
2
.380
.07
9
111
.037
0
24
.23
6
11
.710 .222
68
. 042
.83
1
0 3
.
140
.
476 889
.
524
0 12
.
841
.
554 4
,
908
.
446
0 943
.
220 856
.
780
016
.
925
.
25
0
6
.
654
.75
0
02
.
662
.
32
3
.
23
1 1
.
222 .4
51
.769
0 2
.
000
.
000
0
0 2
.
32
0
.
000 1
.
680
.00
0
0
2
.66
6
.
643
.
23
11
.
224
.
131
.769
0 10
.
751
.
081 1
.
2
48
.9
19
0 2
.
000
.
000 0
Ó 12
.
751
.
081 1
.
2
48
.
919
0 60
.
000
.
000 0
0 81
.000
.
000 40
.
000
.
000
0
141
.000
.000 40
.000
.000
889
.
524
4
.
908
.
44
6
856
.
780
6
.654
.75
0
1
.
222
.
451
.
7
6
9
0
1
.
680
.
0
Ó
0
1
.224
.131
.
76
9
1
.
248
.
919
0
1
.
2-l8
.
9/
9
0
40
.000
.000
40
.000.000
3
O
~
'
w
~
ART/CON/SUB DENOMINACIO
N
ART/CON/SUB DENOMINACION
DISTRIBUCION ECONOMICA POR PROGRAMA
S
SECCION
: 20
SERVICIO
:
1
PROGRAMA
: 311A
CREDITO
INICIA
L
TOTAL PROGRAMA
: 4
.3
13
.9
13
.
0
0
0
C
.
DE ASUNTOS SOCIALE
S
DIREC
. Y SER GENERALES BIENESTAR
MODIFICACIONES CREDITO CREDIT
O
ALTAS BAJAS DEFINITIVO RETENCION MAXIM
O
0
2
.97
3
.
83 4
.7
31 1
.
34
0
.
078
.
26 9
1
.340 .078
.26
9
DISTRIBUCION ECONOMICA
POR
PROGRAMA
S
SECCION
:
20
SERVICIO
:
1
P
R
OGRAMA
: 311
A
CREDITO
INICIAL
C DE ASUNTOS SOCIALE
S
DIRE(
:
.
Y SER
.
GENERALES
BIENESTAR
MODIFICACIONES
CREDITO CREDf(
'
U
ALTAS BAJAS
DEFINITIVO
RETENCION MAXIMO
~
~
c
3
~
CI~
1
ART/CON/SUB
DENOMINACIO
N
10
ALTOS
CARGO
S
11
PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES
12 FUNCIONARIO
S
1201 TRIENIO
S
151
GRATIFICACIONES
160 CUOTAS SOCIALES
DISTRIBUCION 1
-7
CONOMICA POR PROGRAMAS
SECCION
:
20 C
.
DE
ASUNTOS
SOCIALES
SERVICIO
:
2
PROGRAMA
:
313A PLANIFICACION Y EVALUACION SERV
.
SOCIALE
S
TOTAL
CAPITULO
CREDITO MODIFICACIONES
INICIAL ALTAS BAJAS
,
5
.688 .000
2
.213
.00
0
90
.173
.000
2
.688
.000
647
.00
0
24
.729 .000
126
.138
. 000
0
0
0
0
0
0
0
3
.
418
.
135
2
.
213
.
00
0
58
.
017
.
729
1
.
273
.
607
554
.
36
3
17
.
142
.
012
82
.
618
.
846
21 REPARACIONES
,
MANTEN
I
M
I
ENTO Y CONSERVACION 1
.
300
.
00
0
22 MATERIAL
,
SUMINISTROS Y OTROS 21
.
170
.
00
0
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 3
.
400
.
00
0
TOTAL CAPITULO
: 25
.870
.00
0
4
00 CO
NVEN
IO
UN
IV
ERS
I
DAD DE MURC
I
A 1
.
000
.0
00
46
0 PRORROGAS CONVENIOS C
.
SERV
.
SOCIALES 512
.
549
.
00
0
461
PRORROGAS CONVENIOS C
.
MINUSVAUDOS 7(}
.
000
.
00
0
46
2
PRO
RR
O
GA
S CO
NVEN
I
OS REG
.T
RANSE
UN
TES
10
.
000
.
00
0
4
63
PRORG
.
CONV
.
MIN
.
ETNICAS AYUNT
.
MURCIA 5
.
000
.
00
0
480 PROGRAMA MINUSVALIDOS 362
.
905
.00
0
481 BECAS MINUSVALIDOS
6
5
.
268
.
000
482 MANTEN
.
CENTROS Y PROGRAMAS 3A
.
EDAD 17
.
000
.
00
0
4
83 MANTEN
.
CENTROS Y PROGRAMAS INF
.
Y JUV
.
10
.
100
.
000
484 MANT
.
CENTROS Y PROGRAMAS
DIV
.COLECT
.
14
.
00
0
.00
0
485 CONVENIOS ORGANIZ
.
NO GUBERNAMENTALES 20
.
480
.
00
0
TOTAL
C
A
P
I
TTJLD
: 1
.08
8
.30
2
.00
0
62 INVERS
I
ONES NUEVAS ASOC
.
FUNC
.
OPERATIVO SERVIC 321
.
00
0
.00
0
T07,9L CAPlTULO
: 321
.000
.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
823
.
94
0
18
.
036
.
877
2
.
533
.
48
7
21
.
394
.
304
CREDITO
C RED 1 T
'
O
DEFINITIVO RETENCION MAXIM
O
2
.
269
.
86
5
0
32
.
155
.
271
1
.
414
.
393
92
.
63
7
7
.
586
.
988
43
.519
.15
4
476
.060
3
.133
.12
3
866
.513
4
.475
.69
6
1
.000 .000
0
512
.549
.000 0
70
.
000
.
000 0
10
.000
.000 0
5
.
000
.
000
0
4
.
000
:
00
0
3
58
.90
5
.00
0
65
.
268
.
000
0
16
.
600
.
000 40
0
.00
0
10
.
100
.
000 0
12
.
500
.
000 1
.
500
.
000
12
.
000
.
000 8
.
480
.
000
719
.
017
.
000 369
.
285
.
00
0
0 229
.
755
.
805
.91
.244 .195
0 22
9
.
75
5
.
80
5
91
.
244
.
195
2
.269 8
6
5
0
32
.
155
.
271
1
.
414
.
393
92
.63
7
7
.586 .988
43
.
5/9
.
lS
-
!
476
.060
3
,
133
.
12 3
866
513
4
.475
.69
6
0
0
0
0
0
358
.905
.000
0
400
.00
0
0
1
.500 .000
8
.480
.00
0
369
.
285
.
000
91
.244,195 cn
91
.
2-1
4
.
l95
~
=
O
~
w
DISTRIBUCION ECONOMICA POR
PROGRAMAS
SECCION
:
20 C
. DE ASUNTOS SOCIALES
SERVICIO
:
2
PROGRAMA
: 313A PLANIFICACION Y EVA
.I,UACION SERV.SOCIALES
CREDITO MODIFICACIONES CREDITO CREDITO
ART/CON/SUB DENOMINACION " INICIAL ALTAS BAJAS
DEFINITIVO
RET'ENC10N MAXIM
O
76
0 CONSTRUC
.REMODELAC
.Y E
Q
UIP
.SERV
.SOCS
. 314
.500
.000 0 314
.500
.000 0 I
1
761 PLAN GERONTOLOGICO 30
.000
.00
0
0
30
.000 .000
0 U
780 ADQ
.CONSTRUC .REMOD
.Y EQUIP EDIF S 50C 45
.000 .000
0
44
.094
.372 905
.
6
28 905
.
6
28
781 CONVENIO FADEM • 25
.000
.00
0 0
0 25
.000
.000 25
.000
.000
782 CONVENIO FASEM 5
.500 .000
0
0 5
.500,000
5
.
500
A00
783 P
LA
N GERONTOLOGICO 10
.000 .000
0
10
.000
.000
00
T'U7
:AL C
:AP17TlLO
: 430
.000
.000 0 39
9
594
.372 31
.405
.628 31
.405.628
TOT'AC
. PROGRAMA
: 1
.991
.310
.000 0 1
.451
.380
.327 539
.929
.673
5
39
.929
.
673
ART/CON/SUB DENOMINACIO
N
12
1201
1
3
1301
131
151
160
FUNCIONARIOS
TRIENIOS
LABORALES
ANTIGUEDAD
LABORAL EVENTUAL
GRATIFICACIONES
CUOTAS SOCIALES
DISTRIBUCION ECONOMICA POR PROGRAMAS
SECCION
:
20 C DE ASUNTOS SOCIALES
SERVICIO
:
2
PROGRAMA
:
314D
GESTION
PENSIONES NO CONTRIBUT
.
SS
/
INSS
TOTAL CAPITULO
CREDITO
INICIA
L
51
.4
5
4
.
000
2
.
039
.
000
1
.
862
.
00
0
184
.
000
1
.
500
.
000
446
.
00
0
13
.
230
.
000
70 7/ 5
.
000
20 ARRENDAMIENTOS
3
.
8
00
.000
21 REPARACIONES
,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 240
.
000
22 MATERIAL
,
SUM
I
NISTROS Y OTROS 5
.
738
.
000
23
INDEMNIZAC
I
ONES POR RAZON DEL SERVICIO
150
.00
0
TOTAL CAPITULO
: 9
.928.000
3
49
.
O
T
ROS GASTOS F
I
NANC
I
EROS 20
.
000
.
000
70"lAL CAPlTULO
: 20
.000.000
MODIFICACIONES
ALTAS BAJA
S
0 34
.
643
.
393
0 1
.
434
.
697
0 1
.
162
.
915
0 119
.
740
0 288
.
949
0 446
.
000
0 8
.
881
.
494
0 46
.
977
.
188
CREDITO
DEFINITIVO
RETEN
C
ION
16
.
810
.
60
7
604
.
303
699
,
085
64
.
26 0
1
.211
.
051
0
4
.
348
.
50
6
23
.
73
7
.
81
2
0 2
.
90
7
.
494 892
.
506
0 16
.
320 223
.
680
02
.
80
1
.
746 2
.
936
.
254
0 32
.
030 117
.
970
0 5
.7
5
7
.
590 4
.
170
.
41
0
0 12
.036 .609
7
.
963
.
391
0
12
.0
36
.60
9 7
.
963
.
391
C'RE
;U I T'U
MAXIM
O
16810607
604 303
699
08
5
64
.260
1 211
051
0
4 348
506
2,3737
8/
1
892 506
223 68
0
2 936
254
117
.970
4
170
.11
0
7
9
63
.
391
7963
.391
w
~
~
O
e
~
480 PENSIONES F A S
. 3
.659
.775
.000 0 2
.368
.586
.496 1
.291.188
.504 , 1 291 188 504
T07
;4L CAPITULO
: 3
.659.775
.000 0 7368
.586
.496 1
.291
.188
.504 1
.291
.188 50
4
TOTAL PROGRAMA
:
3.760
.41
8.000
0 2
.
433
.
357
.
883 1
.327
.
0
6
0
.
11
7
1
.327
.060
.1
1
7
.
.
.
v
i
DISTRIBUCIUN rCONOMICA
P
OR PROGRAMA
S
ART/CON/SUB DENOMINACIO
N
10 ALTOS CARGOS
12 FUNCIONARIOS
1201 TRIENIO
S
151 GRATIFICACIONES
160 CUOTAS SOCIALE
S
SF
.CCION
-
20
SERVICIO
:
3
PROGRAMA
: 443A
CREDITO
INICIA
L
T
n
7
AL
CAPITULO
21 REPARACIONES
,
MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION
22 MATERIAL,SUMINISTROS Y
OTRO
S
23 INDEMNIZACIONES POR
RAZON D
EL SERVICI
O
TOT
'
AG
C
APITUL
O
460 A CORPORACIONES LOCALE
S
461 CON
VE
NIO INST
.
NACIONAL DE CONSUMO
4
80 ASOCIACIONES CONSUMIDORE
S
481 A CENTROS DOCENTES
I'U7i1G CAPI7ULO
:
TOTAL
,
PROGRAMA
:
5
.688
.000
92
.541
.00
0
4
.932 .000
694
.000
21 722
.00
0
125
.577
.000
540
.000
27
.100
.00
0
4
.600 .000
32
.240
. 000
1
7
.000
.00
0
1
.000
5
.400.000
11
.000.000
33
. 401
. 000
191
.
218
.
000
C
.
DE ASUNTOS
SOCIALE
S
DEFENSA DEL CONSUMIDO
R
MODIFICACIONES CREDITO CREDITO
ALTAS BAJAS
DEFINITIVO
RET'ENCION MAXIM
O
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D
0
1
.999 .000
0
0
1
.999.000
1
.999
.000
3
.
418
.
135
59
.
172
.
43 9
3
.
000
.
302
611
.056
14
.
566 268
80
. 768
.
20
0
246
62
6
18
.
665
.
066
2
.
833
.
32 3
21
.745015
17
.
000
.
000
2
.
000
.
000
5
.
400
.
000
11
.000 .000
35
.400
.000
137
.913.215
2
.
269
.
865
33
.
368
.
56
1
1
.
931
.
698
82
.
944
7
.155
.73
2
44
.808.800
293
.
374
8
.
434
.
934
1
.
766
.
677
10
.494
.985
0
0
0
0
0
55
.
303
.
785
2
.269
.865
33
.
368 5
6
1
1
.
931
.698
82
.
944
7
.
155
.
73
2
44
.808.800
293
.374
8
.
434
.
93
4
1
.766
.67
7
10
.494
.985
0
0
0
(1
D
55
.
303
.
785
~
tc
Cv
w
eo
ART/CON/SUB
DENOMINACIO
N
10 ALTOS CARGO
S 12 FUNCIONARIO
S
1201 TRIENIO
S
160 CUOTAS SOCIALES
• DISTRIBUCI
ON
ECONOMICA
POR PROGRAMA
S
SECCION
:
20
SERVICIO
:
4
PROGRAMA
:
323B
CREDITO
[NICIA
L
TOT,9L
CAPITULO
21
REPARACIONESMANTENIMIENTO
Y CONSERVACION
22 MATERIAL,SUMINISTROS Y OTRO
S
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DE
L
SERVICI
O
TOTAL CAPITUL
O
4
00 CON
V
ENIO ADMINIST
.CENTRA
L
460 A CORPORACIONES LOCALE
S
480 PROGRAM
.Y
CONVENIOS
INST
.Y ASOC
.MUJE
R
4
81 BECAS POST
GRADUADOS
TU7iiL CAl'/TULU
.
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARACTER INMATERIA
L
TOTAL CAPITULO
.
760 FOMENTO INVERS
.RELACIONADAS CON MUJE
R
780
FOMENTO
INVERS
.RELACIONADO MUJE
R
TOTAL CAPITULO
:
TOTAL PROGRAMA
:
5 688
.
000
21
.
464
.
00
0
113
.
000
6
.
7
47
.
000
34 012
.
000
700
.
000
16930
.000
770
.00
0
18400
.000
3
.
500
.
000
35
.
600
.
000
16
.000
.00
0
1
.500,000
56
.600
.000
12
.000,000
12
.000
.00
0
6
.
000
.000
6
.0 00
.000
12
.000.000
133
.012 .000
C
.
DE ASUNTOS SOCIALES
.
PROMOCION DE LA MUJE
R
MODIFICACIONES CREDITO CREDITO
ALTAS
BAJAS
DEFINITIVO RETENCION MAXIM
O
0
0
845
.608
0
845
.60
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
0
0
845
.608
3
.
4
1
8
.
1
3
5
14
.
907
.
066
626
.
362
5
.
643
.
126
24
.
594
.
689
578
.
299
13
.984 .315
607,96
5
15
.170.579
3
.500
.000
35
.
600
.
000
15
.
700
.
000
1
.500 .000
56
.
300
.
000
9
.
384
.
570
9
.384
.570
6
.
000
.
000
6
.
000
.
000
12
.
000
.
000
117
.449
.838
2
.269 .865
6
.556
.93
4
332
.246
1
.•103
.874
10
.262
.91
9
121
.701
2
.945 .685
162
.03
5
3
.229
. 421
0
0
300
.000
u
300
.00
0
2
.615
.
4
30
2
.615.430
U
0
0
16
.407.770
2
.269 .865
6
.
556
.
93
4
332
.
246
1
.
103
.
874
10 262
.
91
9
121
.701
2
.
945
.
685
162
.
03
5
3
.229
.421
0
0
30
0
.
000
0
3
0
0
.00
0
2
.615 .430
2
.615
.43
0
0
0
0
16
.407
.770
3
3
ó
0
~
C3
.
~
DIS
T
RIBUCION ECONOMICA POR PROGRAMA
S
SECCION
:
20 C
.
DE ASUNTOS SOCIALE
S
SERVICIO
:
4
PROGRAMA
:
323B PROMOCION DE
LA
MUJE
R
CREDITO
INICIA
L
AE2T
'
/CON/SUB DENOMINACIO
N
ART/CON/SUB DENOMINACION
12 FUNCIONARIOS
1201 TRIENIO
S
160
CUOTAS SOCIALES
TOTAL
SECCION
:
10
.
389
.
871
.
00
0
MODIFICACIONES
CREDITO CREDITO
ALTAS BAJAS DEFINITIVO RETENCION MAXIM
O
2
.844.608
7
.
113
.
935
.9
943
.
278
.
77 9
.6
1
4
DISTRIBUCION
E
CONOMICA POR PROGRAMAS
SECCION
: 1
4
SERVICIO
: 21
6
.000
.00
0
PROGRAMA
: 442A PROTECCION Y PREVENCION DEL MEDIO AMBIEN
CREDITO MODIFICACIONES CREDITO CREDITO
INICIAL ALTAS BAJAS DEFINITIVO RETENCION MAXIM
O
50
.922
.
000
0 0 50
.922 .000
50922
.000
1
.254
.000 " 0 0 1
.254
.000 1
.254 .000
12
.929
.000 0 0 12
.929
.000 12
.929
.00
0
TOTAL CAPITULO
:
65
.105
.000
0 0 65
.105
. 000
65
.105
.00
0
21
REPARACIONES,MANTENIMIENTO
Y CONSERVACION 7
.200
.00
0
22 MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS 5
.200
.00
0
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 800
.
00
0
TOTAL CAPlTULO
: I3
.2
0
0
.00
0
460 AYUNT
.
CARTAGENA MANTENIMIENTO RED AUTOMATIC 17
.
700
.
000
461 AYUNT
.
CARTAGENA PLAN OPERATIVO DE INTERVENCI 11
.
800
.
000
470 FOMENTO REALIZ
.
AUDIT
.
EMIS
.
CONT
.
Y M
.
RESID
.
EMP
.
R
.
10
.
000
.00
0
TOTAL CAPI7
`U
LO
: 39
.500
.00
0
62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS FUNC
.OPERAT
.SE
R
6
3 INVERSIONES DE REPOSICION ASOC
.FUNC
.OPER
.SER
V
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARACTER INMATERIA
L
TOTAL CAPITUL
O
760 AYUNTAMI
.
LA UNION COLAB
.
ELIMIN
.
RESIDUOS MINER
761 AYT
.
RICOTE MEJ
.
GEST
.
R
.
S
.
U
.
OJOS,V
.
NUEVA,ULEA Y R
I
TO
T
AL CAPITULO
:
TOTAL PROGRAMA
:
2
.
500
.
000
19
.600 .000
25
.
479
.
000
47
.
579
.
000
2
.
500
.
000
2
.500
.000
5
.000
.000
170
.384
.001)
0 0 7
.200
.000
0 0 5,200
.000
0 0 800
.000
0 0
13
.200
.00
0
U
0
0
0
2
.000
.000
0
0
2
.
000
.
000
0
0
0
2
.000 .000
0
0
0
0
0
0
2
.000 .000
2
.000
.00
0
0
0
0
2
.000 .000
6
.000 .000
3
.278
.779
.61
4
1
.
200
.
000
5
.
200
.
00
0
800,000
7
.200
.00
0
17
.700
.000 17
.700
.00
0
11
.800
.000 1 1
.800,000
10
.000
.000 10
.000
.000 0
39
.500.000
10
.000
.000
29
.500
.00
0
4
.500 .000
19
.600
.000
23
.479
.000
47
. 579
. 00
0
2
.
500
.
000
2
.500 .000
5
.000
.00
0
170
.
384
.
000
1
.
050
.
000 3
.
450
.
000
390
.
00
0
19
.
21
0
.0
0
0
4
.
176
,
000 19
.
303
.
000
5
.616
.000 41
.963
.00
0
2
.
500
.
000
2
.
500
.
000
5
.1000
.00
0
21
.616
.000 148
.768 .000
I
N
C
A
G
y
7J
ART/CON/SUB
DENOMINACIO
N
12
1201
1
3
l
~
0
1
131
151
160
FUNCIONARIOS
TRIENIOS
LABORALES
ANTIGUEDAD
LABORAL EVENTUAL
GRATIFICACIONES
CUOTAS SOCIALE
S
20
21
22
2 3
460
461
48
0
61
63
64
1)ISTRIRii
lC
1
ON f-
'C'ONOMIC'A POR PROGRAMAS
SECCION
:
1
4
SERVICIO
:
2
1
PROGRAMA
:
442B PROTECCION Y CONSERVACION DE LA NATURAL
.
CREDITO MODIFICACIONES CREDITO CREDITO
%
INICIAL ALTAS BAJAS DEFINITIVO
RETENCION
MAXIM
O
TOTAL CAPI7
7I
L0
66
.
691
.
000
2
.
286
.
000
15
.050
.00
0
1
.
542
.
000
15
.
929
.
000
6
.
273
.
000
23
.
102
.
000
130
.
873
.
000
ARRENDAMIENTOS 415
.000
REPARACIONES,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2
.750.000
MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS 27
.635.000
INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 1
.800
.00
0
TOTAL CAPITULO
: 32
.600
.000
AYUNT
. TOTANA CONVENIO DE tAS ALQUERIAS 2
.000
.000
RETORNO CUOTAS COMPLEMENT
. RESERVA SIERRA E 177
.000
RETORNO CUOTAS COMPLEMENT
. RESERVA SIERRA E 823
.00
0
TOTAL CAPITULO
: 3
.000
.000
INVERSIONES
DE
REPOSICION DESTINADAS USO GENE 138
.321.000
INVERSIONES DE REPdSICION ASOC
.FUNC
.OPER
.SERV 40
.000
.000
GASTOS DE INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL 54, 100
.00
0
TOTAL
CAPITULO
: 232
.421
.00
0
TOTAL PROGRAMA
: 398
.894
.000
0 0 66
.691
.00(1
0 0 2
.286 .000
0 0 15
.050, 000
0 0 1
.542 .000
0 0 15
.929 .000
0 0 6
.273
.000
0 0 23
.102 .000
0
0
130
.873.000
0 0 415
.000
0 0 2
.750 .000
0 0 27,635
.000
0 0
1
.800 .000
0 0 32
.600
.00
0
0
0
0
0
0
7
.
801
.
905
370
.
932
8
.172
.83
7
8
.172.837
0 2
.
000
.
000
0 177
.
000
0 823
.
000
0
3
.000
.00
0
0 1
38
.3
21
.000
0 47
.
801
.
905
0 54
.
470
.
932
0 240
.
593
.
837
0 407
.066
.837
66
:
691
.
OQ
0
2
.
286
.
000
15
.050
.000
1
.
542
.
00 0
15
.
929
.
000
6
.
273
.
0
0
0
23
.
102
.
00
0
130
.873
.00
0
415
.
000
1
.000 .000
1
.
750
.
000
2
.
000
.
000 25
.
635
.
00
0
1
.
800
.
000
3
.
000.0
00 29
.
600
.
000
.
2
,
00O
.
O
O
U
34
.
000 143
.
000
148
.000
675
.
000
182
.
000 2
.
818
.
00
0
7
.
783
.
000
130
.538 .000
47
.
801
.
905
2
.
252
.
000 52
.
218
.
93
2
10
.
035
.
000 230
.55
8
.
837
13
.2
1
7
.000 393
.849.837
~
~
3
~
e
c
ART/CON/SUB DENOMINACIO
N
10
12
1201
1
3
1301
151
160
ALTOS CARGOS
FUNCIONARIOS
TRIENIO
S
LABORALES
ANTIGUEDAD
GRATIFICACIONES
CUOTAS SOCIALES
DISTRIBUCION ECONOMICA POR PROGRAMAS
SECCION
:
1
4
SERVICIO
:
2
1
PROGRAMA
:
442C DIRECCION Y SERVICIOS
GENERALE
S
CREDITO MODIFICACIONES CREDITO CREDIT
'
U
INICIAL ALTAS BAJAS DEFINITIVO RETENCION MAXIM
O
70TA1
. CAPITULO
5
.
691
.0
00
115
.
497
.
00
0
5
.
575
.
000
15
.
122
.
000
1
.172 .000
1
.
882
.
00
0
34
,
509
.
000
179
.448.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0 A
RREND
A
M
IE
N
TOS
5
.
000
.
000
*
0
2
1 REPARACI
O
N
E
S
,
MAN
T
EN
I
M
I
EN
TO Y
C
O
NSERVACI
O
N 3
.
200
.
000 0
22 MA
T
ER
I
A
L,
S
U
M
INIST
R
O
S
Y
O
T
ROS 26
.
700
.
000
0
23 INDE
MN
I
Z
A
C
IONES PO
R RAZ
ON
DEL SERVIC
I
O 3
.
500
.
000
0
TOTAL CAPITULO
: 38
.400
.000
0
460
461
480
481
482
483
484
485
TOTAL
CAPITULO
4
.0
00
.000
2
.
000
.000
2
.
000
.
0
00
5
.
000
.
000
3
.
000
.
000
2
.
250
.
000
2
.
250
.
000
7
.
000
.
00
0
27
.500
.00
0
61 INVERSIONES DE REPOSIC
I
ON DESTINADAS USO GENE 26
.
500
.
000
62
I
NVERS
I
ONES N
U
EVAS AS
O
C
I
ADAS F
U
NC
.
OPERAT
.
SER 5
.
000
.
00
0
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL 13
.
500
.
00
0
TOTAL CAP
I
TULO
: 45
.000
.00
0
APOYO A PROGRAMAS DE EDUCAC
t
ON AMBIENTA
L
AL AYUNT
.
MURCIA CENTRO ECOLOG
.
HUMANA Y URBA
APOYO ESTUDIOS Y
CAMPAWS
D
E
EDUCACION
AMB
f
EN
A GRUPOS ECOLOGISTAS Y NATURALISTAS
PROMOC
.
ACTIV
.
EDUCACION AMBIENTAL SIST
.
EDUCATI
SUBV
.
NOM
.
ASOCIACION CICL
O
SUBV
.
NOM
.
ASOCIACION VALLE
BECAS MEDIO AMBIENTE
0
0
0
0
0
o
0
0
0
0
0
0
0
0 5
.
691
.
000
0 115
.
497
.
000
0 5
.
575
.
000
0 15
.
122
.
000
0 1
.172 .000
0 1
.882
.
000
0 34
.
509
.
000
0179
.448
.00
0
0 5
.
000
.
000
0 3
.
200
.
000
0 26
.
700
.
000
0 3
.
500
.
000
0 38
.
400
.
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
.000 .000
2
.000
.000
2
.
00
0
,000
5
.000
.000
3
.000 .000
2
.2
50
.000
2
.
250
.
000
7
.000
.00
0
27
.
500
.
000
26
.500 .000
5
.
000
.
000
13
.500 .000
45
. 000
. 000
4
.000 .000
4
.000
.00
0
685
.000
1
.000 .000
3
.000
.00
0
4
.685.000
2
.
09
1
.
000
1
.
483
.
0
00
2
.
741
.
0
00
6
.315
.000
5
.691
.000
115
.497
.00
0
5
.
575
.
000
15
.
1
22
.
000
1
.172 .000
1
.
882
.00
0
34
.
509
.
000
179
.448
.00
0
5
.000,000
3
.
200
.
UO
U
22
.700 .000
3
.
SOO
;
U00
34
.
400
.
00
0
3
.315 .000
2
.000000
2
.000
.000
4
.
000
.
000
0
2
.
250
.
000
2
.250 .000
7
.000,00
0
22
.815
.00
0
24
.409
.000
3
.
517
.
000
10
.
759
.
000
38
.
685
.
000
~
~
~
3
C7
~
C
!
1
eo
ARTICON/SUB
DENOMINACION
DISTRIBUCION
ECONOMICA
POR PROGRAMAS
SECCION
:
1
4
SERVICIO
:
2
1
PROGRAMA
:
442C DIRECCION Y SERVICIOS
GENERALE
S
CREDITO
MODIFICACIONES
CREDITO
CREDITO
INICIAL ALTAS BAJAS DEFINITIVO RETENCION MAXIMO
TOTAL PROGRAMA
: 290
.3
48
.000 I) 0 29
0
.3
4
8
.
00
0 15
.000
.000 275
.3
48
.0
111
1
DISTRIBUCION ECONOMICA POR PROGRAMA
S
SECCION
:
14
SERVICIO
:
2
1
PROGRAMA
:
442
D
ART/CON/SUB DENOMINACION
CREDITO
INICIA
L
12 FUNCIONARIOS 266
.710
.00
0
120
1
TRIENIOS
1
9
.
2
3
8
.00
0
13
LAB
O
R
A
LES
39
.
8
43
.
0
0 0
1301
AN
TI
GU
E
D
A
D
5
.636
.00
0
151
GRAT
I
F
I
CAC
I
ONES 8
.
060
.
00
0
160
CU
OTAS SO
CIA
L
ES 70
.
087
.
000
TOTAL CAPI7TIL0 - 409
.574
.00
0
21
REPARAC
IO
NES
,
MAN
TE N
I
M
I
ENTO Y CON
S
ERVAC
IO
N
5
.550
.00
0
22
MA
T
ER
I
A
L,S
UM
I
N
I
STR
O
SY
OTROS 16
.
750
.
00 0
23 I
ND
E
MN
I
ZAC
IO
NES P
O
R RAZON DE
L
SERV
I
C
I
O 3
.
500
.
00
0
TOTAL CAPI7ZIL0
: 25
.800
.00
0
60 I
NVER
SI
O
N
ES NUEVAS DEST
I
NADAS AL USO GENERAL 41 1
.
000
.
000
6
1
I
NVERS
IO
NES DE REPOS
I
C
I
ON DEST
I
NADAS USO GE
~
E 10
.
000
.
000
-
64 GAS
T
OS DE INVERS
I
O
t
JES DE CARACTER
I
NMATERIAL 4
.
000
.
00
0
TOTAL CAPITULO
: 425
.000.000
TOTAL PROGRAMA
:
860.374
.0
00
PLANIFICACION Y USO DE LOS RECURSOS NAT
U
MODIFICACIONES CREDITO CREDITO
ALTAS BAJAS DEFINITIVO RETENCION MAXIM
O
0
0
0
0
0
0
0
0
266
.
710
.
000
0
19
.
238
.
000
0 39
.
843
.
00
0
0 5
.
636
.
000
0 8
.
060
.
000
0 70
.
087
.
000
0 409
.
574
.
000
2
.300 .000
266
.710 .000
19
.
238
.
000
39
.
843
.
000
5
.
636
.
000
8
.
060
.
000
70
.
087
.
00
0
409
.574
.00
0
0 0 5
.
550
.
000
0 0 16
.
750
.
000
0 0 3
.
500
.
000
o
025
.800.000
0 7
.
80
1
.
905 403
.
198
.
09
5
0 0 10
.
000
.
000
0 0 4
.000
.
000
0 7
.
80
1
.
905 417
.
198
.
095
0 7
.801
.905 852
.572 .095
2
.300
. 000
5
.550 .000
14
.450 .000
3
.500
.00
0
23
. 500
. 00
0
37
.
500
.
000 3
65
.6
98
.
095
92
.
000 9
.
908
.00
0
4
.
000
.
000 0
41
.
592
.
000 375
.
606
.
095
43
.892
.00Ó 808
.
680
.095
~
ART/CON/SUB DENOMINACION
DISTRIBUCION ECONOMICA POR
PROGRAMA
S
SECCION
:
20
SERVICIO
:
20
PROGRAMA
:
31 1
B
DISTRIBUCION ECONOMICA POR PROGRAMAS
SECCION
: 1
4
SERVICIO
: 2
1
PROGRAMA
: 442D PLANIFICACION Y USO DE LOS RECURSOS NATU
CREDITO MODIFICACIONES CRE
D
ITO CREDITO
INICIAL ALTAS BAJAS DEF
I
NIT
I
VO RETENCION MAXIM
O
TO
TA
L
SECC
IO
N
:
1
.7
20
.000.000
1
0 .
1
72
.837 9
.80
1
.905
1
.7
2
0
.
3
70
.9
32
9
3
.7
25
.000 1
.G26 .G45
.13
2
CREDITO
INICIA
L
ART/CON/SUB DENOMINACIO
N
10
12
1201
1
3
1301
131
151
160
ALTOS CARGOS
FUNCIONARIOS
TRIENIO
S
LABORALES
ANTIGUEDAD
LABORAL EVENTUA
L
GRATIFICACIONES
CUOTAS SOCIALES
TOTAL CAPITUL
O
21 REPARACIONES,MANTENIMIENTO Y CONSERVACIO
N
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTRO
S
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICI
O
TOTAL CAPITULO
5
.691
.000
142
.607
.00
0
6
.700 .000
11
.988 .000
368
.00
0
2
.082 .000
4
.488 .000
39
.885
.00
0
213
.809
.000
6
.700 .000
40
.300
.00
0
1
.
000
.
000
48
.000
.000
DI
R
EC
.
Y SERV
.
GENERA[
_,
ES
ISSOR
M
MODIFICACIONES
CREDITO CREDITO
ALTAS BAJAS DEFINITIVO RETENCION MAXIM
O
0
0
404
.
607
0
15
.
00
5
2
.
236
.
854
0
0
2
.656
.466
0 5
.
691
.
000
0 142
.
607
.
000
0 7
.
104
.
607
0 11
.
988
.
000
0 383
.00
5
1
.
66
3
.
107 2
.
655
.
747
0 4
.
488
.
000
0
39
.
885
.
00
0
1
.663.107
214
.
802
.
359
5
.
691
.
0
00
142
.607
.00
0
7
.
104
.
607
11
.988 .000
383
.
00
5
2
.655 .747
4
.
488
.000
39
.
885
.
OU
(
1
214
.
802
.
359
0
0 6
.
700
.
000
0 0 40
.
300
.
000
0
0 1
.
000
.
00
0
0 0 48
.
000
.
000
62 INVERSIONES NUEVAS ASOC FUNC OPERATIVO SERVIC 22
.000
.000 ()
0
22
.000
.00
0
TOTAL CAPITULO
: 22
.000
.000 0 0 22
.000
.00
0
TOTAL PROGRAMA
: 283
.809
.000 2
.G56
.466 1
.G63
.107 284
.802.359
6
.700
.000
40
.300
.00
0
1
.000
.00
0
48
. 000
. 00
0
22
.
U00
.0
t)
0
22
.000.000
284
.802 .359
l
~
~
~
DISTRIBUCION ECUNOMICA POR PROGRAMA
S
ART/('ON/SUB DENOMINACIO
N
12
1201
1
3
1301
131
151
160
FUNCIONARIOS
TRIENIOS
LABORALES
ANTIGUEDAD
LABORAL EVENTUAL
GRATIFICACIONES
CUOTAS SOCIALES
SECCION
:
20
SERVICIO
:
20
PROGRAMA
:
313B
CRED[TO
INICIA
L
TOTAL CAPITULO
318
.759 .000
23
.439 .000
114
.425
.00
0
6
.587 .000
32
.582
.000
30
.090 .000
155
.820000
681
.702
.00
0
21 REPARACIONES,MAN7ENIMIENTO Y CONSERVACION I
.750
.
00
0
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
173
.75000
0
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 1
.000
.00
0
TOTAL CAPITULO
: 176
.500
.00
0
60 INVERSIONES NUEVAS DESTINADAS AL USO GENERAL 58,
000
.00
0
TOTAL CAPITULO
: 58
.000
.00
0
TWAL PROGRAMA
: 916
.202.000
RESIDENCIA L
.
VALENCIAN
O
MODIFICACIONES
CREDITO
CREDITO
ALTAS BAJAS
DEFINITIVO
RETENCION MAXIM
O
0
680
.
06
5
0
273
.
120
9
.
252
.
86
4
0
0
10
.206
.049
0
318
.
759
.
000
0
24
.119
.065
0 I 14
.
425
:
000
0 6
.
860
.
12
0
713
.
346 41
.
121
.
518
0 30
.
090
.
000
0
.
155
.
820
.
00
0
71 3
.
346 691
.
194
.
703
3 18
.759 .000
24
.119 .065
114
.425
.00
0
6
.
860
.
120
41,121
.518
30
.
090
.0
0 0
-
I S 5
.
820
.
000
691
.194
.70
3
0
0
0
0
0
0
10
.206 .049
0
1
.750 .000
0 173
.
750
.
000
0 1
.
000
.
000
0
176
.500
.00
0
0 58
.000 .000
0 58
.000
.00
0
7
13
.
346 925
.69
4
.70
3
1
.
750
.
000
30
.
000
.000 143
.750
.00
0
1
.
000
.
000
30
.
000
.
000
146
.500
.00
0
47
.028
.756 10
. 971
. 244
47
. Ó28
. 756 10
. 971
. 24
4
77
.028 .756
8
4
8
.665 .947
e
w
~
J
ra
0
0
DISTRIBUCION
ECONOMICA
POR PROGRAMA
S
SECCION
:
20
SERVICIO
:
2
0
PROGRAMA
:
313
C
ART/CON/SUB
DENOMINACION
CRED[TO
IMCIA
L
12 FUNCIONARIOS 86
.
810
.
000
1201 TRIENIOS
4
.159.000
1
21 FUNCIONARIOS INTERINOS POR SUSTITUCION 0
131
LA
BORAL EVENTUAL 1
.070.000
151
GRATIFICACIONES 1
.020.000
160 CUOTAS SOCIALES 23
.
523
.
000
TOTAL
CAPITZ/LO
: 116
.582.000
22 MATERIAL
,
SUMINISTROS Y
OTROS
156
.150
.
000
23 I^
:CEh"N1
Z,
4cl
e
NE
S POR
°AZO^!
D
EL
SERVICIO
1
.
500
.
00
0
TQTA
.
L C
'
API7Zl1
.
0
:
757
.
650
.
000
TOTAL PROGRAMA
: 274
.232.000
SERV
.
TECNICOS Y PRESTACIONES I
.
S
.
S
.
R
.
M
MODIFICACIONES CREDITO CREDITO
ALTAS BAJAS DEFINIT
I
VO RETENCION MAXIM
O
0 86
.
810
.
000
0 4
.
260
.
610
0 4
.
215
.
27
4
1
.
050
.
00
0 20
.
000
0 2
.
170
.000
0 23
.
523
.
00
0
1
.050
.000 120
.998
.88
4
0
1
56
.
1
50
.000
0
1
.
500
,
000
0 157
.650
.00
0
1
.050 .000
2
78
.6
48
.
884
86
.810 .000
4
.
260
.
61 0
4
.215
.27
4
20
.000
2
.170 .000
23
.
523
.
00 0
120
.99828
4
156
.150 .000
1
.500
.00
0
157
.650.000
278
.648
.88
4
0
101
.
61
0
4
.
215
.
274
0
1
.150 .000
0
5
.466
.88
4
0
0
0
5
.466
.
88
4
~
~
~
~
~
~
.
~
N
A
G
.
fD
W
~
~--~
W
ART/CON/SUB DENOMINACIO
N
12
1201
1
3
1301
131
151
160
F
U
NCIONA
R
IOS
TRIENIO
S LABORALES
ANTIGUEDAD
LABORALEVENTUAL
G
R
ATIFICACIONES
CUOTAS SOCIALES
DISTRIBUCION ECONOMICA POR PROGRAMAS
SECCION
:
20
SERVICIO
:
20
.
PROGRAMA
:
313D DEL MENO
R
CREDITO MODIFICACIONES
-
CREDITO CREDITO
INICIAL ALTAS BAJAS DEFINITIVO
RETENCION
MAXIM
O
TOTAL
CAPITULO
256
.854
.000
12
.
278
.
000
57
.457
.00
0
3
.
661
.
000
9
.
564
.
000
21
.
624
.
000
99
.
442
.
00
0
460
.880.000
0
526
.
444
0
110
.
689
8
.
361
.
203
0
0
8
.998
.33
6
2
0
ARRENDAM
I
ENTOS
4
.0
00
.
00
0 0
2
1
REPARAC
I
ONES
,
MANTEN
I
M
I
ENTO Y CONS
E
RVACION 1
.
800
.000 0
22
MATER
I
AL
,
SUM
I
N
I
STROS Y OTROS 202
.
200
.0
40
5
.000.000
23 INDEMNIZACIONES
POR RAZON DEL SERV
I
C
I
O 2
.
000
.
000 445
.
92
2
TOTAL CAPITULO
: 210
.000
.000 5
.445.922
60 INV
ERS
IONE
S
NU
E
VA
S
D
ES
TI
NADAS AL USO GENERA
L 2
.00
0
.000 0
TOTAL CAPl7Z/LO
: 2
.000
.000
0
TOTAL PRO
G
RAMA
: 67
2.
880
.0
00 14
.444
.
25
8
ART/CON/SUB DENOMINACION
12 FUNCIONAR
I
OS
120
1 TRIEN
I
O
S
160 CUOTAS SOCIALES
TOTAL CAPITULO
: 5
.555
.000 240
.651 0 5
.795
.651 5
.795.651
TOTAL PROGRAMA
:
5
.
555
.0
00
240
.
651 0 5
.
795
.
651
5
.795
.65
1
0
0
0
0
1
.
377
.
439
0
0
1
.
377
.
43
9
256
.854 .000
12
.
804
.
444
57
.
457
.
00
0
3
.
771
.
689
16
.
547
.
764
21
.624,000
99
.
442
.
00
0
468
.
500
.
89
7
0 4
.000
.000
0 1
.800 .000
0 207
.200 .000
0 2
.445 .922
0 215
.445.922
0 2
.000
.000
0 2
.000
.00
0
1
.377.439
685
.946.819
256
.854
.000
12
.804 .444
57
.
457
.
00
0
3
.
771
.
68
9
16
.
547
.
764
21
.
624 000
99
.442
.00
0
468
.
500
.
89
7
4
.000
.000
1
.
800
.
000
207
.200 .000
2
.
445
.
922
215
.445
.92
2
2
.
000
.
000
2
.000
.00
0
685
.946
.81
9
DISTRIBUCION ECONOMICA POR PROGRAMAS
SECCION
: 2
0
SERVICIO
: 2
0
PROGRAMA
: 313E PLANIFICACION Y EJECUCION NUEVOS PROGR
. CRE
D
ITO MODIFICACIONES CREDITO CREDIT
O
I
N
I
CIAL ALTAS BAJAS DEFINITIVO RETENCION MAXIMO
4
.994
.000 0 0 4
.994
.000 4
.994
.000
0 240
.65
1
0 2
4
0
.651 240
.65
1
56
1
.000 0 0 56
1
.000 561,000
~
~
~
a
m
O
C!
1
w
MINUSVALIDOS
MODIFICACIONE
S
ALTAS BAJA
S
0
299
.
193
0
99
.
033
13
.
146
.
19
6
0
0
13
.544
.42
2
0
0
0
0
0
0
13
.544
.42
2
DISTRIBUCION ECONOMICA POR
PROGRAMA
S
ART/CON/SUB DENOMINACION
SECCION
:
20
SERVICIO
:
20
PROGRAMA
:
313F
CREDITO
INICIA
L
12 FUNCIONARIOS 336
.
328
.
00
0
1201 TRIENIOS 15
.
814
.
000
13 LABORALES 64
.
021
.
00
0
1
301 ANTIGUEDAD
4
.
091
.00
0
131 LABORAL EVENTUAL 2
4
.
817
.
000
151 GRATIFICACIONES 27 234
.
00
0
160 CUOTAS SOCIALES 132
.
7
0
6
.
00
0
TOTAL CAP
I
TULO
: 605
.011
.00
0
2
-
1 REPARACIONES
,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 6
.
400
.
00
0
22 MATERIAL
,
SUMINISTROS Y OTROS 139
.
800
.
00
0
23
INDEMNIZACIONES
P
O
R RAZON
DEL
SERVICIO
500
.00
0
T
OT
A
L
CAPJ
TTJLO
: 146
. 7
00
.00
0
6
1
I
NVERS
I
ONES DE REPOS
I
CION DEST
I
NADAS USO GENE 28
.
000
.
00
0
T
OTA
L C
A
P
I
TZI
L
O
: 28
.0
00
.00
0
TOTAL
PROGRAMA
:
779
.711
.
0
00
CREDITO CREDITO
DEFINITIVO RETENCION MAXIM
O
0 336
.
328
.
000
016
.
113
.
193
0 64
.
021
.
000
0 4
.
190
.
03
3
5
.
051
.
263 32
.
911
.
933
1
.
150
.
000 26
.
084
.
000
0 132
.
706
.
00
0
6
.
201
.
263 612
.
354
.
159
0 6
.
400
.
000
0 139
.
800
.
000
0
500
.000
0 146
.700
.00
0
8
.829
.168
19
.
170
.
832
8
.
829
.
168
1
9
.
170
.
832
15
.030
.431
778
.224
.991
336
.328
.000
16
.113 .193
64
.021
.00
0
4
.190 .033
32
.911
.933
26
.Q84
.000
132
.706 .000
612
.354
.15
9
6
.
.400
.000
139
.800 .000
500
.00
0
146
. 700 . 000
19
.170
.832
19
.170.832
778
.22
4
.991
cn
~o
Ó
3
e
~
i
.
+
ART/CON/SUB
DENOMINACION
SECCION
:
20
SERVICIO
:
2 0
PROGRAMA
:
313G
CREDITO
INICIA
L
12 FUNC
I
ONAR
I
OS I
86
.
934
.00
0
1201 T
RIEN
I
OS 8
.
353
.00
0
13 L
ABORALES 154
.
302
:
00
0
1
30
1 ANTIGUEDAD 13
.
698
.
00
0
131 L
AB
O
RAL EVENT
UA
L
20
.
092
.
00
0
151 GRA
T
IFICACIONES 28
.
560
.
00
0
1
60
CUO
T
A
S
S
O
C
I
ALES 129
.
216
.
00
0
TOTAL CAPITULO
: 571
.I55
.00
0
21 REPARAC
IO
NES
,
MAN
T
EN
I
M
I
ENTO Y CONSERVAC
I
ON 2
.
700
.
00
0
22 MA
TE
R
I
AL
,
S
U
M
I
N
IST
ROS
Y OTROS 126
.550
.00
0
23 INDEMNI
Z
ACIO
NE
S POR
R
A
Z
O
N
DEL
SERVICIO 750
.
00
0
TOTAL CAP/7T/L0
: 130
.00_0
.00
0
60 INV
ER
SI ONE
S
N
UEV
A
S DESTINADAS
AL USO GENERAL 2
.
000
.
000
G
1
• I
NVE
R
S
I
ONES DE REPOS
I
C
IO
N DESTINADAS
USO GENE
0
TOTAL CAPITULO
: 2
.000
.00
0
TOTAL PROGR
A
MA
: 7
03
.
155
.00
0
DISTRIBUCION ECONOMICA PUR PROGRAMA
S
TERCERA
EDAD
MODIFICACIONE
S
ALTAS
BAJA
S
(1
340
.76
9
U
570
.609
6
.832
.57
6
0
0
7
.743
.95
4
0
0
U
0
6
.114 .168
715
.000
6
.829
.168
14
.
573
.
12
2
CREDITO CREDITO
DEFINITIVO RETENCION MAXIM
O
0
186
.934 .000
0 8
.
693
.
769
0
184
.302 .000
0 14
.
268
.
609
0 26
.
924
.
576
0 28
.
560
.
000
0 129
.
216
.
000
0 578
.
898
.
954
0 2
.
700
.
000
~
126
.
SSQ
.
000
0 750
.
000
0 130
.
000
.
000
0 8
.
114
.
168
0 715
.
000
0 8
.
829
.
168
0 717
.728.122
186
.934
.000
8
.
693
.
76
9
184
.302 .000
14
.268 .609
26
.
924
.
576
28
.560 .000
129
.
216
.
000
578
.898
.95
4
2
.
700
.
000
126
.550
.000
750
.
00
0
1
30
.
000
.
00
0
8
.114 .168
715
.00
0
8
.
829
.
168
717
.728 .122
Cy
ó
3
N
~
~
S"
k
D1STR1BUClON
ECONOMICA
POR PROGRAMA
S
&
RT/CON/SUB DENOMINACION
SECCION
:
20
SERVICIO
:
20
PROGRAMA
:
313H
CREDITO
INICIA
L
12 FUNCIONAR
I
OS 7
.
55
4
.
000
1201 TRIEN
I
OS 285
.
000
1
3
LABORALES
39
.
292
.
000
1301
AN
TI
GUEDAD 2
.
028
.
00
0
131 C
AB
O
RAL EVENTUA
L 4
.136
.00
0
15
1 GRAT
I
FICAC
I
ONES 1
.
122
.00
0
160 CUO
TAS SOC
I
A
L
ES 17
,
680
.
00
0
TOTAL CAPITLJLO
: 72
.097
.00
0
21 REPARACIONES
,
MANTEN
I
MIENTO Y CONSERVAC
I
ON 1
.
000
.
00
0
27
MATERIAL
,
SUMINISTROS Y OTROS 35
.
450
.
00
0
23 I
ND
E
MN
I
ZA
C
I
O
NES P
O
R RAZON
DEL
SERVI
C
IO 200
:
00
0
TOTAL CAPI77JL0
: 36
.650
.00
0
6
1
I
N
V
ER
SI
ONES DE REPOS
I
CION DES
TI
NADAS USO GENE 4
.
000
.
00
0
TOTAL CAPITULO
: 4
.000
.00
0
TOTAL PROGRAMA
:
112
.
747
.
000
TIEMPO LIBRE Y OTRO
S
MODIFICACIONES CREDITO CREDITO
ALTAS
BAJAS
DEFINITIVO RETENCION MAXIM
O
0
0
0
93
.03
1
3
.393 .539
0
0
3
.486.570
0
0
0
0
2,000,000
2
.000.000
5
.486 .570
07
.554 .000
0 285
:
000
0 39
.
292
.
000
0 2
.
121
.
03
1
381
.
407 7
.
148
.
132
0 1
.
122
.
000
0
17
.680
.00
0
381
.'
407 75
.
202
.
163
0 1
.
000
_
000
9 35
.450 .000
0 200
.
000
0
,
36
.
650
.
000
0 6
.
000
.
000
0
6
.000
.00
0
381
.407
117
.852 .163
7
.
554
.
000
285,00
0
39
.
292
.
000
2
.
121
.
0
3
1
7
.
148
.
1
•3
2
1
.
122
.
000
17
.
680
.
000
" 7
S
.
202
.
I 63
1
.
000
.
00
0
5
.000 .000
30
.
450
.
000
200
.
000
5
.
000
.
000 31
.
650
.
00
0
6
.
000
.
000
6
.000.000
5
.000
.000 112
.852
.1
6
3
e~
Ó
N
N
m
t
DISTRIBUCION ECONOMICA POR PROGRAMA
S
AftTY(
:ON/SUB DENOMINACIO
N
12
1201
131
151
16 0
48 0
62
SECCION
:
20
SERVICIO
:
20
PROGRAMA
: 314C
CREDITO
INICIA
L
FU
NCI
ONA
RIO
S 25
.
888
.000
T
R
IE
NI
O
S 1
.
365
.
000
L
ABORA
L
EVENTUAL 1
.
020
.
000
GRATIFICA
CI
ONES 1
.
020
.
000
CU
OTAS S
O
C
I
A
L
ES 6
.
916
.
000
TOTAL CAPITULO
: 36
.209.000
PROG
R
AMA DE INSERCIO
N
SOCI
O
-
FA
NII
LIAR 444
.
000
.0 00
TOTA1
. CAPITULO
: 444
.000
.00
0
INVERSIONES NUEVAS
A
SOC.FUNC
.O
PERAT
I
VO SERV
I
C
5
.000.000
T07AL CA/'I7T/L0
: 5
.000
.000
TOTAL PROGRAMA
:
4
85
.209
.000
3
3
Ó
~
~
f
D
PLAN REGIONAL DE INSERCCION SOCIAL
MODIFICACIONES CREDITO CREDIT
O
ALTAS BAJAS DEFINITIVO RETENCION MAXIM
O
0
85
.608
56
.
600
0
0
142
.20
8
0
0
0
0
142
.208
0 25
.
888
.
000
U 1
.
450
.
608
0 1
.
076
.
600
0
1
.020 .000
0 6
.
916
.
000
0
,
36
.
351
.
208
0 444
.
000
.
000
0 444
.
000
.
000
0 5
.
000
.
000
0 5
.
000
.
000
0 485
.351
.2
0
8
25
.R8R
.0(l0
1
.450 .608
1
.076 .600
1
.020
.000
6
.916 00
0
36
.35 l
. 20t3
42
.500
.000 401
.500 .000
42
.500
. 000 401
. 500
. 00
0
5
.000
.000
5
.000
.000
42
.
5
00
.000
4
4
2
.85
1
.
20 8
DISTRIBUCION
ECONOMICA
POR PROGRAMA
S
AR
'
i
'
/C
'
ON/SUB DENOMINACION
SECCION
: 20
SERVICIO
: 2
0
PROGRAMA
: 314C
CREDITO
INICIA
L
TOT
A
L
SECC
IO
N
: 4
.
233
.500.000
,
PLAN REGIONAL DE INSERCCION SOCIAL
MODIFICACIONES CREDITO CRED[T
O
ALTAS BAJAS DEFINITIVO RETENCION MAXIMO
66
.760
.6
3020 .
215
.7
3
0 4
.2
80
.04
4
.900 1
24
.5
28
.756
4
.155
.5
1
6
.
1
4
4
DISTRIBUCION ECONOMICA POR PROGRAMAS
SECCIOIV
:
1
9
SERVICIO
:
22
PROGRAMA
:
126f3 1ME'fZ
E
N 1 A
RE
Cr10NA
L
ART/CON/SUB DENOMINACION
12
F
UNC
I
ONAR
IO
S
12
0
1
TRIENIO
S
13 LABORALES
1
30
1 AN
TI
GUEDAD
150
PROD
U
CT
IVI
DAD
1
51
GRATIFICACIONE
S
16
CU
O
T
AS
,
PRESTAC
I
ONES Y GT
O
S
.
SOC
.
A CARGO EMPL
160
CUOTAS SOC
I
A
L
ES
TOTAL CAPI7
7
lL0
MODIFICACIONES
CREDITO CREDITO
ALTAS BAJAS DEFINITIVO RETENCION MAXIM
O
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
114
.477 .000
5
.
123
.
000
6
.
908
.
00
0
375
.
000
2
.
000
9
.180
.00
0
439
.
000
32
.
496
.
000
169
.
000
.
000
114
.4
77
.0
UU
5
.123 .000
6
.
908
.
000
375
.
000
2
.000
9
.
180
.
00
0
439
.
000
32
.
496
.
000
169
.000
.00
0
CREEDITO
INICIA
L
114
.477 .000
5
.
123
.
000
6
.
908
.
000
375
.
0
00
2,000
9
.180
.00
0
439
.
000
32
.
496
.
000
169,000
.00
0
20 ARRENDAMIENTOS 4
.900A00
2
1
REP
A
R
A
CION
ES
,M
AN
TE
N
I
M
IE
N
T
O
Y CO
NS
E
RVA
CIO
N 4
.3
5
0
.
0
00
22 MATERIAl,SUMINISTROS Y OTROS 24
.499
.000
23 INDE
M
NIZACIONES POR R
A
ZO
N
DEL
S
E
RV
ICIO
1
.
251
.00
0
TOTAL CAPJTULU
: 35
.000
.00
0
60 INV
ER
SION
ES N
UEV
AS
DE
S
TI
NADAS A
L
USO G
E
N
E
RA
L
4
.60
0
.00
0
61 INVERSIONES DE REPOSICION DESTINADAS USO GENE 5
.450.000
62 INV
E
RSION
E
S NU
EVAS
A
SO
C
I
ADAS FUNC
.
OPERA
T
.
SER
2
.450
.00
0
TOTAL CAPITULO
: 12
.500
.000
T
OTA
L PRO
G
R
A
M
A
: 2
1
6
.500
.00
0
ART/CON/SUB
DENOMINACION
0 0 4
.
900
.
000
0 0 4
.
350
.
000
0 0 24
.
499
.
000
0 0
.
1
.
251
.
000
0 0 35
.
000
.
000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
.600
.000
5
.
45
0
.000
2
.450
.00
0
1
2
.5
00
.000
216
.
500
.
000
4
.900
.OQO
4
.
350
:
OQ
0
24
.
499
.
000
1
.251
.OQ0
35
.
000
.
Ó0
0
4
.600 .000
5
.450
.000
2
.450
.00
0
12
.500.000
216
.
500
.
00
0
DISTRIBI}CION ECONOMICA POR
PROGRAMAS
SECCION
:
1
9
SERVICIO
:
2
2
PROGRAMA
:
126B IMPRENTA REGIONA
L
CREDITO MODIFICACIONES CREDITO CREDITO
INICIAL
ALTAS BAJAS DEFINITIVO RETENCION MA3QM0
TOTAL SECCION
: 21
6
.500.000
,
0 0
216
.500
.000 216
.500.000
.
$
a
3
A
ó
~
a
=
O
3
c
w
DISTRIBUCION ECONOMICA POR PROGRAMA
S
SECCION
:
18
SERVICIO
:
2
3
PROGRA
.
MA
:
412
A
ART/CON/SUB
DENOMINACIO
N
1
0 ALTOS CARGO
S
12 FUNCIONAR
I
O
S
12
0
1 TRIENIO
S
12
1
FUNCIONARIOS
I
NTERINOS POR SUSTITUCIO
N
13
LABORALE
S
1
3
01
ANTIGUEDA
D
131
LABORAL EVEN
T
UA
L
14 OTRO PERSONA
L
151 GRATIfICAC
I
ONE
S
16 CUOTAS
,
PRESTAC
I
ONES Y GTOS
.
SOC
.
A CARGO EMPL
E
1
60
CUOTAS SO
CI
ALES
TO7AL CAPITUL
O
20
ARRENDAM
I
ENTO
S
21 REPARACIONES
,
MANTENIM
I
ENTO Y CONSERVACIO
N
22 MATER
I
AL
,
SUMIN
I
STROS Y O
T
RO
S
2216 PRODUCTOS
FARMAC
EUTI
C
O
S
22
1
9 OT
ROS S
U
M
I
NISTR
O
S
23 INDEMNIZACIONES
P
O
R RAZ
O
N DEL SERV
I
CI
O
TOTAL CAPITUL
O
480 A U
N
IV
ER
SIDAD
. CONVENIO DOCE
NT
E
TOTAL CAPITULO
.
60 INVERS
I
ONES NUEVAS DESTINADAS AL USO•GENERAL
TOTAL CAPITULO
:
TOTAL PROGRAMA
:
CREDITO
INICIAL
HOSPITAL
GENERA
L
MODIFICACIONES CREDITO CREDITO
ALTAS BAJAS DEFINITIVO RETENCION MAXIM
O
0 3
.
418
.
135
0 776
.
584
.
257
0 39
.
561
.
170
0 6
.
967
.
988
0
136
.459
.321
0 8
.
983
.
216
0 47
.633
.551
0 44
.
567
.
213
0 74
.
968 942
0 130
.
000
0 338
.
903 267
0 1
.
478
.
177
.
06
0
0 409
.
45
0
0 52
.
251
.
89
7
0 122
3
36
.
08
6
0 181
.
770
.
00
3
0 275
.
339
.
66
7
0 8
.
129
.
88
1
0 640
.
436
.
984
0 3
.
418
.
135
0 776
.
584
.
257
'
0 39
.
561
.
170
0 6
.
967
.
988
0 136
.
459
.
321
0 8
.
983
.
216
0 47
.
633
.
551
0 44
.
567
.
213
0 74
.
968
.
942
0 130
.
000
0 338
.
903
.
267
0
1
.
478
.
177
.
06
0
0
0
0
0
0
0
0
1
.
044
.
80
0
1
.044
.800
3
.
418
.
135
776
.
584
.
25
7
39
.
561
.
170
6
.
967
.
988
136
.459
.32
1
8
.
983
.
216
47
.
633
.
551
44
.
567
.
213
74
.
968
.
94
2
130
.
000
338
.903 .267
1
.478,177,06
0
0
26
.500000
0 26
.
500
.
000
0 131
.
503
.
996
0 13I
.5
03
.
996
0 2
.276
.
6
18
.0
4
0
409
.
450
52
.
251
.
897
122
.
536
.
086
181
.
770
.
003
275
.
339
.
66
7
8
.
129
.
881
640
.
436
.
98
4
0 26
.500
.000
0 26
. 500
. 00
0
0 131
.503 .996
0 131
.503.996
02
.
276
.
618
.
040
409
.
450
51
.
207
.
097
122
.
536
.
086
181
.
770
.
00
3
275
.
339
.
G6
7
8
.129.881
6
39
.
392
.
!8
4
26
.500 .000
26
.
500
.
00 0
131
.503
.996
131
.503
.99
6
1
.0
44
.
8
00
2
.
275
.
57
3
.
24
0
W
"
~
1
DISTRIBUCION
ECONOMICA
POR PROGRAMA
S
AR
'
T
'/
(
'
ON/SUB DENOMINACIO
N
12
1201
1206
121
1
3
1301
131
1
4
151
160
TOTAI
. C'AI'ITTl1
.0
21
REPARACIONES,MANTENIMIENTO
Y CONSERVACIO
N
22 MATERIAL,SUMINISTROS Y OTRO
S
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICI
O
TOTAL CAPITULO
:
60 I
N
V
ER
SION
ES N
U
E
V
A
S DESTINADAS AL USO GE
N
ERAL
TOTAL CAPITULO
:
TOTAL PROGRAMA
:
SECCION
:
18
SERVICIO
:
23
PROGRAMA
:
412
B
e
CREDITO
INICIA
L
FUNCIONARIOS
TRIENIOS
FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS PERSONAL FUNCI
FUNCIONARIOS INTERINOS POR SUSTITUCION
LABORALE
S
ANTIGUEDAD
LABORAL EVENTUAL
OTRO PERSONAL
GRATIFICACIONES
CUOTAS SOCIALES
HOSPITA
L "
LOS ARCOS
"
MODIFICACIONES
CREDITO CREDITO
ALTAS BAJAS DEFINITIVO RETENCION MAXIM
O
0 2
69
.
978
.
275
0 6
.486 .264
0 140
.
287
0 5
.
977
.
453
0 36
.
709
.
314
0 1
.
824
.
044
0 18
.
176
.
320
05
.262 .364
0 29
.
996
.
39
0 0 116
.
702
.
580
0 49
1
.
253
.
29
1
010
.
533
.
719
0 110
.
387
.
689
0 121
.
940
0
121
.043.348
0
16
.484 .522
0
,1
6
.
484
.
522
0
6
28
.781
.1
61
0
2
69
.9
78
.2
75
0 6
.486 .264
0 140
.287
0 5
.977
.
453
0 36
.709
.314
0 1
.824 .044
0 18
.176 .320
0 5262
.364
0 29996
.390
0 116
.7012
.580
0491
.253
.291
0 10
.533 .719
0 110
.387 .689
0
1
21
.940
0 121
.0
43
.3
48
0
1
6
.
48
4
.
5
22
0 16
.48
4
.52
2
0 628
.
781
.
1
6
1
269
.978
.275
6
.
486
.
26
4
140
.
287
5
.
977
.
453
36
.
709
.
3
4
4
1
.
824
.
044
18
.
176
.
320
5
.
262
.
36
4
29
.
996
.
390
116
.
702
.
580
491
.253
.29
1
10
.
533
.
7j
9
110
.387 .689
121
.
94
0
121
.
043
.
3
4
8
16
.
484
.522
16
.484
.522
628
.781 .161
3
~
A
Gy
~
~
A
r
ART/CON/SUB DENOMINACION
DISTRIBUCION ECONOMICA POR PROGRAMA
S
SECCION
:
18
SERVICIO
:
2
3
PROGRAMA
:
.
412C
CREDITO
INICIA
L
12 FUNCIONARIOS
1201 TRIENIO
S
121
FUNCIONARIOS
INTERINOS POR SUSTITUCION
131 LABORALEVENTUA
L
151
GRATIFICACIONES
160
CUOTAS SOCIALES
TOTAL CAPITUL
O
22 MATER
I
AL
,
SUMINISTROS Y OTRO
S
23
I
NOEMNIZACION
E
S POR RAZON DEL SERVICI
O
TOTAL CAPITTlLO
:
TOTAL PROGRAMA
:
ATENCION PRIMARIA DE SALU
D
MODIFICACIONES CREDITO CREDITO
ALTAS BAJAS DEFINITIVO RETENCION MAXIM
O
0
251
.699 .818
041
.303 .397
0 30
.
360
.
221
0 11
.
000
0
129
.000
0
44
.879 .038
0 368
.
382
.
474
0 570
.000
0 380
.
000
0 950
.
000
0 3
69
.332
.47
4
~
0 251
.6
99
.
818
0 41
.
303
.
397
0 30
.
360
.
221
0
11
.000
0 129
.
000
0 44
.
879
.
038
0 368
.
382
.
474
0 570
.
000
0 380
.
000
0 950
.
000
0 3
69
.332
.47
4
251
.699 .818
41
.303 .397
30
.
360
.
22
1
11
.000
129
.
000
44
.879
.03
8
368
.
382
.
474
570
.000
38U
.
OQ0
950
.00
0
369
.332 .474
~
w
3
Á
.
.,
ro
m
.
J
ó
ó
ART
'/
C
'
ON
/
SUB DENOMINACION
DISTRIBUCION ECONOMICA POR PROGRAMA
S
12
1201
121
1
3
1301
131
151
160
SECCION
:
18
SERVICIO
:
23
PROGRAMA
:
412D
CREDITO
INICIA
L
FUNCIONARIOS
TRIENIOS
FUNCIONARIOS INTERINOS POR SUSTITUCION
LABORALE
S
ANTIGUEDAD
LABORALEVENTUAL
GRATIFICACIONES
CUOTAS SOCIALES
TOTAI
.
. CAPITUL O
20 ARRENDAMIENTO
S
21 REPARACIONES,MANTENIMIENTO Y CONSERVACIO
N
22 MATERIAL,SUMINISTROS Y OTRO
S
23
INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICI
O
T07AL
CAPITULO
:
CQ INVERSIONES NUEVAS DESTINADAS AL USO GENERA
L
T07
:4L
CAPITULO
:
TOTAL PROGRAMA
:
SALUD MENTAL DE DROGODEPENDENCIAS
MODIFICACIONES
CREDITO CREDIT
O
ALTAS BAJAS DEFINITIVO RETENCION MAXIM
O
0 152
.16
6
.
515
0 11
.
316
.
529
0 5
.
420
.
030
0 18
.
656
.
503
0 619
.
163
0 9
.
989
.
315
0 13
.
416
.
246
0 70
.
993
.
137
0 282
.
577
.
438
0 322
.
535
0 5
.
725
.
005
0 60
.
903
.
041
o
1
.503 .553
068
.454
.134,
0 52
.
180
.
168
0 52
.
180
.
168
0 403
.211
.740
0 I52
.
1
66
.
5
1
5
0 11
.
316
.
529
0 5
.
420
.
030
0
18
.656 .503
0 619
.
163
0 9
.
989
.
315
0 13
.
416
.
246
0 70
.
993
.
137
0
282
.577
.438
0 322
.
535
0 5
.
725
.
005
0
60
.903 .041
0 1
.
503
.
553
0 68
.
454
.134
0 52
.
180
.
168
0 52
.
180
.
168
0 403
.211
.
7
40
152
.
166
.
515
11
.
316
.
529
5
.420
.030
18
.
656
.
SQ
3
619
.163
9
.
989
.
315
13
.
416
.
246
70
.
993
.
13
7
282
.
577
.
438
322
.
515
5
.
725
.
OQ
5
60
.
903
.
041
1
.
503
.
553
68
.
454
.
13
4
37
.
855
.
656
14
.324 .512
37
.
855
.
656
14
.324
.512
37
.855
.656 365
.356
.
0
84
m
3
ó
~
a
a•
~
a
.
.+
ART/CON/SUB
DENOMINACION
SECCION
:
18
SERVICIO
:
2
3
PROGRAMA
:
412G
CREDITO
INICIA
L
12 FUNC
I
ONARIOS
1201
TRIENIO
S
121 FUNC
I
ONARIOS INTERINOS POR SUSTITUC
I
ON
1
3
LABORALE
S
13
1 LABORALEVENTUAL
151 GRATIFICACIONES
16
0 CUOTAS SOCIALES
TOTAL CAPITUL
O
21 REPARACIONES,
M
A
N
TENIMIENTO Y CO
N
SERVACIO
N
22 MATE
R
IAL,SU
M
INI
S
TROS Y OT
R
O
S
2219 OTROS SU
M
I
N
I
S
T
R
O
S
23 INDEMNIZACIONES PO
R
RAZO
N
DEL SERVICI
O
TOTAL CAYI7ZIL
0
420 A
L
A CO
N
SEJ
ER
I
A
D
E
SANIDA
D
480 PROMOCION HE
M
ODONACIO
N
481 A ASOCIACIONES LUCHA HEMOFILIA
TOTAL CAPITULO
:
60 INV
E
RSIONES NUEVAS DESTINADAS A
L
USO
GENERA
L
TOTAL CAPITULO
:
T
O
TA
L
PROGRAM
A
:
DISTRIBUCION ECONOMICA POR
-
PROGRAMAS
3
~
ó
3
~
e
o
C
ENTRO REG
.
DE HEMODONACIO
N
MODIFICACIONES
CREDITO
CREDITU
ALTAS BAJAS
DEFINITIVO
RETENCION MAXIM
O
0
45
.
23
4
.
748
0 1
.
199
.
902
0 1
.
496
.
141
0 4
.
739
.
640
0
1
.913
.110
0 442
.
621
0 16
.
143
.
693
0
71
.169
.855
0 2
.
130
.
182
0 16
.
955
.
297
0
107
.540
.189
0 843
.
120
0 127
.
468
.
788
0 20
.000 .000
0 33
.
012
.
079
0
1
.000 .000
0 54
.
012
.
079
0 3
.
964
.
080
0 3
.
964
.
080
0 256
.61
4
.802
0 45
.
234
.
748
0 1
.
199
.
902
0 1
.
496
.
141
0 4
.
739
.
640
0 1
.
913
.
110
0 442
.
621
0 16
.
143
.
693
0
71
.169
.855
0 2
.
130
.
182
0 16
.
955
.
297
0 107
.
540
.
189
0 843
.
120
0
1
27
.
468
.
788
0 20
.
000
.
000
20
.
000
.
000 13
.
012
.
079
0
1
.000
.000
20
.
000
.
000 34
.
012
.
07
9
0 3
.
964
.
080
0 3
.
964
.
080
20
.000
.000 236
.614
.80
2
4
5
.
234
.
748
1
.199 .902
1
.4
96
.
1
4
1
4
.
739
.
640
1
.
913
.
11
0
442
.
62
1
16
.
143
.
693
71
.169
.85
5
2
.
130
.
1$2
16
.955 .297
107
.
540
.
1$ 9
843
.
1
2
0
127
.468
.788
20
.000
.OQ
O
4
.
000
.
000 9
.012
.079
1
.000
.000
4
.
000
.
000
30
.012
.07
9
3
.
964
.
0$0
3
.964.080
4
.000
.000 232
.
6
14
.802
~
á
a
v
DISTRIBUCION ECONOMICA P
OR PROGRAMAS
SECCION
:
1
8
SERVICIO
:
23
.PROGRAMA
:
412
J
ART'/CON/SUB DENOMINACION
10 ALTOS
CAR
G
O
S
1
2 FUNC
I
ONARIOS
12
0
1 TR
I
EN
I
O
S
131 LABORALEVEN
T
UAL
,
15
1 GRAT
I
F
I
CACIONES
160
CUOTAS SOC
I
A
L
ES
1
'
O7AL
CAPITULO
:
118
.
000
.
000 0 7
6
60
6
.150
41
.
393
.
85 0
CREDITO
_
MODIFICACIONES CREDIT
O
INICIAL
ALTAS BAJAS DEFINITIVO RETENCION
5.6 91
.
00
0 0
3
.413 .430
2
.
277
.
57
0
80
.914
.000 0
52
.6
47
,4
13 28
.
26
6
.
58
7
3
.
461
.
000
02
.
330
.
638 1
.
130
.
362
3
.
467
.
000 0 2
.
440
.
821 1
.
026
.
179
1
.
020
.
000 0 964
.
641
55
.
35
9
23
.
44
7
.
000 0 14
.
809
.
20
78
.
637
.
793
CREDITO
MA
XI
M
O
2
.
277
.
570
28
.
266
.
5$7
1
.
130
.
3¢2
1
.
026
.
17 9
55
.
359
8
.
637
.
793
41
.393
.85
0
21 REPARACI
O
NES
,
M
A
N
T
EN
I
M
I
ENTO
Y
CONSERVACION 250
.
00
0
22 MA
T
ERIAL
,
SUMIN
I
STROS Y OTROS 17
.
750
.
00
0
2
3 IN
DEMN
I
ZAC
I
ONES POR RAZON DE
L
SERVICIO 2
.
000
.
00
0
TOTA1, C
.APITUI
.
.O
: 20
.000
.00
0
420
46
0
60
64
A LA CONSEJERIA DE SANIDA
D
A CORPORAC
.
LOCALES MANTEN
.
ACTIV
.
ATENCION PRIM
TOTAL
CAPITUL
O
INVERSIONES NUEVAS DESTINADAS
AL
USO G
EN
ERAL
GASTOS DE INVERSIONES DE CAR
A
CTE
R
I
NMATER
IA
L
TOTAL CAPITZILO
0 224 044 25
.
956
0 15
.
352
.
078 2
.
397
.9
22
0 1
.
523
.
35 0
476
.
650
0 17
.
099
.
472 2
.
90
0
.
52
8
0 100
.500
.
6
22
45
.000
.000 0
45
. 000 . 000
100
.
.500
.622
100
.000 .000
0
20
.oA0
.00o
0
120
.
000
.Ó00 0
0 100
.
500
.
622
6
.
795
.000
38
.
205
.
000
6
.795.000
1
3
8
.
705
.
622
83
.
300
.
248 16
.
699
.
752
19
.
352
.
904 647
.
096
102
.653
.152
17
.
346
.
848
720 CONSEJ
E
RIA DE SANIDAD 0 20
1
.203
.86
8
0
20
1
.
203
.
868
760 CONST
. REMODELACION Y EQUIP
.CENT
R
OS S
AN
I
TAR
IO
1
00
.000
.000 0 98
.55
0
.7
1
6
1
.
449
.
284
T07
;4L CAPITULO
:
100
.000
.000
20/
.203
.868 98
.550
.716 202
.653.152
T
O
TAL P
RO
G
RAM
A
: 403
.000
.000 30
1
.70
4
.490 301
.704.490
4
03
.000
.00
0
AR
.
T
Y
CON/SUB DENOMINACION
25
.
936
2
.
397
.
92
2
476
.
6
5
0
2
.
900
.
5
2
8
100
.500
.622
38
.205
.00
0
138
.
705
. 6
22
16
.
699
.
752
647
.09
6
17
.
346
.
8
4
8
201
.
203
.
868
1
.
449
.
2$
4
202
.653
.152
403
.000
.00
0
DISTRIBUCfON ECONOMICA POR PROGRAMAS
SECCION
: 1
8
SERVICIO
: 23
P RO GRAMA
: 412
J
CREDITO MODIFICACIONES CRE
DI
TO CREDITO
INICIAL ALTAS BAJAS DEFINITIVO RETENCION MAXIMO
TOTAL
SECC
IO
N
: 403
.000.000
4
.2
36.
2
62
.707 3
21
.704
.4
90 4
.31 7 .
558
.21 7
42
.900
.456 4
.2
7
4.6
57
.7
6
1
I J
O

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